重庆市江津区德感街道办事处

当前位置: 重庆市江津区德感街道办事处>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算公开

重庆市江津区德感街道办事处2024年度决算公开

发布日期:2025-08-21 10:07:02

重庆市江津区德感街道办事处

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;

2.负责宣传、统战、民宗侨台、基层党建、群团工作;

3.负责辖区内村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作;

4.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等工作;

5.负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等工作;

6.负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作;

7.负责安全生产综合监管、应急管理等职责,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作;

8.负责惠农资金兑付、社区集体经济组织的监督管理工作;

9.负责农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作;

10.负责文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作;

11.负责劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作;

12.负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;

13.负责辖区企业发展的要素保障、协调引导、营造发展环境等服务性工作;

14.负责社区服务队伍建设、促进居民自治、协调物业管理、市容环境卫生、园林绿化等事务性工作;

15.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

2024年度重庆市江津区德感街道办事处设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室等8个正科级办事机构;设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、企业服务中心、社区事务服务中心等7个街道所属正科级全额拨款事业单位;辖牌坊社区、篆山坪社区、东方红社区、草坝社区、临峰社区、长冲社区、杨林社区、高桥溪社区、重潍社区、南华社区、兰港社区、滨洲社区、桥北社区、和爱社区等14个社区,红豆村1个村。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计9231.4万元,支出总计9231.4万元。收支较上年决算数减少647.93万元,下降6.5%,主要原因是以前年度结转项目逐年减少,本年度减少上年度结转项目资金,故收支较上年决算减少。

2.收入情况。2024年度收入合计8979.66万元,较上年决算数增加92.7万元,增加1%。其中:财政拨款收入8979.66万元,占100%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余251.74万元。

3.支出情况。2024年度支出合计8991.32万元,较上年决算数减少636.43万元,下降6.61%,主要原因是以前年度结转项目逐年减少,本年度减少上年度结转项目资金,故支出较上年决算减少。其中:基本支出3935.89万元,占43.77%;项目支出5055.43万元,占56.23%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余240.08万元,较上年决算数减少11.66万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8979.66万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加174.7万元,增长1.98%。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8979.66万元,较上年决算数增加174.7万元,增长1.98%。主要原因是增加城市管理维护经费。较年初预算数增加2346.95万元,增长35.38%,主要原因是年中追加城市管理维护经费等专项经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8979.66万元,较上年决算数增加174.7万元,增长1.98%。主要原因是城市管理维护经费增加支出。较年初预算数增加2346.95万元,增长35.38%。主要原因是年中增加城市管理维护经费等支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出2119.19万元,占23.60%,较年初预算数增加139.86万元,增长7.07%,主要原因是年中追加一些小项目。

