重庆市江津区几江街道办事处

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重庆市江津区几江街道办事处2022年度部门决算情况说明

发布日期:2023-08-22 16:04:07


一、部门基本情况

(一)职能职责:职能职责是按照江津委办发(2019)44号执行,具体如下:1、负责机关综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。2、负责机关和辖区纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。3、负责辖区经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。4、负责辖区民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。5、负责辖区信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。6、负责辖区村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。7、负责办事处财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理和辖区协税赋税等职责。8、负责辖区安全生产综合监管、应急管理等职责,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。9、负责辖区农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。10、负责辖区文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。11、负责辖区劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。12、负责做好辖区退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。13、主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。14、主要承担辖区社区服务队伍建设、促进居民自治、协调物业管理、市容环境卫生、园林绿化等事务性工作。

(二)机构设置:单位机构是按照江津委办发(2019)44号执行,具体单位如下:1、街道党工委、办事处统一设置党政内设机构8个,即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子),民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、下设大西门、城南、得胜、小西门、通泰门、大什字、小什字、四牌坊、南门、桥南社区、武城社区、西关社区、三五三九、共13个社区和五举村,平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。2、街道事业站所设置要体现基层公共服务需要,做到职能衔接、工作互动,统一设置事业站所6个,即社区事务服务中心、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(三)本轮机构改革相关情况单位机构:按照江津委办发(2019)44号文件,撤销市政园林管理所,新成立社区事务服务中心。几江街道原市政园林管理所人员编制相应划转到街道所属事业单位。街道社区事务服务中心主要承担社区服务队伍建设、促进居民自治、协调物业管理、市容环境卫生、园林绿化等事务性工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计7836.03万元,支出总计7836.03万元。收支较上年决算数减少546.65万元、降低6.97%,主要原因是减少主要原因是:压缩公务费,严格过紧“十条”日子,创文经费、违建经费、老旧电梯改造补助等专项经费,支付上年结余的非财政同级拨款63.14万元。

2.收入情况。2022年度收入合计7836.03万元,较上年决算数减少546.65万元,下降6.97%,主要原因是减少主要原因是:压缩公务费,严格过紧“十条”日子,创文经费、违建经费、老旧电梯改造补助等专项经费。其中:财政拨款收入7486.65万元,占95.54%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入63.14万元,占0.8%。年初结转和结余非财政拨款结余286.24万元,占3.66%。

3.支出情况。2022年度支出合计7836.03万元,较上年决算数减少546.65万元,降低6.97%,主要原因是:压缩公务费,严格过紧“十条”日子,创文经费、违建经费、老旧电梯改造补助等专项经费,其中:基本支3164.69万元,占40.38%;项目支出4671.34万元,占59.62%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余88.37万元,较上年决算数减少197.87万元,降低30.87%,主要原因是上年非同级财政部门拨入款余额当年支付未完工的老旧小区电梯改造补助经费。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计7486.65万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少763.59万元,降低5.2%。主要原因是压缩公务费,严格过紧“十条”日子,创文经费、违建经费、老旧电梯改造补助等专项经费。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收7486.65万元,较上年决算数减少763.59万元,降低5.2%。主要原因是压缩公务费,严格过紧“十条”日子,创文经费、违建经费、老旧电梯改造补助等专项经费。较年初预算数增加847.37万元,增长12.76%。主要原因是增加了创文经费、疫情防控经费、帅民出租车群团帮扶等专项经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支7486.65万元,较上年决算数减少763.59万元,降低5.2%。减少主要原因是:压缩公务费,严格过紧“十条”日子,创文经费、违建经费、老旧电梯改造补助等专项经费。较年初预算数增加847.37万元,增长12.76%。主要原因是增加了创文经费、疫情防控经费、帅民出租车群团帮扶等专项经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1965.89万元,占26.28%,较年初预算数增加208.16元,增长11.84%,主要支出原因是新增人员、机关在职干部年终考核奖调增等增长支出。。

(2)教育支出22.49万元,占0.3%,较年初预算数增加5.99万元,增长36.30%,主要支出原因是加大对社区教育投入。

(3)文化旅游体育与传媒支出408.93万元,占5.46%,较年初预算数增加303.57万元,增长74.24%,主要支出原因是创卫经费专项经费支出。

(4)社会保障和就业支出1084.49万元,占14.48%,较年初预算数增加90.94万元,增长9.15%,主要支出原因是社保缴费基数(行政及参公人员职业年金、基本养老保险)提标支出增加等。

