| [ 索引号 ] | 11500381753064447F/2026-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 江津区统计局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-08-20 | [ 发布日期 ] | 2026-08-20 |
发布日期: 2026-08-20 09:23:07
一、单位基本情况
(一)职能职责。1.组织领导和管理全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施地方统计调查制度。2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策;查处统计违法违纪行为;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。3.管理和指导镇街、园区、部门(行业)统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理全区统计调查项目;加强全区统计基层基础工作。4.组织实施综合统计、工业统计、能源统计、商贸统计、建筑及房地产统计、投资统计、利用内资统计、劳动工资统计、文化产业统计、服务业统计、两纲监测统计、科技统计、小康监测统计、战略性新兴产业统计等专项统计工作;组织实施新型金融业调查、小企业投资调查、小企业创新调查、人口抽样调查、规下工业调查、规下服务业调查、限下商贸业调查、规下企业劳动工资调查、四众平台专项统计调查、城乡属性调查、新兴工业企业调查、基本单位名录库维护等工作,搜集、整理和提供相关数据。5.组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等工作,负责普查资料开发和普查数据库建设工作,发布普查公报,开发、应用普查资料。6.组织实施全区国民经济核算制度;核算全区及镇街生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度;整理、核定、管理、提供、发布全区基本统计资料;发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息,建立和管理全区经济社会发展综合统计数据库。8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督;建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系,加强动态监测和决策咨询服务;参与对镇街、园区、区级部门的综合考核评价工作。9.负责全区统计信息化建设规划;建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库;负责建立统计数据库和网络的基本标准与运行规则,整理、核定、管理、提供、发布全区基本统计资料;发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;加强对全区统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。10.协助镇(街)做好全区统计管理工作,开展统计人员的专业技术培训、统计职称考试等工作。11.承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置。我局为行政机关,独立核算单位,下属二级预算单位有重庆市江津区统计局(本级)和重庆市江津区社会经济调查队。其中重庆市江津区统计局(本级)为行政单位,重庆市江津区社会经济调查队为参公事业单位。
二、部门决算情况
(一)部门收支总体情况
1. 收入支出总体情况。2025年度收入总计776.13万元,支出总计776.13万元。收支较上年减少386.87万元,下降33.26%,主要原因:一是今年减少了第五次全国经济普查经费299.15万元;二是今年严格贯彻区委区政府关于过苦日子的精神,国家1%人口抽样调查和统计抽样调查经费减少了41.05万元。
2. 收入情况。2025年度本年收入合计776.13万元,较上年减少386.87万元,下降33.26%,主要原因为一是今年减少了第五次全国经济普查经费299.15万元;二是今年严格贯彻区委区政府关于过苦日子的精神,国家1%人口抽样调查和统计抽样调查经费减少了41.05万元。其中:财政拨款收入776.13万元,占比100%;无事业收入和其他收入。此外,未使用非财政拨款结余和专用结余资金,也未使用年初结转和结余资金。
3. 支出情况。2025年度本年支出合计776.13万元,较上年减少386.87万元,下降33.26%,主要原因为一是今年减少了第五次全国经济普查经费299.15万元;二是今年严格贯彻区委区政府关于过苦日子的精神,国家1%人口抽样调查和统计抽样调查经费减少了41.05万元。其中:基本支出721.13万元,占比92.91%;项目支出54.99万元,占比7.09%。
4. 结转结余情况。2025年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收支总体情况
2025年度财政拨款收入总计776.13万元,支出总计776.13万元。收支较上年减少386.87万元,下降33.26%,主要原因为一是今年减少了第五次全国经济普查经费299.15万元;二是今年严格贯彻区委区政府关于过苦日子的精神,国家1%人口抽样调查和统计抽样调查经费减少了41.05万元。
(三)一般公共预算财政拨款收支总体情况
1. 收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入776.13万元,较上年决算数减少386.87万元,下降33.26%,主要原因为一是今年减少了第五次全国经济普查经费299.15万元;二是今年严格贯彻区委区政府关于过苦日子的精神,国家1%人口抽样调查和统计抽样调查经费减少了41.05万元。较年初预算数增加50.45万元,增长6.95%,主要原因为:一是追加了江津区第四次全国农业普查遥感测量试点工作经费;二是今年社会经济调查队新招录3人。此外,无年初财政拨款结转和结余。
2. 支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出776.13万元,较上年决算数减少386.87万元,较年初预算数增加50.45万元。
3. 结转结余情况。2025年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余资金。
