重庆市江津区龙华镇人民政府

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重庆市江津区龙华镇人民政府(本级)2022年部门决算公开说明

发布日期:2023-07-24 14:40:00

重庆市江津区龙华镇人民政府(本级)

2022年部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

按照精简效能原则和综合设置要求,镇党委、政府统一设置10个综合办事机构。

(1)党政办公室:主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

(2)党群工作办公室:主要负责纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。

(3)经济发展办公室:主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责。

(4)民政和社会事务办公室:主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

(5)平安建设办公室:主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

(6)规划建设管理环保办公室:主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

(7)财政办公室:主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

(8)应急管理办公室:主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

(9)人大办公室:主要负责镇人大日常事务和文档工作。

(10)综合行政执法办公室:集中行使依法授权或委托的行政执法权。

(二)单位构成

本单位设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室10个行政部门。

二、部门决算情况说明

(一)总收入与上年度对比分析

2022年收入总计2055.17万元,其中财政拨款收入2006.56万元,其他收入48.61万元。因以前年度本单位未单独决算,而2022年开始下属事业单位与政府(本级)单独决算,故数据与上年决算数无法比较。

(二)总支出与上年度对比分析

2022年支出总计2118.31万元。其中:一般公共服务支出1196.98万元;公共安全支出7万元;教育支出43.4万元;文化旅游体育与传媒支出2万元;社会保障和就业支出343.29万元;卫生健康支出86.61万元;城乡社区支出91.95万元;农林水支出147.54万元;交通运输支出64.15万元;住房保障支出106.07万元;灾害防治及应急管理支出29.32万元。因以前年度本单位未单独决算,而2022年开始下属事业单位与政府(本级)单独决算,故数据与上年决算数无法比较。

(三)财政拨款收入支出与上年度对比分析

2022年财政拨款收入2006.56万元,因以前年度本单位未单独决算,而2022年开始下属事业单位与政府(本级)单独决算,故数据与上年决算数无法比较。

2022年财政拨款支出2006.56万元。其中:基本支出1306.35万元(包括人员经费1081.32万元和公用经费225.03万元),项目支出700.21万元。因以前年度本单位未单独决算,而2022年开始下属事业单位与政府(本级)单独决算,故数据与上年决算数无法比较。财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1184.4万元,占总支出的59.03%,主要用于行政(参公)人员工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭补助支出等;

(2)公共安全支出7万元,占总支出的0.35%,主要用于社区专职巡逻事务支出;

(3)教育支出1万元,占总支出的0.05%,主要用于职工学习培训等支出;

(4)社会保障和就业支出343.29万元,占总支出的17.11%,主要用于职工养老保险、职业年金、退休人员退休费、健康休养费、敬老院管理事务及人员工资等支出;

(5)卫生健康支出86.61万元,占总支出的4.32%,主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助、新冠肺炎疫情防控等支出;

(6)城乡社区支出61.62万元,占总支出的3.07%,主要用于民生实事项目、污水处理运维等支出;

(7)农林水支出128.1万元,占总支出的6.38%,主要用于村(社区)办公费、社长(居民组长)误工补贴、服务群众工作经费、持续高温抗旱、河道管护等支出;

(8)交通运输支出64.15万元,占总支出的3.2%,主要用于公路维修养护、渡船发航员补助等支出。

(9)住房保障支出106.07万元,占总支出的5.29%,用于单位职工住房公积金支出。

(10)灾害防治及应急管理支出24.32万元,占总支出的1.21%,主要用于安全监管事务支出。

(四)年末收支结余情况分析

2022年,本年收入总计2055.17万元(其中财政拨款收入2006.56万元),本年支出总计2118.31万元(其中财政拨款支出2006.56万元),年初结转和结余215.28万元(其中财政拨款无结转),故年末结转和结余152.14万元(其中财政拨款无结转)。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算收入和政府性基金预算支出,与年初预算数和上年决算数相比无变化。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,与年初预算数和上年决算数相比无变化。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2022年“三公”经费总共支出11.61万元,比年初预算数减少5.19万元,因以前年度本单位未单独决算,而2022年开始下属事业单位与政府(本级)单独决算,故数据与上年决算数无法比较。

