发布日期:2025-02-10 16:59:22 大 中 小
重庆市江津区德感街道办事处(本级)
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;
2.负责基层治理综合指挥日常工作。负责一体化治理智治平台日常运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责机关综合协调、文电、机要保密、会务接待、后勤保障等日常事务;
3.负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,落实全面从严治党要求。负责人大、政协有关工作;
4.负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作,制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划;
5.负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域的工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务;
6.负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域的工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实;
7.承办区政府交办的其他事项。
(二)单位构成。
单位内设机构5个,各机构规范简称依次为:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室,机构规格为正科级。
二、部门收支总体情况
(一)收入支出总体情况。
2025年年初预算收入总计5834万元,支出总计5834万元。
(二)收入预算情况。
2025年年初预算数5834万元,其中:一般公共预算拨款5834万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加1246.37万元,主要是一般公共预算拨款增加1246.37万元。
按照我区预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。
(三)支出预算情况。
2025年年初预算数5834元,其中:一般公共服务支出2168.3万元,社会保障和就业支出394.03万元,卫生健康支出121.45万元,住房保障支出107.85万元,城乡社区支出2857.84万元,农林水支出129.5万元,交通运输支出49.64万元,灾害防治及应急管理支出5.39万元。支出较去年增加1246.37万元,主要是项目支出增加1429.37万元。
三、财政拨款收入支出预算情况说明
2025年财政拨款收入年初预算数5834万元,支出年初预算数5834万元。
四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入5834万元,一般公共预算财政拨款支出5834万元,比2024年增加1246.37万元。其中:基本支出1759.13万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年减少183万元,主要原因是严格按照“过苦日子”要求对运行经费进行压减等;项目支出4074.87万元,主要用于城市维护管理、基层治理网格员补助及涉农等重点工作,比2024年增加1429.37万元,主要原因是市政设施维护项目等增加。
五、政府性基金预算收入支出情况说明
重庆市江津区德感街道办事处(本级)2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算收入支出情况说明
重庆市江津区德感街道办事处(本级)2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费总体情况说明
2025年一般公共预算“三公”经费年初预算16.25万元,比2024年减少5.5万元,下降25.29%,主要原因是公务车运行维护标准下降。
(二)“三公”经费分项情况说明
2025年因公出国(境)费用年初预算数0万元;2025年公务接待费年初预算数0.25万元,与2024年相同;2025年公务用车运行维护费年初预算数16万元,比2024年减少5.5万元,主要原因是公务车运行维护标准下降;2025年公务用车购置费年初预算数0万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费257.89万元,比上年减少58.67万元,主要原因为严格按照“过苦日子”要求对运行经费进行压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额25万元:政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购25万元:政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4074.87万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,单位共有车辆5辆,其中应急保障用车3辆,执法执勤用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆5辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车2辆。
九、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:赖敏 联系方式:023-47836857
表1 | |||
重庆市江津区德感街道办事处(本级)2025年收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 5,834.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,168.30 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、社会保障和就业支出 | 394.03 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、卫生健康支出 | 121.45 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、城乡社区支出 | 2,857.84 | |
五、事业收入 | 五、农林水支出 | 129.50 | |
六、上级补助收入 | 六、交通运输支出 | 49.64 | |
七、附属单位上缴收入 | 七、住房保障支出 | 107.85 | |
八、事业单位经营收入 | 八、灾害防治及应急管理支出 | 5.39 | |
九、其他收入 | |||
本年收入合计 | 5,834.00 | 本年支出合计 | 5,834.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 5,712.98 | 支出总计 | 5,834.00 |
表2 | ||||||||||||
重庆市江津区德感街道办事处(本级)2025年收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 5834 | 5834 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2168.3 | 2168.3 | |||||||||
20101 | 人大事务 | 7.6 | 7.6 | |||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 7.6 | 7.6 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1721.18 | 1721.18 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 1138.3 | 1138.3 | |||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 582.88 | 582.88 | |||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1 | 1 | |||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 1 | 1 | |||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.96 | 1.96 | |||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.96 | 1.96 | |||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 409.01 | 409.01 | |||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 409.01 | 409.01 | |||||||||
20133 | 宣传事务 | 12.45 | 12.45 | |||||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 12.45 | 12.45 | |||||||||
20134 | 统战事务 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
20140 | 信访事务 | 14.3 | 14.3 | |||||||||
2014002 | 一般行政管理事务 | 14.3 | 14.3 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 394.03 | 394.03 | |||||||||
20802 | 民政管理事务 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 391.53 | 391.53 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.87 | 124.87 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.43 | 62.43 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 204.23 | 204.23 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 121.45 | 121.45 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 121.45 | 121.45 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 78.04 | 78.04 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.39 | 18.39 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.02 | 25.02 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2857.84 | 2857.84 | |||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2857.84 | 2857.84 | |||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2857.84 | 2857.84 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 129.5 | 129.5 | |||||||||
