重庆市江津区珞璜镇人民政府

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重庆市江津区珞璜镇人民政府(本级)2025年单位预算情况说明

发布日期:2025-03-20 11:05:38

重庆市江津区珞璜镇人民政府(本级)2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

珞璜党委、政府作为地方一级政府主要是坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护辖区稳定,推进基层民主、促进社会和谐的基本职能,主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动镇街工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来,转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来,转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来,严格按《中共重庆市江津区委机构编制委员会关于优化完善珞璜镇内设机构和所属事业单位机构编制事项的通知》(津委编〔202435号)各部门的职能职责执行

(二)单位构成。

珞璜镇设立5内设机构基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室

1. 基层治理综合指挥室负责基层治理综合指挥日常工作。负责一体化治理智治平台日常运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责机关综合协调、文电、机要保密、会务接待、后勤保障等日常事务。完成镇党委、政府交办的其他任务。

2. 党的建设办公室负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,落实全面从严治党要求。负责人大、政协有关工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

3. 经济发展办公室负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作,制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。完成镇党委、政府交办的其他任务。

4. 民生服务办公室负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域的工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。完成镇党委、政府交办的其他任务。

5. 平安法治办公室负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域的工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成镇党委、政府交办的其他任务。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数6411.74万元,其中:上年结转一般公共预算拨款230万元,本年一般公共预算拨款6181.74万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加1243.24万元,主要原因市政维护经费增加和2024年结转

(二)支出预算:2025年年初预算数6411.74万元,其中:一般公共服务支出2132.26万元,国防支出2万元,社会保障和就业支出461.94万元,卫生健康支出144.76万元,城乡社区支出2986.15

万元,农林水支出381.62万元,交通运输支出78.82万元,住房保障支出 140.06万元预备费支出84.13万元。支出较去年增加1243.24万元,主要是基本支出减少220.55万元,项目支出增加1463.79万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入6181.74万元,上年结转一般公共预算拨款230万元,一般公共预算财政拨款支出6411.74万元,比2024年增加1243.24万元。其中:基本支出2146.95万元,比2024年减少220.55万元;项目支出4264.79万元,比2024年增加1463.79万元,主要原因是市政维护经费增加

重庆市江津区珞璜镇人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算88万元,2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费20万元,与2024年持平;公务用车运行维护费43万元,2024年减少25万元;公务用车购置费25万元,2024年增加25万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费285.81万元,比上年减少80.21万元,主要原因公用经费预算压减

2、政府采购情况。2025年珞璜政府采购预算总额83.08万元:政府采购货物预算43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.08万元。其中一般公共预算拨款政府采购83.08万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4034.79万元,上年结转230万元

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆13辆,其中一般公务用车4辆、特种专业技术用车(市政清扫车82025年一般公共预算计划安排购置车辆1辆

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:彭小琴    联系方式:023-47605985


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