(二)“三公”经费分项支出数额情况

2022年因公出国(境)费为0元,因以前年度本单位未单独决算,而2022年开始下属事业单位与政府(本级)单独决算,故数据与上年决算数无法比较。

2022年公务用车购置及运行维护费10.94万元,其中公务车运行维护费10.94万元,公务车购置为0万元,因以前年度本单位未单独决算,而2022年开始下属事业单位与政府(本级)单独决算,故数据与上年决算数无法比较。

2022年公务接待费0.66万元,全部为国内接待费,因以前年度本单位未单独决算,而2022年开始下属事业单位与政府(本级)单独决算,故数据与上年决算数无法比较。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年因公出国(境)共计0人;公务用车购置0辆,保有量为3辆,与去年一致;公务接待7批次,60人,110元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2022年本单位机关运行经费支出225.03万元,因以前年度本单位未单独决算,而2022年开始下属事业单位与政府(本级)单独决算,故数据与上年决算数无法比较;比年初预算数减少了41.34万元,减少18.26%,主要原因是严格落实党政机关过紧日子,严格压减不必要的支出等。运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2022年本单位会议费支出2.34万元,因以前年度本单位未单独决算,而2022年开始下属事业单位与政府(本级)单独决算,故数据与上年决算数无法比较。

2022年本单位培训费支出1万元,因以前年度本单位未单独决算,而2022年开始下属事业单位与政府(本级)单独决算,故数据与上年决算数无法比较。

(二)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆3辆。其中:机要通信用车1辆,应急保障用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1311.68万元,其中:政府采购货物支出3.99万元、政府采购工程支出1307.68万元、政府采购服务支出0万元。无授予中小企业合同金额。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金38万元,从评价情况来看,项目总体完成情况较好。

(二)绩效自评结果(项目资金绩效目标自评表见附件)

根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。主要产出和效果:按照资金使用相关要求,及时按标准分配拨付到至各村(社区)用于工作运转,较好地解决了我镇村(社区)办公基本运转支出,进一步加强了村(社区)组织运转经费保障工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从上级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:(023)47861014。


Overview

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
GK09 机构运行信息表


Sheet 1: GK01 收入支出决算总表


收入支出决算总表
























公开01表
公开部门:重庆市江津区龙华镇人民政府(本级)2022年度单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入2,006.56一、一般公共服务支出1,196.98
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出7.00
五、事业收入
五、教育支出43.40
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出2.00
八、其他收入48.61八、社会保障和就业支出343.29


九、卫生健康支出86.61


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出91.95


十二、农林水支出147.54


十三、交通运输支出64.15


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出106.07


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出29.32


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计2,055.17本年支出合计2,118.31
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余215.28年末结转和结余152.14
总计2,270.45总计2,270.45
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


Sheet 2: GK02 收入决算表






收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市江津区龙华镇人民政府(本级)



