发布日期:2024-09-25 10:01:20 大 中 小
一、单位基本情况
(一)职能职责
加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸。
经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,规范市场秩序,为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境,激发市场、社会的创造活力。强化产业引导,科学编制发展规划,构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。
公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展,完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。
公共管理职能。加强辖区规划建设和环境保护,强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理,完善社会治安防控体系。加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保社会和谐稳定。
公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监管能力。
服务管理职能。根据工作实际和承接能力,重点扩大农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理权限。做好与区级放权部门签订放权委托书,明确承接权限的具体内容、责任及相关事项。
综合行政执法。综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。加强执法监管,全面落实行政执法责任制,严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度,规范执法程序和执法行为。
(二)单位构成
江津区广兴镇人民政府下设:党政办公室,党群办公室,经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子),民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子),平安建设办公室,规划建设管理环保办公室,区城市管理局综合行政执法支队广兴大队,财政办公室,应急管理办公室,人大办公室,综合行政执法大队,农业服务中心,劳动就业和社会保障服务所,文化服务中心,退役军人服务站。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。
二、部门决算情况
(一)部门收支总体情况
1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计2806.03万元,支出总计2806.03万元。收支较上年增加1150.69万元,增长69.51%,主要原因为核发2022年年终考核奖以及清溪河大桥项目、农业生产项目、人居环境、山坪塘整治项目等项目费用增加。
2. 收入情况。2023年度本年收入合计2806.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2806.03万元,无政府性基金预算财政拨款收入、事业收入等其他收入。本年收入较上年增加1150.69万元,增长69.51%,主要原因为核发2022年年终考核奖以及清溪河大桥项目、农业生产项目、人居环境、山坪塘整治项目等项目财政拨款增加。
3. 支出情况。2023年度本年支出合计2806.03万元,其中:基本支出1293.92万元,占比46.11%;项目支出1512.11万元,占比53.89%。本年支出较上年增加1150.69万元,增长69.51%,主要原因为核发2022年年终考核奖以及清溪河大桥项目、农业生产项目、人居环境、山坪塘整治项目等项目支出增加。
4. 结转结余情况。2023年本部门无结转结余。
(二)财政拨款收支总体情况
2023年度财政拨款收入总计2806.03万元,支出总计2806.03万元。收支较上年增加1150.69万元,增长69.51%,主要原因为核发2022年年终考核奖以及清溪河大桥项目、农业生产项目、人居环境、山坪塘整治项目等费用增加。
(三)一般公共预算财政拨款收支总体情况
1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2806.03万元,较上年决算数增加1150.69万元,增长69.51%,主要原因为核发2022年年终考核奖以及清溪河大桥项目、农业生产项目、人居环境、山坪塘整治项目等费用增加。较年初预算数增加1107.44万元,增长65.20%。主要原因是核发2022年年终考核奖以及清溪河大桥项目、农业生产项目、人居环境、山坪塘整治项目等费用增加。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2806.03万元,较上年决算数增加1150.69万元,增长69.51%。主要原因是核发2022年年终考核奖以及清溪河大桥项目、农业生产项目、人居环境、山坪塘整治项目等项目费用增加。较年初预算数增加1107.44万元,增长65.20%,主要原因是核发2022年年终考核奖以及清溪河大桥项目、农业生产项目、人居环境、山坪塘整治项目等费用增加。
3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出933.86万元,占比33.28%。较年初预算数增加276.32万元,增长42.02%,主要原因是核发2022年年终考核奖及人员工资的调增。
(2)国防支出1万元,占比0.03%。较年初预算数增加0万元,增长0%。
(3)教育支出6.12万元,占比0.22%。较年初预算数增加0万元,增长0%。
(4)文化旅游体育与传媒支出53.13万元,占比1.89%。较年初预算数增加2.31万元,增长4.55%,主要原因是广兴历史文化陈列馆改成布展。
(5)社会保障和就业支出397.84万元,占比14.18%。较年初预算数增加29.49万元,增长8.0%,主要原因是人员增加社会保险的增加。
(6)卫生健康支出67.73万元,占比2.41%。较年初预算数增加4.41万元,增长6.96%,主要原因是人员增加医疗保险的增加。
(7)交通运输支出20.32万元,占比0.72%。较年初预算数增加0万元,增长0%。
(8)城乡社区支出81.3万元,占比2.90%。较年初预算数增加21.40万元,增长35.73%,主要原因是场镇上档升级、雨污分流改造等项目实施。
(9)农林水支出1155.90万元,占比41.19%。较年初预算数增加803.51万元,增长228.02%,主要原因是清溪河大桥项目、农业生产项目、人居环境、山坪塘整治项目等项目费用增加。
(10)灾害防治及应急管理支出19.96万元,占比0.71%。较年初预算数增加0万元,增长0%。
(11)住房保障支出68.87万元,占比2.45%。较年初预算数增加0.01万元,增长0.01%,主要原因是人员变动公积金缴存差异。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2806.03万元。其中:人员经费1068.61万元,较上年决算数增加175.65万元,增长19.67%,主要原因是核发2022年年终考核奖及人员工资的调增。公用经费225.31万元,较上年决算数增加26.67万元,增加13.43%,主要原因是人员增加相应人员经费开支增加。公用经费用途主要包括部门的水费、电费、办公费、维修费、劳务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况
本部门2023年度无政府性基金收入和支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况
(一)“三公”经费支出总体情况
2023年度“三公”经费支出共计15.65万元,较年初预算数减少10.85万元,下降40.94%,主要原因是公务用车有新能源车辆,节能减排后成效显著。较上年支出数减少1.62万元,减少9.38%,主要原因是厉行节约,节俭开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
因公出国(境)费用0万元。
公务车运行维护费12.5万元,主要用于公务车辆加油、维修等。费用支出较年初预算数减少3万元,较上年支出数减少1.31万元,减少9.49%,主要原因是控制日常运行成本,过“紧日子”要求的落实。
公务接待费3.15万元,主要用于招商引资公务接待。费用支出较年初预算数减少1.85万元,较上年支出数减少0.31万元,减少8.96%,主要原因是厉行节约,节俭开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门公务车保有量为6辆;国内公务接待42批次325人。人均接待费97元,车均维护费2.08万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况
2023年度本部门机关运行经费支出148.51万元,较上年增加4.2万元,增长2.91%,主要原因是人员增加使得运行成本增长。比年初预算减少4.28万元,减少2.8%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求。机关运行经费主要用于水费、电费、办公费、维修费、劳务费等。
本年度会议费支出3.93万元,较上年0.29万元,增长7.37%,主要原因是为了更好开展工作,组织了相关业务的培训。
本年度培训费支出7.38万元,较上年1.46万元,增长405.48%,主要原因是开展党员外出培训、廉政教育培训。