21301 | 农业农村 | 25 | 25 | |||||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 25 | 25 | |||||||||
21307 | 农村综合改革 | 104.5 | 104.5 | |||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 96.02 | 96.02 | |||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8.48 | 8.48 | |||||||||
214 | 交通运输支出 | 49.64 | 49.64 | |||||||||
21401 | 公路水路运输 | 49.64 | 49.64 | |||||||||
2140106 | 公路养护 | 49.64 | 49.64 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 107.85 | 107.85 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 107.85 | 107.85 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 107.85 | 107.85 | |||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.39 | 5.39 | |||||||||
22401 | 应急管理事务 | 5.39 | 5.39 | |||||||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 5.39 | 5.39 |
表3 | |||||||
重庆市江津区德感街道办事处(本级)2025年支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 5,834.00 | 1,759.13 | 4,074.87 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,168.30 | 1,138.30 | 1,030.00 | |||
20101 | 人大事务 | 7.60 | 7.60 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 7.60 | 7.60 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,721.18 | 1,138.30 | 582.88 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,138.30 | 1,138.30 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 582.88 | 582.88 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | ||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 1.96 | 1.96 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.96 | 1.96 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 409.01 | 409.01 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 409.01 | 409.01 | ||||
20133 | 宣传事务 | 12.45 | 12.45 | ||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 12.45 | 12.45 | ||||
20134 | 统战事务 | 0.80 | 0.80 | ||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 0.80 | 0.80 | ||||
20140 | 信访事务 | 14.30 | 14.30 | ||||
2014002 | 一般行政管理事务 | 14.30 | 14.30 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 394.03 | 391.53 | 2.50 | |||
20802 | 民政管理事务 | 2.50 | 2.50 | ||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 391.53 | 391.53 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.87 | 124.87 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.43 | 62.43 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 204.23 | 204.23 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 121.45 | 121.45 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 121.45 | 121.45 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 78.04 | 78.04 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.39 | 18.39 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.02 | 25.02 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 2,857.84 | 2,857.84 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,857.84 | 2,857.84 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,857.84 | 2,857.84 | ||||
213 | 农林水支出 | 129.50 | 129.50 | ||||
21301 | 农业农村 | 25 | 25.00 | ||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 25 | 25.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 104.50 | 104.50 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 96.02 | 96.02 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8.48 | 8.48 | ||||
214 | 交通运输支出 | 49.64 | 49.64 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 49.64 | 49.64 | ||||
2140106 | 公路养护 | 49.64 | 49.64 | ||||
221 | 住房保障支出 | 107.85 | 107.85 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 107.85 | 107.85 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 107.85 | 107.85 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.39 | 5.39 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 5.39 | 5.39 | ||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 5.39 | 5.39 |
表4 | ||||||
重庆市江津区德感街道办事处(本级)2025年财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 5,834.00 | 一、本年支出 | 5,834.00 | 5,834.00 | ||
一般公共预算拨款 | 5,834.00 | 一般公共服务支出 | 2,168.30 | 2,168.30 | ||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 394.03 | 394.03 | |||
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 121.45 | 121.45 | |||
二、上年结转 | 城乡社区支出 | 2,857.84 | 2,857.84 | |||
一般公共预算拨款 | 农林水支出 | 129.50 | 129.50 | |||
政府性基金预算拨款 | 交通运输支出 | 49.64 | 49.64 | |||
国有资本经营预算拨款 | 住房保障支出 | 107.85 | 107.85 | |||
灾害防治及应急管理支出 | 5.39 | 5.39 | ||||
二、结转下年 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
收入总计 | 5,834.00 | 支出总计 | 5,834.00 | 5,834.00 | 0.00 | 0.00 |
表5 | |||||
重庆市江津区德感街道办事处(本级)2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2024年预算数 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 4,587.63 | 5,834.00 | 1,759.13 | 4,074.87 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,696.64 | 2,168.30 | 1,138.30 | 1,030.00 |
