重庆市江津区白沙镇人民政府

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重庆市江津区白沙镇人民政府2024年度决算公开说明及公开报表(部门)

发布日期:2025-09-08 14:37:14

重庆市江津区白沙镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

我单位为地方政府一级预算单位。主要提供本镇的公共服务和社会管理。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。精确的职能职责详见《重庆市江津区机构编制委员会关于白沙镇综合办事机构主要职责、下设机构和人员编制规定的批复》(津编发〔2013〕61号)

(二)机构设置

我镇设立11个综合办事机构,包含党政办公室、党建办公室、政法和社会管理办、财政局、规划建设环保局、经济发展局、农业发展局、综合执法局、社会事业局、民政社保局、行政审批局;下属7个事业单位,包括:重庆市江津区白沙镇农业服务中心、重庆市江津区白沙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市江津区白沙镇文化服务中心、重庆市江津区白沙镇水利开发中心、重庆市江津区白沙镇扶贫开发中心、重庆市江津区白沙镇退役军人服务站、重庆市江津区白沙镇综合行政执法大队。

(三)人员情况

我单位在编人员211人,其中行政编制人员75人,参公事业编制人员18人,事业编制人员118人,较上年减少2人。其中行政编制人员减少2人,参公事业编制人员增加4人,事业编制人员减少4人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计13166.65万元,支出总计11205.49万元。收入与2023年度相比,减少74.28万元,下降0.6%,主要原因是本年上级部门专项拨款收入的减少额度大于本级财政预算项目收入的增加额度。其中,2023年度实施的大众渴望桥改造、棚户区改造、无物管消防隐患整治等项目已阶段性完工,导致相关专项拨款同比减少。支出与2024年度相比,增加222.53万元,增加2.03%,主要原因是以下三方面因素共同作用:一是社会保险缴费基数政策性上调、按规定补缴导致单位承担的社保支出增加;二是本年度预算安排中加大了投入力度,资金重点用于涉农项目、农村综合改革转移支付及黑臭水体治理等领域;三是上年度已开工的棚户区改造、无物管小区消防隐患整治等项目尚未完工,本年度使用上年专项拨款结转资金根据工程进度结算支付,相应支出同比增加。

2.收入情况。2024年度收入合计10836.98万元,与2023年度相比,减少1595.96万元,下降12.8%,主要原因是上级专项拨款收入同比减少。一方面,2023年度年度实施的大众渴望桥改造、棚户区改造、无物管消防隐患整治等项目已阶段性完工,专项拨款相应减少;另一方面,为缓解财政支出压力,本年度新增项目数量较上年明显缩减,两者共同导致了收入减少。其中:财政拨款收入10623.35万元,占98.03%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入213.63万元,占1.97%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余2329.66万元。

3.支出情况。2024年度支出合计11205.49万元,与2023年度相比,增加222.53万元,增长2.0%,主要原因社会保险缴费基数政策性上调、按规定补缴导致单位承担的社保支出增加,同时加大在涉农项目、农村综合改革转移支付、黑臭水体治理、棚户区改造、无物管消防隐患整治方面的投入。其中:基本支出5907.55万元,占52.72%;项目支出5297.93万元,占47.28%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1961.16万元,与2023年度相比,减少296.81万元,下降13.1%,主要原因是2023年结余的棚户区改造、无物管消防隐患整治项目款项拨付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计10623.35万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加181.20万元,增长1.7%。主要原因是:一方面,财政统筹的社会保险缴费基数上调,并实施养老保险政策性补缴,导致基本养老保险支出相应增加;另一方面,在涉农项目、农村综合改革转移支付及黑臭水体治理等领域的投入力度加大,共同推动了财政拨款收、支的同步增长。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入10623.35万元,与2023年度相比,增加181.20万元,增长1.7%。主要原因是财政统筹的社会保险缴费基数上调、并实施养老保险政策性补缴,导致基本养老保险预算收入增加,同时在涉农项目、农村综合改革转移支付、黑臭水体整治等领域增加预算收入。较年初预算数增加657.42万元,增长6.6%。主要原因是年度中追加预算项目及养老保险基数调整追加预算所致,项目主要涉及:2024年农村综合改革转移支付项目追加收入(296.60万元),农村黑臭水体治理项目资金追加收入(100.00万元),江津区白沙驴溪河流域水环境综合治理工程追加收入(60.89万元),养老保险基数调整追加收入129.32万元(单位承担部分)。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出10623.35万元,与2023年度相比,增加181.20万元,增长1.7%。主要原因是财政统筹的社会保险缴费基数上调、养老保险政策性补缴,导致基本养老保险支出增加,同时在涉农项目、农村综合改革转移支付、黑臭水体整治等领域支出增加。较年初预算数增加657.42万元,增长6.6%。主要原因是年度执行中追加了项目预算及事业单位工作人员全员政策性补缴养老保险所致。项目资金重点投入于2024年农村综合改革转移支付项目(296.60万元),农村黑臭水体治理项目(100.00万元),江津区白沙驴溪河流域水环境综合治理工程(60.89万元),养老保险基数调整预算追加单位承担金额129.32万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出3756.66万元,占35.36%,较年初预算数增加296.61万元,增长8.6%,主要原因是为保证会计核算的规范性与准确性,本年度根据实际业务需要,按规定从其他项目调剂至“一般公共服务”列支,主要用于支付劳务派遣费用、中小金融机构风险处置补助、白沙镇武装工作经费。