(二)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆。其中:机要通信用车2辆,应急保障用车1辆,特种专业技术用车3辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(三)政府采购支出说明
2023年度本部门政府采购支出总额2.78万元,其中:政府采购货物支出2.78万元。授予中小企业合同金额2.78万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.78万元,占政府采购支出总额的64.03%。主要用于采购电脑和打印机等物品。
五、预算绩效管理情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我镇对部门整体和项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评36项,涉及资金1515.10万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
(1)公开范围。部门应公开部门整体绩效自评表和项目绩效自评表。
(2)公开内容。详见表格。
2023年度部门整体绩效自评表
项目 名称 |
重庆市江津区广兴镇人民政府整体监控 |
自评总分 (分) |
100 | |||||||||
项目主管 部门 |
重庆市江津区广兴镇人民政府 |
财政归口科室 |
预算科 |
部门 联系人 |
陈瑶 |
联系电话 |
47698463 | |||||
项目资金(万元) |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||
1698.59 |
2806.03 |
2806.03 |
100 |
10 |
10 | |||||||
其中: 财政拨款 |
1698.59 |
2806.03 |
2806.03 |
100 |
10 |
10 | ||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
确保政府机关村(社区)基层组织正常运转,深入推进乡村振兴战略,全力实施“一四五”发展思路,推动广兴经济高质量发展,创造广兴人民高品质生活。促进经济社会发展,居民收入增长与经济增长基本同步,节能减排降碳完成上级下达任务。加大招商引资力度,引进企业,盘活闲置厂房,提升小企业基地形象。加大风险防控力度,保护一方平安,维护社会稳定。建设和维护各项基础设施,确保正常安全使用,设施乡村振兴战略,整治农村环境卫生,全力打造清洁村庄、清洁户。 |
无 |
确保了政府机关村(社区)基层组织正常运转,深入推进乡村振兴战略,促进经济社会发展,居民收入增长与经济增长基本同步,节能减排降碳完成上级下达任务。加大招商引资力度,引进企业,盘活闲置厂房,提升小企业基地形象。加大风险防控力度,保护一方平安,维护社会稳定。建设和维护维护各项基础设施,确保正常安全使用,设施乡村振兴战略,整治农村环境卫生,全力打造清洁村庄、清洁户。 | ||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
说明 | ||
科目调整次数 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
支付周期 |
% |
≤ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
完成当年预算需求 |
% |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
结余率 |
% |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
足额保障率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
2023年度项目绩效自评表
项目 名称 |
农村公路养护 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||||
项目主管 部门 |
广兴镇人民政府 |
财政归口科室 |
预算科 |
项目 联系人 |
陈瑶 |
联系电话 |
47698463 | ||||||
项目资金(万元) |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | ||||||
17.44 |
17.44 |
17.44 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
其中: 财政拨款 |
17.44 |
17.44 |
17.44 |
100 |
10 |
10 | |||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
开展应急演练保障经费 |
开展应急演练保障经费 |
已开展应急演练,经费按时保障。 | |||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
说明 | |||
公路技术状况达标率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
公路路面破损率 |
% |
≤ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
公路设施完好率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
项目合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
2. 绩效自评报告或案例
本单位无此事项。
3. 关于绩效自评结果的说明
从评价情况来看,项目总体完成情况较好,有效保障相关工作顺利开展,提升了居民生活质量。
(三)重点绩效评价结果
本单位无此事项。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:曾婷 联系电话:023-47698463
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:江津区广兴镇人民政府 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,806.03 | 一、一般公共服务支出 | 933.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | 1.00 | |
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 6.12 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 53.13 | |
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 397.84 | |
九、卫生健康支出 | 67.73 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 81.30 | ||
十二、农林水支出 | 1,155.91 | ||
十三、交通运输支出 | 20.32 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 68.86 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 19.96 | ||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 2,806.03 | 本年支出合计 | 2,806.03 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 2,806.03 | 总计 | 2,806.03 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
公开部门:江津区广兴镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 2,806.03 | 2,806.03 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 933.86 | 933.86 | ||||||
20101 | 人大事务 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 920.36 | 920.36 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 534.82 | 534.82 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 274.88 | 274.88 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 109.66 | 109.66 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 1.50 | 1.50 | ||||||
2010506 | 统计管理 | 1.50 | 1.50 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 1.00 | 1.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2013304 | 宣传管理 | 3.00 | 3.00 | ||||||
203 | 国防支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
