发布日期:2024-09-14 10:24:56 大 中 小
一、单位基本情况
(一)职能职责
单位主要承担文化、体育、广播电视、文旅发展、扫黄打非、社区教育、群众性体育活动及相关设施维护与管理、全区公共文化事业发展,非物质文化遗产保护,文物和博物馆管理发展、乡村旅游等服务性工作。主要承接区广播电视台、区文化旅游委、区体育局、区文联、聂帅馆、区老体协、区社区教育学校、区文化馆、区图书馆、区文物管理所等部门的工作。
(二)单位构成
重庆市江津区李市镇文化服务中心为正科级全额拨款事业单位,内设科室1个,全单位在职在编人数9人,与重庆市江津区李市镇人民政府合署办公。
二、部门决算情况
(一)部门收支总体情况
1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计237.58万元,支出总计237.58万元。收支较上年决算数减少6.42万元,下降2.63%,主要原因是增加人员经费及减少公用经费、项目经费。
2. 收入情况。2023年度本年收入合计237.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入237.58万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,事业收入0.00万元,其他收入0.00万元。本年收入较上年减少6.42万元,下降2.63%,主要原因为增加人员经费及减少公用经费、项目经费。
3. 支出情况。2023年度本年支出合计237.58万元,其中:基本支出226.75万元,占95.44%;项目支出10.83万元,占4.56%。本年支出较上年减少6.42万元,下降2.63%,主要原因为增加人员经费及减少公用经费、项目经费。
4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收支总体情况
2023年度财政拨款收入总计237.58万元,支出总计237.58万元。收支较上年减少6.42万元,下降2.63%,主要原因为增加人员经费及减少公用经费、项目经费。
(三)一般公共预算财政拨款收支总体情况
1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入237.58万元,较上年决算数减少6.42万元,下降2.63%,主要原因为增加人员经费及减少公用经费、项目经费。较年初预算数增加3.09万元,增长1.32%。主要原因是增加文化专项工作项目经费支出、减少人员经费及公用经费。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出237.58万元,较上年决算数减少6.42万元,下降2.63%。主要原因是增加人员经费及减少公用经费、项目经费。较年初预算数增加增加3.09万元,增长1.32%,主要原因是增加文化专项工作项目经费支出、减少人员经费及公用经费。
3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.22万元,占0.09%,较年初预算数减少1.00万元,下降81.97%,主要原因是主要原因是培训支出减少1.00万元。
(2)文化旅游体育与传媒支出179.25万元,占75.45%,较年初预算数增加3.73万元,增长2.13%,主要原因是增加文化专项工作10.83万元,减少人员类经费5.23万元、公用经费1.87万元。
(3)社会保障与就业支出36.03万元,占15.17%,较年初预算数增加0.36万元,增长1.01%,主要原因是增加公用经费1.4万元,减少人员经费1.04万元。
(4)卫生健康支出12.94万元,占5.45%,较年初预算数无增减。
(5)住房保障支出9.15万元,占3.85%,较年初预算数无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出226.75万元。其中:人员经费193.83万元,较上年决算数增加9.36万元,增长5.07%,主要原因是人员调动、晋升晋级及退休新进人员等因素造成的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费32.92万元,较上年决算数减少12.20万元,下降27.04%,主要原因严格执行过紧日子要求,在年初预算基础上严格控制各项经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、会议费、培训费、福利费、委托业务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况
(一)“三公”经费支出总体情况
2023年度本单位无“三公”经费支出。与年初预算数及上年决算数均一致。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国(境)支出;
本单位2023年度未发生公务用车购置及运行维护费支出;
本单位2023年度未发生公务接待费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况
本单位为重庆市江津区李市镇人民政府下属事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明
本单位为重庆市江津区李市镇人民政府下属事业单位,国有资产统一填列在政府本级,无相关情况说明。
(三)政府采购支出说明
本单位为重庆市江津区李市镇人民政府下属事业单位,政府采购支出情况统一填列在政府本级,无相关情况说明。
五、预算绩效管理情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
本单位为重庆市江津区李市镇人民政府下属事业单位,为二级预算单位,故本单位无此事项。
(二)绩效自评结果
本单位无此事项。
(三)重点绩效评价结果
本单位无此事项。
六、专业名词解释
部门应根据实际情况对专业名词进行解释,不得遗漏。示例:
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘文忠 联系电话:023-47715699
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