4. 比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出559.79万元,占比72.13%。较年初预算数增加40.94万元,增长7.89%,主要原因是今年社会经济调查队新招录3人。
(2)社会保障与就业支出120.82万元,占比15.57%,较年初预算数增加4.26万元,主要原因是今年社会经济调查队新招录3人。
(3)卫生健康支出47.46万元,占6.11%,较年初预算数增加2.32亿元,主要原因是今年社会经济调查队新招录3人。
(4)住房保障支出48.05万元,占6.19%,较年初预算数增加2.92亿元,主要原因是今年社会经济调查队新招录3人。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出721.13万元。其中:人员经费631.88万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,较上年决算数减少16.02万元,下降5.30%,主要原因是2024年退休两人,一位为正处级干部,一位为厅级干部。公用经费89.25万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常机关运行费用,较上年决算数减少24.36万元,减少21.44%,主要原因是今年严格贯彻区委区政府关于过苦日子的精神,减少了办公费、差旅费、福利费、体检费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况
(一)“三公”经费支出总体情况
2025年度“三公”经费支出共计1.94万元,较年初预算数减少2.06万元,下降51.50%,主要原因是公务车运行维护费比年初预算减少1.49万元,公务接待费比年初预算减少0.57万元。较上年支出数减少18.92万元,减少90.70%,主要原因:一是上年购置公务车花费14.40万元,今年无公务车购置费用;二是公务车运行费和公务接待费减少了4.52万元。
(二)“三公”经费分项支出情况
因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。
公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数减少14.4万元,主要原因是上年购置公务车花费14.40万元,今年无公务车购置费用。
公务车运行维护费1.51万元,主要用于相关统计业务检查、统计调查用车、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修(护)费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.49万元,较上年支出数减少1.49万元,主要原因是今年多个专业联合开展检查,减少了公务车的出车时间。
公务接待费0.43万元,主要用于接待国家、市统计局到江津检查指导工作和其他地区统计工作交流等。费用支出较年初预算数减少0.57万元,较上年支出数减少3.03万元,主要原因是今年无第五次全国经济普查接待费用支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次40人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。人均接待费107.5元,车均购置费0万元,车均维护费1.51万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况
2025年度会议费支出0万元,与2024年度相比,减少1.92万元,主要原因是今年以训代会,减少了会议费支出。本年度培训费支出0.85万元,与2024年度相比,减少21.91万元,下降96.27%,主要原因:一是今年未开展第五次全国经济普查培训;二是贯彻区委区政府过紧日子精神,年报会只开到了镇街平台,未到调查对象,减少了培训费用支出。
(二)机关运行经费情况
2025年度本部门机关运行经费支出89.25万元,较上年减少24.36万元,下降21.44%,主要原因是今年未开展第五次全国经济普查培训,减少了培训费用支出。比年初预算数减少12.65万元,下降12.41%,主要原因是贯彻区委区政府过苦日子精神,减少了办公费、公务车运行维护费和机关人员差旅费等费用开支。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2025年度本部门政府采购支出总额0.95万元,其中:政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.95万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。
五、预算绩效管理情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金35.64万元;无委托第三方出具报告的方式开展绩效项目。
(二)绩效自评结果
2025年度部门整体绩效自评表
|
项目 名称 |
重庆市江津区统计局 |
自评总分 (分) |
100.00 | |||||||||
|
项目主管部门 |
重庆市江津区统计局 |
财政归口科室 |
行政政法科 |
部门 联系人 |
刘静 |
联系电话 |
023-81220524 | |||||
|
项目资金(万元) |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||
|
725.67 |
776.22 |
776.13 |
99.99 |
10 |
10 | |||||||
|
其中: 财政拨款 |
725.67 |
776.22 |
776.13 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1、全力做好第五次全国经济普查资料编审工作;2、做好企业“升规纳统”工作,确保应统尽统;3、抓好月度、季度、年度报表工作,重视数据的关联和衔接;4、加强统计基础知识、数据整理分析等业务培训,提升统计干部综合能力;5、完成全区工业、商贸、建筑、投资、服务业等15个专项统计工作;6、完成国家1%人口调查、劳动工资调查等14项专项调查任务;7、开展信息咨询服务、统计年鉴管理、统计人员管理等工作;8、加强统计基层基础建设,加大统计执法力度,不断提高统计质量;9、加强统计系统平台维护,保障全区统计工作顺利开展,为各级部门制定政策提供依据。 |