2022年度




单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计2,055.172,006.56




48.61
201一般公共服务支出1,189.001,184.40




4.60
20101人大事务17.7113.11




4.60
2010104 人大会议2.342.34





2010108 代表工作15.3810.78




4.60
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,146.561,146.56





2010301 行政运行906.26906.26





2010302 一般行政管理事务225.85225.85





2010308 信访事务14.4514.45





20129群众团体事务3.093.09





2012999 其他群众团体事务支出3.093.09





20131党委办公厅(室)及相关机构事务20.4320.43





2013102 一般行政管理事务20.4320.43





20132组织事务1.211.21





2013202 一般行政管理事务1.211.21





204公共安全支出7.007.00





20499其他公共安全支出7.007.00





2049999 其他公共安全支出7.007.00





205教育支出1.001.00





20508进修及培训1.001.00





2050803 培训支出1.001.00





208社会保障和就业支出343.29343.29





20802民政管理事务72.2872.28





2080202 一般行政管理事务72.2872.28





20805行政事业单位养老支出229.69229.69





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出45.3245.32





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出36.0236.02





2080599 其他行政事业单位养老支出148.36148.36





20810社会福利41.3141.31





2081005 社会福利事业单位41.3141.31





210卫生健康支出86.6186.61





21004公共卫生23.2823.28





2100410 突发公共卫生事件应急处理23.2823.28





21011行政事业单位医疗63.3363.33





2101101 行政单位医疗31.7931.79





2101103 公务员医疗补助14.6814.68





2101199 其他行政事业单位医疗支出16.8616.86





212城乡社区支出91.9561.62




30.33
21203城乡社区公共设施47.3047.30





2120399 其他城乡社区公共设施支出47.3047.30





21205城乡社区环境卫生44.6414.31




30.33
2120501 城乡社区环境卫生44.6514.31




30.33
213农林水支出136.78128.10




8.68
21301农业农村8.68





8.68
2130142 农村道路建设8.68





8.68
21303水利17.9017.90





2130307 长江黄河等流域管理6.906.90





2130315 抗旱11.0011.00





21307农村综合改革110.20110.20





2130705 对村民委员会和村党支部的补助110.20110.20





214交通运输支出64.1564.15





21401公路水路运输64.1564.15





2140106 公路养护58.6358.63





2140199 其他公路水路运输支出5.525.52





221住房保障支出106.07106.07





22102住房改革支出106.07106.07





2210201 住房公积金106.07106.07





224灾害防治及应急管理支出29.3224.32




5.00
22401应急管理事务24.3224.32





2240106 安全监管24.3224.32





22407自然灾害救灾及恢复重建支出5.00





5.00
2240703 自然灾害救灾补助5.00





5.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

Sheet 3: GK03 支出决算表





支出决算表

































公开03表
公开部门:重庆市江津区龙华镇人民政府(本级)


