发布日期:2025-03-18 15:03:35 大 中 小
重庆市江津区龙华镇人民政府
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
(1)基层治理综合指挥室。负责基层治理综合指挥日常工作。负责一体化治理智治平台日常运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责机关综合协调、文电、机要保密、会务接待、后勤保障等日常事务。完成镇党委、政府交办的其他任务。
(2)党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,落实全面从严治党要求。负责人大、政协有关工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。
(3)经济发展办公室。负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作,制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。完成镇党委、政府交办的其他任务。
(4)民生服务办公室。负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域的工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。完成镇党委、政府交办的其他任务。
(5)平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域的工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成镇党委、政府交办的其他任务。
(6)便民服务中心(退役军人服务站):承担便民服务、退役军人服务相关工作。承担劳动就业和社会保障服务、公共服务等服务工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。
(7)综合行政执法大队:按照有关规定以镇人民政府名义统一行使行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。完成镇党委、政府交办的其他任务。
(8)产业发展服务中心:承担产业发展相关服务工作。承担农业农村、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、畜牧、水利、林业、企业、商贸等服务工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。
(9)新时代文明实践服务中心:承担新时代文明实践相关服务工作。承担社会工作、文化旅游、体育、广播电视等服务工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。
(10)村镇建设服务中心:承担村镇规划建设环保管理相关服务工作。承担市政园林、物业管理、村社区事务等服务工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。
(二)单位构成。
统筹设置内设机构5个,分别是:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室;
统筹设置事业单位5个,分别是:便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入支出总体情况。
2025年年初预算收入总计3058.67万元(包括上年结转220.24万元),支出总计3058.67万元。
(二)收入预算情况。
2025年年初预算数3058.67万元,其中:上年结转220.24万元,一般公共预算拨款2838.43万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少204.61万元,主要是一般公共预算拨款减少204.61万元。
按照我区预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。
(三)支出预算情况。
2025年年初预算数3058.67万元,其中:一般公共服务支出1100.04万元,文化旅游体育与传媒支出76.67万元,社会保障和就业支出608.60万元,卫生健康支出138.48万元,城乡社区支出254.32万元,农林水支出632.59万元,交通运输支出57.33万元,住房保障支出117.64万元,灾害防治及应急管理支出44.00万元,预备费29万元。支出较去年减少204.61万元,主要是基本支出减少116.75万元,项目支出减少87.86万元。
三、财政拨款收入支出预算情况说明
2025年财政拨款收入年初预算数3058.67万元(包括上年结转220.24万元),支出年初预算数3058.67万元。
四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入3058.67万元(包括上年结转220.24万元),一般公共预算财政拨款支出3058.67万元,比2024年减少204.61万元。其中:基本支出2204.70万元,主要用于保障我镇机关在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年减少116.75万元,主要原因是职工教育经费、福利费、公车运维费、公用经费等预算口径调整导致减少;项目支出853.97万元,主要用于农林水、城乡社区、一般公共服务、交通、应急等重点工作,比2024年减少87.86万元,主要原因是市政运维、敬老院经费等项目预算减少。
五、政府性基金预算收入支出情况说明
本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算收入支出情况说明
本单位2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费总体情况说明
2025年一般公共预算“三公”经费年初预算10.75万元,与2024年一致。
(二)“三公”经费分项情况说明
2025年因公出国(境)费用年初预算数0万元,与2024年一致;
2025年公务接待费年初预算数1.75万元,与2024年一致;
2025年公务用车运行维护费年初预算数9万元,与2024年一致;
2025年公务用车购置费年初预算数0万元,与2024年一致。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费184.92万元,比上年减少43.2万元,主要原因为厉行节约,减少机关运行经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额9万元:政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购9万元:政府采购货物预算9万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款853.97万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,特种专业技术用车1辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。
九、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:刘老师 联系方式:023-47861014
(备注:本单位公开说明及公开套表中涉及金额因四舍五入原因导致部分小数点后两位略有差异)
表1 | |||||
重庆市江津区龙华镇人民政府2025年收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
11 | 一般公共预算资金 | 2,838.43 | 一般公共服务支出 | 1,100.04 | |
政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.67 | |||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 608.60 | |||
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 138.48 | |||
事业收入资金 | 城乡社区支出 | 254.32 | |||
上级补助收入资金 | 农林水支出 | 632.59 | |||
附属单位上缴收入资金 | 交通运输支出 | 57.33 | |||
事业单位经营收入资金 | 住房保障支出 | 117.64 | |||
其他收入资金 | 灾害防治及应急管理支出 | 44.00 | |||
预备费 | 29.00 | ||||
本年收入合计 | 2,838.43 | 本年支出合计 | 3,058.67 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||||
上年结转 | 220.24 | ||||
收入总计 | 3,058.67 | 支出总计 | 3,058.67 |
表2 | |||||||||||||
重庆市江津区龙华镇人民政府2025年收入总表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
科目 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
合计 | 3,058.67 | 220.24 | 2,838.43 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,100.04 | 1,100.04 | ||||||||||
20101 | 人大事务 | 17.80 | 17.80 | ||||||||||
2010104 | 人大会议 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
