发布日期:2025-10-15 09:47:26 大 中 小
一、单位基本情况
(一)职能职责
按照精简效能原则和综合设置要求,镇党委、政府统一设置10个综合办事机构。
(1)党政办公室:主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。
(2)党群工作办公室:主要负责纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。
(3)经济发展办公室:主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责。
(4)民政和社会事务办公室:主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。
(5)平安建设办公室:主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
(6)规划建设管理环保办公室:主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
(7)财政办公室:主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
(8)应急管理办公室:主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
(9)人大办公室:主要负责镇人大日常事务和文档工作。
(10)综合行政执法办公室:集中行使依法授权或委托的行政执法权。
(二)单位构成
本单位设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室10个行政部门。
二、部门决算情况说明
(一)部门收支总体情况
1.收入支出总体情况。2024年度收入总计2548.08万元,支出总计2548.08万元。收入较上年增加144.24万元,增长6.00%,主要原因是今年追加农村综合改革转移、专职消防队建设及运行补助等专项收入。支出较上年减少7.90万元,下降0.31%,主要原因是今年非财政拨款项目支出减少。
2.收入情况。2024年度本年收入总计2548.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2546.08万元,占99.92%;政府性基金预算财政拨款收入2.00万元,占0.08%。本年收入较上年增加144.24万元,增长6.00%,主要原因是今年追加农村综合改革转移、专职消防队建设及运行补助等专项收入。
3.支出情况。2024年度本年支出总计2548.08万元,其中:基本支出1516.05万元,占59.50%;项目支出1032.03万元,占40.50%。本年支出较上年减少7.90万元,下降0.31%,主要原因是今年非财政拨款项目支出减少。
4.结转结余情况。本年无结转和结余。
(二)财政拨款收支总体情况
2024年度财政拨款收入总计2548.08万元,支出2548.08万元。收支较上年决算数增加144.24万元,增长6.00%,主要原因是今年追加农村综合改革转移、专职消防队建设及运行补助等专项收入。
(三)一般公共预算财政拨款收支总体情况
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2546.08万元,较上年决算数增加142.24万元,增长5.92%,主要是追加农村综合改革转移、专职消防队建设及运行补助等专项收入。较年初预算数增加394.55万元,增长18.34%,主要原因是年中追加农村综合改革转移、专职消防队建设及运行补助、涉农项目等专项。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2546.08万元,较上年决算数增加142.24万元,增长5.92%,主要是追加农村综合改革转移、专职消防队建设及运行补助等专项收入。较年初预算数增加394.55万元,增长18.34%,主要原因是年中追加农村综合改革转移、专职消防队建设及运行补助、涉农项目等专项。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度一致。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1190.78万元, 占比46.77%。较年初预算数增加67.42万元,增长6.00%,主要原因是追加网格员经费等支出;
(2)教育支出0.32万元,占比0.01%。较年初预算数减少5.79万元,下降94.76%,主要原因是培训费用支出减少;
(3)社会保障和就业支出422.07万元,占比16.58%。较年初预算数增加62.11万元,增长17.25%,主要原因是追加三支一扶人员补助、社保补差人员补助以及抚恤金等支出;
(4)卫生健康支出104.44万元,占比4.10%。较年初预算数增加9.34万元,增长9.82%,主要原因是追加基本公共卫生服务补助经费等支出;
(5)城乡社区支出187.63万元,占比7.37%。较年初预算数增加1.63万元,增长0.88%,主要原因是追加市政运行维护费支出;
(6)农林水支出272.75万元,占比10.71%。较年初预算数增加73.39万元,增长36.81%,主要原因是追加农村综合改革转移支付项目、涉农项目等支出;
(7)交通运输支出137.02万元,占比5.38%。较年初预算数增加79.69万元,增长139.00%,主要原因是追加农村公路支出。
(8)住房保障支出104.92万元,占比4.12%。较年初预算数增加20.89万元,增长24.86%,主要原因是追加公积金支出。
(9)灾害防治及应急管理支出126.14万元,占比4.95%。较年初预算数增加116.14万元,增长1161.40%,主要原因是年中追加安全应急事务方面支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1516.05万元。其中:人员经费1268.99万元,较上年决算数减少14.34万元,下降1.12%,主要原因是人员调出、死亡等原因导致人员经费支出减少。公用经费247.06万元,较上年决算数增加20.42万元,增长9.01%,主要原因是办公用品物价上涨等导致办公支出增加。
(五)政府性基金预算收支决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2万元,较上年决算数增加2万元,上年无政府性基金收入,主要原因是今年追加2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。本年支出2万元,较上年决算数增加2万元,上年无政府性基金支出,主要原因是今年追加2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2024年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,与年初预算数和上年决算数相比无变化。
三、“三公”经费情况
(一)“三公”经费支出总体情况
2024年度“三公”经费支出共计56.22万元,较年初预算数增加46.22万元,增长462.20%,主要原因是年中追加购置一辆公务车及一辆消防车导致“三公”经费较年初增长幅度大;较上年决算数增加27.33万元,增长94.60%,主要是今年新购一辆公务车及一辆消防车导致“三公”经费较去年所有增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
因公出国(境)费为0元。费用与年初预算数及去年支出数均一致。
公务车购置为49.68万元,主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加49.68万元,年初无此预算,主要原因是年中追加购置一辆公务车及一辆消防车;较上年支出数增加32.40万元,增长187.50%,主要是今年较去年新购一辆消防车。
公务车运行维护费5.29万元,主要用于公务车的燃料费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.71万元,下降41.22%,主要原因是严格管理公务用车出行和维修维护费用支出;较上年支出数减少5.02万元,下降48.69%,主要是今年公务车较去年多了一辆电车导致运行维护费较去年所有减少。
公务接待费1.25万元,全部为国内接待费,主要用于按规定开支的各类公务接待。费用支出较年初预算数增加0.25万元,增长25%,主要原因是今年乡村振兴、旅游招商等重点工作导致接待费用较年初预算增加;较上年支出数减少0.05万元, 下降3.85%,主要是今年依旧严格控制接待事项及费用支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年因公出国(境)共计0人;公务用车购置2辆,保有量为4辆,较去年增加一辆;国内公务接待17批次135人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。人均接待费93元,车均购置费24.84万元,车均维护费1.32万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况
本年度会议费支出3.61万元,较上年减少0.02万元,下降0.55%,主要是今年依旧严格控制会议事项及费用支出。
本年度培训费支出0.32万元,较上年减少0.28万元,下降46.67%,主要原因是今年依旧严格控制培训事项及费用支出。
(二)机关运行经费情况
2024年度本单位机关运行经费支出247.06万元,较上年增加20.42万元,增长9.01%,主要原因是办公用品物价上涨等导致。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,本单位共有车辆4辆。其中:机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,特种专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况
2024年度本单位政府采购支出总额2776.11万元,其中:政府采购货物支出28.22万元、政府采购工程支出2747.89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2775.22万元,占政府采购支出总额的99.97%,其中:授予小微企业合同金额757.95万元,占政府采购支出总额的27.30%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对35个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评35项,涉及资金1032.03万元,从评价情况来看,项目总体完成情况较好。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2024年度项目绩效自评表
|
项目名称 |
服务群众专项经费 |
自评总分(分) |
100 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
720-重庆市江津区龙华镇人民政府 |
财政归口科室 |
预算科 |
项目 联系人 |
王伟 |
联系电话 |
47861014 | ||||||
|
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||
|
38 |
38 |
38 |
|
|
| ||||||||
|
其中: 财政拨款 |
38 |
38 |
38 |
100 |
10 |
10 | |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
开展群众服务工作,促进公益事业发展。 |
开展群众服务工作,促进公益事业发展。 |
及时支付群众服务开展群众服务工作,促进公益事业发展。 | |||||||||||
