[ 索引号 ] | 11500381MB19858095/2025-00014 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区卫生健康委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 发布日期 ] | 2025-02-07 |
发布日期: 2025-02-07 10:49:55
重庆市江津区第二人民医院
2025年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责及基本情况概述
重庆市江津区第二人民医院始建于1978年,是一所集医疗、预防、保健、科研、教学、康养为一体的国家二级甲等综合性医院,系重庆医科大学附属第一医院指导医院、重庆医科大学附属儿童医院网络指导医院,重庆市医药高等专科学校、三峡医药高等专科学校的实习基地。2018年挂牌重庆市肿瘤医院江津分院、重庆市江津区肿瘤医院;2022年挂牌重庆市人民医院江津分院。
医院设置白沙本部和双宝院区,白沙院区占地120亩,建面7万平方米,开放床位600张。双宝院区占地30余亩,建面1.2万平方米,开放床位100张,康养床位148张。现有职工655人,其中专业技术人员612人,高级职称54人,中级职称235人,研究生以上学历19人,江津名中医2名,江津四类人才8名,三类人才、重庆市区县医学头雁人才1名。
医院配置有全进口瓦里安直线加速器、西门子1.5T核磁共振、西门子64排128层螺旋CT、GE全数字化平板剪影系统(DSA)、超高清内窥镜系统等医疗设备750余台(套)。规范设置内、外、妇、儿、传等20个临床科室和40个医疗专业组。组建“胸痛、卒中、创伤、危重新生儿救治、危重孕产妇救治、放射治疗”六大中心,近年来共开展脑卒中介入取栓术、颅内动脉支架植入术、冠状动脉支架植入术、腹主动脉瘤覆膜支架隔绝术等百余项新技术。
近三年已完成科研立项35项,发表论文103篇,撰写医学相关书籍10余册,开展市级继续教育培训项目65项,承办各类大型学术会议10余次。承接本科及大专院校临床医学、中医中药学、护理学等10多个专业教学工作,培训医疗技术人员近万人次。
(二)部门构成。
从预算单位构成而言,重庆市江津区第二人民医院为一级预算单位,重庆市江津区第二人民医院(本级)为二级预算单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入支出总体情况。
2025年年初预算收入总计26,079.4万元,支出总计26,079.4万元。
(二)收入预算情况。
2025年年初预算数26,079.4万元,其中:一般公共预算拨款1,079.4万元,政府性基金预算拨款 0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入25,000万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年减少1,132.08万元,主要是一般公共预算拨款减少132.08万元,事业收入减少1,000万元。
(三)支出预算情况。
2025年年初预算数26,079.4万元,其中:一般公共服务支出0.00万元,教育支出0.00万元,社会保障和就业支出1,202.03万元,卫生健康支出24,580.35万元,住房保障支出297.02万元。支出较去年减少1,132.08万元,主要是基本支出减少254.33万元,项目支出减少877.75万元。
三、财政拨款收入支出预算情况说明
2025年财政拨款收入年初预算数1,079.4万元,支出年初预算数1,079.4万元。
四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1,079.4万元,一般公共预算财政拨款支出1,079.4万元,比2024年减少132.08万元。其中:基本支出786.46万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等;项目支出292.94万元,主要用于公立医院综合改革、医学科研项目、中医药事业发展等工作,比2024年增加10万元,主要原因是医学科研项目、中医药事业发展专项经费的增加。
五、政府性基金预算收入支出情况说明
我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算收入支出情况说明
我部门2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费总体情况说明
2025年一般公共预算“三公”经费年初预算0万元,对比2024年预算数据无增减。
(二)“三公”经费分项情况说明
2025年因公出国(境)费用年初预算数0万元,对比2024年预算数据无增减;
2025年公务接待费年初预算数0万元,对比2024年预算数据无增减;
2025年公务用车运行维护费年初预算数0万元,对比2024年预算数据无增减;
2025年公务用车购置费年初预算数0万元,对比2024年预算数据无增减。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属预算部门政府采购预算总额379万元:政府采购货物预算379万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购180万元:政府采购货物预算180万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款292.94万元。本年年初预算项目开展绩效自评5个,金额13,143.5万元;公开绩效目标的项目1个,金额282.94万元;公开部门整体绩效目标26,079.4万元,三级指标5个。向人大报告绩效目标的项目1个,金额282.94万元;向人大报告整体绩效目标26,079.4万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属预算部门共有车辆5辆,其中特种专业技术用车救护车5辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
九、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:陈鹏 联系方式:023-47343676
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