2010108 | 代表工作 | 12.80 | 12.80 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,031.49 | 1,031.49 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 826.39 | 826.39 | ||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 90.55 | 90.55 | ||||||||||
2010350 | 事业运行 | 114.55 | 114.55 | ||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 42.75 | 42.75 | ||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 42.75 | 42.75 | ||||||||||
20140 | 信访事务 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
2014004 | 信访业务 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.67 | 76.67 | ||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 76.67 | 76.67 | ||||||||||
2070108 | 文化活动 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
2070109 | 群众文化 | 68.67 | 68.67 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 608.60 | 608.60 | ||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 100.79 | 100.79 | ||||||||||
2080150 | 事业运行 | 100.79 | 100.79 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 473.19 | 473.19 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.50 | 160.50 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.25 | 80.25 | ||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 232.43 | 232.43 | ||||||||||
20810 | 社会福利 | 34.62 | 34.62 | ||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 34.62 | 34.62 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 138.48 | 138.48 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 138.48 | 138.48 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 54.98 | 54.98 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.49 | 30.49 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.23 | 13.23 | ||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 39.78 | 39.78 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 254.32 | 0.31 | 254.01 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 87.56 | 87.56 | ||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 87.56 | 87.56 | ||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 50.31 | 0.31 | 50.00 | |||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.31 | 0.31 | 50.00 | |||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 116.45 | 116.45 | ||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 116.45 | 116.45 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 632.59 | 219.93 | 412.66 | |||||||||
21301 | 农业农村 | 315.24 | 25.78 | 289.46 | |||||||||
2130104 | 事业运行 | 288.96 | 288.96 | ||||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
2130135 | 农业生态资源保护 | 5.78 | 5.78 | ||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
21303 | 水利 | 17.90 | 7.90 | 10.00 | |||||||||
2130307 | 长江黄河等流域管理 | 6.90 | 6.90 | ||||||||||
2130316 | 农村水利 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
2130335 | 农村供水 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 296.45 | 186.25 | 110.20 | |||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 186.25 | 186.25 | ||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 110.20 | 110.20 | ||||||||||
214 | 交通运输支出 | 57.33 | 57.33 | ||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 57.33 | 57.33 | ||||||||||
2140106 | 公路养护 | 57.33 | 57.33 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 117.64 | 117.64 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 117.64 | 117.64 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 117.64 | 117.64 | ||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 44.00 | 44.00 | ||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
2240106 | 安全监管 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
22402 | 消防救援事务 | 36.00 | 36.00 | ||||||||||
2240204 | 消防应急救援 | 36.00 | 36.00 | ||||||||||
227 | 预备费 | 29.00 | 29.00 | ||||||||||
227 | 预备费 | 29.00 | 29.00 | ||||||||||
227 | 预备费 | 29.00 | 29.00 |
表3 | ||||||||
重庆市江津区龙华镇人民政府2025年支出总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
合计 | 3,058.67 | 2,204.70 | 853.97 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,100.04 | 940.94 | 159.10 | ||||
20101 | 人大事务 | 17.80 | 17.80 | |||||
2010104 | 人大会议 | 5.00 | 5.00 | |||||
2010108 | 代表工作 | 12.80 | 12.80 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,031.49 | 940.94 | 90.55 | ||||
2010301 | 行政运行 | 826.39 | 826.39 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 90.55 | 90.55 | |||||
