重庆市江津区德感街道办事处

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重庆市江津区德感街道办事处2020年部门决算公开

发布日期:2021-08-24 15:19:34

重庆市江津区德感街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;3.动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;4.指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;5.负责社区集体经济组织的监督管理工作;6.负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;9.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;10.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;13.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;14.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。重庆市江津区德感街道办事处设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室等8个正科级办事机构;设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、企业服务中心、社区事务服务中心等7个街道所属正科级全额拨款事业单位;辖牌坊社区、篆山坪社区、东方红社区、草坝社区、临峰社区、长冲社区、杨林社区、高桥溪社区、重潍社区、南华社区、兰港社区、滨洲社区、桥北社区、和爱社区等14个社区,红豆村1个村。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入合计22790.01万元,年初结转和结余2123.07万元,总计24913.08万元,支出合计21166.45万元,年末结转和结余3746.63万元,总计24913.08万元。收支较上年决算数增加13103.24万元、增长110.95%,主要原因是:将拆迁账务、项目专账、食堂账务等账套加入财务管理系统进行账务处理。

2.收入情况。2020年度收入合计22790.01万元,较上年决算数增加12406.61万元,增长119.48%,主要原因是:将拆迁账务、项目专账、食堂账务等账套加入财务管理系统进行账务处理。其中:财政拨款收入9518.11万元,占41.76%;其他收入13271.9万元,占58.24%。此外,年初结转和结余2123.07万元。

3.支出情况。2020年度支出合计21166.45万元,较上年决算数增加11142.08万元,增长111.15%,主要原因:将拆迁账务、项目专账、食堂账务等账套加入财务管理系统进行账务处理。其中:基本支出3992.33万元,占18.86%;项目支出17174.12万元,占81.14%。此外,年末结转和结余3746.63万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3746.63万元,较上年决算数增加1961.17万元,增长109.84%,主要原因是拆迁账务、项目专账、食堂账务等账套加入财务管理系统进行账务处理,增加项目的结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9518.11万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加664.64万元,增长7.51%。主要原因是:城市建设维护经费增加。2020年度财政拨款支出总计9398.11万元。与2019年相比财政拨款支出增加544.64万元,增长6.15%。主要原因是:城市建设项目、“三创”项目增加。此外年末结转和结余灾后恢复重建资金120万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9518.11万元,较上年决算数增加664.64万元,增长7.51%。主要原因是:城市建设维护经费增加。较年初预算数增加3191.91万元,增长50.46%。主要原因是年中追加安排“三创”专项资金、违法建筑整治经费、灾后重建资金等支出预算。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9398.11万元,较上年决算数增加544.64万元,增长6.51%。主要原因是:城市建设项目、“三创”项目增加。较年初预算数增加3071.91万元,增长48.56%。主要原因是年中追加安排“三创”专项资金、违法建筑整治经费、灾后重建资金等项目预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转灾后重建资金120万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出2889.46万元,占30.74%,较年初预算数增加1286.17万元,增加80.22%,主要原因是增加保障性安居工程(老旧小区改造)配套基础设施建设资金、敬老院建设项目资金等。

(2)文化旅游体育与传媒支出194.8万元,占2.07%,较年初预算数减少1.94万元,下降0.98%,主要原因是文化活动开展上厉行节约,对资金管理方面较严谨,支出严格。

(3)社会保障与就业支出1228.50万元,占13.07%,较年初预算数增加305.59万元,增加33.11%,主要原因是人员调整,退休人员健康休养费调整等。

(4)节能环保支出36.84万元,占0.39%,较年初预算增加36.84万元,主要原因是年中追加长冲渔场、河道垃圾整治等项目资金。

(5)卫生健康支出1643.44万元,占17.49%,较年初预算数增加1323.71万元,增长414%,主要原因是年中追加安排“三创”专项资金等支出预算。

(6)城乡社区支出2159.78万元,占22.98%,较年初预算数减少76.4万元,减少3.41%,主要原因是基础设施建设项目减少。

(7)农林水支出740.52万元,占7.89%,较年初预算数减少11.2万元,减少1.49%,主要原因是人员变动及工作经费减少。

(8)交通运输支出104.43万元,占1.11%,较年初预算数增加84.93万元,增长435.53%,主要原因是加大对农村公路安全隐患整治和公路养护等资金的投入。