|
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
说明 | ||||
|
发放标准 |
元/年 |
= |
380000 |
380000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| ||||
|
|
发放合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |||
|
|
发放时限 |
天 |
≤ |
365 |
365 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| |||
|
|
满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
| |||
2.绩效自评报告或案例
本单位无此事项。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位无此事项。
(三)重点绩效评价结果
本单位无此事项。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从上级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘老师 联系电话:(023)47861014
(备注:本单位公开说明及公开套表中涉及金额因四舍五入原因导致部分小数点后两位略有差异)
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位:重庆市江津区龙华镇人民政府(本级) | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,546.08 | 一、一般公共服务支出 | 1,190.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.32 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 422.07 |
| 九、卫生健康支出 | 104.44 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 187.63 | ||
| 十二、农林水支出 | 272.75 | ||
| 十三、交通运输支出 | 137.02 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 104.92 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 126.14 | ||
| 二十三、其他支出 | 2.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 2,548.08 | 本年支出合计 | 2,548.08 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 2,548.08 | 总计 | 2,548.08 |
| 备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 单位:重庆市江津区龙华镇人民政府(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
| 合计 | 2,548.08 | 2,548.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,190.78 | 1,190.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010104 | 人大会议 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010108 | 代表工作 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,145.13 | 1,145.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 951.19 | 951.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 193.94 | 193.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 15.74 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 15.74 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20140 | 信访事务 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2014004 | 信访业务 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 422.07 | 422.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 318.80 | 318.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.88 | 98.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 171.17 | 171.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 55.66 | 55.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 55.66 | 55.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 41.31 | 41.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 41.31 | 41.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 104.44 | 104.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.44 | 101.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.94 | 60.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.96 | 26.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 187.63 | 187.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 49.69 | 49.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 49.69 | 49.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 137.94 | 137.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 137.94 | 137.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 272.75 | 272.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130122 | 农业生产发展 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130307 | 长江黄河等流域管理 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 191.26 | 191.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 81.06 | 81.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 110.20 | 110.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 137.02 | 137.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 137.02 | 137.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 137.02 | 137.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 104.92 | 104.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 104.92 | 104.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 104.92 | 104.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 126.14 | 126.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22401 | 应急管理事务 | 40.14 | 40.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240106 | 安全监管 | 40.14 | 40.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22402 | 消防救援事务 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240204 | 消防应急救援 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 单位:重庆市江津区龙华镇人民政府(本级) | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