20306 | 国防动员 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2030601 | 兵役征集 | 1.00 | 1.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 6.12 | 6.12 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 6.12 | 6.12 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 6.12 | 6.12 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 53.13 | 53.13 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 53.13 | 53.13 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 53.13 | 53.13 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 397.84 | 397.84 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 55.48 | 55.48 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 55.48 | 55.48 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 74.00 | 74.00 | ||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 74.00 | 74.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.00 | 180.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.82 | 84.82 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.41 | 42.41 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.77 | 52.77 | ||||||
20808 | 抚恤 | 23.11 | 23.11 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 23.11 | 23.11 | ||||||
20810 | 社会福利 | 29.13 | 29.13 | ||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 29.13 | 29.13 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 36.12 | 36.12 | ||||||
2082850 | 事业运行 | 36.12 | 36.12 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 67.73 | 67.73 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 4.04 | 4.04 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.40 | 1.40 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.64 | 2.64 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.32 | 57.32 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.33 | 22.33 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.45 | 18.45 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.69 | 7.69 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.85 | 8.85 | ||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 3.37 | 3.37 | ||||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 3.37 | 3.37 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 81.30 | 81.30 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 81.30 | 81.30 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 21.40 | 21.40 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 59.90 | 59.90 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1155.91 | 1155.91 | ||||||
21301 | 农业农村 | 543.81 | 543.81 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 169.88 | 169.88 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 80.00 | 80.00 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1.28 | 1.28 | ||||||
2130142 | 农村道路建设 | 207.65 | 207.65 | ||||||
2130153 | 农田建设 | 60.00 | 60.00 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 0.52 | 0.52 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.52 | 0.52 | ||||||
21303 | 水利 | 182.80 | 182.80 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 108.00 | 108.00 | ||||||
2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2130316 | 农村水利 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 4.80 | 4.80 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 428.78 | 428.78 | ||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 215.40 | 215.40 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 213.38 | 213.38 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 20.32 | 20.32 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 20.32 | 20.32 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 17.44 | 17.44 | ||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2.88 | 2.88 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 68.86 | 68.86 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 68.86 | 68.86 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 68.86 | 68.86 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.96 | 19.96 | ||||||
22401 | 应急管理事务 | 19.96 | 19.96 | ||||||
2240106 | 安全监管 | 18.36 | 18.36 | ||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.60 | 1.60 | ||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开部门:江津区广兴镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 2,806.03 | 1,293.92 | 1512.11 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 933.86 | 644.48 | 289.38 | |||