(9)住房保障支出282.52万元,占3%,较年初预算数增加149.38万元,增长112.2%,主要原因是人员调整,补交2019年公积金及增加缴存公积金基数。

(10)灾害防治及应急管理支出117.82万元,占1.26%,较年初预算数减少2.53万元,减少2.1%,主要原因是根据灾害发生实际情况调整支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3992.32万元。其中:人员经费3171.68元,较上年决算数增加664.5万元,增加26.5%,主要原因是人员调整、补缴2019年公积金及增加缴存公积金基数等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费820.64万元,较上年决算数减少146.49万元,下降15.14%,主要原因办公厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、咨询费、水电费、租赁费等。  

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余,年末无结转结余。本年无收入,较上年决算数减少20.00万元,主要原因是本年度没有申请相关项目。

(六)国有资本经营预算收支决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计21.05万元,较年初预算数减少2.55万元,减少13.78%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所下降。较上年决算支出数减少51.34万元,减少70.92%,主要原因是2019年度购置两台公务用车支出增加,2020年未购置公务车。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车运行维护费20.54万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加5.54万元,增加36.93%。较上年支出数减少9.32万元,下降31.21%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.51万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.99万元,减少85.42%。主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务车保有量为5辆;国内公务接待10批次55人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出820.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、维修(护)费、公务车运行维护费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少146.49万元,减少15.14%,原因办公厉行节约。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.19万元,较上年决算数减少3.38万元,下降44.64%,主要原因是强化会议费支出管理,严格遵守会议费开支范围和开支标准,会议费大幅下降。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.2万元,较上年决算数增加2.47万元,增长338.35%,主要原因是为提高人员水平,增加人员素质和业务能力,增加相关培训。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额47.55万元,其中:政府采购货物支出43.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.6万元。授予中小企业合同金额33.82万元,占政府采购支出总额的71.11%,其中:授予小微企业合同金额30.22万元,占政府采购支出总额的63.55%。主要用于采购办公用品,电脑、打印机、办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金1929.94万元;从评价情况来看,城市维护工作让市容市貌得到大幅提升。

(二)绩效自评结果 

城市维护工作项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况全年完成市政设施、城市环卫及园林绿化日常维护、管理,城市环境卫生,市容市貌得到大幅提升。项目全年预算数为2020万元,执行数为1929.94万元,完成预算的95.54%。主要产出和效果:一是完成市政设施、城市环卫及园林绿化日常维护、管理,城市环境卫生,二是市容市貌得到大幅提升。发现的问题及原因,一是基础设施建设滞后,马路破损等没及时维护,二是日常维护管理质量不到位。下一步改进措施,一是将进一步加大对基础设施的建设及提高时效性,二是将进一步提高城市维护工作管护质量。

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

城市建设维护管理工作

自评总分(分)

83.9

主管部门

重庆市江津区德感街道办事处

实施单位

重庆市江津区德感街道办事处

联系人

石奎

联系电话

13527536278

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

执行率得分(分)

总量

2020

总量

1929.94

95.54

9.6

其中:财政资金

2020

其中:财政资金

1929.94

95.54

9.6

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全街市政设施、城市环卫及园林绿化日常维护、管理,做到及时发现及时处理。环卫清扫面积69.4万方,绿化管护面积5.03万方,行道树管理6842株,公厕改造22座,改造管网、管沟5千米等。

全年对辖区市政设施、环卫及园林绿化进行日常维护、管理。完成环卫清扫面积81.93万方,绿化管护面积5.09万方,行道树管理7321株,公厕维护、改造27座,完成二、三级管网改造6千米。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

计量单位

全年完成值

得分系数(%)

权重(分)

指标得分(分)

