重庆市江津区白沙镇人民政府

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重庆市江津区白沙镇人民政府(本级)2023年度决算公开说明

发布日期:2024-09-09 11:10:26

重庆市江津区白沙镇人民政府(本级)2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

我单位为二级预算单位,是地方政府。主要提供本镇的公共服务和社会管理,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。精确的职能职责详见《重庆市江津区机构编制委员会关于白沙镇综合办事机构主要职责、下设机构和人员编制规定的批复》(津编发〔2013〕61号)

(二)机构设置

重庆市江津区白沙镇人民政府(本级)设立11个综合办事机构,包含党政办公室、党建办公室、政法和社会管理办、财政局、规划建设环保局、经济发展局、农业发展局、综合执法局、社会事业局、民政社保局、行政审批局;

(三)人员情况

我单位在编人员91人,其中行政编制人员77人,参公事业编制人员14人。当年增加行政编制人员2人,增加参公事业编制人员2人。

其中:人员退休减少行政编制人员9人,调出行政编制人员7人、参公编制人员2人;

调入行政编人员9人,考入行政编人员9人,增加参公事业编制人员4人。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计8903.19万元,支出总计8903.19万元。收支较上年决算数增加980.63万元,增长12.38%。主要原因是人员增加,工资、社保上调,导致人员经费增加;在保障民生和基础设施建设专项资金增加。2023年度收入总计中包含年初结转807.99万元,支出总计中包含年末结转2257.97万元,见705001重庆市江津区白沙镇人民政府(本级)决算公开报表GK01表。

2.收入情况。2023年度收入合计8095.20万元,较上年决算数增加1779.17万元,增长28.17%,主要原因是在保障民生和基础设施建设专项拨款增加1749.16万元。专项资金拨款主要组成为:大众渴望桥改造项目补助款300万元,棚户区改造、无物管消防隐患整治项目款1396万元,第三档特困人员照料护理费53.16万元。其中:财政拨款收入6104.41万元,占75.41%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入1990.79万元,占24.59%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余807.99万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6645.22万元,较上年决算数减少449.36万元,下降6.33%,主要原因是合理安排单位资金,项目推进放缓,多个项目未达到支付节点,项目资金支付较上年下降14.86%

其中:基本支出2801.90万元,占42.16%;项目支出3843.33万元,占57.84%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2257.97万元,较上年决算数增加1429.98万元,增长172.70%,主要原因是项目推进放缓,多个项目未达到支付节点,主要由2023年新增白沙镇棚户区改造、无物管消防隐患整治项目结转1262.58万元,大众渴望桥改造项目结转200万元,其他专项拨款结余较上年有所减少。本年度结转资金均为上级部门专项拨款,财政拨款收支平衡,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6104.41万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少260.57万元,下降4.09%。主要原因:一是严格执行过紧日子要求,压减公用经费;二是本年度控制项目支出,部分项目暂缓支出,项目支出相对减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6104.41万元,较上年决算数增加27.03万元,增长0.44%。主要原因是人员增加,工资、五险一金预算增加,导致人员经费增加。较年初预算数增加1280.95万元,增长26.56%。主要原因是年中追加项目,主要有:

(1)进一步调整完善现行财政体制825.33万元,用于城乡社区环境治理经费277.9万元,劳务派遣费用195.29万元,综合治理业务费122.51万元,政府购买服务费69.81万元,市政维护经费34.94万元,农村基础设施管护经费31.6万元,网络运维经费29.12万元,信访维稳经费15.76万元,白沙公共服务中心运行费6.98万元,扶贫差异化补助5.64万元,其他项目35.78万元;

(2)新冠疫情防控资金项目60万元,大规模核酸检测疫情防控补助185.54万元;

(3)追加死亡抚恤金、丧葬费、退休一次性补贴84.52万元;

(4)创文工作经费50万;

(5)2021年公务员工资津补贴政策衔接、2021年年度考核和2021年退休人员政策精算一次性财力补助54.3万元;

(6)2021年下半年和2022年全年存量违法建筑整治补助资金8.26万元;

(8)2022年度高校毕业生“三支一扶”计划补助资金4.2万元;

住房公积金(行政)清算收回45.62万元。年终无结转预算资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  1. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6104.41万元,较上年决算数减少251.52万元,下降3.96%。主要原因是:本年度控制项目支出,部分项目暂缓支出,项目支出相对减少。主要是白沙镇141基层治理体系项目减少49.1万元,环保事务经费减少33.64万元,村社区建设补助减少145万元,公房维修维护支出减少15.1万元。较年初预算数增加1280.95万元,增长26.56%。主要原因是年中追加项目,用于支付如下项目:

