重庆市江津区吴滩镇人民政府

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重庆市江津区吴滩镇农业服务中心 2024年度决算公开说明

发布日期:2025-12-18 14:41:37

重庆市江津区吴滩镇农业服务中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

职能职责

1.宣传、贯彻、执行国家涉农法律法规、规章制度和方针、政策。2.参与编制涉农产业发展规划及组织实施。3.负责农业新品种、农业新技术、农业新机械的引进、试验、示范和推广应用。承办农产品及其投入品质量安全监管、农机安全等具体事务性工作。指导、培育农业经营主体并提供技术服务,指导农业产业结构调整,推进农业产业化经营。承办农村经营管理事务性工作。4.负责辖区内动物疫病的预防、免疫和动物及动物产品的检疫工作。负责动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒等工作。负责兽药、饲料等养殖业投入品的日常监管工作。负责畜牧兽医技术推广和畜牧统计工作。5.承担森林、林地、湿地、自然保护地等林业资源保护、管理的具体工作。实施天然林保护、退耕还林、石漠化治理森林抚育等林业工程。做好森林防火、森林病虫害防治服务工作。推广林业科技、提供技术服务。指导林业生产经营活动。6.负责水资源管理、水资源保护、水土保持、防洪、节水、农村饮水安全工程及水库运行管理等方面的具体工作。组织指导并落实农田水利基本建设、水利工程建设和防止水污染环境的有效措施。承担防汛抗旱水务安全生产等日常工作。承担辖区内河长制推行中的组织、协调、服务等具体工作。7.负责辖区内农村能源、农业资源与生态保护工作。8.负责扶贫开发项目实施、宣传培训、资金计划落实、信息统计和动态监测等工作。负责开展产业扶贫、科技扶贫等工作,协调开展社会扶贫工作。9.负责移民管理工作,落实水库移民后期扶持政策。10.承办镇党委、政府(街道党工委、办事处)交办的其他任务。

(二)单位构成

农业服务中心属公益一类全额拨款事业单位,隶属于重庆市江津区吴滩镇人民政府,正科级编制。

二、部门决算情况

(一)部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2024年度收入总计1472.59万元,支出总计1472.59万元。收支较上年增加498.57万元,增长51.19%,主要原因为是追加了2024年农村“厕所革命”整村推进项目、非国有林生态保护管护项目、2024年涉农项目和工资普调等。

2. 收入情况。2024年度本年收入合计1472.59万元,较上年增加498.57万元,增长51.19%,主要原因为追加了2024年农村“厕所革命”整村推进项目、非国有林生态保护管护项目、2024年涉农项目和工资普调等。其中:财政拨款收入1472.59万元,占比100%

3. 支出情况。2024年度本年支出合计1472.59万元,上年增加498.57万元,增长51.19%主要原因为追加了2024年农村“厕所革命”整村推进项目、非国有林生态保护管护项目、2024年涉农项目和工资普调等。其中:基本支出517.79万元,占比35.16%;项目支出954.80万元,占比64.84%

4. 结转结余情况。2024年度年末无结转和结余

(二)财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计1472.59万元,支出总计1472.59万元。收支较上年增加498.57万元增长51.19%主要原因追加了均衡性转移支付补助资金

(三)一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1472.59元,较上年决算数增加498.57万元,增长51.19%主要原因追加了均衡性转移支付补助资金。较年初预算数增加936.77万元,增长174.83%,主要原因是2024年农村“厕所革命”整村推进项目、非国有林生态保护管护项目、2024年涉农项目和工资普调等

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2310.77万元,较上年决算数增加266.89万元,增长13.06%主要原因是追加了均衡性转移支付补助资金。较年初预算数增加559.20万元,增长31.93%,主要原因是追加了2024年农村“厕所革命”整村推进项目、非国有林生态保护管护项目、2024年涉农项目和工资普调等

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余

4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障和就业支出131.63万元,占比8.94%。较年初预算数增加23.49万元,增加21.72%,主要原因是在职职工变动增加相关经费支出

2卫生健康支出29.63万元,占比2.01%。较年初预算数减少1.95万元,减少6.17%,主要原因是在职职工医保等相关费用支出减少

3节能环保支出29.24万元,占比1.99%。较年初预算数增加17.24万元,增加142.67%,主要原因是增加农村水污染支出

(4)农林水支出1195.87万元,占比81.21%。较年初预算数增加839.14万元,增加335.23%,主要原因是增加2024年农村“厕所革命”整村推进项目、非国有林生态保护管护项目、2024年涉农项目和工资普调等。

(5)交通运输支出66.46万元,占比4.51%。较年初预算数增加61.46万元,增加1229.20%,主要原因是公路安全隐患工程款支出

6住房保障支出19.76万元,占比1.34%。较年初预算数一样

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出517.79万元。其中:人员经费462.48万元,主要用于在职职工工资奖金津补贴、社会保障缴费、公积金以及离退休人员健康休养费,较上年决算数增加24.26万元,增加5.54%,主要原因是在职职工变动增加相关经费支出。公用经费55.31万元,主要用于商品和服务支出,较上年决算数减少17.50万元,减少24.04%,主要原因是年中调整预算及按照上级过苦日子要求,年度压缩公用经费使用

(五)政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

(一)“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计2.06万元,较年初预算数减少0.04万元,下降1.90%主要原因是1、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费2、严格落实公车使用规定,严禁公车私用3、强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费用0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费2.06万元,主要用于接待相关部门检查指导工作等发生的接待支出。支出较年初预算数减少0.04万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待22批次517人,其中:国内外事接待22批次,517人;国(境)外公务接待0批次,0人。人均接待费39.84元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0.64万元,与2023年度相比,减少0.26万元,减少28.89%,主要原因是控制会议,会议支出减少。本年度培训费支出0万元,与2023年度相比,减少0.10万元

(二)机关运行经费情况

单位为重庆市江津区吴滩镇人民政府下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内

(三)国有资产占用情况说明

单位为重庆市江津区吴滩镇人民政府下属事业单位国有资产统一填列在政府本级,无相关情况说明。

(四)政府采购支出说明

单位为重庆市江津区吴滩镇人民政府下属事业单位政府采购支出情况统一填列在政府本级,无相关情况说明。

五、预算绩效管理情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位无此事项。

(二)绩效自评结果

本单位无此事项。

(三)重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释,不得遗漏。示例:

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨黎    联系电话:023-47891016


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