重庆市江津区几江街道办事处

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重庆市江津区几江街道办事处 2024年度决算公开说明

发布日期:2025-08-21 14:11:11

重庆市江津区几江街道办事处

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

按照江津委办发(2019)44号文件精神,具体如下:1、负责机关综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。2、负责机关和辖区纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。3、负责辖区经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。4、负责辖区民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。5、负责辖区信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。6、负责辖区村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。7、负责办事处财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理和辖区协税赋税等职责。8、负责辖区安全生产综合监管、应急管理等职责,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。9、负责辖区农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。10、负责辖区文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。11、负责辖区劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。12、负责做好辖区退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。13、主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。14、主要承担辖区社区服务队伍建设、促进居民自治、协调物业管理、市容环境卫生、园林绿化等事务性工作。

(二)机构设置

重庆市江津区几江街道办事处统一设置党政内设机构8个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

重庆市江津区几江街道办事处下设农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、6个全额拨款事业单位。

2024年度,本部门有重庆市江津区几江街道办事处(本级)、重庆市江津区几江街道农业服务中心、重庆市江津区几江街道社区文化服务中心、重庆市江津区几江街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市江津区几江街道退役军人服务站、重庆市江津区几江街道综合行政执法大队、重庆市江津区几江街道社区事务服务中心等7个二级预算单位。

二、部门决算情况

(一)部门收支总体情况

  1. 收入支出总体情况。2024年度收入总计7571.69万元,支出总计7571.69万元。收支较上年减少298.08万元,下降3.78%,主要原因为疫情防控、违建等专项经费预算收支下降。
  2. 收入情况。2024年度本年收入合计7520.6万元,较上年减少298.80万元,下降3.82%,主要原因为疫情防控、违建等专项经费预算收入下降。其中:财政拨款收入7465.29万元,占比99.26%;事业收入0万元,占比0%;其他收入55.31万元,占比0.74%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余51.09万元,年初结转和结余51.09万元。
  3. 支出情况。2024年度本年支出合计7547.17万元,较上年减少271.51万元,下降3.47%,主要原因为疫情防控、违建等专项经费预算支出下降。其中:基本支出3716.36万元,占比49.24%;项目支出3830.81万元,占比50.76%
  4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余24.52万元,与2023年度相比减少26.57万元,主要原因是电梯改造更新补助资金已用完。

(二)财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计7465.29万元,支出总计7465.29万元。收支较上年减少300.51万元,下降3.87%,主要原因为疫情防控、违建等专项经费预算支出下降。

(三)一般公共预算财政拨款收支总体情况

  1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7465.29万元,较上年决算数减少300.51万元,下降3.87%,主要原因为疫情防控、违建等专项经费预算支出下降。较年初预算数增加1856.56万元,增长33.10%,主要原因是工资待遇提标和城区日常运行维护费年初按50%编制预算,年中追加了人员经费及城区日常运行维护费、创文经费、网格员补助等等专项经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
  2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7465.29万元,较上年决算数减少300.51万元,下降3.87%,主要原因为疫情防控、违建等专项经费预算支出下降。较年初预算数万元增加1856.56万元,增长33.10%,主要原因是工资待遇提标和城区日常运行维护费年初按50%编制预算,年中追加了人员经费及城区日常运行维护费、创文经费、网格员补助等等专项经费支出。
  3. 结转结余情况。2024年度本部门无结转结余,与上年持平。
  4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出2080.89万元,占比27.87%。较年初预算数增加311.59万元,增长17.61%,主要原因是工资待遇提标、追加网格员补助等支出。

2)教育支出0.91万元,占比0.01%。较年初预算数减少16.23万元,下降94.69%,主要原因是厉行节约,打捆一切会议费培训费支出。

3)文化旅游体育与传媒支出461.93万元,占比6.19%。较年初预算数增加352.91万元,增长323.71%,主要原因是增加创文经费支出。

4)社会保障和就业支出1198.15万元,占比16.05%。较年初预算数增加141.47万元,增长13.39%,主要原因是人员社保缴费基数增加。

5)卫生健康支出228.7万元,占比3.06%。较年初预算数增加18.41万元,增长8.75%,主要原因是增加城乡居民医疗保险工作考核经费支出。

6)节能环保支出5万元,占比0.07%。较年初预算数增长100.00%,主要原因是追加农村黑臭水治理工作奖励经费支出。

7)城乡社区支出2522.53万元,占比33.80%。较年初预算数增加1033.04万元,增长69.35%,主要原因是城区日常运行维护费年初按50%编制预算,年中追加了剩余部分。

8)农林水支出591.92万元,占比7.93%。较年初预算数增加26万元,增长4.59%,主要原因是工资待遇提标。

9)住房保障支出237.65万元,占比3.18%。较年初预算数增加56.82万元,增长31.42%,主要原因是年终弥补了部分住房公积金单位缴费。

10)灾害防治及应急管理支出137.51万元,占比1.84%。较年初预算数减少72.49万元,下降34.52%,主要原因是基层治理中心建设支出下降。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3716.36万元。其中:人员经费3162.12万元,主要用于基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、对家庭和个人补助支出等,较上年决算数减少27.34万元,下降0.86%,主要原因是人员退休。公用经费554.24万元,主要用于办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等,较上年决算数减少6.87万元,下降1.22%,主要原因是坚持落实过“紧日子”要求,压减公用经费支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,与2023年度决算数持平。本年支出0.00万元,与2023年度决算数持平。主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

(一)“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计9万元,较年初预算数持平。主要原因是坚持落实过“紧日子”要求,认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费用0.00万元,本部门2024年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费用0.00万元,本部门2024年度未购置公务车。