20101 | 人大事务 | 6.00 | 6.00 | ||||
2010104 | 人大会议 | 3.00 | 3.00 | ||||
2010108 | 代表工作 | 3.00 | 3.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 920.36 | 644.48 | 275.88 | |||
2010301 | 行政运行 | 534.82 | 534.82 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 274.88 | 274.88 | ||||
2010308 | 信访事务 | 1.00 | 1.00 | ||||
2010350 | 事业运行 | 109.66 | 109.66 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 1.50 | 1.50 | ||||
2010506 | 统计管理 | 1.50 | 1.50 | ||||
20113 | 商贸事务 | 1.00 | 1.00 | ||||
2011308 | 招商引资 | 1.00 | 1.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
20133 | 宣传事务 | 3.00 | 3.00 | ||||
2013304 | 宣传管理 | 3.00 | 3.00 | ||||
203 | 国防支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
20306 | 国防动员 | 1.00 | 1.00 | ||||
2030601 | 兵役征集 | 1.00 | 1.00 | ||||
205 | 教育支出 | 6.12 | 6.12 | ||||
20508 | 进修及培训 | 6.12 | 6.12 | ||||
2050803 | 培训支出 | 6.12 | 6.12 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 53.13 | 53.13 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 53.13 | 53.13 | ||||
2070109 | 群众文化 | 53.13 | 53.13 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 397.84 | 294.12 | 103.72 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 55.48 | 55.48 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 55.48 | 55.48 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 74.00 | 74.00 | ||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 74.00 | 74.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.00 | 179.42 | 0.59 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.82 | 84.82 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.41 | 42.41 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.77 | 52.18 | 0.59 | |||
20808 | 抚恤 | 23.11 | 23.11 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 23.11 | 23.11 | ||||
20810 | 社会福利 | 29.13 | 29.13 | ||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 29.13 | 29.13 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 36.12 | 36.12 | ||||
2082850 | 事业运行 | 36.12 | 36.12 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 67.73 | 57.32 | 10.41 | |||
21004 | 公共卫生 | 4.04 | 4.04 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.40 | 1.40 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.64 | 2.64 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 3.00 | 3.00 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.32 | 57.32 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.33 | 22.33 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.45 | 18.45 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.69 | 7.69 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.85 | 8.85 | ||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 3.37 | 3.37 | ||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 3.37 | 3.37 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 81.30 | 81.30 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 81.30 | 81.30 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 21.40 | 21.40 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 59.90 | 59.90 | ||||
213 | 农林水支出 | 1155.91 | 169.88 | 986.03 | |||
21301 | 农业农村 | 543.81 | 169.88 | 373.93 | |||
2130104 | 事业运行 | 169.88 | 169.88 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 80.00 | 80.00 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 20.00 | 20.00 | ||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1.28 | 1.28 | ||||
2130142 | 农村道路建设 | 207.65 | 207.65 | ||||
2130153 | 农田建设 | 60.00 | 60.00 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
21302 | 林业和草原 | 0.52 | 0.52 | ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.52 | 0.52 | ||||
21303 | 水利 | 182.80 | 182.80 | ||||
2130305 | 水利工程建设 | 108.00 | 108.00 | ||||
2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | ||||
2130316 | 农村水利 | 20.00 | 20.00 | ||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 4.80 | 4.80 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 428.78 | 428.78 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 215.40 | 215.40 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 213.38 | 213.38 | ||||
214 | 交通运输支出 | 20.32 | 20.32 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 20.32 | 20.32 | ||||
2140106 | 公路养护 | 17.44 | 17.44 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2.88 | 2.88 | ||||