(2)教育支出0.97万元,占0.01%,较年初预算数减少16.83万元,下降94.55%,主要原因是节约开支,减少培训等支出。

(3)文化旅游体育与传媒支出261.21万元,占2.91%,较年初预算数增加88.54万元,增加51.28%,主要原因是人员经费变化,增加文化活动项目经费等。

(4)社会保障与就业支出1286.34万元,占14.32%,较年初预算数增加156.43万元,增长13.84%,主要原因是调整职工养老保险等。

(5)卫生健康支出247.31万元,占2.75%,较年初预算数增加18.29万元,增长7.99%,主要原因是调整人员医疗保险基数等。

(6)节能环保支出22.94万元,占0.26%,较年初预算数增加7.94万元,增加52.93%,主要原因是保护环境,增加环保项目支出。

(7)城乡社区支出3850.82万元,占42.88%,较年初预算数增加1925.05万元,增长99.96%,主要原因是年中追加城市管理维护费。

(8)农林水支出903.1万元,占10.06%,较年初预算数减少2.66万元,减少0.29%。

(9)交通运输支出47.18万元,占0.53%,较年初预算数增加7.47万元,增加16.65%,主要原因是公路维修维护增加支出。

(10)住房保障支出231.32万元,占2.58%,较年初预算数增加38.76万元,增长20.13%,主要原因是年中调整公积金基数以及补缴以前年度公积金。

(11)灾害防治及应急管理支出9.28万元,占0.1%,较年初预算数增加2.16万元,增加30.34%,主要原因是救灾资金增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3935.89万元。其中:人员经费3343.18万元,较上年决算数减少34.77万元,减少1%,主要原因是人员变动,调整年度考核奖等。人员经费用途主要包括职工工资,绩效、五险二金等。公用经费592.71万元,较上年决算数减少27.87万元,下降4.5%,主要原因是节约开支,减少不必要支出。公用经费用途主要包括办公费,差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计13.36万元,较年初预算数减少8.37万元,下降38.57%,主要原因是节约开支,减少不必要支出。较上年支出数增加2.64万元,增加24.62%,主要原因是森林防火任务加重,增加公务车用车次数,导致支出增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费13.36万元,主要用于公务车维修维护以及油费等。费用支出较年初预算数减少8.14万元,下降37.86%,主要原因是厉行节约,减少不必要支出。较上年支出数增加2.64万元,增加24.62%,主要原因是森林防火任务加重,增加公务车用车次数,导致支出增加。

公务接待费0.00万元,2024年未发生公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.67万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少1.70万元,下降100%,主要原因是财政资金紧张,减少会议支出。本年度培训费支出0.97万元,较上年决算数减少0.13万元,下降11.8%,主要原因是主要原因是减少培训支出。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出347.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费,水电费,固定资产维修维护费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少1.34万元,与上年度基本持平。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额438.13万元,其中:政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出317.12万元、政府采购服务支出115.76万元。授予中小企业合同金额438.13万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额437.38万元,占政府采购支出总额的99.8 %。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

城市维护工作项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况全年完成市政设施、城市环卫及园林绿化日常维护、管理,城市环境卫生,市容市貌得到大幅提升。项目全年预算数为1776.5万元,执行数为3664.35万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成市政设施、城市环卫及园林绿化日常维护、管理,城市环境卫生,二是市容市貌得到大幅提升。发现的问题及原因,一是基础设施建设滞后,马路破损等没及时维护,二是日常维护管理质量不到位。下一步改进措施,一是将进一步加大对基础设施的建设及提高时效性,二是将进一步提高城市维护工作管护质量。

2024年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

市政管理维护经费

项目编码:

50011624T000004057566

自评总分:

100.00

项目主管部门:

703-重庆市江津区德感街道办事处

财政归口处室:

007-预算科

部门联系人:

赖敏

联系电话:

15730258456

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

17,765,000.00

36,643,515.64

36,643,515.64

其中:财政拨款

17,765,000.00

36,643,515.64

36,643,515.64

100

10.00

10.00

一般公共预算

17,765,000.00

36,643,515.64

36,643,515.64

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

全年绿化、环卫覆盖率98%以上,消防安全保障率95%以上,故障响应时间10小时内,故障排除及时率98%以上,设施完好率96%以上,垃圾分类处置率60%以上,道路等市政设施验收率98%以上,群众满意度95%以上。

全年绿化、环卫覆盖率98%以上,消防安全保障率95%以上,故障响应时间10小时内,故障排除及时率98%以上,设施完好率96%以上,垃圾分类处置率60%以上,道路等市政设施验收率98%以上,群众满意度95%以上。

全年绿化、环卫覆盖率98%以上,消防安全保障率95%以上,故障响应时间10小时内,故障排除及时率98%以上,设施完好率96%以上,垃圾分类处置率60%以上,道路等市政设施验收率98%以上,群众满意度95%以上。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

垃圾分类处置率

%

60

60

0

100

10

10

道路等市政设施验收率

%

98

98

0

100

10

10

设施完好率

%

96

96

0

100

10

10

故障排除及时率

%

98

98

0

100

10

10

故障响应时间

小时

10

10

0

100

10

10

绿化、环卫覆盖率

%

98

98

0

100

15

15

消防安全保障率

%

95

95

0

100

15

15

群众满意度

%

95

95

0

100

10

10

(二)部门绩效评价情况

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称:

重庆市江津区德感街道办事处整体自评

项目编码:

50011600024P000378

自评总分:

100.00

项目主管部门:

703-重庆市江津区德感街道办事处

财政归口处室:

007-预算科

部门联系人:

赖敏

联系电话:

15730258456

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

66,327,080.00

89,796,647.10

89,796,647.10

其中:财政拨款

66,327,080.00

89,796,647.10

89,796,647.10

100

10.00

10.00

一般公共预算

66,327,080.00

89,796,647.10

89,796,647.10

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.做好全年党政、党群工作,统筹做好群团工作。做好后勤保障,打造良好的工作环境;推进基层党建工作,深入推进全面从严治党;强化执纪监督。2.做好全年文化宣传、群众文化等工作,开展群众文化活动。3.做好全年安全生产及应急管理等工作,开展消防安全、应急救援、森林防火、防汛抗旱等预案演练。4.做好全年人大工作,开展人大代表活动、各种专项审查和评议。5.做好全年民政、敬老院管理等社会事务工作。6.做好全年规划建设及环保等工作,完成全街3.5万平方公里市政设施维护,保证设施完好率在98%以上;完成街道农村公路维修维护工作。7.做好全年信访、综治等工作,完成重要节点、重点人员稳控及劝接返工作。8.做好全年农林水及畜牧兽医等工作,完成乡村振兴、农村人居环境整治、河长制及河道管护等工作。9.做好全年辖区内各领域行政执法工作。10.保证社区、村级组织健康、正常运转。11.完成本年度民生实事项目。

内容真实、完整细致、及时的对部门预决算进行公开,全年基本支出3712.54万元以上,项目支出2738.93万元以上,资金保障率98%以上,采用保障金方式的政府采购占比不超过10%,“三公”经费控制不超过年初预算21.75万元,聘用人员控制不超过118人;做好全年规划建设及环保等工作,完成全街约204.8万平方米市政设施维护及清扫保洁,城乡环境卫生提升率在98%以上,辖区河道治理改善流域生态环境明显改善;做好全年安全生产及应急管理、信访、综治等工作,辖区治安状况良好;各项工作完成及时率100%;辖区群众满意度95%以上,上级部门满意度98%以上。

及时对2024年部门预算及2023年部门决算进行了公开,公开内容真实、完整细致;全年基本支出3935.89万元,项目支出5043.77万元;资金保障率98%以上,采用保障金方式的政府采购占比不超过10%,全部完成;“三公”经费支出13.36万元,未超年初预算;聘用人员实有107人,未超控制数118人;全年完成全街约204.8万平方米市政设施维护及清扫保洁,城乡环境卫生提升率在98%以上,辖区河道治理改善流域生态环境明显改善;全年完成安全生产及应急管理、信访、综治等工作,辖区治安状况良好;各项工作完成及时率100%;辖区群众满意度95%以上,上级部门满意度98%以上。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

基本支出

万元

3712.54

3935.89

6.02

100

3

3

项目支出

万元

2738.93

5043.77

84.15

100

3

3

全年完成值超指标值部分为年中追加项目预算。

部门预决算公开情况

定性

以内容完整性、细化程度、及时性及真实性进行评价,存在一类问题扣2.5分,无问题得满分。

1

0

100

10

10

进行评价时2024年决算还未批复公开,故填报的2023年部门决算公开情况。

各项工作完成及时率

%

100

100

0

100

10

10

资金保障率

%

98

98

0

100

4

4

城乡环境卫生提升率

%

98

98

0

100

15

15

辖区治安状况

定性

1

0

100

15

15

辖区河道治理改善流域生态环境

定性

明显改善

1

0

100

10

10

辖区群众满意度

%

95

95

0

100

5

5

服务对象及部门满意度

%

98

98

0

100

5

5

“三公”经费控制情况

万元

21.75

13.36

38.57

100

5

5

严格按照“过苦日子”要求对“三公”经费进行了压减。

采用保障金方式的政府采购占比情况

定性

无保障金采购的,得满分;保障金采购占比≤10%的,按该项指标分值的90%计算得分;占比>10%,不得分。 保障金采购占比=2024年度预算管理一体化系统保障金采购计划金额÷2024年度政府采购计划数。因系统原因无法编制采购预算只能通过保障金方式采购的,计算占比时可予以剔除,同时应在系统中上传有效佐证资料。