| 合计 | 2,548.08 | 1,516.05 | 1,032.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,190.78 | 951.19 | 239.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 17.11 | 0.00 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010104 | 人大会议 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010108 | 代表工作 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,145.13 | 951.19 | 193.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 951.19 | 951.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 193.94 | 0.00 | 193.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 15.74 | 0.00 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 15.74 | 0.00 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20140 | 信访事务 | 9.79 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2014004 | 信访业务 | 9.79 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 422.07 | 358.17 | 63.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 318.80 | 302.52 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.88 | 98.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 171.17 | 154.88 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 55.66 | 55.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 55.66 | 55.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 41.31 | 0.00 | 41.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 41.31 | 0.00 | 41.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 104.44 | 101.44 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.44 | 101.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.94 | 60.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.96 | 26.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 187.63 | 0.00 | 187.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 49.69 | 0.00 | 49.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 49.69 | 0.00 | 49.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 137.94 | 0.00 | 137.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 137.94 | 0.00 | 137.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 272.75 | 0.00 | 272.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130122 | 农业生产发展 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130307 | 长江黄河等流域管理 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 191.26 | 0.00 | 191.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 81.06 | 0.00 | 81.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 110.20 | 0.00 | 110.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 137.02 | 0.00 | 137.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 137.02 | 0.00 | 137.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 137.02 | 0.00 | 137.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 104.92 | 104.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 104.92 | 104.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 104.92 | 104.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 126.14 | 0.00 | 126.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22401 | 应急管理事务 | 40.14 | 0.00 | 40.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240106 | 安全监管 | 40.14 | 0.00 | 40.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22402 | 消防救援事务 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240204 | 消防应急救援 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 单位:重庆市江津区龙华镇人民政府(本级) | 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,546.08 | 一、一般公共服务支出 | 1,190.78 | 1,190.78 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 422.07 | 422.07 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 104.44 | 104.44 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 187.63 | 187.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 272.75 | 272.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 137.02 | 137.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 104.92 | 104.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 126.14 | 126.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 2,548.08 | 本年支出合计 | 2,548.08 | 2,546.08 | 2.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 总计 | 2,548.08 | 总计 | 2,548.08 | 2,546.08 | 2.00 | 0.00 |
| 备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 单位:重庆市江津区龙华镇人民政府(本级) | 单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 2,546.08 | 1,516.05 | 1,030.03 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,190.78 | 951.19 | 239.59 | ||
| 20101 | 人大事务 | 17.11 | 0.00 | 17.11 | ||
| 2010104 | 人大会议 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | ||
| 2010108 | 代表工作 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,145.13 | 951.19 | 193.94 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 951.19 | 951.19 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 193.94 | 0.00 | 193.94 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 15.74 | 0.00 | 15.74 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 15.74 | 0.00 | 15.74 | ||
| 20132 | 组织事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 20140 | 信访事务 | 9.79 | 0.00 | 9.79 | ||
| 2014004 | 信访业务 | 9.79 | 0.00 | 9.79 | ||
| 205 | 教育支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 422.07 | 358.17 | 63.90 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 318.80 | 302.52 | 16.29 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.88 | 98.88 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 171.17 | 154.88 | 16.29 | ||
| 20808 | 抚恤 | 55.66 | 55.66 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 55.66 | 55.66 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 41.31 | 0.00 | 41.31 | ||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 41.31 | 0.00 | 41.31 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 104.44 | 101.44 | 3.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.44 | 101.44 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.94 | 60.94 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.96 | 26.96 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 187.63 | 0.00 | 187.63 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 49.69 | 0.00 | 49.69 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 49.69 | 0.00 | 49.69 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 137.94 | 0.00 | 137.94 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 137.94 | 0.00 | 137.94 | ||