221 | 住房保障支出 | 68.86 | 68.86 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 68.86 | 68.86 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 68.86 | 68.86 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.96 | 19.96 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 19.96 | 19.96 | ||||
2240106 | 安全监管 | 18.36 | 18.36 | ||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.60 | 1.60 | ||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:江津区广兴镇人民政府 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 2,806.03 | 一、一般公共服务支出 | 933.86 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | 1.00 | ||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 6.12 | |||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 53.13 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 397.84 | |||||
九、卫生健康支出 | 67.73 | |||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 81.30 | |||||
十二、农林水支出 | 1,155.91 | |||||
十三、交通运输支出 | 20.32 | |||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 68.86 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 19.96 | |||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
本年收入合计 | 2,806.03 | 二十五、债务付息支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 2,806.03 | 本年支出合计 | 2806.03 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 2806.03 | 总计 | 2806.03 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
公开部门:江津区广兴镇人民政府 | 单位:万元 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 2,806.03 | 1,293.92 | 1512.11 | |
201 | 一般公共服务支出 | 933.86 | 644.48 | 289.38 |
20101 | 人大事务 | 6.00 | 6.00 | |
2010104 | 人大会议 | 3.00 | 3.00 | |
2010108 | 代表工作 | 3.00 | 3.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 920.36 | 644.48 | 275.88 |
2010301 | 行政运行 | 534.82 | 534.82 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 274.88 | 274.88 | |
2010308 | 信访事务 | 1.00 | 1.00 | |
2010350 | 事业运行 | 109.66 | 109.66 | |
20105 | 统计信息事务 | 1.50 | 1.50 | |
2010506 | 统计管理 | 1.50 | 1.50 | |
20113 | 商贸事务 | 1.00 | 1.00 | |
2011308 | 招商引资 | 1.00 | 1.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | |
20133 | 宣传事务 | 3.00 | 3.00 | |
2013304 | 宣传管理 | 3.00 | 3.00 | |
203 | 国防支出 | 1.00 | 1.00 | |
20306 | 国防动员 | 1.00 | 1.00 | |
2030601 | 兵役征集 | 1.00 | 1.00 | |
205 | 教育支出 | 6.12 | 6.12 | |
20508 | 进修及培训 | 6.12 | 6.12 | |
2050803 | 培训支出 | 6.12 | 6.12 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 53.13 | 53.13 | |
20701 | 文化和旅游 | 53.13 | 53.13 | |
2070109 | 群众文化 | 53.13 | 53.13 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 397.84 | 294.12 | 103.72 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 55.48 | 55.48 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 55.48 | 55.48 | |
20802 | 民政管理事务 | 74.00 | 74.00 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 74.00 | 74.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.00 | 179.42 | 0.59 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.82 | 84.82 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.41 | 42.41 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.77 | 52.18 | 0.59 |
20808 | 抚恤 | 23.11 | 23.11 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 23.11 | 23.11 | |
20810 | 社会福利 | 29.13 | 29.13 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 29.13 | 29.13 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 36.12 | 36.12 | |
2082850 | 事业运行 | 36.12 | 36.12 | |
210 | 卫生健康支出 | 67.73 | 57.32 | 10.41 |
21004 | 公共卫生 | 4.04 | 4.04 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.40 | 1.40 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.64 | 2.64 | |
21007 | 计划生育事务 | 3.00 | 3.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.00 | 3.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.32 | 57.32 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 22.33 | 22.33 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 18.45 | 18.45 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.69 | 7.69 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.85 | 8.85 | |
21015 | 医疗保障管理事务 | 3.37 | 3.37 | |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 3.37 | 3.37 | |
212 | 城乡社区支出 | 81.30 | 81.30 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 81.30 | 81.30 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 21.40 | 21.40 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 59.90 | 59.90 | |