(1)进一步调整完善现行财政体制825.33万元。用于支付城乡社区环境治理经费277.9万元,劳务派遣费用195.29万元,综合治理业务费122.51万元,政府购买服务费69.81万元,市政维护经费34.94万元,农村基础设施管护经费31.6万元,网络运维经费29.12万元,信访维稳经费15.76万元,白沙公共服务中心运行费6.98万元,扶贫差异化补助5.64万元,其他项目35.78万元;

(2)新冠疫情防控资金项目60万元,大规模核酸检测疫情防控补助185.54万元;

(3)追加死亡抚恤金、丧葬费、退休一次性补贴84.52万元;

(4)创文工作经费50万;

(5)2021年公务员工资津补贴政策衔接、2021年年度考核和2021年退休人员政策精算一次性财力补助54.3万元;

(6)2021年下半年和2022年全年存量违法建筑整治补助资金8.26万元;

(8)2022年度高校毕业生“三支一扶”计划补助资金4.2万元;

住房公积金(行政)清算收回45.62万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年收支平衡。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出3342.09万元,占54.75%,较年初预算数增加500.63万元,增长17.62%,主要原因是政府购买服务费、劳务派遣费增加293.71万元,全镇开展综合业务经费支出增加128.53万元,网络运维经费支出增加38.62万元,安全应急经费支出增加29.8万元。

(2)国防支出3.00万元,占0.05%,较年初预算数增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是镇武装部训练、征兵事宜增加支出3万元。

(3)公共安全支出71.70万元,占1.17%,较年初预算数减少0.30万元,下降0.42%,主要原因是治安巡逻人员支出较年初预算略有减少。

(4)教育支出3.72万元,占0.06%,较年初预算数减少8.36万元,下降69.21%,主要原因是严格执行过紧日子要求,压减公用经费,用于员工教育支出减少

(5)文化旅游体育与传媒支出72.72万元,占1.19%,较年初预算数增加72.72万元,增长100.00%,主要原因是我镇为创建文明城市,投入的专项经费。

(6)社会保障与就业支出846.64万元,占13.87%,较年初预算数增加134.63万元,增长18.91%,主要原因是用于保障敬老院基本运转、劳务派遣人员工资、保障集中供养人员基本生活较年初预算增加支出66.94万元,追加抚恤金、丧葬费70.97万元,其他社会保障与就业支出略有减少。

(7)卫生健康支出418.52万元,占6.86%,较年初预算数增加266.56万元,增长175.41%,主要原因是追加新冠疫情防控资金60万元、大规模核酸检测疫情防控补助185.54万元,已全部用于2022年疫情防控支出。

(8)节能环保支出26.36万元,占0.43%,较年初预算数减少33.64万元,下降56.07%,主要原因是环保清淤项目正在做结算审核,待结算审核出结果后支付。

(9)城乡社区支出978.71万元,占16.03%,较年初预算数增加393.11万元,增长67.13%,主要原因是年初预算不足,年中追加资金后用于支付农村前端保洁费,城区环境环境卫生、农贸市场垃圾清扫、清运、处理费。

(10)农林水支出196.88万元,占3.23%,较年初预算数减少15.95万元,下降7.49%,主要原因是扶贫差异化补助较年初预算减少支出4.36万元,驻村工作队3.72万元办公必要支出未及时报销,对村民委员会和村党支部的补助减少5.44万元。

(11)交通运输支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少10.00万元,下降100.00%,主要原因是“帅民群体”疫情期间就业帮扶补助与当事人未达成一致,暂未支付。

(12)住房保障支出144.07万元,占2.36%,较年初预算数减少21.46万元,下降12.96%,主要原因是住房公积金(行政)清算财政收回后,实际支出较年初预算减少21.46万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2801.90万元。其中:人员经费2333.79万元,较上年决算数增加286.11万元,增长13.97%,主要原因是其他津补贴增加22.26万元,基本养老保险增加64.92万元,职业年金增加32.46万元,住房公积金增加41.34万元,抚恤金、丧葬费增加70.97万元,年终发一次性奖金增加27.19万元,退休“中人”一次性补贴增加9.48万元,公务员基础绩效奖增加9.45万元。人员经费用途主要包括基本工资、规范性津补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗(含生育)保险、大额医疗互助金、在职医疗补助缴费、工伤保险、住房公积金、离休费、抚恤金、丧葬费。公用经费468.10万元,较上年决算数减少64.47万元,下降12.11%,主要原因是严格执行过紧日子要求,压减公用经费综合定额、职工教育经费、离退休人员福利费、福利费公务用车运行维护费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、培训费、公务接待费、会议费、差旅费、委托业务费、离退休人员福利费、工会经费、委托业务费、办公设备购置。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计21.32万元,较年初预算数减少17.32万元,下降44.82%,主要原因是严格执行过紧日子要求,在年初预算基础上严格控制“三公经费”。较上年支出数增加5.05万元,增长31.04%,主要原因是本年下属单位公务用车运行维护费合并在本级列支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是我单位年初未预算,本年无支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是我单位年初未预算,本年无支出。