2010350 | 事业运行 | 114.55 | 114.55 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 42.75 | 42.75 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 42.75 | 42.75 | |||||
20140 | 信访事务 | 8.00 | 8.00 | |||||
2014004 | 信访业务 | 8.00 | 8.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.67 | 68.67 | 8.00 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 76.67 | 68.67 | 8.00 | ||||
2070108 | 文化活动 | 8.00 | 8.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 68.67 | 68.67 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 608.60 | 562.46 | 46.14 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 100.79 | 100.79 | |||||
2080150 | 事业运行 | 100.79 | 100.79 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 473.19 | 461.67 | 11.52 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.50 | 160.50 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.25 | 80.25 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 232.43 | 220.91 | 11.52 | ||||
20810 | 社会福利 | 34.62 | 34.62 | |||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 34.62 | 34.62 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 138.48 | 138.48 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 138.48 | 138.48 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 54.98 | 54.98 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.49 | 30.49 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.23 | 13.23 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 39.78 | 39.78 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 254.32 | 87.56 | 166.76 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 87.56 | 87.56 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 87.56 | 87.56 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 50.31 | 50.31 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.31 | 50.31 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 116.45 | 116.45 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 116.45 | 116.45 | |||||
213 | 农林水支出 | 632.59 | 288.96 | 343.63 | ||||
21301 | 农业农村 | 315.24 | 288.96 | 26.28 | ||||
2130104 | 事业运行 | 288.96 | 288.96 | |||||
2130122 | 农业生产发展 | 20.00 | 20.00 | |||||
2130135 | 农业生态资源保护 | 5.78 | 5.78 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.50 | 0.50 | |||||
21303 | 水利 | 17.90 | 17.90 | |||||
2130307 | 长江黄河等流域管理 | 6.90 | 6.90 | |||||
2130316 | 农村水利 | 1.00 | 1.00 | |||||
2130335 | 农村供水 | 10.00 | 10.00 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | 3.00 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 296.45 | 296.45 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 186.25 | 186.25 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 110.20 | 110.20 | |||||
214 | 交通运输支出 | 57.33 | 57.33 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 57.33 | 57.33 | |||||
2140106 | 公路养护 | 57.33 | 57.33 | |||||
221 | 住房保障支出 | 117.64 | 117.64 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 117.64 | 117.64 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 117.64 | 117.64 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 44.00 | 44.00 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 8.00 | 8.00 | |||||
2240106 | 安全监管 | 8.00 | 8.00 | |||||
22402 | 消防救援事务 | 36.00 | 36.00 | |||||
2240204 | 消防应急救援 | 36.00 | 36.00 | |||||
227 | 预备费 | 29.00 | 29.00 | |||||
227 | 预备费 | 29.00 | 29.00 | |||||
227 | 预备费 | 29.00 | 29.00 |
表4 | |||||||
重庆市江津区龙华镇人民政府2025年财政拨款收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、本年收入 | 2,838.43 | 一、本年支出 | 3,058.67 | 3,058.67 | |||
一般公共预算资金 | 2,838.43 | 一般公共服务支出 | 1,100.04 | 1,100.04 | |||
政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.67 | 76.67 | ||||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 608.60 | 608.60 | ||||
卫生健康支出 | 138.48 | 138.48 | |||||
城乡社区支出 | 254.32 | 254.32 | |||||
农林水支出 | 632.59 | 632.59 | |||||
交通运输支出 | 57.33 | 57.33 | |||||
住房保障支出 | 117.64 | 117.64 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | 44.00 | 44.00 | |||||
预备费 | 29.00 | 29.00 | |||||
二、上年结转 | 220.24 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | 220.24 | ||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营收入 | |||||||
收入合计 | 3,058.67 | 支出合计 | 3,058.67 | 3,058.67 |
表5 | ||||||
重庆市江津区龙华镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目 | 2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 3,263.28 | 3,058.67 | 2,204.70 | 853.97 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,241.73 | 1,100.04 | 940.94 | 159.10 | |