公务车运行维护费9万元,主要用于机关公务车运行支出。费用支出较年初预算数持平。

公务接待费0万元,本部门2024年度未发生公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0.00万元,与2023年度持平。本年度培训费支出0.91万元,与2023年度相比,下降8.43万元,下降90.26%,主要原因是厉行节约、打捆一切会议费培训费减少支出而下降

(二)机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出271.74万元,较上年增加0.42万元,增长0.15%,主要原因是中心工作任务多。比年初预算270.19万元增加1.55万元,增长0.57%,主要原因是中心工作任务多。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆25辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车17辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车8辆,离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额3804.10万元,其中:政府采购货物支出36.92万元、政府采购工程支出3767.18万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3801.94万元,占政府采购支出总额的99.94%,其中:授予小微企业合同金额73.95万元,占政府采购支出总额的1.94%。主要用于采购办事处机关科室和村(社区)办公设施设备及阵地建设、老旧小区改造工程等。

五、预算绩效管理情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对本部门整体和18个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评18项,涉及资金3748.93万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称

重庆市江津区几江街道办事处整体自评

自评总分

93.8

项目主管部门

重庆市江津区几江街道办事处

财政归口处室

预算科

部门联系人

王声先

联系电话

13638321815

项目资金(万元)

年度总金额

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

5608.77

7465.29

7465.29

其中:财政拨款

5608.77

7465.29

7465.29

100

10.00

10.00

当年绩效目标

年初绩效目

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

加强党的建设,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸。增收节支,保证正常运转;提升人民群众的文化素质、劳动力素质;规范市场秩序,进一步提升城市形象和市容环境面貌,给市民们提供一个干净、整洁的生产生活环境和出行环境;为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。增强人居环境综合整治;逐步完善居民生活设施配套建设;推进社会治安综合治理,完善社会治安防控体系。加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保社会和谐稳定。

2024年,几江街道被评为“重庆市2023年生活垃圾分类成绩突出单位”,24个网格被市级表扬(命名)为新时代“枫桥经验”平安网格。2024年赛马比拼成绩,第一季度位居镇街组第二名,第二季度位居镇街组第一名。率先在街道违法事项发生率高的7个地区加装“占道经营”“违规停车”“非法垂钓”AI数字算法,并将其引入“141”基层治理指挥平台,其中“江津区几江街道24小时AI取证强化违法捕捞监管”动态信息被纳入市基层智治专题组印发的《基层智治每周动态》(第71期)“经验信息”板块。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

说明

各项工作完成率

%

98

100

2.04

100

20

20

预算项目

15

18

20

100

6

6

预决算差异率

%

50

33

34

100

6

6

预决算公开情况

定性

无问题得满分

1

0

100

10

10

项目预算执行序时进度(11月)

%

80

82

2.5

100

6

6

提高城区环境舒适度

定性

有所增加

2

20

80

6

4.8

部分群众对公共设施维护意识有待提高。

辖区治安问题发生率

%

95

95

0

100

6

6

服务对象及部门满意度

%

90

90

0

100

10

10

群众居民满意度

%

90

90

0

100

10

10

2024年底聘用人员

127

112

11.81

100

10

10

“三公”经费控制情况

万元/年

9

9

0

100

5

5

采购保障金方式的政府采购占比情况

%

定性

无保障金采购的,无保障金采购的,得满分;保障金采购占比≤10%的,按该项指标分值的90%计算得分;占比>10%,不得分。

4

100

0

5

0

2024年保障金采购占比>10%。
























2024年度项目绩效自评表

项目名称

城区日常运行维护费

自评总分

96.00

项目主管部门

重庆市江津区几江街道办事处

财政归口处室

预算科

部门联系人

周可波

联系电话

13708384528

项目资金(万元)

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

1130.74

2144.49

2144.49

其中:财政拨款

1130.74

2144.49

2144.49

100

10.00

10.00

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

做好清扫保洁、道路冲洗、垃圾前端收运、垃圾分类、公厕管理、背街小巷及老旧楼院无助绿地管护、河道护坡清扫保洁及清漂、背街小巷及老旧楼院市政基础设施管护、环卫设施设备维护、数字城管交办件和马路办公交办件及信访投诉件办理、城管执法大队和社区事务服务中心综合业务开展等,顺利推进城市综合管理和创卫成果巩固及创文各项工作,营造“净、美、畅、靓、绿”的生产生活环境,进一步提升城市形象。

2024年完成山奇内涝点和怡然街34、35栋内涝点整治,基本完成临江路56号、怡然街269号等15个老旧楼院管网问题整治。城南社区公厕投入使用。办理业主申请加装电梯196台,引导选举成立业委会5个。违法建筑罚没32.13万元。完成错时共享停车位施划200个,新增老旧小区停车位52个,累计安装电瓶车充电口1200个。全面提升背街小巷和老旧楼院管网、道路、墙面等设施维护,违停、僵尸车、牛皮癣等不规范行为得到进一步整治,营造“净、美、畅、靓、绿”的生产生活环境,进一步提升城市形象。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

开展水篦子及臭气排查整治相关培训、讲座次数

4

4

0

100

20

20

设施完好率

%

100

98

2

80

20

16

未完成原因:部分群众对公共设施维护意识有待提高。 改进措施:加大对群众公共设施维护教育宣传力度,多举措提高群众爱护公物意识。

故障排除及时率

%

95

95

0

100

20

20

保洁覆盖率

%

95

95

0

100

20

20

受益群体满意度

%

90

92

2.22

100

10

10
























  1. 绩效自评报告或案例

本部门无此事项。

  1. 关于绩效自评结果的说明

本部门已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:伍志敏   联系电话:023-47212909

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