(5)卫生健康支出413.03万元,占5.52%,较年初预算数增加236.96万元,增长57.37%,主要支出原因是疫情防控专项经费等增加支出。

(6)城乡社区支出2581.74万元,占34.48%,较年初预算数减少42.38万元,降低1.64%,主要支出原因是减少城区市政公共绿化管护支出。

(7)农林水事务支出556.71万元,占7.43%,较年初预算数减少77.26万元,降低13.87%,主要支出原因是在职人员退休、压缩“三公经费”,严格过紧日子减少支出。

(8)交通运输支出116.23万元,占1.55%,较年初预算数增加116.23万元,增长100%,主要支出原因是上级拨专款整治五举双石场公路安全隐患工程款支出。

(9)住房保障支出137.14万元,占1.83%,较年初预算数增加5.16万元,增长3.76%,主要支出原因是年初区财政预算时公积金基数较实际缴纳基数低而增加公积金支出。

(10)灾害防治及应急管理支出200.00万元,占2.67%,较年初预算数持平,增减幅度持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出3164.696万元。其中:人员经费2794.62万元,较上年决算数减少522.81万元,降低15.76%,主要原因是减少公务员应休未休年休假等支出。人员经费用途主要包括以下内容:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、对家庭和个人补助支出、其它工资福利支出等。公用经费570.07万元,较上年决算数减少258.45万元,降低45.33%,主要原因是厉行节约,压缩“三公经费”,严格过紧“十条”日子等减少支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、电话费(电话费、网络费)、印刷费、维修费、劳务费、出差费、车辆运险费、会议费、培训费、接待费、房租补助(租赁)、等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计37.08万元,较年初预算数增加14.08万元,增长37.97%,较上年支出数增加15.74万元,增长42.44%,主要原因是机关公务车辆老化新购置一辆公务车和机关公务车老化维修维护费增加支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本部门2021年度未发生因公出国(境)支出。

2022年公务车购置费17.50万元,比年初预算增长17.50万元,增长100%,同比增长100%。

公务车运行维护费19.58万元,主要用于市内因公出行、各部门应急检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加4.58万元,增长23.23%,主要原因是主要原因机关公务车辆老化维修费增加。较上年支出数增加4.58万元,增长34.8%,主要原因是主要原因机关公务车辆老化维修费增加。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少8.00万元,降低100%。主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,严禁同城接待,严格“四单合一”,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费6.52万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出318.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话费(电话费、网络费)、印刷费、维修费、劳务费、出差费、车辆运险费、会议费、培训费、接待费、房租支出(租赁)、物管费等支出。机关运行经费较上年决算数减少509.87万元,降低60%,主要原因是主要原因是厉行节约,压缩“三公经费”,严格过紧“十条”日子等减少支出。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆24辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆(同比增加一辆机关公务车)、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车20辆(同比增加一辆吸粪车),离退休干部用车0辆,其他用车0辆,主要用于市内因公出行、各部门应急检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和市政高空洒水作业工程车辆等支出。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额4467.74万元,其中:政府采购货物支出21.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4446.71万元。授予中小企业合同金额4467.54万元,占政府采购支出总额的50%,其中:授予小微企业合同金额107.83万元,占政府采购支出总额的1.2%。主要用于采购一是办事处机关科室、村社区办公室设施设备;二是市政工程、创文工作、社区阵地建设、疫情防控等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我办对23个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评23项,涉及资金4671.34万元。从评价情况来看,项目总体完成情况较好,有效保障相关工作顺利开展,提升居民生活质量。

(二)绩效自评结果。

2022年度部门整体绩效自评表

项目名称

重庆市江津区几江街道办事处整体自评

项目编码:

50011600022P000099

自评总分

96.994

项目主管部门

701-重庆市江津区几江街道办事处

财政归口处室

007-预算科

部门联系人

伍志敏

联系电话

13594036325

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

66,392,753.89

76,866,460.95

76,866,460.95

其中:财政拨款

66,392,753.89

76,866,460.95

76,866,460.95

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1、强化城市管理,促进宜居宜业。继续加大执法力度,做好市政基础设施管护和市容市貌管理,推进城市综合管理和创卫成果巩固及创文各项工作,进一步提升城市形象。开展各类群众文体活动、“一镇一品”特色文化活动和公共文化演出服务,提升公共文化体育服务2、加强基层服务,提升服务质量。加强人大的监督作用,提升民生事项的项目质量,充分发挥代表作用,全面完成人大工作。加强各类宣传、培训,提高人员服务质量。保证机关电脑、网络、软件正常运行和机关正常运转。3、推进乡村振兴,改善人居环境。继续开展五举村人居环境综合整治、春秋两季动物防疫、农村公路养护等工作,改善农村基础设施和环境条件。4、强化社会管理,办好民生实事。做好全年信访、综治等工作,完成重要节点、重点人员稳控及劝接返工作,按时足额发放计生、民政、优抚人员补助慰问,维护辖区安全稳定,提升居民幸福指数,完成2022年民生实事。5、加强党的建设,强化固本强基。推进基层党建工作,深入推进全面从严治党,强化执纪监督,提供坚持的战斗堡垒。及时划拨15个村(社区)的服务群众工作经费和办公经费,按时发放144年村(居)民组长务工补贴,保证村(社区)级组织健康、正常运转。

2022年,几江街道践行新发展理念,坚持不懈保障社会民生。在江津区两次创文模拟测评工作中,分别取得第一、第二好成绩。依法查处占用、堵塞消防车道违法行为2800余起,规范人行道机动车与非机动车违停8055起,整治修复店招广告等,提升了市容市貌。打造农旅特色产业,“爱琴谷婚纱摄影基地”“土红山康养民宿文化旅游”“碧水蓝天生态观光园等农文旅融合发展项目有序推进,启动五举村抗旱饮水应急工程建设,全面完成”鹤山坪“(几江段)农村人民环境成片整治,建成"水井湾”“石墙新村”“新庄上”“长河堰”4个居民小区大院。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

项目支出

万元/年

3154

4305

0

100

10

10

全年追加了疫情防控、创文等等预算项目10个,追加预算资金1151万元。

预算项目

13

23

0

100

8

8

全年追加了疫情防控、创文等等预算项目10个,追加预算资金1151万元。

各项工作完成率

%

100

100

0

100

20

20

预决算差异率

%

50

15.78

0

100

6

6

全年追加了疫情防控、创文等等预算项目10个,追加预算资金1151万元。

项目预算执行序时进度(11月)

%

90

85

5.56

44.4

6

2.66

“三公”经费控制率

%

0

0

0

100

6

6

一般性支出控制率

%

0

0

0

100

6

6

提高城区环境舒适度

定性

有效改善

1

0

100

6

6

辖区治安问题发生率

%

0

0

0

100

6

6

服务对象及部门满意度

%

95

95

0

100

10

10

群众居民满意度

%

95

95

0

100

10

10

绩效管理制度建设

定性

1

0

100

6

6

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称

城区日常运行维护费

项目编码

50011622Y000000123621

自评总分

92.00

项目主管部门

701-重庆市江津区几江街道办事处

财政归口处室

007-预算科

部门联系人

周可波

联系电话

13708384528

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

21,813,800.00

21,813,800.00

21,813,800.00

其中:财政拨款

21,813,800.00

21,813,800.00

21,813,800.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

做好清扫保洁、道路冲洗、垃圾前端收运、垃圾分类、公厕管理、背街小巷及老旧楼院无助绿地管护、河道护坡清扫保洁及清漂、背街小巷及老旧楼院市政基础设施管护、环卫设施设备维护、数字城管交办件和马路办公交办件及信访投诉件办理、城管执法大队和社区事务服务中心综合业务开展等,顺利推进城市综合管理和创卫成果巩固及创文各项工作,营造“净、美、畅、靓、绿”的生产生活环境,进一步提升城市形象。

加强了城区日常维护保养,提高了城区环境保护水平,做好了绿化、市政、环卫维护的保养工作;完成了园林绿化管护、公厕管理,几江市政监察执法大队和社区事务服务中心综合业务开展,进一步提升了城市形象和市容环境面貌,给市民们提供了一个干净、整洁的生产生活环境和出行环境。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

开展水篦子及臭气排查整治相关培训、讲座次数

4

5

0

100

10

10

设施完好率

%

100

96

4

60

20

12

未完成原因:部分群众对公共设施维护意识有待提高。 改进措施:加大对群众公共设施维护教育宣传力度,多举措提高群众爱护公物意识。

故障排除及时率

%

95

95

0

100

20

20

保洁覆盖率

%

100

100

0

100

30

30

受益群体满意度

%

90

91

0

100

10

10

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:本单位决算公开信息反馈和联系方式:(联系人:伍志敏   邮箱:1796505202@qq.com电话:“023-47212909”)。


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