重庆市江津区龙华镇人民政府

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重庆市江津区龙华镇综合行政执法大队2024年度部门决算公开说明

发布日期:2025-10-15 09:54:54

一、单位基本情况

(一)职能职责

主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。

(二)单位构成

本单位仅包括综合行政执法大队1个单位。

二、部门决算情况说明

(一)部门收支总体情况

1.收入支出总体情况。2024年度收入总计153.24万元,支出总计153.24万元。收支较上年增加3.26万元,增长2.17%,主要原因是人员晋升晋级及正常工资调资导致本年增加。

2.收入情况。2024年度本年收入总计153.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入153.24万元,占100%;其他收入0万元,占0%。本年收入较上年增加3.26万元,增长2.17%,主要原因是人员晋升晋级及正常工资调资导致本年收入增加。

3.支出情况。2024年度本年支出总计153.24万元,全部为基本支出。本年支出较上年增加3.26万元,增长2.17%,主要原因是人员晋升晋级及正常工资调资导致本年支出增加。

4.结转结余情况。本年无结转和结余。

(二)财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计153.24万元,支出153.24万元。收支较上年决算数增加3.26万元,增长2.17%,主要原因是人员晋升晋级及正常工资调资导致本年增加。

(三)一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入153.24万元,较上年决算数增加3.26万元,增长2.17%,主要原因是人员晋升晋级及正常工资调资导致本年增加。较年初预算数增加7.79万元,增长5.36%,主要原因是年中追加基本支出经费导致增加。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出153.24万元,较上年决算数增加3.26万元,增长2.17%,主要是人员晋升晋级及正常工资调资导致本年增加。较年初预算数7.79万元,增长5.36%,主要原因是年中追加基本支出经费导致增加。

3.结转结余情况2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度一致。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出121.01万元,占比的78.96%,较年初预算数增加2.64万元,增长2.23%,主要原因是人员晋升晋级及正常调资等造成支出增加;

2)社会保障和就业支出18.72万元,占比12.22%。较年初预算数增加5.95万元,增长46.59%,主要原因是年中追加人员经费造成支出增加;

3)卫生健康支出7.52万元,占比4.91%。与年初预算数一致;

4)住房保障支出6.00万元,占比3.91%。与年初预算数一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出153.24万元。其中:人员经费131.41万元,较上年决算数增加6.42万元,增长5.14%,主要原因是人员晋升晋级及正常调资等造成人员经费增加。公用经费21.83万元,较上年决算数减少0.64万元,下降2.85%,主要原因是严格控制办公费用,节约开支。

(五)政府性基金预算收支决算情况

2024年度本单位无政府性基金预算收入和政府性基金预算支出,与年初预算数和上年决算数相比无变化。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,与年初预算数和上年决算数相比无变化。

三、“三公”经费情况

(一)“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计0.10万元,与年初预算数一致;较上年决算数增加0.10万元,主要是因为去年无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费为0元。费用与年初预算数及去年支出数均一致。

公务车购置为0万元。费用与年初预算数及去年支出数均一致。

公务车运行维护费0万元。费用与年初预算数及去年支出数均一致。

公务接待费0.10万元,全部为国内接待费,主要用于按规定开支的各类公务接待。费用支出与年初预算数一致;较上年支出数增加0.10万元,主要是因为去年无“三公”经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年因公出国(境)共计0人;公务用车购置0辆,保有量为0辆,与去年一致;国内公务接待1批次10人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。人均接待费100元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况

本年度会议费支出0万元,较上年减少0.11万元,下降100%;主要原因是今年本单位确无会议费用支出。

本年度培训费支出0万元,较上年减少0.08万元,下降100%;主要原因是今年本单位确无培训费用支出。

(二)机关运行经费情况

本单位为镇属事业单位,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况

截至20241231日,本单位共有车辆0辆。其中:机要通信用车0辆,应急保障用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况

2024年度本单位政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位无此事项。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本单位无此事项。

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

(三)重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从上级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘老师   联系电话:(02347861014

(备注:本单位公开说明及公开套表中涉及金额因四舍五入原因导致部分小数点后两位略有差异)



Overview

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
GK09 机构运行信息表



Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

收入支出决算总表



公开01表
单位:重庆市江津区龙华镇综合行政执法大队

单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 153.24 一、一般公共服务支出 121.01
二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00
六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00
八、其他收入 0.00 八、社会保障和就业支出 18.72


九、卫生健康支出 7.52


十、节能环保支出 0.00


十一、城乡社区支出 0.00


十二、农林水支出 0.00


十三、交通运输支出 0.00


十四、资源勘探工业信息等支出 0.00


十五、商业服务业等支出 0.00


十六、金融支出 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00


十八、自然资源海洋气象等支出 0.00


十九、住房保障支出 6.00


二十、粮油物资储备支出 0.00


二十一、国有资本经营预算支出 0.00


二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00


二十三、其他支出 0.00


二十四、债务还本支出 0.00


二十五、债务付息支出 0.00


二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00
本年收入合计 153.24 本年支出合计 153.24
使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00
总计 153.24 总计 153.24
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