1

0

100

5

5

聘用人员控制情况

118

107

9.32

100

10

10

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-47833100



Overview

收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
机构运行信息表



Sheet 1:收入支出决算总表


收入支出决算表





01表
部门:重庆市江津区德感街道办事处



单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 8,979.66 一、一般公共服务支出 31 2129.52
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 33 0
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.97
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 261.22
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 1286.34

9
九、卫生健康支出 39 247.31

10
十、节能环保支出 40 22.94

11
十一、城乡社区支出 41 3850.82

12
十二、农林水支出 42 904.42

13
十三、交通运输支出 43 47.18

14
十四、资源勘探工业信息等支出 44 0

15
十五、商业服务业等支出 45 0

16
十六、金融支出 46 0

17
十七、援助其他地区支出 47 0

18
十八、自然资源海洋气象等支出 48 0

19
十九、住房保障支出 49 231.32

20
二十、粮油物资储备支出 50 0

21
二十一、国有资本经营预算支出 51 0

22
二十二、灾害防治及应急管理支出 52 9.28

23
二十三、其他支出 53 0

24
二十四、债务还本支出 54 0

25
二十五、债务付息支出 55 0

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0
本年收入合计 27 8979.66 本年支出合计 57 8991.32
使用非财政拨款结余和专用结余 28 0 结余分配 58 0
年初结转和结余 29 251.74 年末结转和结余 59 240.08
总计 30 9,231.40 总计 60 9,231.40


Sheet 2:收入决算表


收入决算表










02表
部门:重庆市江津区德感街道办事处








单位:万元
科目代码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 8979.66 8,979.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2119.19 2,119.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 47.03 47.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102 一般行政管理事务 47.03 47.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1970.78 1,970.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 1327.31 1,327.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 366.39 366.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 277.08 277.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102 一般行政管理事务 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 73.16 73.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102 一般行政管理事务 73.16 73.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 7.01 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302 一般行政管理事务 7.01 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20140 信访事务 18.26 18.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014002 一般行政管理事务 18.26 18.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803 培训支出 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 261.22 261.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 261.22 261.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 158.45 158.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 102.77 102.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1286.34 1,286.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 152.44 152.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109 社会保险经办机构 152.44 152.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 257.78 257.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080202 一般行政管理事务 14.22 14.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权建设和社区治理 243.56 243.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 792.43 792.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 287.58 287.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 143.55 143.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出 361.29 361.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 24.29 24.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 24.29 24.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 59.4 59.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082850 事业运行 59.4 59.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 247.31 247.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 3.08 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408 基本公共卫生服务 3.08 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 231.8 231.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 86.46 86.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 61.03 61.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 19.78 19.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 64.53 64.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21015 医疗保障管理事务 12.43 12.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101599 其他医疗保障管理事务支出 12.43 12.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 22.94 22.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 14.22 14.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 14.22 14.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 8.72 8.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110302 水体 8.72 8.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 3850.82 3,850.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 107.11 107.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 107.11 107.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 29.36 29.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120303 小城镇基础设施建设 29.36 29.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 3714.35 3,714.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 3714.35 3,714.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 903.1 903.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 680.88 680.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 579.14 579.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108 病虫害控制 10.4 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130109 农产品质量安全 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130119 防灾救灾 1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130125 农产品加工与促销 81.24 81.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业农村支出 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 113.71 113.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209 森林生态效益补偿 2.09 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234 林业草原防灾减灾 111.61 111.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316 农村水利 1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 107.51 107.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级公益事业建设的补助 97.11 97.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 10.4 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 47.18 47.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 47.18 47.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护 47.18 47.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 231.32 231.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 231.32 231.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 231.32 231.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 9.28 9.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 9.28 9.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240102 一般行政管理事务 9.28 9.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sheet 3:支出决算表


