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江津区广兴镇文化服务中心 2024年度部门决算公开说明

发布日期:2025-10-17 11:30:56

一、单位基本情况

(一)职能职责。

文化服务中心:主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、老体协、知识产权、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

(二)单位构成。

本单位机构设置重庆市江津区广兴镇文化服务中心一个

二、部门决算情况

(一)部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2024年度收入总计70.41万元,支出总计70.41万元。收支较上年增加2.22万元,增长3.26%,主要原因为事业单位人员保险基数的调增补缴

2. 收入情况。2024年度本年收入合计70.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入70.41万元,无政府性基金预算财政拨款收入、事业收入等其他收入。本年收入较上年增加2.22万元,增长3.26%,主要原因为事业单位人员保险基数的调增补缴

3. 支出情况。2024年度本年支出合计70.41万元,其中:基本支出70.41万元,占比100%。本年支出较上年增加2.22万元,增长3.26%,主要原因为事业单位人员保险基数的调增补缴

4. 结转结余情况。无结转结余情况。

(二)财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计70.41万元,支出总计70.41万元。收支较上年增加2.22万元,增长3.26%主要原因为事业单位人员保险基数的调增补缴

(三)一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入70.41万元,较上年决算数增加2.22万元,增长3.26%主要原因为事业单位人员保险基数的调增补缴。较年初预算数增加6.89万元,增长10.85%。主要原因为事业单位人员保险基数的调增补缴

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出70.41万元,较上年决算数增加2.22万元,增长3.26%。主要原因为事业单位人员保险基数的调增补缴。较年初预算数增加6.89万元,增长10.85%,主要原因为事业单位人员保险基数的调增补缴

3.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.01万元,占比0.01%。较年初预算数减少0.34万元,降低97.14%。主要原因是落实“三保”政策,减少培训开支。

(2)文化旅游体育与传媒支出54.16,占比76.92%,较年初预算数增加2.62万元,增长5.08%。主要原因是人员内部调动导致的工资差额

(3)社会保障和就业支出10.28万元,占比14.60%。较年初预算数增加4.62万元,增长81.63%。主要原因为事业单位人员保险基数的调增补缴

(4)卫生健康支出3.3万元,占比4.69%。较年初预算数增加0万元,增长0%。

(5)住房保障支出2.66万元,占比0.94%。较年初预算数减少0.01万元,降低0.37%。主要原因是取整数差。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出70.41万元。其中:人员经费56.11万元,较上年决算数增加1.76万元,增长3.24%,主要原因是人员的变动以及事业单位人员保险基数的调增补缴公用经费14.3万元,较上年决算数增加0.46万元,增加3.32%,主要原因是人员变动相应人员经费开支增加。公用经费用途主要包括办公设备维修、日常办公耗材、水电气费用等

(五)政府性基金预算收支决算情况

本部门2024年无政府性基金收入和支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

(一)“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计0.09万元,较年初预算数减少0.11万元,下降55.00%,主要原因是减少公务接待。较上年支出数增加0.09万元,增长100%,主要原因是招商引资公务接待。

(二)“三公”经费分项支出情况

无公务车运行维护费。公务接待费0.09万元,主要用于招商引资公务接待。费用支出较年初预算数减少0.11万元,较上年支出数增加0.09万元,增长100%,主要原因是招商引资公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次10人。人均接待费90元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内

本年度会议费支0元。

本年度培训费支0.01万元,较上年0.22万元,减少95.45%,主要原因是落实“三保”政策,减少培训开支

(二)国有资产占用情况说明

至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备不含车辆0台(套)。

(三)政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额0

五、预算绩效管理情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对整体开展了绩效自评,无项目

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

1)公开范围。单位只需公开项目绩效自评表。

2)公开内容。本单位无项目。

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

本单位无项目。

三)重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈瑶   联系电话:023-47698463


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