未完成原因和改进措施及相关说明

产出指标

数量指标

指标1:二、三级管网

千米

6

0

5

0

年初预估数量较少。

指标2:井盖、水篦子

6400

98

5

4.9


指标3:交通隔离桩、护栏

千米

15.5

97

5

4.9


指标4:消防栓

42

95

5

4.9


指标5:路灯

629

100

5

5


指标6:巷道等

465

100

5

5


指标7:公厕

27

0

5

0

中途增加公厕5座,完成值相应增加。

指标8:清扫保洁面积

819289

0

5

0

中途清扫面积增加,完成值相应增加。

指标9:园林绿化面积

50886

99

7

6.9


指标10:行道树

7321

93

5

4.7


指标11:市政队员

31

100

5

5


质量指标

指标1:市政设施维护成效

%

98

100

6

6


指标2:市政环境达到“好”以上

%

98

100

6

6


时效指标

指标1:市政设施维护

全年维护

100

5

5


指标2:市政环环卫及园林绿化实施

全年

100

5

5


效益指标

社会效益指标

指标1:市政设施维护、市政环卫及绿化

推进了城市发展,展现城市精神面貌。

100

6

6


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:群众对生活环境满意度

%

99

100

5

5


说明

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-47833998 。


附件

封面代码

(单位:万元)

单位名称重庆市江津区德感街道办事处
单位负责人黄希琼
财务负责人王维明
填表人周文雨
电话号码(区号)023
电话号码47840233
分机号
单位地址重庆市江津区德感正街93号
组织机构代码(各级技术监督局核发)742886525
邮政编码402284
财政预算代码703
单位预算级次一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)江津区
单位基本性质行政单位
单位执行会计制度政府会计制度
预算管理级次乡镇级
隶属关系江津区
部门标识代码国务院办公厅
国民经济行业分类国家机构
新报因素连续上报
上年代码7428865250
报表类型单户表
备用码增加
统一社会信用代码115003817428865257
备用码一15730258456
备用码二增长
事业单位改革分类

收入支出决算总表

(单位:万元)

收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入9,518.11一、一般公共服务支出4,469.77
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出194.80
八、其他收入13,271.90八、社会保障和就业支出1,299.73


九、卫生健康支出2,424.50


十、节能环保支出44.38


十一、城乡社区支出11,132.70


十二、农林水支出1,046.79


十三、交通运输支出104.43


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出4.00


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出282.52


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出162.81


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计22,790.01本年支出合计21,166.45
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余2,123.07年末结转和结余3,746.63
总计24,913.08总计24,913.08

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


收入决算表

(单位:万元)