1、全力做好第四次全国农业普查遥感试点工作;2、做好企业“升规纳统”工作,确保应统尽统;3、抓好月度、季度、年度报表工作,重视数据的关联和衔接;4、加强统计基础知识、数据整理分析等业务培训,提升统计干部综合能力;5、完成全区工业、商贸、建筑、投资、服务业等15个专项统计工作;6、完成国家1%人口调查样本136个、劳动工资调查等14项专项调查任务;7、开展信息咨询服务、统计年鉴管理、统计人员管理等工作;8、加强统计基层基础建设,加大统计执法力度,不断提高统计质量;9、加强统计系统平台维护,保障全区统计工作顺利开展,为各级部门制定政策提供依据。10、完成统计分析十篇以上。11、督促一套表企业1500多家,完成报表保送。12、全年使用预算支出控制在777万内。 |
1、全力做好第四次全国农业普查遥感试点工作;2、做好企业“升规纳统”工作,确保应统尽统;3、抓好月度、季度、年度报表工作,重视数据的关联和衔接;4、加强统计基础知识、数据整理分析等业务培训,提升统计干部综合能力;5、完成全区工业、商贸、建筑、投资、服务业等15个专项统计工作;6、完成国家1%人口调查样本136个、劳动工资调查等14项专项调查任务;7、开展信息咨询服务、统计年鉴管理、统计人员管理等工作;8、加强统计基层基础建设,加大统计执法力度,不断提高统计质量;9、加强统计系统平台维护,保障全区统计工作顺利开展,为各级部门制定政策提供依据。10、完成统计分析十篇以上。11、督促一套表企业1500多家,完成报表保送。12、全年使用预算支出控制在777万内。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
说明 | ||
|
人口抽样调查样本数 |
个 |
= |
136 |
136 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
统计分析 |
篇 |
> |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
一套表企业数 |
家 |
> |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
部门预决算公开情况 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
主要数据产品未受质疑及未产生不良影响数 |
个 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
“三公”经费控制情况 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
采用保障方式的政府采购占比情况 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
||||
|
劳务派遣人员工资 |
元 |
= |
85000 |
85000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
聘用人员控制情况 |
人 |
= |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
2025年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
抽样调查网络补助经费 |
自评 总分 (分) |
99.98 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区统计局 |
财政归口科室 |
行政政法科 |
项目 联系人 |
洪文杰 |
联系电话 |
81220511 | ||||||
|
项目资金(万元) |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | ||||||
|
35.73 |
35.73 |
35.64 |
99.75 |
10 |
9.98 | ||||||||
|
其中: 财政拨款 |
35.73 |
35.73 |
35.64 |
||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成产出调查、文化产业调查、妇女儿同两纲监测调查、能源调查、企业用工调查、企业景气调查、绿色发展调查、战略性新兴产业调查、“三新”产业调查、企业创新活动统计调查、“四众”企业专项调查、劳动工资调查等调查任务,分析各行业社会发展情况。 |
完成产出调查、文化产业调查、妇女儿同两纲监测调查、能源调查、企业用工调查、企业景气调查、绿色发展调查、战略性新兴产业调查、“三新”产业调查、企业创新活动统计调查、“四众”企业专项调查、劳动工资调查等调查任务,分析各行业社会发展情况。2025年项目支出经费35.64万元。 |
完成产出调查、文化产业调查、妇女儿同两纲监测调查、能源调查、企业用工调查、企业景气调查、绿色发展调查、战略性新兴产业调查、“三新”产业调查、企业创新活动统计调查、“四众”企业专项调查、劳动工资调查等调查任务,分析各行业社会发展情况。2025年项目支出经费35.64万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
说明 | |||
|
抽样调查项目数 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
统计抽样数量 |
个 |
= |
14 |
14 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
形成统计成果数量 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
成果发布率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
成果利用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
2. 绩效自评报告或案例
本单位无此事项。
3. 关于绩效自评结果的说明
本单位无此事项。
(三)重点绩效评价结果
本单位无此事项。
六、专业名词解释
部门应根据实际情况对专业名词进行解释,不得遗漏。示例:
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘静 联系电话:023-81220524
附件下载:
108-重庆市江津区统计局2025年度部门决算公开说明.docx
108-重庆市江津区统计局2025年度部门决算公开报表.xlsx
108001-重庆市江津区统计局(本部)2025年度部门决算公开说明.docx
108001-重庆市江津区统计局(本级)2025年度部门决算公开报表.xlsx
108002-重庆市江津区社会经济调查队2025年度部门决算公开说明.docx
108002-重庆市江津区社会经济调查队2025年度部门决算公开报表.xlsx
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