支出决算表









03表
部门:重庆市江津区德感街道办事处







单位:万元
科目代码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 8,991.32 3,935.89 5,055.43 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,129.52 1,604.39 525.14 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 47.03 0.00 47.03 0.00 0.00 0.00
2010102 一般行政管理事务 47.03 0.00 47.03 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,981.12 1,604.39 376.73 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 1,327.31 1,327.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 376.73 0.00 376.73 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 277.08 277.08 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 2.95 0.00 2.95 0.00 0.00 0.00
2011102 一般行政管理事务 2.95 0.00 2.95 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 73.16 0.00 73.16 0.00 0.00 0.00
2013102 一般行政管理事务 73.16 0.00 73.16 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 7.01 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00
2013302 一般行政管理事务 7.01 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00
20140 信访事务 18.26 0.00 18.26 0.00 0.00 0.00
2014002 一般行政管理事务 18.26 0.00 18.26 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803 培训支出 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 261.22 152.6 108.62 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 261.22 152.6 108.62 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 158.45 152.6 5.85 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 102.77 0 102.77 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,286.34 1,028.55 257.78 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 152.44 152.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109 社会保险经办机构 152.44 152.44 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 257.78 0.00 257.78 0.00 0.00 0.00
2080202 一般行政管理事务 14.22 0.00 14.22 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权建设和社区治理 243.56 0.00 243.56 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 792.43 792.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 287.58 287.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 143.55 143.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出 361.29 361.29 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 24.29 24.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 24.29 24.29 0.00 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 59.40 59.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2082850 事业运行 59.40 59.40 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 247.31 231.80 15.50 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 3.08 0.00 3.08 0.00 0.00 0.00
2100408 基本公共卫生服务 3.08 0.00 3.08 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 231.80 231.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 86.46 86.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 61.03 61.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 19.78 19.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 64.53 64.53 0.00 0.00 0.00 0.00
21015 医疗保障管理事务 12.43 0.00 12.43 0.00 0.00 0.00
2101599 其他医疗保障管理事务支出 12.43 0.00 12.43 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 22.94 0.00 22.94 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 14.22 0.00 14.22 0.00 0.00 0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 14.22 0.00 14.22 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 8.72 0.00 8.72 0.00 0.00 0.00
2110302 水体 8.72 0.00 8.72 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 3,850.82 107.11 3,743.71 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 107.11 107.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 107.11 107.11 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 29.36 0.00 29.36 0.00 0.00 0.00
2120303 小城镇基础设施建设 29.36 0.00 29.36 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 3,714.35 0.00 3,714.35 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 3,714.35 0.00 3,714.35 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 904.42 579.14 325.28 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 682.20 579.14 103.06 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 579.14 579.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108 病虫害控制 11.72 0.00 11.72 0.00 0.00 0.00
2130109 农产品质量安全 0.64 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00
2130119 防灾救灾 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2130125 农产品加工与促销 81.24 0.00 81.24 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业农村支出 8.46 0.00 8.46 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 113.71 0.00 113.71 0.00 0.00 0.00
2130209 森林生态效益补偿 2.09 0.00 2.09 0.00 0.00 0.00
2130234 林业草原防灾减灾 111.61 0.00 111.61 0.00 0.00 0.00
21303 水利 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2130316 农村水利 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 107.51 0.00 107.51 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级公益事业建设的补助 97.11 0.00 97.11 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 10.40 0.00 10.40 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 47.18 0.00 47.18 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 47.18 0.00 47.18 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护 47.18 0.00 47.18 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 231.32 231.32 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 231.32 231.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 231.32 231.32 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 9.28 0.00 9.28 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 9.28 0.00 9.28 0.00 0.00 0.00
2240102 一般行政管理事务 9.28 0.00 9.28 0.00 0.00 0.00


Sheet 4:财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算表








04表
部门:重庆市江津区德感街道办事处






单位:万元
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次
1 栏次
2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 8,979.66 一、一般公共服务支出 33 2,119.19 2,119.19 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 37 0.97 0.97 0.00 0.00

6
六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出 39 261.21 261.21 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 40 1,286.34 1,286.34 0.00 0.00