(2)国防支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少10.00万元,下降100.0%,主要原因是为保证财务核算规范,按规定将相关支出调剂至“一般公共服务”科目列支,用于支付白沙镇武装工作经费,并未减少本项目支出。

(3)教育支出7.64万元,占0.07%,较年初预算数减少25.95万元,下降77.3%,主要原因是工作人员培训费用减少。

(4)文化旅游体育与传媒支出251.66万元,占2.37%,较年初预算数增加18.89万元,增长8.1%,主要原因是组织群众参与的文化活动增加。

(5)社会保障与就业支出1797.39万元,占16.92%,较年初预算数增加274.21万元,增长18.0%,主要原因是社会保险缴费基数上调导致单位承担部分增加、三支一扶人员补助不足部分从其他项目调剂支付,以及抚恤金、退休人员独生子女补贴支出增加。

(6)卫生健康支出364.25万元,占3.43%,较年初预算数增加18.84万元,增长5.5%,主要原因是艾滋病防治支出增加、医保征收工作经费支出增加。

(7)节能环保支出208.60万元,占1.96%,较年初预算数增加134.96万元,增长183.3%,主要原因是在黑臭水治理、水环境综合治理、环保事务上投入增加。

(8)城乡社区支出1337.97万元,占12.59%,较年初预算数减少344.15万元,下降20.5%,主要原因是在黑臭水治理、水环境综合治理、环保事务上投入增加。

(9)农林水支出2425.90万元,占22.84%,较年初预算数增加411.05万元,增长20.4%,主要原因是在涉农项目、农村综合改革转移支付、基础设施管护、农村黑臭水体治理投入增加。

(10)交通运输支出114.53万元,占1.08%,较年初预算数减少79.32万元,下降40.9%,主要原因是公路维修维护经费投入减少,另疫情期间出租车司机就业帮扶补助未能达到当事人预期,未实现支付。

(11)住房保障支出358.75万元,占3.38%,较年初预算数增加34.58万元,增长10.7%,主要原因是公积金年初未足额预算,实际支付较年初增加。

(12)灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少72.30万元,下降100.0%,主要原因是根据财务核算规范要求,将原列支于该科目的消防队员劳务派遣费用调整至一般公共服务科目支出。此次调整为预算科目间的内部调整,该笔资金的实际支出总量并未减少,仍全额用于原定用途。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出5907.55万元。其中:人员经费5118.87万元,与2023年度相比,增加151.17万元,增长3.0%,主要原因是社会保险缴费基数按规定进行年度调增引起的支出增加,按规定执行的政策性补缴养老保险及职业年金,以及住房公积金缴存标准上调带来的支出增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括工资、规范性津补贴、奖金、五险一金、残疾人就业保障金、健康休养费、抚恤金、丧葬费、抚恤金等。公用经费788.69万元,与2023年度相比,减少91.17万元,下降10.4%,主要原因是严格执行过紧日子要求,进一步压缩定额公用经费所致,包括食堂伙食费、办公设备购置等支出的压减。公用经费用途主要包括办公费、水电费、培训费、公务接待费、会议费、差旅费、委托业务费、离退休人员福利费、工会经费、委托业务费、办公设备购置。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计22.65万元,较年初预算数减少2.04万元,下降8.3%,主要原因是本年度公务用车已纳入本级统一管理,通过统筹调度和集约使用,在预算执行过程中将车辆运行维护费从严控制,压减至最低限度。较上年支出数减少0.03万元,下降0.1%,主要原因是我单位相关经费已压缩至临界水平,进一步压减空间有限。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减,主要原因是我单位年初未预算且本年度未发生相关支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减,主要原因是我单位年初未预算且本年无支出。

