重庆市江津区教育委员会

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[ 索引号 ] 11500381750069234B/2023-00287 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 江津区教委 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2023-08-29 [ 发布日期 ] 2023-08-29

重庆市江津区石蟆小学校2022年度部门决算情况说明

发布日期: 2023-08-29 19:21:41

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市江津区石蟆小学校是江津区财政局全额拨款事业单位。学校的职责职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展,实施小学学历教育和相关社会服务。

(二)机构设置

2022年度,本单位机构设置为六大部门:校长办、教导处、德育处、后勤处、安全保卫科、工会。单位领导职数5人(校长、书记、副校长3人)。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,839.58万元,支出总计2,839.58万元。收支较上年决算数增加192.63万元,增长7.3%,主要原因是课后延时服务费纳入其他收入增加228.47万元,教师人数减少,收入减少35.83万元等。

2.收入情况。2022年度收入合计2,839.58万元,较上年决算数增加198.43万元,增长7.5%,主要原因是课后延时服务费纳入其他收入增加228.47万元,教师人数减少,收入减少35.83万元等。其中:财政拨款收入2,611.12万元,占92%;其他收入228.47万元,占8%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,839.58万元,较上年决算增加192.63万元,增长7.3%,主要原因是课后延时服务费纳入其他收入增加228.47万元,教师人数减少,支出减少35.83万元等。其中:基本支出2,092.28万元,占73.7%;项目支出747.30万元,占26.3%;

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,较上年无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,611.12万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少35.83万元,下降1.4%。主要原因是教师人数减少,工资福利支出拨款减少、工资福利支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,607.12万元,较上年决算数减少34.03万元,下降1.3%。主要原因是教师人数减少,工资福利支出拨款减少、工资福利支出减少等。较年初预算数增加431.34万元,增长19.8%。主要原因是增加了项目资金:扩建(一期)工程200万元、宿舍工程140万元、扩建二期工程60万元、贫困生活补助、学区工作经费补助等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,607.12万元,较上年决算数减少39.83万元,下降1.5%。主要原因是教师人数减少,工资福利支出拨款减少、工资福利支出减少等。较年初预算数增加431.34万元,增长19.8%。主要原因是增加了项目资金:扩建(一期)工程200万元、宿舍工程140万元、扩建二期工程60万元、贫困生活补助、学区工作经费补助等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,较上年无增减变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出2,031.63万元,占77.9%,较年初预算数增加468.38,增长30%,主要原因是增加了项目资金:扩建(一期)工程200万元、宿舍工程140万元、扩建二期工程60万元、贫困生活补助、学区工作经费补助等。

(2)社会保障与就业支出361.03万元,占13.8%,较年初预算数减少36.72万元,下降9.2%,主要原因是教师人数减少,养老保险和职业年金支出减少等。

(3)卫生健康支出125.57万元,占4.8%,较年初预算数减少2.43万元,下降1.9%,主要原因是教师人数减少,事业单位医疗支出减少等。

(19)住房保障支出88.89万元,占3.4%,较年初预算数增加2.11万元,增长2.4%,主要原因是工资调标,调整了公积金缴存基数。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,092.28万元。其中:人员经费1,875.28万元,较上年决算数减少247.42万元,下降11.7%,主要原因是教师人数减少,工资福利支出拨款减少、工资福利支出减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。公用经费217.00万元,较上年决算数增加8.28万元,增长4%,主要原因是代课人员工资福利支出调整科目为商品和服务支出的劳务费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入4.00万元,较上年决算数增加4.00万元,增长100%,主要原因是安排了彩票公益金拨款4万元。本年支出4.00万元,较上年决算数增加4.00万元,增长100%,主要原因是彩票公益金安排的支出4万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要用途用于……

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年未发生因公出国(境)费用支出,与上年持平。

公务车购置费0.00万元,主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年未发生公务车购置费支出,与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元,主要用于……费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年未发生公务车运行维护费支出,与上年持平。

公务接待费0.00万元,主要用于接待……费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降100%,主要原因是本年度未发生公务接待费。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度未发生公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,主要用于开支……机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是……

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,(如有其他用车,需说明A其他用车主要是用于……)。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(三)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我校对16个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评16项,涉及资金519.44万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。(见附表)

2.绩效自评报告或案例。(本单位无此事项)

3.关于绩效自评结果的说明。(本单位无此事项)

(三)重点绩效评价结果。(本单位无此事项)

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-47391021

2022年度项目绩效自评表

项目

名称

石蟆小学贫困学生资助

自评

总分

(分)

100

项目主管

部门

重庆市江津区教育委员会

财政归口科室

教科文科

项目

联系人

王如彬

联系电话

13883195589

项目资金(万元)

年度总金额

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

14.86

14.86

14.86




其中:

财政拨款

14.86

14.86

14.86

100

100

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年目标实际完成情况

义教阶段贫困生生活补助小学按250元/期,初中按312.5元/期补助,营养改善计划资金补助4元/生/期加大宣传力度。

按年度分学期进行,每学期申报贫困生生活补助,并按时补助到学生。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

指标

全年

完成值

偏离度(%)

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

产出指标

台数

数量指标

3

3

0

100

40

40

效益指标

%

社会效益指标

≥100

≥100

100

100

20

20

满意度指标

%

服务对象满意度指标

≥100

≥100

100

100

10

10

成本指标

万元

社会成本指标

=1.35

=1.35

1.35

100

20

20

说明















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