Sheet 2:GK02 收入决算表

收入决算表











公开02表
单位:重庆市江津区龙华镇综合行政执法大队









单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 小计 其中:教育收费
合计 153.24 153.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 121.01 121.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 121.01 121.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 121.01 121.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 18.72 18.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 18.72 18.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.48 12.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.24 6.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 7.52 7.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 7.52 7.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 5.32 5.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.20 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


Sheet 3:GK03 支出决算表

支出决算表









公开03表
单位:重庆市江津区龙华镇综合行政执法大队







单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 153.24 153.24 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 121.01 121.01 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 121.01 121.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 121.01 121.01 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 18.72 18.72 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 18.72 18.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.48 12.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.24 6.24 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 7.52 7.52 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 7.52 7.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 5.32 5.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.20 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表






公开04表
单位:重庆市江津区龙华镇综合行政执法大队




单位:万元
收 入 支 出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 153.24 一、一般公共服务支出 121.01 121.01 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00


四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00


五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00


六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00


七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00


八、社会保障和就业支出 18.72 18.72 0.00 0.00


九、卫生健康支出 7.52 7.52 0.00 0.00


十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00


十九、住房保障支出 6.00 6.00 0.00 0.00


二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00


二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00


二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00


二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00


二十四、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00


二十五、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00


二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 153.24 本年支出合计 153.24 153.24 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 0.00




政府性基金预算财政拨款 0.00




国有资本经营预算财政拨款 0.00




总计 153.24 总计 153.24 153.24 0.00 0.00
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
单位:重庆市江津区龙华镇综合行政执法大队




单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 153.24 153.24 0.00
201 一般公共服务支出 121.01 121.01 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 121.01 121.01 0.00
2010350 事业运行 121.01 121.01 0.00
208 社会保障和就业支出 18.72 18.72 0.00
20805 行政事业单位养老支出 18.72 18.72 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.48 12.48 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.24 6.24 0.00
210 卫生健康支出 7.52 7.52 0.00
21011 行政事业单位医疗 7.52 7.52 0.00
2101102 事业单位医疗 5.32 5.32 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.20 2.20 0.00
221 住房保障支出 6.00 6.00 0.00
22102 住房改革支出 6.00 6.00 0.00
2210201 住房公积金 6.00 6.00 0.00
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
单位:重庆市江津区龙华镇综合行政执法大队






单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 131.41 302 商品和服务支出 21.83 310 资本性支出 0.00
30101 基本工资 28.73 30201 办公费 8.56 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 4.39 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30107 绩效工资 65.63 30205 水费 0.10 31006 大型修缮 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.48 30206 电费 0.50 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30109 职业年金缴费 6.24 30207 邮电费 0.80 31008 物资储备 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 4.52 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
30112 其他社会保障缴费 1.22 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30113 住房公积金 6.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30114 医疗费 2.20 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.10 31099 其他资本性支出 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 对企业补助 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00
30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.50 31204 费用补贴 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 2.50 31205 利息补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.64 31206 其他资本性补助 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 1.60 31299 其他对企业补助 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 1.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00



30299 其他商品和服务支出 5.54 39909 经常性赠与 0.00



307 债务利息及费用支出 0.00 39910 资本性赠与 0.00



30701 国内债务付息 0.00 39999 其他支出 0.00



30702 国外债务付息 0.00





30703 国内债务发行费用 0.00





30704 国外债务发行费用 0.00


人员经费合计 131.41 公用经费合计 21.83
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
单位:重庆市江津区龙华镇综合行政执法大队







单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


Sheet 8:GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表
单位:重庆市江津区龙华镇综合行政执法大队




单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 0.00
0.00


0.00
0.00
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


Sheet 9:GK09 机构运行信息表

机构运行信息表




公开09表
单位:重庆市江津区龙华镇综合行政执法大队


单位:万元
项 目 预算数 决算数 项 目 决算数
一、“三公”经费支出 五、机关运行经费 0.00
(一)支出合计 0.10 0.10 (一)行政单位 0.00
1.因公出国(境)费 0.00 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 0.00 0.00 六、资产信息
(1)公务用车购置费 0.00 0.00 (一)车辆数合计(辆) 0
(2)公务用车运行维护费 0.00 0.00 1.副部(省)级及以上领导用车 0
3.公务接待费 0.10 0.10 2.主要领导干部用车 0
(1)国内接待费 0.10 3.机要通信用车 0
其中:外事接待费 0.00 4.应急保障用车 0
(2)国(境)外接待费 0.00 5.执法执勤用车 0
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车 0
1.因公出国(境)团组数(个) 0 7.离退休干部用车 0
2.因公出国(境)人次数(人) 0 8.其他用车 0
3.公务用车购置数(辆) 0 (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0
4.公务用车保有量(辆) 0 七、政府采购支出信息
5.国内公务接待批次(个) 1 (一)政府采购支出合计 0.00
其中:外事接待批次(个) 0 1.政府采购货物支出 0.00
6.国内公务接待人次(人) 10 2.政府采购工程支出 0.00
其中:外事接待人次(人) 0 3.政府采购服务支出 0.00
7.国(境)外公务接待批次(个) 0 (二)政府采购授予中小企业合同金额 0.00
8.国(境)外公务接待人次(人) 0 其中:授予小微企业合同金额 0.00
二、会议费 0.00

三、培训费 0.00

四、差旅费 0.00

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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