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计22,790.019,518.11




13,271.90
201一般公共服务支出4,892.792,889.46




2,003.33
20101人大事务70.7163.06




7.65
2010101  行政运行37.3237.32





2010102  一般行政管理事务20.7813.13




7.65
2010108  代表工作12.6112.61





20103政府办公厅(室)及相关机构事务4,344.302,391.57




1,952.73
2010301  行政运行992.40992.40





2010302  一般行政管理事务3,233.931,281.20




1,952.73
2010350  事业运行117.97117.97





20105统计信息事务165.83125.43




40.40
2010501  行政运行62.1862.18





2010507  专项普查活动101.6563.25




38.40
2010508  统计抽样调查2.00





2.00
20106财政事务110.37110.37





2010601  行政运行106.37106.37





2010602  一般行政管理事务4.004.00





20129群众团体事务30.2330.23





2012901  行政运行30.2330.23





20131党委办公厅(室)及相关机构事务171.35168.80




2.55
2013101  行政运行168.80168.80





2013102  一般行政管理事务2.55





2.55
207文化旅游体育与传媒支出200.80194.80




6.00
20701文化和旅游200.80194.80




6.00
2070109  群众文化200.80194.80




6.00
208社会保障和就业支出1,295.261,228.51




66.75
20801人力资源和社会保障管理事务116.04116.04





2080109  社会保险经办机构116.04116.04





20802民政管理事务476.17444.17




32.00
2080202  一般行政管理事务48.6116.61




32.00
2080208  基层政权建设和社区治理427.56427.56





20805行政事业单位养老支出571.25571.25





2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出177.57177.57





2080506  机关事业单位职业年金缴费支出101.20101.20





2080599  其他行政事业单位养老支出292.48292.48





20809退役安置55.1155.11





2080902  军队移交政府的离退休人员安置55.1155.11





20810社会福利1.391.39





2081002  老年福利1.391.39





20820临时救助34.75





34.75
2082001  临时救助支出34.75





34.75
20828退役军人管理事务40.5540.55





2082850  事业运行40.5540.55





210卫生健康支出1,676.721,643.44




33.28
21001卫生健康管理事务133.57126.79




6.78
2100101  行政运行126.79126.79





2100102  一般行政管理事务6.78





6.78
21004公共卫生1,343.511,317.01




26.50
2100410  突发公共卫生事件应急处理184.63161.13




23.50
2100499  其他公共卫生支出1,158.881,155.88




3.00
21011行政事业单位医疗199.64199.64





2101101  行政单位医疗74.5274.52





2101102  事业单位医疗48.1348.13





2101103  公务员医疗补助76.9976.99





211节能环保支出44.7436.84




7.90
21103污染防治7.90





7.90
2110302  水体7.90





7.90
21111污染减排36.8436.84





2111199  其他污染减排支出36.8436.84





212城乡社区支出12,968.702,159.79




10,808.90
21201城乡社区管理事务2,466.952,159.79




307.15
2120101  行政运行59.8059.80





2120102  一般行政管理事务2,237.101,929.94




307.15
2120104  城管执法96.7396.73





2120199  其他城乡社区管理事务支出73.3273.32





21208国有土地使用权出让收入安排的支出10,501.75





10,501.75
2120801  征地和拆迁补偿支出10,501.75





10,501.75
213农林水支出1,043.26740.53




302.74
21301农业农村805.45645.45




160.00
2130104  事业运行623.76623.76





2130106  科技转化与推广服务10.00





10.00
2130108  病虫害控制103.743.74




100.00
2130119  防灾救灾17.9517.95





2130124  农村合作经济50.00





50.00
21302林业和草原73.2943.92




29.37
2130205  森林资源培育27.10





27.10
2130207  森林资源管理2.27





2.27
2130234  林业草原防灾减灾43.9243.92





21305扶贫39.7213.36




26.37
2130599  其他扶贫支出39.7213.36




26.37
21307农村综合改革124.8037.80




87.00
2130701  对村级一事一议的补助87.00





87.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助37.8037.80





214交通运输支出104.43104.43





21401公路水路运输104.43104.43





2140106  公路养护104.43104.43





221住房保障支出282.52282.52





22102住房改革支出282.52282.52





2210201  住房公积金282.52282.52





224灾害防治及应急管理支出280.82237.82




43.00
22401应急管理事务149.62106.62




43.00
2240101  行政运行81.8381.83





2240102  一般行政管理事务24.7924.79





2240108  应急救援43.00





43.00
22407自然灾害救灾及恢复重建支出131.20131.20





2240702  地方自然灾害生活补助120.00120.00





2240704  自然灾害灾后重建补助11.2011.20





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

(单位:万元)

