重庆市江津区珞璜镇人民政府

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重庆市江津区珞璜镇人民政府2025年部门预算情况说明

发布日期:2025-03-20 11:02:06

重庆市江津区珞璜镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

坚持镇街促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护辖区稳定,推进基层民主、促进社会和谐的基本职能,主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动镇街工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来,转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来,转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

(二)单位构成。

重庆市江津区珞璜镇人民政府(5内设机构基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室)。

重庆市江津区珞璜镇便民服务中心(挂重庆市江津区珞璜镇退役军人服务站牌子)(二级单位)

重庆市江津区珞璜镇综合行政执法大队(二级单位)

重庆市江津区珞璜镇产业发展服务中心(二级单位)

重庆市江津区珞璜镇新时代文明实践服务中心(二级单位)

重庆市江津区珞璜镇村镇建设服务中心(二级单位)

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数8642.66万元,其中:上年结转一般公共预算拨款230万元,本年一般公共预算拨款8412.66万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加1204.26万元,主要是市政维护经费增加和2024年结转

(二)支出预算:2025年年初预算数8642.66万元,其中:人员经费和日常公用经费等基本支出4351.47万元,项目支出4291.19 万元含2024年项目结转230万元)。一般公共预算财政拨款支出较去增加1204.26万元,其中基本支出2024年减少191.01万元,主要原因公用经费减少项目支出2024年增加1395.27万元主要原因是市政维护经费等项目预算增加和2024年结转等。

1. 一般公共服务支出2545.99万元。

基本支出(人员和公用经费):共1884.35万元,其中:行政运行1470.61万元(政府办公厅(室)及相关机构事务、城管大队);事业运行综合行政执法大队413.74万元。

项目支出:共661.64万元,其中人大会议20万元一般行政管理事务638.64万元(网格管理员误工补贴79.36万元、机关食堂劳务40.08万元、车辆经费56万元、政务公开经费0.5万元、临聘人员(南站巡逻队、高铁护路队等)400万元、党建工作经费30万元、珞璜南站站前广场管理经费5万元老川黔护路队经费9.70万元平安建设经费5万元访维稳专项经费3万元、公共安全经费10万元);专项普查活动3万元。

2. 国防支出2万元,均为项目支出,为兵役征集。

3. 文化旅游体育与传媒支出232.54万元。

基本支出:群众文化(新时代文明实践服务中心)229.14万元。

项目支出:其他文化旅游体育与传媒支出3.4万元。

6.社会保障和就业支出1097.79万元。

基本支出:共1027.35万元,其中:事业运行便民服务中心退役军人服务站267.22万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出334.06万元;机关事业单位职业年金缴费支出167.03万元;其他行政事业单位养老支出259.05万元(退休人员健康休养费等)

项目支出:共70.43万元,其中:社会保险经办机构(社保工作经费)1万元;社会福利事业单位21.64万元(敬老院管理经费和人员工资待遇);其他农村生活救助21.32万元(珞璜电厂征地后群众生活困难补助);退役军人工作经费2万元;其他行政事业单位养老支出24.48万元(退休厂长经理社保补差人员待遇22.22万元、长赡人员经费2.26万元)。

7.卫生健康支出263.01万元。

基本支出:共260.01万元。其中:行政单位医疗97.66万元;事业单位医疗74.95万元;公务员医疗补助24.52万元;其他行政事业单位医疗支出62.88万元(事业人员、退休人员医疗补助缴费)

项目支出:共3万元均为基本公共卫生服务3万元。

8.城乡社区支出3233.12万元。

基本支出:其他城乡社区管理事务支出(村镇建设服务中心)245.97万元

项目支出:其他城乡社区公共设施支出共2987.15万元,包括规划建设经费3万元;违法建筑整治经费1万元;市政维护经费2455.15万元市政综合执法临聘人员经费400万元;2024年结转曾家一二号桥拆除重建工程项目128万

9.农林水支出869.41万元。

基本支出:事业运行(产业发展服务中心)468.79万元。

项目支出:共400.62万元,其中:农村社会事业2万元(动物疫病防控经费;林业防灾减灾3万元(林业管护经费);其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出14万元人居环境整治2万元、粮食安全等农业工作2万元、乡村振兴经费10万元;对村民委员会和村党支部的补助381.62万元(民生实事50万元、服务群众工作经费62万元、村(社区)办公运转经费62万元、小组长误工补助102.24万元、残疾人专职补助1.44万元、国土义务监察信息员通讯补助1.44万元、未成年人保护工作经费0.5万元、党建群团工作75万元2024结转矿山、长合宜居村庄功能完善项目102万元)

10.交通运输支出78.82万元(公路养护),均为项目支出。

11.住房保障支出235.86万元(职工住房公积金),均为基本支出。

12.预备费84.13万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入8642.66万元(含上年结转230万元),一般公共预算财政拨款支出8642.66万元,比2024年增加1204.26万元。其中:基本支出4351.47万元,比2024年减少191.01万元,主要原因公用经费减少;项目支出4291.19万元,比2024年增加1395.27万元,主要原因是市政维护经费等项目预算增加和2024年结转等。

珞璜镇人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算88万元,2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费20万元,与2024年持平;公务用车运行维护费43万元,2024年减少25万元;公务用车购置费25万元,2024年增加25万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费533.71万元,比上年减少144.53万元,主要原因公用经费预算压减,主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)、培训费、公务接待费、劳务费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2025年珞璜政府采购预算总额83.08万元:政府采购货物预算43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.08万元。其中一般公共预算拨款政府采购83.08万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4061.19万元,上年结转230万元

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆12辆,其中一般公务用车4辆、特种专业技术用车(市政清扫车8辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:彭小琴  联系方式:023-47605985


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