20101 | 人大事务 | 11.89 | 7.60 | 7.60 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 11.89 | 7.60 | 7.60 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,592.81 | 1,721.18 | 1,138.30 | 582.88 |
2010301 | 行政运行 | 1,297.36 | 1,138.30 | 1,138.30 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 295.45 | 582.88 | 582.88 | |
20111 | 纪检监察事务 | 3.95 | 1.00 | 1.00 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 3.95 | 1.00 | 1.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 1.96 | 1.96 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.96 | 1.96 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 36.25 | 409.01 | 409.01 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 36.25 | 409.01 | 409.01 | |
20133 | 宣传事务 | 23.30 | 12.45 | 12.45 | |
2013302 | 一般行政管理事务 | 23.30 | 12.45 | 12.45 | |
20134 | 统战事务 | 0.80 | 0.80 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 0.80 | 0.80 | ||
20140 | 信访事务 | 28.44 | 14.30 | 14.30 | |
2014002 | 一般行政管理事务 | 28.44 | 14.30 | 14.30 | |
203 | 国防支出 | 18.06 | |||
20306 | 国防动员 | 18.06 | |||
2030601 | 兵役征集 | 5.96 | |||
2030607 | 民兵 | 12.10 | |||
205 | 教育支出 | 8.64 | |||
20508 | 进修及培训 | 8.64 | |||
2050803 | 培训支出 | 8.64 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 652.33 | 394.03 | 391.53 | 2.50 |
20802 | 民政管理事务 | 263.20 | 2.50 | 2.50 | |
2080201 | 行政运行 | 13.92 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 249.28 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 389.13 | 391.53 | 391.53 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.34 | 124.87 | 124.87 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.17 | 62.43 | 62.43 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 181.62 | 204.23 | 204.23 | |
210 | 卫生健康支出 | 127.66 | 121.45 | 121.45 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 127.66 | 121.45 | 121.45 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 86.46 | 78.04 | 78.04 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.20 | 18.39 | 18.39 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.00 | 25.02 | 25.02 | |
212 | 城乡社区支出 | 1,826.50 | 2,857.84 | 2,857.84 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,826.50 | 2,857.84 | 2,857.84 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,826.50 | 2,857.84 | 2,857.84 | |
213 | 农林水支出 | 91.64 | 129.50 | 129.50 | |
21301 | 农业农村 | 81.24 | 25.00 | 25.00 | |
2130125 | 农产品加工与促销 | 81.24 | 25.00 | 25.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 10.40 | 104.50 | 104.50 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 96.02 | 96.02 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10.40 | 8.48 | 8.48 | |
214 | 交通运输支出 | 39.71 | 49.64 | 49.64 | |
21401 | 公路水路运输 | 39.71 | 49.64 | 49.64 | |
2140106 | 公路养护 | 39.71 | 49.64 | 49.64 | |
221 | 住房保障支出 | 119.33 | 107.85 | 107.85 | |
22102 | 住房改革支出 | 119.33 | 107.85 | 107.85 | |
2210201 | 住房公积金 | 119.33 | 107.85 | 107.85 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.12 | 5.39 | 5.39 | |
22401 | 应急管理事务 | 7.12 | 5.39 | 5.39 | |
2240102 | 一般行政管理事务 | 7.12 | 5.39 | 5.39 |
表6 | ||||
重庆市江津区德感街道办事处(本级)2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,759.13 | 1,501.24 | 257.89 | |
301 | 工资福利支出 | 1,292.68 | 1,292.68 | |
30101 | 基本工资 | 293.90 | 293.90 | |
30102 | 津贴补贴 | 199.54 | 199.54 | |
30103 | 奖金 | 405.32 | 405.32 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.86 | 124.86 | |
30109 | 职业年金缴费 | 62.43 | 62.43 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.34 | 66.34 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.39 | 18.39 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.05 | 14.05 | |
30113 | 住房公积金 | 107.85 | 107.85 | |
302 | 商品和服务支出 | 220.52 | 220.52 | |
30201 | 办公费 | 9.00 | 9.00 | |
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 | |
30207 | 邮电费 | 22.78 | 22.78 | |
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | |
30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | |
30214 | 租赁费 | 6.00 | 6.00 | |
30215 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | |
30217 | 公务接待费 | 0.25 | 0.25 | |
30226 | 劳务费 | 5.00 | 5.00 | |
30228 | 工会经费 | 32.86 | 32.86 | |
30229 | 福利费 | 8.82 | 8.82 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 66.43 | 66.43 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 39.68 | 39.68 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 224.93 | 208.56 | 16.37 |
30305 | 生活补助 | 199.91 | 183.54 | 16.37 |
30307 | 医疗费补助 | 25.02 | 25.02 | |
310 | 资本性支出 | 21.00 | 21.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 21.00 | 21.00 |
表7 | |||||||||||
重庆市江津区德感街道办事处(本级)2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
21.75 | 21.50 | 21.50 | 0.25 | 16.25 | 16.00 | 16.00 | 0.25 |
表8 | |||||||
重庆市江津区德感街道办事处(本级)2025年政府性基金预算收入支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表9 | |||||||
重庆市江津区德感街道办事处(本级)2025年国有资本经营预算收入支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
(备注:本单位无国有资本经营收支,故此表无数据。) |
表10 | ||||||||||||
重庆市江津区德感街道办事处(本级)2025年政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
合计 | 25 | 25 | ||||||||||
货物类 | 25 | 25 | ||||||||||
工程类 | ||||||||||||
服务类 |
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