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计21,166.453,992.3317,174.12


201一般公共服务支出4,469.761,515.272,954.49


20101人大事务65.6437.3228.32


2010101  行政运行37.3237.32



2010102  一般行政管理事务13.13
13.13


2010108  代表工作15.19
15.19


20103政府办公厅(室)及相关机构事务3,925.461,110.372,815.09


2010301  行政运行992.40992.40



2010302  一般行政管理事务2,815.09
2,815.09


2010350  事业运行117.97117.97



20105统计信息事务164.4162.18102.23


2010501  行政运行62.1862.18



2010507  专项普查活动101.65
101.65


2010508  统计抽样调查0.58
0.58


20106财政事务110.37106.374.00


2010601  行政运行106.37106.37



2010602  一般行政管理事务4.00
4.00


20129群众团体事务30.2330.23



2012901  行政运行30.2330.23



20131党委办公厅(室)及相关机构事务173.65168.804.85


2013101  行政运行168.80168.80



2013102  一般行政管理事务4.85
4.85


207文化旅游体育与传媒支出194.80149.7345.08


20701文化和旅游194.80149.7345.08


2070109  群众文化194.80149.7345.08


208社会保障和就业支出1,299.74782.95516.79


20801人力资源和社会保障管理事务116.04116.04



2080109  社会保险经办机构116.04116.04



20802民政管理事务487.87
487.87


2080202  一般行政管理事务40.31
40.31


2080208  基层政权建设和社区治理447.56
447.56


20805行政事业单位养老支出571.25571.25



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出177.57177.57



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出101.20101.20



2080599  其他行政事业单位养老支出292.48292.48



20809退役安置55.1155.11



2080902  军队移交政府的离退休人员安置55.1155.11



20810社会福利1.39
1.39


2081002  老年福利1.39
1.39


20820临时救助27.53
27.53


2082001  临时救助支出27.53
27.53


20828退役军人管理事务40.5540.55



2082850  事业运行40.5540.55



210卫生健康支出2,424.50326.432,098.07


21001卫生健康管理事务126.79126.79



2100101  行政运行126.79126.79



21004公共卫生2,098.07
2,098.07


2100410  突发公共卫生事件应急处理184.63
184.63


2100499  其他公共卫生支出1,913.44
1,913.44


21011行政事业单位医疗199.64199.64



2101101  行政单位医疗74.5274.52



2101102  事业单位医疗48.1348.13



2101103  公务员医疗补助76.9976.99



211节能环保支出44.39
44.39


21103污染防治7.55
7.55


2110302  水体4.55
4.55


2110303  噪声3.00
3.00


21111污染减排36.84
36.84


2111199  其他污染减排支出36.84
36.84


212城乡社区支出11,132.71229.8510,902.86


21201城乡社区管理事务2,232.05229.852,002.20


2120101  行政运行59.8059.80



2120102  一般行政管理事务2,002.20
2,002.20


2120104  城管执法96.7396.73



2120199  其他城乡社区管理事务支出73.3273.32



21208国有土地使用权出让收入安排的支出8,900.66
8,900.66


2120801  征地和拆迁补偿支出8,900.66
8,900.66


213农林水支出1,046.79623.76423.03


21301农业农村799.43623.76175.67


2130104  事业运行623.76623.76



2130106  科技转化与推广服务9.00
9.00


2130108  病虫害控制98.72
98.72


2130119  防灾救灾17.95
17.95


2130124  农村合作经济50.00
50.00


21302林业和草原70.23
70.23


2130205  森林资源培育20.53
20.53


2130234  林业草原防灾减灾49.70
49.70


21305扶贫63.33
63.33


2130505  生产发展10.00
10.00


2130599  其他扶贫支出53.33
53.33


21307农村综合改革113.80
113.80


2130701  对村级一事一议的补助76.00
76.00


2130705  对村民委员会和村党支部的补助37.80
37.80


214交通运输支出104.43
104.43


21401公路水路运输104.43
104.43


2140106  公路养护104.43
104.43


216商业服务业等支出4.00
4.00


21606涉外发展服务支出4.00
4.00


2160699  其他涉外发展服务支出4.00
4.00


221住房保障支出282.52282.52



22102住房改革支出282.52282.52



2210201  住房公积金282.52282.52



224灾害防治及应急管理支出162.8281.8380.99


22401应急管理事务151.6281.8369.79


2240101  行政运行81.8381.83



2240102  一般行政管理事务26.79
26.79


2240108  应急救援43.00
43.00


22407自然灾害救灾及恢复重建支出11.20
11.20


2240704  自然灾害灾后重建补助11.20
11.20


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

(单位:万元)

收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款9,518.11一、一般公共服务支出2,889.462,889.46

