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重庆市江津区先锋镇综合行政执法大队 2023年度部门决算公开说明

发布日期:2024-08-20 15:57:03

     重庆市江津区先锋镇综合行政执法大队

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。重庆市江津区先锋镇综合行政执法大队实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制,现行的职能职责主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。

(二)单位构成。重庆市江津区先锋镇综合行政执法大队为镇属正科级全额拨款事业单位,内设科室1个,共有编制数10人,编制决算时实有在编人数8人。与重庆市江津区先锋镇人民政府合署办公。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计195.48万元,无上年结转金额。支出总计195.48万元无结转下年金额

2.收入情况。2023年度收入合计195.48万元,较上年决算数166.33万元,增加29.15万元,上升17.53%主要原因是:本年度人员经费和公用经费增加29.15万元。其中人员经费增加20.00万元,占比68.61%,公用经费增加9.14万元,占比31.36%。

3.支出情况。2023年度支出合计195.48万元,较上年决算数166.33万元,增加29.15万元,上升17.53%主要原因是:本年度人员经费和公用经费增加29.15万元。其中人员经费增加20.00万元,占比68.61%,公用经费增加9.14万元,占比31.36%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余金额。主要原因是上年非同级财政部门拨入款余额不反映在该单位进行核算。  

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。2023年度财政拨款收总计195.48万元,较上年决算数166.33万元,增加29.15万元。主要原因是本年度人员经费和公用经费增加。无上年结转金额主要原因是与重庆市江津区先锋镇人民政府合署办公。上年非同级财政部门拨入款余额不反映在该单位进行核算。

2.支出情况。2023年度财政拨款支出总计195.48万元,较上年决算数166.33万元,增加29.15万元。主要原因是本年度人员经费和公用经费增加。无结转项目支出,主要原因是重庆市江津区先锋镇综合行政执法大队与重庆市江津区先锋镇人民政府合署办公。上年非同级财政部门拨入款余额不反映在该单位进行核算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收195.48万元,较上年决算数166.33万元,增加29.15万元,主要原因是本年度人员经费和公用经费增加。无上年结转金额。主要原因是与重庆市江津区先锋镇人民政府合署办公。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支195.48万元,较上年决算数166.33万元,增加29.15万元,上升17.53%主要原因是本年度人员经费和公用经费增加29.15万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出149.16万元,占76.30%,较年初预算数减少6.13万元,降低3.95%,主要支出原因是人员变动减少支出。

(2)教育支出1.06万元,占0.54%,与年初预算数一致主要原因是在职人员相关经费支出。

3)社会保障和就业支出18.87万元,占9.65%,较年初预算增加1.93万元主要支出原因是在职人员变动相关经费支出

4)卫生健康支出9.83万元,占5.03%,年初预算数一致,主要原因是在职人员相关经费支出。

5)住房保障支出16.57万元,占8.48%,较年初预算数增加8.55万元主要支出原因是在职职工住房公积金缴纳

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。

2023“三公”经费支出预算无变化,较2022年无变化。

(二)“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况

2023年度事业单位数据按部门决算列报口径不在机关运行经费统计范围之内

(二)国有资产占用情况

截止2023年12月31日,本单位公务用车共有0辆,其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况

本年度政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位无此事项。本单位2023年度未委托第三方形式开展绩效自评。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

(三)重点绩效评价结果

本单位无此事项。

、专业名词解释

(一)部门预算:是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算,它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

(二)一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

(三)一般公共预算支出:是指政府对集中的一般公共预算收入有计划的分配和使用而形成的支出,主要有一般公共服务支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。以可分为基本支出和项目支出。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府采购:是指国家机关、事业单位和团体组织,按政府采购法规和相关规定,使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(五)“三公”经费:是指政府部门和单位人员因公出国(境) 经费、公务招待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:刘世宇 023-47612128

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开单位:重庆市江津区先锋镇综合行政执法大队






单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 1,625,272.12 302 商品和服务支出 310,235.62 310 资本性支出
30101 基本工资 334,639.00 30201 办公费 6,700.00 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 53,437.00 30202 印刷费
31002 办公设备购置
30103 奖金
30203 咨询费
31003 专用设备购置
30106 伙食补助费
30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资 794,672.10 30205 水费 5,000.00 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 112,942.08 30206 电费 5,000.00 31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 56,471.04 30207 邮电费
31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 60,000.48 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费
30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 19,764.86 30211 差旅费 13,590.00 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 165,670.56 30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费 27,675.00 30213 维修(护)费 62,010.00 31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出
30214 租赁费
31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 19,248.00 30215 会议费
31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费 10,588.32 31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费
31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
312 对企业补助
30304 抚恤金
30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助
30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费
31204 费用补贴
30307 医疗费补助
30227 委托业务费
31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费 105,670.66 31299 其他对企业补助
30309 奖励金 19,248.00 30229 福利费 21,176.64 399 其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费
39907 国家赔偿费用支出
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399 其他对个人和家庭的补助
30240 税金及附加费用
39909 经常性赠与



30299 其他商品和服务支出 80,500.00 39910 资本性赠与



307 债务利息及费用支出
39999 其他支出



30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计 1,644,520.12 公用经费合计 310,235.62
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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