公务车运行维护费19.00万元,主要用于公务车加油、维修、通行费、停车费。费用支出较年初预算数减少17.00万元,下降47.22%,主要原因是严格执行过紧日子要求,在年初预算基础上压减“三公经费”。较上年支出数增加5.00万元,增长35.71%,主要原因是本年下属单位公务用车运行维护费合并在本级列支。

公务接待费2.32万元,主要用于接待来白沙镇考察、调研团队。费用支出较年初预算数减少0.32万元,下降12.12%,主要原因是在年初预算基础上严格控制“三公经费”。较上年支出数增加0.05万元,增长2.20%,主要原因是本年度来白沙考察、调研人次增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为14辆;国内公务接待33批次315人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费73.65元,车均购置费0万元,车均维护费1.36万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.83万元,较上年决算数减少0.14万元,下降4.71%,主要原因是厉行节约,减少开会次数,缩减开支。本年度培训费支出6.44万元,较上年决算数减少1.38万元,下降17.65%,主要原因是压减培训相关费用。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出468.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、办公场所、公共场所、农贸市场等水电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、办公场所通讯费及邮电费、维修维护费、委托业务费支出、办公设备购置、食堂开支。机关运行经费较上年支出数减少64.47万元,下降12.11%,主要原因是严格控制各项开支、压减支出,2023年办公费减少39.83万元,差旅费减少16.31万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额136.61万元,其中:政府采购货物支出3.49万元、政府采购服务支出133.12万元。授予中小企业合同金额1304.89万元元,占政府采购支出总额的100%。

其中:授予小微企业合同金额1304.89万元,占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购办公室四台空调2万元;东芝2528A一台1.49万元;白沙镇行政辖区范围编制国土空间规划,规划面积为237平方公里。2023年7月7日与邑升禾易(重庆)工程有限设计公司签订白沙镇国土空间规划编制合同95万元,暂未支付;白沙镇老城区保洁、绿化带管护、行道树管护、路灯管护、公厕管护。保洁面积约358880㎡,2023年7月13日与重庆晨语环境园林绿化工程有限公司签订白沙镇老城区保洁服务外包合同,合同金额1206.39万元。2023年支付2023年8-11月清扫保洁服务费合计金额133.12万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对41个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金4832.62万元。

(二)单位绩效评价情况

我单位项目实际执行整体达到预算,个别项目在执行过程中遇到具体困难导致实际支付金额与预算安排资金相比,使用率偏低及其他问题。

对“50011623T000003291663-环保事务经费”项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金26.36万元,评价得分94.39分,评价等次为优,绩效评价发现了该项目年初预算执行率不足,在污水治理、环保清淤工程实施过程中与群众互动不足等主要问题。为此提出,我镇在实施与居民利益切身相关的项目时,应加强群众与互动,对正在实施的工程是否满意做访问以及已完成的项目开展回访等下一步工作建议;

对50011623T000003291617-市政维护经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金134.01万元,评价得分91.51分,评价等次为优,绩效评价发现了保洁服务未及时采购到位等主要问题。提出工作中加强与各部门协调、沟通,对招标金额进一步评审,防止不正当的低价中标和流标风险或者将这种风险降低到可接受范围等下一步工作建议。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开联系人:李小翠,联系电话:023-47336268。


收入支出决算总表




公开01表

公开单位:重庆市江津区白沙镇人民政府(本级)



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

6,104.41

一、一般公共服务支出

3,359.34

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

3.00

四、上级补助收入


四、公共安全支出

71.70

五、事业收入


五、教育支出

3.72

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

72.72

八、其他收入

1,990.79

八、社会保障和就业支出

1,050.77



九、卫生健康支出

423.21



十、节能环保支出

26.36



十一、城乡社区支出

1,228.47



十二、农林水支出

226.21



十三、交通运输支出

35.66



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

144.07



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

8,095.20

本年支出合计

6,645.22

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

807.99

年末结转和结余

2,257.97

总计

8,903.19

总计

8,903.19

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市江津区白沙镇人民政府(本级)