公务车运行维护费19.00万元,主要用于主要用于主要用于公务车加油、维修、通行费、停车费。费用支出较年初预算数增加1.00万元,增长5.6%,主要原因是公务用车纳入本级统一管理,将农业服务中心预算的公务用车运行维护费调整至本级。较上年支出数无增减,主要原因是我单位相关经费已压缩至临界水平,进一步压减空间有限。

公务接待费3.65万元,主要用于接待考察、农业参观交流、调研团队。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降1.1%,主要原因是从严控制接待标准和规模,强化预算约束,压减不必要支出。较上年支出数减少0.03万元,下降0.8%,主要原因是本年度前来白沙考察、调研的团组数量有所减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为15辆;国内公务接待58批次512人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费71.24元,车均购置费0万元,车均维护费1.27万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.10万元,与2023年度相比,减少0.13万元,下降3.1%,主要原因是我单位继续控制不必要的会费支出,但进一步压减空间有限。本年度培训费支出7.64万元,与2023年度相比,减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是我单位继续严控各类培训支出但进一步压减空间有限。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出20.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、办公场所、公共场所、公厕等水电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、办公场所通讯费及邮电费、维修维护费、委托业务费支出、办公设备购置、食堂开支。机关运行经费较上年支出数减少41.86万元,下降8.9%,主要原因是是压减了食堂伙食费、办公设备购置等支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额102.51万元,其中:政府采购货物支出102.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额102.51万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额102.51万元,占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购白沙镇太阳能路灯及安装工程、电脑1台、UPS电源设备一套。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对60个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金4715.80万元。

部门整体绩效自评表

(二)部门绩效评价情况

我单位项目实际执行整体达到预算目标,个别项目在执行过程中遇到具体困难导致财政支出大、管护难度大等问题。

“50011622T000000098611-公房维修维护”项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金32.07万元,评价得分100分,评价等次为好,绩效评价发现了我单位现有公有住房存量庞大、分布广泛,且多数房屋建成年代较早,老化严重,存在较高安全隐患,导致维修频率高、养护成本攀升等主要问题。为此提出:从安全底线出发,促进优化资源配置,对现有公房开展一次系统性安全评估。评估完成后,将根据结果实施分类处置:对符合安全居住标准的房屋,继续纳入公房分配体系,严格审核申请人资格,实行精细化管理;对存在严重安全隐患、不具备安全居住条件、无法通过改造达到标准或维修经济性差的房屋,予以彻底清理并停止分配,后续不再安排人员入住,从根本上防范安全风险。

(三)财政绩效评价情况

“市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。”

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开联系人:李小翠,联系电话:023-47336268。


收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市江津区白沙镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