20101 | 人大事务 | 18.95 | 17.80 | 17.80 | ||
2010104 | 人大会议 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 13.95 | 12.80 | 12.80 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,159.33 | 1,031.49 | 940.94 | 90.55 | |
2010301 | 行政运行 | 915.73 | 826.39 | 826.39 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 125.23 | 90.55 | 90.55 | ||
2010350 | 事业运行 | 118.37 | 114.55 | 114.55 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 50.45 | 42.75 | 42.75 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 50.45 | 42.75 | 42.75 | ||
20132 | 组织事务 | 3.00 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | ||||
20140 | 信访事务 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | ||
2014004 | 信访业务 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | ||
205 | 教育支出 | 10.96 | ||||
20508 | 进修及培训 | 10.96 | ||||
2050803 | 培训支出 | 10.96 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 153.60 | 76.67 | 68.67 | 8.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 153.60 | 76.67 | 68.67 | 8.00 | |
2070108 | 文化活动 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 86.45 | 68.67 | 68.67 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 57.15 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 636.05 | 608.60 | 562.46 | 46.14 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 85.14 | 100.79 | 100.79 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 85.14 | ||||
2080150 | 事业运行 | 100.79 | 100.79 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 456.96 | 473.19 | 461.67 | 11.52 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.28 | 160.50 | 160.50 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.64 | 80.25 | 80.25 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 233.03 | 232.43 | 220.91 | 11.52 | |
20810 | 社会福利 | 41.31 | 34.62 | 34.62 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 41.31 | 34.62 | 34.62 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 52.65 | ||||
2082850 | 事业运行 | 52.65 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 147.19 | 138.48 | 138.48 | ||
21004 | 公共卫生 | 1.50 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.50 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 145.69 | 138.48 | 138.48 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 60.94 | 54.98 | 54.98 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 32.36 | 30.49 | 30.49 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.85 | 13.23 | 13.23 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 38.53 | 39.78 | 39.78 | ||
212 | 城乡社区支出 | 186.00 | 254.32 | 87.56 | 166.76 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 87.56 | 87.56 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 87.56 | 87.56 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 50.00 | 50.31 | 50.31 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.00 | 50.31 | 50.31 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 136.00 | 116.45 | 116.45 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 136.00 | 116.45 | 116.45 | ||
213 | 农林水支出 | 669.65 | 632.59 | 288.96 | 343.63 | |
21301 | 农业农村 | 378.65 | 315.24 | 288.96 | 26.28 | |
2130104 | 事业运行 | 288.30 | 288.96 | 288.96 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 80.31 | 20.00 | 20.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 4.04 | 5.78 | 5.78 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | ||
21302 | 林业和草原 | 0.46 | ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.46 | ||||
21303 | 水利 | 36.83 | 17.90 | 17.90 | ||
2130307 | 长江黄河等流域管理 | 8.49 | 6.90 | 6.90 | ||
2130316 | 农村水利 | 1.00 | 1.00 | |||
2130335 | 农村供水 | 28.34 | 10.00 | 10.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | 3.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | 3.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 253.71 | 296.45 | 296.45 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 143.15 | 186.25 | 186.25 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 110.56 | 110.20 | 110.20 | ||
214 | 交通运输支出 | 57.33 | 57.33 | 57.33 | ||
21401 | 公路水路运输 | 57.33 | 57.33 | 57.33 | ||
2140106 | 公路养护 | 57.33 | 57.33 | 57.33 | ||
221 | 住房保障支出 | 120.50 | 117.64 | 117.64 | ||
22102 | 住房改革支出 | 120.50 | 117.64 | 117.64 | ||