2022年度



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计2,118.311,306.35811.96


201一般公共服务支出1,196.98906.26290.72


20101人大事务17.01
17.01


2010104 人大会议2.34
2.34


2010108 代表工作14.68
14.68


20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,155.24906.26248.98


2010301 行政运行906.26906.26



2010302 一般行政管理事务227.38
227.38


2010308 信访事务21.60
21.60


20129群众团体事务3.09
3.09


2012999 其他群众团体事务支出3.09
3.09


20131党委办公厅(室)及相关机构事务20.43
20.43


2013102 一般行政管理事务20.43
20.43


20132组织事务1.21
1.21


2013202 一般行政管理事务1.21
1.21


204公共安全支出7.00
7.00


20499其他公共安全支出7.00
7.00


2049999 其他公共安全支出7.00
7.00


205教育支出43.401.0042.40


20502普通教育42.40
42.40


2050202 小学教育42.40
42.40


20508进修及培训1.001.00



2050803 培训支出1.001.00



207文化旅游体育与传媒支出2.00
2.00


20701文化和旅游2.00
2.00


2070108 文化活动2.00
2.00


208社会保障和就业支出343.29229.69113.60


20802民政管理事务72.28
72.28


2080202 一般行政管理事务72.28
72.28


20805行政事业单位养老支出229.69229.69



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出45.3245.32



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出36.0236.02



2080599 其他行政事业单位养老支出148.36148.36



20810社会福利41.31
41.31


2081005 社会福利事业单位41.31
41.31


210卫生健康支出86.6163.3323.28


21004公共卫生23.28
23.28


2100410 突发公共卫生事件应急处理23.28
23.28


21011行政事业单位医疗63.3363.33



2101101 行政单位医疗31.7931.79



2101103 公务员医疗补助14.6814.68



2101199 其他行政事业单位医疗支出16.8616.86



212城乡社区支出91.95
91.95


21203城乡社区公共设施47.30
47.30


2120399 其他城乡社区公共设施支出47.30
47.30


21205城乡社区环境卫生44.65
44.65


2120501 城乡社区环境卫生44.65
44.65


213农林水支出147.54
147.54


21301农业农村16.44
16.44


2130142 农村道路建设16.44
16.44


21303水利17.90
17.90


2130307 长江黄河等流域管理6.90
6.90


2130315 抗旱11.00
11.00


21305巩固脱贫衔接乡村振兴3.00
3.00


2130504 农村基础设施建设3.00
3.00


21307农村综合改革110.20
110.20


2130705 对村民委员会和村党支部的补助110.20
110.20


214交通运输支出64.15
64.15


21401公路水路运输64.15
64.15


2140106 公路养护58.63
58.63


2140199 其他公路水路运输支出5.52
5.52


221住房保障支出106.07106.07



22102住房改革支出106.07106.07



2210201 住房公积金106.07106.07



224灾害防治及应急管理支出29.32
29.32


22401应急管理事务24.32
24.32


2240106 安全监管24.32
24.32


22407自然灾害救灾及恢复重建支出5.00
5.00


2240703 自然灾害救灾补助5.00
5.00


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表




财政拨款收入支出决算总表





























公开04表
公开部门:重庆市江津区龙华镇人民政府(本级)

2022年度

单位:万元
收 入支 出
项 目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款2,006.56一、一般公共服务支出1,184.401,184.40

二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出7.007.00



五、教育支出1.001.00



六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出343.29343.29



九、卫生健康支出86.6186.61



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出61.6261.62



十二、农林水支出128.10128.10



十三、交通运输支出64.1564.15



十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出106.07106.07



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出24.3224.32



二十三、其他支出





二十四、债务还本支出



本年收入合计2,006.56二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余
二十六、抗疫特别国债安排的支出



一、一般公共预算财政拨款
本年支出合计2,006.562,006.56

二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



三、国有资本经营预算财政拨款





总计2,006.56总计2,006.562,006.56

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
公开部门:重庆市江津区龙华镇人民政府(本级)


2022年度
单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计2,006.561,306.35700.21
201一般公共服务支出1,184.41906.26278.15
20101人大事务13.11
13.11
2010104 人大会议2.34
2.34
2010108 代表工作10.78
10.78
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1,146.56906.26240.30
2010301 行政运行906.26906.26
2010302 一般行政管理事务225.85
225.85
2010308 信访事务14.45
14.45
20129群众团体事务3.09
3.09
2012999 其他群众团体事务支出3.09
3.09
20131党委办公厅(室)及相关机构事务20.43
20.43
2013102 一般行政管理事务20.43
20.43
20132组织事务1.21
1.21
2013202 一般行政管理事务1.21
1.21
204公共安全支出7.00
7.00
20499其他公共安全支出7.00
7.00
2049999 其他公共安全支出7.00
7.00
205教育支出1.001.00
20508进修及培训1.001.00
2050803 培训支出1.001.00
208社会保障和就业支出343.29229.69113.60
20802民政管理事务72.28
72.28
2080202 一般行政管理事务72.28
72.28
20805行政事业单位养老支出229.69229.69
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出45.3245.32
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出36.0236.02
2080599 其他行政事业单位养老支出148.36148.36
20810社会福利41.31
41.31
2081005 社会福利事业单位41.31
41.31
210卫生健康支出86.6163.3323.28
21004公共卫生23.28
23.28
2100410 突发公共卫生事件应急处理23.28
23.28
21011行政事业单位医疗63.3363.33
2101101 行政单位医疗31.7931.79
2101103 公务员医疗补助14.6814.68
2101199 其他行政事业单位医疗支出16.8616.86
212城乡社区支出61.62
61.62
21203城乡社区公共设施47.30
47.30
2120399 其他城乡社区公共设施支出47.30
47.30
21205城乡社区环境卫生14.31
14.31
2120501 城乡社区环境卫生14.31
14.31
213农林水支出128.10
128.10
21303水利17.90
17.90
2130307 长江黄河等流域管理6.90
6.90
2130315 抗旱11.00
11.00
21307农村综合改革110.20
110.20
2130705 对村民委员会和村党支部的补助110.20
110.20
214交通运输支出64.15
64.15
21401公路水路运输64.15
64.15
2140106 公路养护58.63
58.63
2140199 其他公路水路运输支出5.52
5.52
221住房保障支出106.07106.07
22102住房改革支出106.07106.07
2210201 住房公积金106.07106.07
224灾害防治及应急管理支出24.32
24.32
22401应急管理事务24.32
24.32
2240106 安全监管24.32
24.32
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表