9
九、卫生健康支出 41 247.31 247.31 0.00 0.00

10
十、节能环保支出 42 22.94 22.94 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 43 3,850.82 3,850.82 0.00 0.00

12
十二、农林水支出 44 903.10 903.10 0.00 0.00

13
十三、交通运输支出 45 47.18 47.18 0.00 0.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 51 231.32 231.32 0.00 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00

21
二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出 54 9.28 9.28 0.00 0.00

23
二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00

24
二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00

25
二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 8,979.66 本年支出合计 59 8,979.66 8,979.66 0.00 0.00
年初结转和结余 28 0.00 年末结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 0.00
61



政府性基金预算财政拨款 30 0.00
62



国有资本经营预算财政拨款 31 0.00
63



总计 32 8,979.66 总计 64 8,979.66 8,979.66 0.00 0.00


Sheet 5:一般公共预算财政拨款支出决算表


一般公共预算财政拨款收入支出决算表
















05表
部门:重庆市江津区德感街道办事处














单位:万元
科目代码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 8,979.66 3,935.89 5,043.78 8,979.66 3,935.89 5,043.78 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 2,119.19 1,604.39 514.80 2,119.19 1,604.39 514.80 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 47.03 0.00 47.03 47.03 0.00 47.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 47.03 0.00 47.03 47.03 0.00 47.03 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 1,970.78 1,604.39 366.39 1,970.78 1,604.39 366.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 0.00 0.00 0.00 1,327.31 1,327.31 0.00 1,327.31 1,327.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 366.39 0.00 366.39 366.39 0.00 366.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 0.00 0.00 0.00 277.08 277.08 0.00 277.08 277.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 2.95 0.00 2.95 2.95 0.00 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2.95 0.00 2.95 2.95 0.00 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 73.16 0.00 73.16 73.16 0.00 73.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 73.16 0.00 73.16 73.16 0.00 73.16 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 0.00 0.00 0.00 7.01 0.00 7.01 7.01 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 7.01 0.00 7.01 7.01 0.00 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00
20140 信访事务 0.00 0.00 0.00 18.26 0.00 18.26 18.26 0.00 18.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2014002 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 18.26 0.00 18.26 18.26 0.00 18.26 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.97 0.97 0.00 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 0.00 0.00 0.00 0.97 0.97 0.00 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803 培训支出 0.00 0.00 0.00 0.97 0.97 0.00 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 261.22 152.60 108.62 261.22 152.60 108.62 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 261.22 152.60 108.62 261.22 152.60 108.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 0.00 0.00 0.00 158.45 152.60 5.85 158.45 152.60 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 0.00 0.00 0.00 102.77 0.00 102.77 102.77 0.00 102.77 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 1,286.34 1,028.55 257.78 1,286.34 1,028.55 257.78 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.00 0.00 0.00 152.44 152.44 0.00 152.44 152.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109 社会保险经办机构 0.00 0.00 0.00 152.44 152.44 0.00 152.44 152.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 0.00 0.00 0.00 257.78 0.00 257.78 257.78 0.00 257.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2080202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 14.22 0.00 14.22 14.22 0.00 14.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权建设和社区治理 0.00 0.00 0.00 243.56 0.00 243.56 243.56 0.00 243.56 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 792.43 792.43 0.00 792.43 792.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 287.58 287.58 0.00 287.58 287.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 143.55 143.55 0.00 143.55 143.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 361.29 361.29 0.00 361.29 361.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 24.29 24.29 0.00 24.29 24.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 24.29 24.29 0.00 24.29 24.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 0.00 0.00 0.00 59.40 59.40 0.00 59.40 59.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082850 事业运行 0.00 0.00 0.00 59.40 59.40 0.00 59.40 59.