10,623.35

一、一般公共服务支出

3,781.16

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

7.64

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

251.66

八、其他收入

213.63

八、社会保障和就业支出

1,881.94



九、卫生健康支出

365.07



十、节能环保支出

208.60



十一、城乡社区支出

1,810.24



十二、农林水支出

2,425.90



十三、交通运输支出

114.53



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

358.75



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

10,836.98

本年支出合计

11,205.49

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

2,329.66

年末结转和结余

1,961.16

总计

13,166.65

总计

13,166.65

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市江津区白沙镇人民政府







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

10,836.98

10,623.35






213.63

201

一般公共服务支出

3,756.66

3,756.66







20101

人大事务

46.53

46.53







2010102

一般行政管理事务

11.30

11.30







2010104

人大会议

2.88

2.88







2010107

人大代表履职能力提升

32.35

32.35







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,609.59

3,609.59







2010301

行政运行

1,871.59

1,871.59







2010302

一般行政管理事务

1,484.80

1,484.80







2010350

事业运行

253.20

253.20







20105

统计信息事务

3.76

3.76







2010505

专项统计业务

3.76

3.76







20111

纪检监察事务

2.92

2.92







2011102

一般行政管理事务

2.92

2.92







20129

群众团体事务

2.47

2.47







2012902

一般行政管理事务

2.47

2.47







20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.72

10.72







2013102

一般行政管理事务

10.72

10.72







20132

组织事务

68.28

68.28







2013202

一般行政管理事务

68.28

68.28







20134

统战事务

12.39

12.39







2013499

其他统战事务支出

12.39

12.39







205

教育支出

7.64

7.64







20508

进修及培训

7.64

7.64







2050803

培训支出

7.64

7.64







207

文化旅游体育与传媒支出

251.66

251.66







20701

文化和旅游

251.66

251.66







2070109

群众文化

225.09

225.09







2070113

旅游宣传

6.72

6.72







2070114

文化和旅游管理事务

19.86

19.86







208

社会保障和就业支出

1,914.27

1,797.39






116.88

20801

人力资源和社会保障管理事务

272.91

272.91







2080109

社会保险经办机构

221.74

221.74







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

51.17

51.17







20802

民政管理事务

168.44

168.44







2080208

基层政权建设和社区治理

168.44

168.44







20805

行政事业单位养老支出

1,128.43

1,128.43







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

438.50

438.50







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

220.34

220.34







2080599

其他行政事业单位养老支出

469.59

469.59







20808

抚恤

50.34

50.34







2080801

死亡抚恤

50.34

50.34







20810

社会福利

221.73

104.85






116.88

2081005

社会福利事业单位

104.85

104.85







2081006

养老服务

50.00







50.00

2081099

其他社会福利支出

66.88







66.88

20825

其他生活救助

1.10

1.10







2082502

其他农村生活救助

1.10

1.10







20828

退役军人管理事务

71.31

71.31







2082850

事业运行

51.17

51.17







2082899

其他退役军人事务管理支出

20.15

20.15







210

卫生健康支出

364.25

364.25







21001

卫生健康管理事务

0.93

0.93







2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.93

0.93







21004

公共卫生

10.62

10.62







2100408

基本公共卫生服务

1.37

1.37







2100409

重大公共卫生服务

9.25

9.25







21011

行政事业单位医疗

325.01

325.01







2101101

行政单位医疗

114.00

114.00







2101102

事业单位医疗

91.17

91.17







2101103

公务员医疗补助

28.96

28.96







2101199

其他行政事业单位医疗支出

90.88

90.88







21015

医疗保障管理事务

27.70

27.70







2101506

医疗保障经办事务

27.54

27.54







2101599

其他医疗保障管理事务支出

0.15

0.15







211

节能环保支出

208.60

208.60







21101

环境保护管理事务

100.00

100.00







2110199

其他环境保护管理事务支出

100.00

100.00







21103

污染防治

60.89

60.89







2110302

水体

60.89

60.89







21104

自然生态保护

47.72

47.72







2110402

农村环境保护

47.72

47.72







212

城乡社区支出

1,434.72

1,337.97






96.76

21201

城乡社区管理事务

184.24

184.24







2120104

城管执法

180.00

180.00







2120199

其他城乡社区管理事务支出

4.24

4.24







21203

城乡社区公共设施

363.50

363.50







2120399

其他城乡社区公共设施支出

363.50

363.50







21205

城乡社区环境卫生

790.22

790.22







2120501

城乡社区环境卫生

790.22

790.22







21299

其他城乡社区支出

96.76







96.76

2129999

其他城乡社区支出

96.76







96.76

213

农林水支出

2,425.90

2,425.90







21301

农业农村

1,847.16

1,847.16







2130102

一般行政管理事务

168.97

168.97







2130104

事业运行

1,422.10

1,422.10







2130108

病虫害控制

7.49

7.49







2130122

农业生产发展

140.00

140.00







2130126

农村社会事业

99.93

99.93







2130153

耕地建设与利用

1.52

1.52







2130199

其他农业农村支出

7.15

7.15







21302

林业和草原