一般公共预算财政拨款基本支出决算表





























公开06表
公开部门:重庆市江津区龙华镇人民政府(本级)



2022年

金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级经济分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级经济分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级经济分类科目)金额
301工资福利支出927.95302商品和服务支出221.51310资本性支出3.52
30101 基本工资226.0930201 办公费26.9031001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴171.6230202 印刷费
31002 办公设备购置3.52
30103 奖金295.7930203 咨询费
31003 专用设备购置
30106 伙食补助费
30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资
30205 水费0.8231006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费45.3230206 电费7.5031007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费36.0230207 邮电费18.7931008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费31.7930208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费14.6830209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费0.4830211 差旅费17.0831011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金106.0730212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费
30213 维修(护)费
31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出0.0930214 租赁费
31019 其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助153.3730215 会议费0.7931021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费1.0031022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费0.4631099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
312对企业补助
30304 抚恤金
30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助133.8930225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费0.2531204 费用补贴
30307 医疗费补助16.8630227 委托业务费8.6031205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费18.7731299 其他对企业补助
30309 奖励金2.6330229 福利费11.16399其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费10.9439906 赠与
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用42.8539907 国家赔偿费用支出
30399 其他个人和家庭的补助支出
30240 税金及附加费用
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299 其他商品和服务支出55.5939999 其他支出



307债务利息及费用支出






30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计1,081.32公用经费合计225.03
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


Sheet 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表























公开07表
公开部门:重庆市江津区龙华镇人民政府(本级)



2022年度


单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

Sheet 8: GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表


































公开08表
公开部门:重庆市江津区龙华镇人民政府(本级)



2022年度单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

Sheet 9: GK09 机构运行信息表



机构运行信息表















公开09表
公开部门:重庆市江津区龙华镇人民政府(本级)
2022年度
单位:万元
项 目预算数决算数项 目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费225.03
(一)支出合计16.8011.61(一)行政单位225.03
1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费15.0010.94五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)3
(2)公务用车运行维护费15.0010.94 1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费1.800.66 2.主要领导干部用车
(1)国内接待费0.66 3.机要通信用车1
其中:外事接待费
4.应急保障用车2
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
4.公务用车保有量(辆)3(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
5.国内公务接待批次(个)7六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个)
(一)政府采购支出合计1,311.68
6.国内公务接待人次(人)60 1.政府采购货物支出3.99
其中:外事接待人次(人)
2.政府采购工程支出1,307.68
7.国(境)外公务接待批次(个)
3.政府采购服务支出
8.国(境)外公务接待人次(人)
(二)政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费2.34 其中:授予小微企业合同金额
三、培训费1.00

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

专项(项目)名称

村(社区)办公经费

自评总分(分)

100

主管部门

重庆市江津区龙华镇人民政府

实施单位

重庆市江津区龙华镇人民政府

联系人

李成梅

联系电话

47861014

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

执行率得分(分)

总量

38

总量

38

100

10

其中:财政资金

38

其中:财政资金

38

100

10

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

至2022年12月底全面完成8个村、1个社区办公经费拨付,确保村(社区)正常运转,群众满意度95%及以上

至2022年12月底已全面完成8个村、1个社区办公经费拨付,确保了村(社区)正常运转,群众满意度95%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

计量单位

年度指标值

全年完成值

得分系数(%)

权重(分)

指标得分(分)

未完成原因和改进措施及相关说明

产出指标

数量指标

8个村

8

8

100

15

15

 

1个社区

1

1

100

5

5

 

时效指标

2022年12月底前完成率

%

100%

100%

100

10

10

 

成本指标

村4万元/年,8个村

万元

32

32

100

15

15

 

社区6万元/年

万元

6

6

100

5

5

 

效益指标

社会效益指标

确保村(社区)正常运转保障率

%

95%及以上

95%及以上

100

30

30

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

%

95%及以上

95%

100

10

10

 

说明

 














1

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