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 247.31 231.80 15.50 247.31 231.80 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.00 0.00 0.00 3.08 0.00 3.08 3.08 0.00 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408 基本公共卫生服务 0.00 0.00 0.00 3.08 0.00 3.08 3.08 0.00 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 231.80 231.80 0.00 231.80 231.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 86.46 86.46 0.00 86.46 86.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 61.03 61.03 0.00 61.03 61.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 19.78 19.78 0.00 19.78 19.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 64.53 64.53 0.00 64.53 64.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21015 医疗保障管理事务 0.00 0.00 0.00 12.43 0.00 12.43 12.43 0.00 12.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2101599 其他医疗保障管理事务支出 0.00 0.00 0.00 12.43 0.00 12.43 12.43 0.00 12.43 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 22.94 0.00 22.94 22.94 0.00 22.94 0.00 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 0.00 0.00 0.00 14.22 0.00 14.22 14.22 0.00 14.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 0.00 0.00 0.00 14.22 0.00 14.22 14.22 0.00 14.22 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 8.72 0.00 8.72 8.72 0.00 8.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2110302 水体 0.00 0.00 0.00 8.72 0.00 8.72 8.72 0.00 8.72 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 3,850.82 107.11 3,743.71 3,850.82 107.11 3,743.71 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00 107.11 107.11 0.00 107.11 107.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.00 0.00 0.00 107.11 107.11 0.00 107.11 107.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 0.00 0.00 0.00 29.36 0.00 29.36 29.36 0.00 29.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2120303 小城镇基础设施建设 0.00 0.00 0.00 29.36 0.00 29.36 29.36 0.00 29.36 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 3,714.35 0.00 3,714.35 3,714.35 0.00 3,714.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 3,714.35 0.00 3,714.35 3,714.35 0.00 3,714.35 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 903.10 579.14 323.96 903.10 579.14 323.96 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 0.00 0.00 0.00 680.88 579.14 101.74 680.88 579.14 101.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 0.00 0.00 0.00 579.14 579.14 0.00 579.14 579.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108 病虫害控制 0.00 0.00 0.00 10.40 0.00 10.40 10.40 0.00 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2130109 农产品质量安全 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 0.64 0.64 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2130119 防灾救灾 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130125 农产品加工与促销 0.00 0.00 0.00 81.24 0.00 81.24 81.24 0.00 81.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业农村支出 0.00 0.00 0.00 8.46 0.00 8.46 8.46 0.00 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 113.71 0.00 113.71 113.71 0.00 113.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 2.09 2.09 0.00 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234 林业草原防灾减灾 0.00 0.00 0.00 111.61 0.00 111.61 111.61 0.00 111.61 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316 农村水利 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 107.51 0.00 107.51 107.51 0.00 107.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级公益事业建设的补助 0.00 0.00 0.00 97.11 0.00 97.11 97.11 0.00 97.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 0.00 0.00 0.00 10.40 0.00 10.40 10.40 0.00 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 47.18 0.00 47.18 47.18 0.00 47.18 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 0.00 0.00 0.00 47.18 0.00 47.18 47.18 0.00 47.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护 0.00 0.00 0.00 47.18 0.00 47.18 47.18 0.00 47.18 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 231.32 231.32 0.00 231.32 231.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 231.32 231.32 0.00 231.32 231.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 231.32 231.32 0.00 231.32 231.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 9.28 0.00 9.28 9.28 0.00 9.28 0.00 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 0.00 0.00 0.00 9.28 0.00 9.28 9.28 0.00 9.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2240102 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 9.28 0.00 9.28 9.28 0.00 9.28 0.00 0.00 0.00 0.00