55.38

55.38







2130209

森林生态效益补偿

12.72

12.72







2130234

林业草原防灾减灾

42.66

42.66







21303

水利

21.48

21.48







2130306

水利工程运行与维护

21.48

21.48







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

25.00

25.00







2130504

农村基础设施建设

20.00

20.00







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.00

5.00







21307

农村综合改革

476.87

476.87







2130701

对村级公益事业建设的补助

296.60

296.60







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

180.27

180.27







214

交通运输支出

114.53

114.53







21401

公路水路运输

114.53

114.53







2140106

公路养护

114.53

114.53







221

住房保障支出

358.75

358.75







22101

保障性安居工程支出

7.49

7.49







2210105

农村危房改造

7.49

7.49







22102

住房改革支出

351.25

351.25







2210201

住房公积金

351.25

351.25







备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门: 重庆市江津区白沙镇人民政府





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

11,205.49

5,907.55

5,297.93




201

一般公共服务支出

3,781.16

2,124.79

1,656.37




20101

人大事务

46.53


46.53




2010102

一般行政管理事务

11.30


11.30




2010104

人大会议

2.88


2.88




2010107

人大代表履职能力提升

32.35


32.35




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,634.09

2,124.79

1,509.30




2010301

行政运行

1,871.59

1,871.59





2010302

一般行政管理事务

1,509.30


1,509.30




2010350

事业运行

253.20

253.20





20105

统计信息事务

3.76


3.76




2010505

专项统计业务

3.76


3.76




20111

纪检监察事务

2.92


2.92




2011102

一般行政管理事务

2.92


2.92




20129

群众团体事务

2.47


2.47




2012902

一般行政管理事务

2.47


2.47




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.72


10.72




2013102

一般行政管理事务

10.72


10.72




20132

组织事务

68.28


68.28




2013202

一般行政管理事务

68.28


68.28




20134

统战事务

12.39


12.39




2013499

其他统战事务支出

12.39


12.39




205

教育支出

7.64

7.64





20508

进修及培训

7.64

7.64





2050803

培训支出

7.64

7.64





207

文化旅游体育与传媒支出

251.66

225.09

26.57




20701

文化和旅游

251.66

225.09

26.57




2070109

群众文化

225.09

225.09





2070113

旅游宣传

6.72


6.72




2070114

文化和旅游管理事务

19.86


19.86




208

社会保障和就业支出

1,881.94

1,451.67

430.27




20801

人力资源和社会保障管理事务

300.22

221.74

78.48




2080109

社会保险经办机构

221.74

221.74





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

78.48


78.48




20802

民政管理事务

168.44


168.44




2080208

基层政权建设和社区治理

168.44


168.44




20805

行政事业单位养老支出

1,128.43

1,128.43





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

438.50

438.50





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

220.34

220.34





2080599

其他行政事业单位养老支出

469.59

469.59





20808

抚恤

50.34

50.34





2080801

死亡抚恤

50.34

50.34





20810

社会福利

162.10


162.10




2081005

社会福利事业单位

104.85


104.85




2081006

养老服务

2.76


2.76




2081099

其他社会福利支出

54.49


54.49




20825

其他生活救助

1.10


1.10




2082502

其他农村生活救助

1.10


1.10




20828

退役军人管理事务

71.31

51.17

20.15




2082850

事业运行

51.17

51.17





2082899

其他退役军人事务管理支出

20.15


20.15




210

卫生健康支出

365.07

325.01

40.06




21001

卫生健康管理事务

1.74


1.74




2100199

其他卫生健康管理事务支出

1.74


1.74




21004

公共卫生

10.62


10.62




2100408

基本公共卫生服务

1.37


1.37




2100409

重大公共卫生服务

9.25


9.25




21011

行政事业单位医疗

325.01

325.01





2101101

行政单位医疗

114.00

114.00





2101102

事业单位医疗

91.17

91.17





2101103

公务员医疗补助

28.96

28.96





2101199

其他行政事业单位医疗支出

90.88

90.88





21015

医疗保障管理事务

27.70


27.70




2101506

医疗保障经办事务

27.54


27.54




2101599

其他医疗保障管理事务支出

0.15


0.15




211

节能环保支出

208.60


208.60




21101

环境保护管理事务

100.00


100.00




2110199

其他环境保护管理事务支出

100.00


100.00




21103

污染防治

60.89


60.89




2110302

水体

60.89


60.89




21104

自然生态保护

47.72


47.72




2110402

农村环境保护

47.72


47.72




212

城乡社区支出

1,810.24


1,810.24




21201

城乡社区管理事务

203.24


203.24




2120104

城管执法

199.00


199.00




2120199

其他城乡社区管理事务支出

4.24


4.24




21202

城乡社区规划与管理

305.02


305.02




2120201

城乡社区规划与管理

305.02


305.02




21203

城乡社区公共设施

451.42


451.42




2120399

其他城乡社区公共设施支出

451.42


451.42




21205

城乡社区环境卫生

790.22


790.22




2120501

城乡社区环境卫生

790.22


790.22




21299

其他城乡社区支出

60.33


60.33




2129999

其他城乡社区支出

60.33


60.33




213

农林水支出

2,425.90

1,422.10

1,003.80




21301

农业农村

1,847.16

1,422.10

425.06




2130102

一般行政管理事务

168.97


168.97




2130104

事业运行

1,422.10

1,422.10





2130108

病虫害控制

7.49


7.49