2210201 | 住房公积金 | 120.50 | 117.64 | 117.64 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 44.00 | 44.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 36.00 | 36.00 | |||
2240204 | 消防应急救援 | 36.00 | 36.00 | |||
227 | 预备费 | 30.27 | 29.00 | 29.00 | ||
227 | 预备费 | 30.27 | 29.00 | 29.00 | ||
227 | 预备费 | 30.27 | 29.00 | 29.00 | ||
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表6 | |||||
重庆市江津区龙华镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 2,204.70 | 1,914.04 | 290.66 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,687.34 | 1,687.34 | ||
30101 | 基本工资 | 364.22 | 364.22 | ||
30102 | 津贴补贴 | 190.43 | 190.43 | ||
30103 | 奖金 | 291.47 | 291.47 | ||
30107 | 绩效工资 | 367.45 | 367.45 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.50 | 160.50 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 80.25 | 80.25 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.65 | 72.65 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.23 | 13.23 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 16.91 | 16.91 | ||
30113 | 住房公积金 | 117.64 | 117.64 | ||
30114 | 医疗费 | 12.58 | 12.58 | ||
302 | 商品和服务支出 | 273.65 | 273.65 | ||
30201 | 办公费 | 31.93 | 31.93 | ||
30205 | 水费 | 1.20 | 1.20 | ||
30206 | 电费 | 15.65 | 15.65 | ||
30207 | 邮电费 | 23.99 | 23.99 | ||
30211 | 差旅费 | 7.90 | 7.90 | ||
30215 | 会议费 | 2.20 | 2.20 | ||
30217 | 公务接待费 | 1.75 | 1.75 | ||
30227 | 委托业务费 | 9.70 | 9.70 | ||
30228 | 工会经费 | 38.69 | 38.69 | ||
30229 | 福利费 | 10.93 | 10.93 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 55.25 | 55.25 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 65.46 | 65.46 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 243.71 | 226.70 | 17.01 | |
30305 | 生活补助 | 216.51 | 199.50 | 17.01 | |
30307 | 医疗费补助 | 27.20 | 27.20 |
表7 | ||||||||||||
重庆市江津区龙华镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
2024年预算数 | 2025年预算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
10.75 | 9.00 | 9.00 | 1.75 | 10.75 | 9.00 | 9.00 | 1.75 | |||||
表8 | ||||||||
重庆市江津区龙华镇人民政府2025年政府性基金预算收入支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | ||||||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表9 | ||||||||
重庆市江津区龙华镇人民政府2025年国有资本经营预算收入支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | ||||||||
(备注:本单位无国有资本经营收支,故此表无数据。) |
表10 | ||||||||||||||
重庆市江津区龙华镇人民政府2025年政府采购预算明细表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
合计 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||
A | 货物 | 9.00 | 9.00 |
表11 | |||||||||
重庆市江津区龙华镇人民政府2025年部门整体绩效目标表 | |||||||||
编制部门 (单位) |
重庆市江津区龙华镇人民政府 | 财政归口科室 | 预算科 | ||||||
总体资金情况(万元) | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | ||
3058.67 | 2204.70 | 2204.70 | 853.97 | 853.97 | |||||
当年整体绩效目标 | 1.做好预决算相关工作,保障全镇经济社会平稳运行、可持续发展,同时及时进行预决算公开;2.坚持“保基本、保运转、保基本民生”优先保障支出;3.做好预算执行,确保预算资金及时支付,尽力减少年终结余量;4.不断提供政府公信力,提高群众满意度;5.严格控制单位聘用人员和“三公”经费的支出,控制政府运行成本;6.在政府采购过程中,避免采用保障金方式进行采购。 | ||||||||
绩效 指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||
产出指标 | 质量指标 | 采用保障金方式的政府采购占比情况 | ≤ | 10 | % | 5 | |||
质量指标 | 及时进行预决算公开 | ≤ | 365 | 天 | 10 | ||||
时效指标 | 三保支出发放到位率 | ≥ | 98 | % | 25 | ||||
时效指标 | 预算资金年终转结余率 | ≤ | 9 | % | 25 | ||||
效益指标 | 可持续发展 | 提高群众文明素养 | 定性 | 较上年有所提高 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 15 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员控制情况 | ≤ | 100 | % | 10 | |||
经济成本指标 | 三公经费控制情况 | ≤ | 100 | % | 5 |
表12-1 | |||||||
重庆市江津区龙华镇人民政府2025年部门重点专项绩效目标申报表 (二级项目) | |||||||
项目名称 | 项目主管部门 | ||||||
财政归口科室 | 当年申请预算 (万元) |
预算执行率 | |||||
执行率权重 | 10% | ||||||
项目概况 | |||||||
立项依据 | |||||||
当年 实施进度计划 |
|||||||
管理措施 | |||||||
三年中期规划 绩效目标 |
|||||||
当年绩效目标 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
备注:本单位无重点专项二级项目,故此表无数据。 |
表12-2 | |||||||
重庆市江津区龙华镇人民政府2025年部门一般性项目绩效目标申报表 (二级项目) | |||||||
项目名称 | 村(社区)办公经费 | 项目主管部门 | 重庆市江津区龙华镇人民政府 | ||||
财政归口科室 | 预算科 | 当年申请预算 (万元) |
38 | 预算执行率 | 90% | ||
执行率权重 | 10% | ||||||
项目概况 | 落实村社区办公经费,保障村级正常运转。 | ||||||
立项依据 | 津委组〔2018〕19号 | ||||||
当年 实施进度计划 |
完成对下属8村1社区办公经费的拨付 | ||||||
管理措施 | 及时拨付到位,保障村级正常运转。 | ||||||
三年中期规划 绩效目标 |
|||||||
当年绩效目标 | 及时拨付到位,保障村级正常运转。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
产出指标 | 时效指标 | 发放按时到位率 | = | 100 | % | 25 | |
产出指标 | 时效指标 | 发放时限 | ≤ | 365 | 天 | 20 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放标准 | = | 380000 | 元/年 | 15 | |
效益指标 | 社会效益 | 是否保障村社正常运转 | 定性 | 是 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
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