| 213 | 农林水支出 | 272.75 | 0.00 | 272.75 | ||
| 21301 | 农业农村 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
| 2130122 | 农业生产发展 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
| 21302 | 林业和草原 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | ||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | ||
| 21303 | 水利 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | ||
| 2130307 | 长江黄河等流域管理 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 191.26 | 0.00 | 191.26 | ||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 81.06 | 0.00 | 81.06 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 110.20 | 0.00 | 110.20 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 137.02 | 0.00 | 137.02 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 137.02 | 0.00 | 137.02 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 137.02 | 0.00 | 137.02 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 104.92 | 104.92 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 104.92 | 104.92 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 104.92 | 104.92 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 126.14 | 0.00 | 126.14 | ||
| 22401 | 应急管理事务 | 40.14 | 0.00 | 40.14 | ||
| 2240106 | 安全监管 | 40.14 | 0.00 | 40.14 | ||
| 22402 | 消防救援事务 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | ||
| 2240204 | 消防应急救援 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | ||
| 备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 单位:重庆市江津区龙华镇人民政府(本级) | 单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,034.16 | 302 | 商品和服务支出 | 247.06 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 222.30 | 30201 | 办公费 | 56.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 157.19 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 325.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.13 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.88 | 30206 | 电费 | 14.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.75 | 30207 | 邮电费 | 29.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.54 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.97 | 30211 | 差旅费 | 7.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 104.92 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 234.83 | 30215 | 会议费 | 0.83 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.32 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.25 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 55.66 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 145.52 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 26.96 | 30227 | 委托业务费 | 10.51 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.89 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 6.69 | 30229 | 福利费 | 12.22 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.29 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 47.63 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 56.95 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,268.99 | 公用经费合计 | 247.06 | |||||
| 备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 单位:重庆市江津区龙华镇人民政府(本级) | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
Sheet 8:GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 单位:重庆市江津区龙华镇人民政府(本级) | 单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | |||||
| 备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。 | ||||||
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开09表 | ||||
| 单位:重庆市江津区龙华镇人民政府(本级) | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 五、机关运行经费 | 247.06 |
| (一)支出合计 | 56.22 | 56.22 | (一)行政单位 | 247.06 |
| 1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 54.97 | 54.97 | 六、资产信息 | — |
| (1)公务用车购置费 | 49.68 | 49.68 | (一)车辆数合计(辆) | 4 |
| (2)公务用车运行维护费 | 5.29 | 5.29 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 0 |
| 3.公务接待费 | 1.25 | 1.25 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| (1)国内接待费 | — | 1.25 | 3.机要通信用车 | 1 |
| 其中:外事接待费 | — | 0.00 | 4.应急保障用车 | 2 |
| (2)国(境)外接待费 | — | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
| (二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 1 |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
| 3.公务用车购置数(辆) | — | 2 | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 0 |
| 4.公务用车保有量(辆) | — | 4 | 七、政府采购支出信息 | — |
| 5.国内公务接待批次(个) | — | 17 | (一)政府采购支出合计 | 2,776.11 |
| 其中:外事接待批次(个) | — | 0 | 1.政府采购货物支出 | 28.22 |
| 6.国内公务接待人次(人) | — | 135 | 2.政府采购工程支出 | 2,747.89 |
| 其中:外事接待人次(人) | — | 0 | 3.政府采购服务支出 | 0.00 |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 2,775.22 |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0 | 其中:授予小微企业合同金额 | 757.95 |
| 二、会议费 | — | 3.61 | ||
| 三、培训费 | — | 0.32 | ||
| 四、差旅费 | — | 10.88 | ||
| 备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||
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