2130122

农业生产发展

140.00


140.00




2130126

农村社会事业

99.93


99.93




2130153

耕地建设与利用

1.52


1.52




2130199

其他农业农村支出

7.15


7.15




21302

林业和草原

55.38


55.38




2130209

森林生态效益补偿

12.72


12.72




2130234

林业草原防灾减灾

42.66


42.66




21303

水利

21.48


21.48




2130306

水利工程运行与维护

21.48


21.48




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

25.00


25.00




2130504

农村基础设施建设

20.00


20.00




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.00


5.00




21307

农村综合改革

476.87


476.87




2130701

对村级公益事业建设的补助

296.60


296.60




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

180.27


180.27




214

交通运输支出

114.53


114.53




21401

公路水路运输

114.53


114.53




2140106

公路养护

114.53


114.53




221

住房保障支出

358.75

351.25

7.49




22101

保障性安居工程支出

7.49


7.49




2210105

农村危房改造

7.49


7.49




22102

住房改革支出

351.25

351.25





2210201

住房公积金

351.25

351.25





备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市江津区白沙镇人民政府




公开04表




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

10,623.35

一、一般公共服务支出

3,756.66

3,756.66



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

7.64

7.64





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

251.66

251.66





八、社会保障和就业支出

1,797.39

1,797.39





九、卫生健康支出

364.25

364.25





十、节能环保支出

208.60

208.60





十一、城乡社区支出

1,337.97

1,337.97





十二、农林水支出

2,425.90

2,425.90





十三、交通运输支出

114.53

114.53





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

358.75

358.75





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

10,623.35

本年支出合计

10,623.35

10,623.35



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

10,623.35

总计

10,623.35

10,623.35



备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市江津区白沙镇人民政府


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

10,623.35

5,907.55

4,715.80

201

一般公共服务支出

3,756.66

2,124.79

1,631.87

20101

人大事务

46.53


46.53

2010102

一般行政管理事务

11.30


11.30

2010104

人大会议

2.88


2.88

2010107

人大代表履职能力提升

32.35


32.35

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,609.59

2,124.79

1,484.80

2010301

行政运行

1,871.59

1,871.59


2010302

一般行政管理事务

1,484.80


1,484.80

2010350

事业运行

253.20

253.20


20105

统计信息事务

3.76


3.76

2010505

专项统计业务

3.76


3.76

20111

纪检监察事务

2.92


2.92

2011102

一般行政管理事务

2.92


2.92

20129

群众团体事务

2.47


2.47

2012902

一般行政管理事务

2.47


2.47

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.72


10.72

2013102

一般行政管理事务

10.72


10.72

20132

组织事务

68.28


68.28

2013202

一般行政管理事务

68.28


68.28

20134

统战事务

12.39


12.39

2013499

其他统战事务支出

12.39


12.39

205

教育支出

7.64

7.64


20508

进修及培训

7.64

7.64


2050803

培训支出

7.64

7.64


207

文化旅游体育与传媒支出

251.66

225.09

26.57

20701

文化和旅游

251.66

225.09

26.57

2070109

群众文化

225.09

225.09


2070113

旅游宣传

6.72


6.72

2070114

文化和旅游管理事务

19.86


19.86

208

社会保障和就业支出

1,797.39

1,451.67

345.72

20801

人力资源和社会保障管理事务

272.91

221.74

51.17

2080109

社会保险经办机构

221.74

221.74


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

51.17


51.17

20802

民政管理事务

168.44


168.44

2080208

基层政权建设和社区治理

168.44


168.44

20805

行政事业单位养老支出

1,128.43

1,128.43


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

438.50

438.50


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

220.34

220.34


2080599

其他行政事业单位养老支出

469.59

469.59


20808

抚恤

50.34

50.34


2080801

死亡抚恤

50.34

50.34


20810

社会福利

104.85


104.85

2081005

社会福利事业单位

104.85


104.85

20825

其他生活救助

1.10


1.10

2082502

其他农村生活救助

1.10


1.10

20828

退役军人管理事务

71.31

51.17

20.15

2082850

事业运行

51.17

51.17


2082899

其他退役军人事务管理支出

20.15


20.15

210

卫生健康支出

364.25

325.01

39.25

21001

卫生健康管理事务

0.93


0.93

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.93


0.93

21004

公共卫生

10.62


10.62

2100408

基本公共卫生服务

1.37


1.37

2100409

重大公共卫生服务

9.25


9.25

21011

行政事业单位医疗

325.01

325.01


2101101

行政单位医疗

114.00

114.00


2101102

事业单位医疗

91.17

91.17


2101103

公务员医疗补助

28.96

28.96


2101199

其他行政事业单位医疗支出

90.88

90.88


21015

医疗保障管理事务

27.70


27.70

2101506

医疗保障经办事务

27.54


27.54

2101599

其他医疗保障管理事务支出

0.15


0.15

211

节能环保支出

208.60


208.60

21101

环境保护管理事务

100.00


100.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

100.00


100.00

21103

污染防治

60.89


60.89

2110302

水体

60.89


60.89

21104

自然生态保护

47.72


47.72

2110402