Sheet 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








06表
部门:重庆市江津区德感街道办事处






单位:万元
人员经费 公用经费
科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 2,920.84 302 商品和服务支出 589.24 310 资本性支出 3.46
30101 基本工资 788.72 30201 办公费 27.12 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 224.68 30202 印刷费 3.4 31002 办公设备购置 3.46
30103 奖金 432.04 30203 咨询费 0 31003 专用设备购置 0.00
30106 伙食补助费 0 30204 手续费 0 31005 基础设施建设 0.00
30107 绩效工资 616.4 30205 水费 1.73 31006 大型修缮 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 287.58 30206 电费 0.95 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30109 职业年金缴费 143.55 30207 邮电费 33.99 31008 物资储备 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 125.37 30208 取暖费 0 31009 土地补偿 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 19.78 30209 物业管理费 0 31010 安置补助 0.00
30112 其他社会保障缴费 29.6 30211 差旅费 0.02 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30113 住房公积金 231.32 30212 因公出国(境)费用 0 31012 拆迁补偿 0.00
30114 医疗费 21.8 30213 维修(护)费 15.74 31013 公务用车购置 0.00
30199 其他工资福利支出 0 30214 租赁费 3.25 31019 其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 422.34 30215 会议费 0 31021 文物和陈列品购置 0.00
30301 离休费 0 30216 培训费 0.97 31022 无形资产购置 0.00
30302 退休费 0 30217 公务接待费 0 31099 其他资本性支出 0.00
30303 退职(役)费 0 30218 专用材料费 0 312 对企业补助 0.00
30304 抚恤金 24.29 30224 被装购置费 0 31201 资本金注入 0.00
30305 生活补助 339.39 30225 专用燃料费 0 31203 政府投资基金股权投资 0.00
30306 救济费 0 30226 劳务费 18.36 31204 费用补贴 0.00
30307 医疗费补助 42.73 30227 委托业务费 170.78 31205 利息补贴 0.00
30308 助学金 0 30228 工会经费 61.97 31206 其他资本性补助 0.00
30309 奖励金 15.93 30229 福利费 17.48 31299 其他对企业补助 0.00
30310 个人农业生产补贴 0 30231 公务用车运行维护费 13.36 399 其他支出 0.00
30311 代缴社会保险费 0 30239 其他交通费用 72.89 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助 0 30240 税金及附加费用 0 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00



30299 其他商品和服务支出 147.23 39909 经常性赠与 0.00



307 债务利息及费用支出 0.00 39910 资本性赠与 0.00



30701 国内债务付息 0.00 39999 其他支出 0.00



30702 国外债务付息 0.00





30703 国内债务发行费用 0.00





30704 国外债务发行费用 0.00


人员经费合计 3,343.18 公用经费合计 592.71


Sheet 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















07表
部门:重庆市江津区德感街道办事处














单位:万元
科目代码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sheet 8:国有资本经营预算财政拨款支出决算表


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表











08表
部门:重庆市江津区德感街道办事处









单位:万元
科目代码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 结转 结余 合计 结转 结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sheet 9:机构运行信息表


机构运行信息决算表





09表
部门:重庆市江津区德感街道办事处



单位:万元
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
一、“三公”经费支出 1 五、机关运行经费 25 347.95
(一)支出合计 2 13.36 (一)行政单位 26 347.95
1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 27 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 4 13.36 六、资产信息 28
(1)公务用车购置费 5 0.00 (一)车辆数合计(辆) 29 5
(2)公务用车运行维护费 6 13.36 1.副部(省)级及以上领导用车 30 0
3.公务接待费 7 0.00 2.主要领导干部用车 31 0
(1)国内接待费 8 0.00 3.机要通信用车 32 1
其中:外事接待费 9 0.00 4.应急保障用车 33 4
(2)国(境)外接待费 10 0.00 5.执法执勤用车 34 0
(二)相关统计数 11 6.特种专业技术用车 35 0
1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 7.离退休干部用车 36 0
2.因公出国(境)人次数(人) 13 0 8.其他用车 37 0
3.公务用车购置数(辆) 14 0 (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 38 0
4.公务用车保有量(辆) 15 5 七、政府采购支出信息 39
5.国内公务接待批次(个) 16 0 (一)政府采购支出合计 40 438.13
其中:外事接待批次(个) 17 0 1.政府采购货物支出 41 5.26
6.国内公务接待人次(人) 18 0 2.政府采购工程支出 42 317.12
其中:外事接待人次(人) 19 0 3.政府采购服务支出 43 115.76
7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0 (二)政府采购授予中小企业合同金额 44 438.13
8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0 其中:授予小微企业合同金额 45 437.38
二、会议费 22 0.00


三、培训费 23 0.97


四、差旅费 24 10.35



扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:重庆市江津区人民政府办公室

版权所有:重庆市江津区人民政府

关注公众号
江津发布