二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出194.80194.80



八、社会保障和就业支出1,228.501,228.50



九、卫生健康支出1,643.441,643.44



十、节能环保支出36.8436.84



十一、城乡社区支出2,159.782,159.78



十二、农林水支出740.52740.52



十三、交通运输支出104.43104.43



十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出282.52282.52



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出117.81117.82



二十三、其他支出





二十四、债务还本支出



本年收入合计9,518.11二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余
二十六、抗疫特别国债安排的支出



一、一般公共预算财政拨款
本年支出合计9,398.119,398.11

二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余120.00120.00

三、国有资本经营预算财政拨款





总计9,518.11总计9,518.119,518.11

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(单位:万元)

项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计
9,518.119,398.113,992.335,405.78120.00
201一般公共服务支出
2,889.462,889.461,515.271,374.19
20101人大事务
63.0663.0637.3225.74
2010101  行政运行
37.3237.3237.32

2010102  一般行政管理事务
13.1313.13
13.13
2010108  代表工作
12.6112.61
12.61
20103政府办公厅(室)及相关机构事务
2,391.572,391.571,110.371,281.20
2010301  行政运行
992.40992.40992.40

2010302  一般行政管理事务
1,281.201,281.20
1,281.20
2010350  事业运行
117.97117.97117.97

20105统计信息事务
125.43125.4362.1863.25
2010501  行政运行
62.1862.1862.18

2010507  专项普查活动
63.2563.25
63.25
20106财政事务
110.37110.37106.374.00
2010601  行政运行
106.37106.37106.37

2010602  一般行政管理事务
4.004.00
4.00
20129群众团体事务
30.2330.2330.23

2012901  行政运行
30.2330.2330.23

20131党委办公厅(室)及相关机构事务
168.80168.80168.80

2013101  行政运行
168.80168.80168.80

207文化旅游体育与传媒支出
194.80194.80149.7345.08
20701文化和旅游
194.80194.80149.7345.08
2070109  群众文化
194.80194.80149.7345.08
208社会保障和就业支出
1,228.511,228.51782.95445.56
20801人力资源和社会保障管理事务
116.04116.04116.04

2080109  社会保险经办机构
116.04116.04116.04

20802民政管理事务
444.17444.17
444.17
2080202  一般行政管理事务
16.6116.61
16.61
2080208  基层政权建设和社区治理
427.56427.56
427.56
20805行政事业单位养老支出
571.25571.25571.25

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出
177.57177.57177.57

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出
101.20101.20101.20

2080599  其他行政事业单位养老支出
292.48292.48292.48

20809退役安置
55.1155.1155.11

2080902  军队移交政府的离退休人员安置
55.1155.1155.11

20810社会福利
1.391.39
1.39
2081002  老年福利
1.391.39
1.39
20828退役军人管理事务
40.5540.5540.55

2082850  事业运行
40.5540.5540.55

210卫生健康支出
1,643.441,643.44326.431,317.01
21001卫生健康管理事务
126.79126.79126.79

2100101  行政运行
126.79126.79126.79

21004公共卫生
1,317.011,317.01
1,317.01
2100410  突发公共卫生事件应急处理
161.13161.13
161.13
2100499  其他公共卫生支出
1,155.881,155.88
1,155.88
21011行政事业单位医疗
199.64199.64199.64

2101101  行政单位医疗
74.5274.5274.52

2101102  事业单位医疗
48.1348.1348.13

2101103  公务员医疗补助
76.9976.9976.99

211节能环保支出
36.8436.84
36.84
21111污染减排
36.8436.84
36.84
2111199  其他污染减排支出
36.8436.84
36.84
212城乡社区支出
2,159.792,159.79229.851,929.94
21201城乡社区管理事务
2,159.792,159.79229.851,929.94
2120101  行政运行
59.8059.8059.80

2120102  一般行政管理事务
1,929.941,929.94
1,929.94
2120104  城管执法
96.7396.7396.73

2120199  其他城乡社区管理事务支出
73.3273.3273.32

213农林水支出
740.53740.53623.76116.77
21301农业农村
645.45645.45623.7621.69
2130104  事业运行
623.76623.76623.76