农村环境保护

47.72


47.72

212

城乡社区支出

1,337.97


1,337.97

21201

城乡社区管理事务

184.24


184.24

2120104

城管执法

180.00


180.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4.24


4.24

21203

城乡社区公共设施

363.50


363.50

2120399

其他城乡社区公共设施支出

363.50


363.50

21205

城乡社区环境卫生

790.22


790.22

2120501

城乡社区环境卫生

790.22


790.22

213

农林水支出

2,425.90

1,422.10

1,003.80

21301

农业农村

1,847.16

1,422.10

425.06

2130102

一般行政管理事务

168.97


168.97

2130104

事业运行

1,422.10

1,422.10


2130108

病虫害控制

7.49


7.49

2130122

农业生产发展

140.00


140.00

2130126

农村社会事业

99.93


99.93

2130153

耕地建设与利用

1.52


1.52

2130199

其他农业农村支出

7.15


7.15

21302

林业和草原

55.38


55.38

2130209

森林生态效益补偿

12.72


12.72

2130234

林业草原防灾减灾

42.66


42.66

21303

水利

21.48


21.48

2130306

水利工程运行与维护

21.48


21.48

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

25.00


25.00

2130504

农村基础设施建设

20.00


20.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.00


5.00

21307

农村综合改革

476.87


476.87

2130701

对村级公益事业建设的补助

296.60


296.60

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

180.27


180.27

214

交通运输支出

114.53


114.53

21401

公路水路运输

114.53


114.53

2140106

公路养护

114.53


114.53

221

住房保障支出

358.75

351.25

7.49

22101

保障性安居工程支出

7.49


7.49

2210105

农村危房改造

7.49


7.49

22102

住房改革支出

351.25

351.25


2210201

住房公积金

351.25

351.25


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市江津区白沙镇人民政府




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

4,554.68

302

商品和服务支出

781.54

310

资本性支出

7.14

30101

基本工资

984.13

30201

办公费

40.23

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

432.55

30202

印刷费


31002

办公设备购置

7.14

30103

奖金

650.78

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

1,176.81

30205

水费

2.83

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

438.50

30206

电费

25.28

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

220.34

30207

邮电费

30.36

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

173.99

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

28.96

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

58.63

30211

差旅费

3.58

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

351.25

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

38.72

30213

维修(护)费

3.19

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

564.19

30215

会议费

0.95

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

7.64

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

3.65

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

50.34

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

441.85

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.37

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

52.16

30227

委托业务费

44.42

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

201.67

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

19.84

30229

福利费

55.17

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

19.00

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

130.24

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

212.97

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

5,118.87

公用经费合计

788.69

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市江津区白沙镇人民政府





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市江津区白沙镇人民政府


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计
















备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

公开部门: 重庆市江津区白沙镇人民政府



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费


(一)支出合计

22.65

22.65

(一)行政单位

426.24

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

426.24

2.公务用车购置及运行维护费

19.00

19.00

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)


(2)公务用车运行维护费

19.00

19.00

1.副部(省)级及以上领导用车

15

3.公务接待费

3.65

3.65

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

3.65

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车

11

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车

3

2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

15

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

58

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

102.51

6.国内公务接待人次(人)

512

2.政府采购工程支出

102.51

其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

165.31

二、会议费

4.10



三、培训费

7.64



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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