213 | 农林水支出 | 1155.91 | 169.88 | 986.03 |
21301 | 农业农村 | 543.81 | 169.88 | 373.93 |
2130104 | 事业运行 | 169.88 | 169.88 | |
2130122 | 农业生产发展 | 80.00 | 80.00 | |
2130126 | 农村社会事业 | 20.00 | 20.00 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1.28 | 1.28 | |
2130142 | 农村道路建设 | 207.65 | 207.65 | |
2130153 | 农田建设 | 60.00 | 60.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | |
21302 | 林业和草原 | 0.52 | 0.52 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.52 | 0.52 | |
21303 | 水利 | 182.80 | 182.80 | |
2130305 | 水利工程建设 | 108.00 | 108.00 | |
2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | |
2130316 | 农村水利 | 20.00 | 20.00 | |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 4.80 | 4.80 | |
21307 | 农村综合改革 | 428.78 | 428.78 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 215.40 | 215.40 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 213.38 | 213.38 | |
214 | 交通运输支出 | 20.32 | 20.32 | |
21401 | 公路水路运输 | 20.32 | 20.32 | |
2140106 | 公路养护 | 17.44 | 17.44 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2.88 | 2.88 | |
221 | 住房保障支出 | 68.86 | 68.86 | |
22102 | 住房改革支出 | 68.86 | 68.86 | |
2210201 | 住房公积金 | 68.86 | 68.86 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.96 | 19.96 | |
22401 | 应急管理事务 | 19.96 | 19.96 | |
2240106 | 安全监管 | 18.36 | 18.36 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 1.60 | 1.60 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:江津区广兴镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 987.15 | 302 | 商品和服务支出 | 678.3 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 429.53 |
30101 | 基本工资 | 200.32 | 30201 | 办公费 | 442.77 | 30301 | 离休费 | |
30102 | 津贴补贴 | 107.66 | 30202 | 印刷费 | 3.94 | 30302 | 退休费 | |
30103 | 奖金 | 182.35 | 30203 | 咨询费 | 1.16 | 30303 | 退职(役)费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30304 | 抚恤金 | 23.11 | ||
30107 | 绩效工资 | 242.42 | 30205 | 水费 | 3.46 | 30305 | 生活补助 | 403.93 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 84.82 | 30206 | 电费 | 16.65 | 30306 | 救济费 | |
30109 | 职业年金缴费 | 42.41 | 30207 | 邮电费 | 8.37 | 30307 | 医疗费补助 | 2.49 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.66 | 30208 | 取暖费 | 30308 | 助学金 | ||
30111 | 公务员医疗补助 | 9.93 | 30209 | 物业管理费 | 30309 | 奖励金 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.95 | 30211 | 差旅费 | 10.16 | 30310 | 个人农业生产补贴 | |
30113 | 住房公积金 | 68.86 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 30311 | 代缴社会保险费 | ||
30114 | 医疗费 | 6.77 | 30213 | 维修(护)费 | 46.92 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 0.96 | 310 | 资本性支出 | 711.05 | |
30215 | 会议费 | 3.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 50 | |||
30216 | 培训费 | 7.38 | 31005 | 基础设施建设 | 661.05 | |||
30217 | 公务接待费 | 3.15 | ||||||
30218 | 专用材料费 | 0.02 | ||||||
30224 | 被装购置费 | |||||||
30225 | 专用燃料费 | |||||||
30226 | 劳务费 | 14.35 | ||||||
30227 | 委托业务费 | 5.64 | ||||||
30228 | 工会经费 | 4.89 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.07 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.5 | ||||||
30239 | 其他交通费 | 35.26 | ||||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 56.72 | ||||||
人员经费合计 | 987.15 | 公用经费合计 | 1818.88 | |||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门:江津区广兴镇人民政府 | 单位:万元 | |||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 148.51 |
(一)支出合计 | 15.65 | (一)行政单位 | 148.51 | |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 12.50 | 五、资产信息 | — | |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 6 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 12.50 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | ||
3.公务接待费 | 3.15 | 2.主要领导干部用车 | ||
(1)国内接待费 | — | 3.15 | 3.机要通信用车 | 2 |
其中:外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | 1 | |
(2)国(境)外接待费 | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 3 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | 6 | 六、政府采购支出信息 | — |
5.国内公务接待批次(个) | — | 42 | (一)政府采购支出合计 | 2.78 |
其中:外事接待批次(个) | — | 1.政府采购货物支出 | 2.78 | |
6.国内公务接待人次(人) | — | 325 | 2.政府采购工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | 3.政府采购服务支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 2.78 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 其中:授予小微企业合同金额 | 1.78 | |
二、会议费 | — | 3.93 | ||
三、培训费 | — | 7.38 | ||
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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