2130108  病虫害控制
3.743.74
3.74
2130119  防灾救灾
17.9517.95
17.95
21302林业和草原
43.9243.92
43.92
2130234  林业草原防灾减灾
43.9243.92
43.92
21305扶贫
13.3613.36
13.36
2130599  其他扶贫支出
13.3613.36
13.36
21307农村综合改革
37.8037.80
37.80
2130705  对村民委员会和村党支部的补助
37.8037.80
37.80
214交通运输支出
104.43104.43
104.43
21401公路水路运输
104.43104.43
104.43
2140106  公路养护
104.43104.43
104.43
221住房保障支出
282.52282.52282.52

22102住房改革支出
282.52282.52282.52

2210201  住房公积金
282.52282.52282.52

224灾害防治及应急管理支出
237.82117.8281.8335.99120.00
22401应急管理事务
106.62106.6281.8324.79
2240101  行政运行
81.8381.8381.83

2240102  一般行政管理事务
24.7924.79
24.79
22407自然灾害救灾及恢复重建支出
131.2011.20
11.20120.00
2240702  地方自然灾害生活补助
120.00


120.00
2240704  自然灾害灾后重建补助
11.2011.20
11.20

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(单位:万元)

人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出2,718.60302商品和服务支出811.37310资本性支出9.27
30101  基本工资603.4930201  办公费74.5731001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴261.8730202  印刷费6.4731002  办公设备购置9.27
30103  奖金244.0130203  咨询费
31003  专用设备购置
30106  伙食补助费0.3130204  手续费0.0331005  基础设施建设
30107  绩效工资596.1730205  水费1.2531006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费177.5730206  电费1.3731007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费101.2030207  邮电费32.2931008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费122.6530208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费76.9930209  物业管理费0.7031010  安置补助
30112  其他社会保障缴费1.4030211  差旅费246.5431011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金282.5230212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30114  医疗费21.4830213  维修(护)费24.8131013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出228.9430214  租赁费5.8431019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助453.0930215  会议费3.6431021  文物和陈列品购置
30301  离休费22.8130216  培训费3.0731022  无形资产购置
30302  退休费30.1230217  公务接待费0.5131099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
312对企业补助
30304  抚恤金91.7230224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助65.4930225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费16.1931204  费用补贴
30307  医疗费补助
30227  委托业务费18.5131205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费22.8231299  其他对企业补助
30309  奖励金5.0430229  福利费34.67399其他支出
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费20.5439906  赠与
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用115.5939907  国家赔偿费用支出
30399  其他个人和家庭的补助支出237.9130240  税金及附加费用
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299  其他商品和服务支出181.9339999  其他支出



307债务利息及费用支出






30701  国内债务付息






30702  国外债务付息






30703  国内债务发行费用






30704  国外债务发行费用



人员经费合计3,171.68公用经费合计820.64

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


机构运行信息表

(单位:万元)

项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费820.64
(一)支出合计18.5021.05(一)行政单位820.64
  1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行维护费15.0020.54五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)5
    (2)公务用车运行维护费15.0020.54  1.副部(省)级及以上领导用车
  3.公务接待费3.500.51  2.主要领导干部用车
    (1)国内接待费0.51  3.机要通信用车1
         其中:外事接待费
  4.应急保障用车4
    (2)国(境)外接待费
  5.执法执勤用车
(二)相关统计数  6.特种专业技术用车
  1.因公出国(境)团组数(个)
  7.离退休干部用车
  2.因公出国(境)人次数(人)
  8.其他用车
  3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
  4.公务用车保有量(辆)5(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
  5.国内公务接待批次(个)10六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)
  (一)政府采购支出合计47.55
  6.国内公务接待人次(人)55     1.政府采购货物支出43.95
     其中:外事接待人次(人)
     2.政府采购工程支出
  7.国(境)外公务接待批次(个)
     3.政府采购服务支出3.60
  8.国(境)外公务接待人次(人)
  (二)政府采购授予中小企业合同金额33.82
二、会议费4.19        其中:授予小微企业合同金额30.22
三、培训费3.20

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


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