公开02表








单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

8,095.20

6,104.41






1,990.79

201

一般公共服务支出

3,485.39

3,342.09






143.30

20101

人大事务

76.45

76.45







2010102

一般行政管理事务

55.33

55.33







2010104

人大会议

3.72

3.72







2010107

人大代表履职能力提升

17.39

17.39







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,306.00

3,162.70






143.30

2010301

行政运行

1,921.87

1,921.87







2010302

一般行政管理事务

1,384.14

1,240.84






143.30

20106

财政事务

74.82

74.82







2010602

一般行政管理事务

74.82

74.82







20111

纪检监察事务

10.16

10.16







2011102

一般行政管理事务

10.16

10.16







20129

群众团体事务

5.00

5.00







2012902

一般行政管理事务

5.00

5.00







20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

12.97

12.97







2013102

一般行政管理事务

9.97

9.97







2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3.00

3.00







203

国防支出

3.00

3.00







20306

国防动员

3.00

3.00







2030607

民兵

3.00

3.00







204

公共安全支出

71.70

71.70







20499

其他公共安全支出

71.70

71.70







2049999

其他公共安全支出

71.70

71.70







205

教育支出

3.72

3.72







20508

进修及培训

3.72

3.72







2050803

培训支出

3.72

3.72







207

文化旅游体育与传媒支出

72.72

72.72







20799

其他文化旅游体育与传媒支出

72.72

72.72







2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

72.72

72.72







208

社会保障和就业支出

949.79

846.64






103.16

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.60

7.60







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.60

7.60







20802

民政管理事务

168.48

168.48







2080208

基层政权建设和社区治理

168.48

168.48







20805

行政事业单位养老支出

527.98

527.98







2080501

行政单位离退休

3.29

3.29







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

192.08

192.08







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

96.04

96.04







2080599

其他行政事业单位养老支出

236.57

236.57







20808

抚恤

70.97

70.97







2080801

死亡抚恤

70.97

70.97







20810

社会福利

170.09

66.94






103.16

2081005

社会福利事业单位

66.94

66.94







2081006

养老服务

50.00







50.00

2081099

其他社会福利支出

53.16







53.16

20825

其他生活救助

1.56

1.56







2082502

其他农村生活救助

1.56

1.56







20899

其他社会保障和就业支出

3.11

3.11







2089999

其他社会保障和就业支出

3.11

3.11







210

卫生健康支出

424.52

418.52






6.00

21001

卫生健康管理事务

6.00







6.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

6.00







6.00

21004

公共卫生

278.01

278.01







2100408

基本公共卫生服务

2.49

2.49







2100410

突发公共卫生事件应急处理

275.52

275.52







21007

计划生育事务

7.23

7.23







2100799

其他计划生育事务支出

7.23

7.23







21011

行政事业单位医疗

133.29

133.29







2101101

行政单位医疗

80.51

80.51







2101103

公务员医疗补助

27.06

27.06







2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.72

25.72







211

节能环保支出

26.36

26.36







21104

自然生态保护

26.36

26.36







2110402

农村环境保护

26.36

26.36







212

城乡社区支出

2,685.96

978.71






1,707.26

21201

城乡社区管理事务

80.76

80.76







2120104

城管执法

72.50

72.50







2120199

其他城乡社区管理事务支出

8.26

8.26







21202

城乡社区规划与管理

1,396.00







1,396.00

2120201

城乡社区规划与管理

1,396.00







1,396.00

21203

城乡社区公共设施

562.51

262.51






300.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

562.51

262.51






300.00

21205

城乡社区环境卫生

635.44

635.44







2120501

城乡社区环境卫生

635.44

635.44







21299

其他城乡社区支出

11.26







11.26

2129999

其他城乡社区支出

11.26







11.26

213

农林水支出

197.96

196.88






1.08

21303

水利

14.40

13.32






1.08

2130311

水资源节约管理与保护

13.32

13.32







2130316

农村水利

1.08







1.08

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

9.24

9.24







2130504

农村基础设施建设

5.64

5.64







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

3.60

3.60







21307

农村综合改革

174.32

174.32







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

174.32

174.32







214

交通运输支出

30.00







30.00

21401

公路水路运输

30.00







30.00

2140106

公路养护

30.00







30.00

221

住房保障支出

144.07

144.07







22102

住房改革支出

144.07

144.07







2210201

住房公积金

144.07

144.07







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位: 重庆市江津区白沙镇人民政府(本级)






公开03表






单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6,645.22

2,801.90

3,843.33




201

一般公共服务支出

3,359.34

1,921.87

1,437.48




20101

人大事务

76.45


76.45




2010102

一般行政管理事务

55.33


55.33




2010104

人大会议

3.72


3.72




2010107

人大代表履职能力提升

17.39


17.39




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,179.95

1,921.87

1,258.09




2010301

行政运行

1,921.87

1,921.87





2010302

一般行政管理事务

1,258.09


1,258.09




20106

财政事务

74.82


74.82




2010602

一般行政管理事务

74.82


74.82




20111

纪检监察事务

10.16


10.16




2011102

一般行政管理事务

10.16


10.16




20129

群众团体事务

5.00


5.00




2012902

一般行政管理事务

5.00


5.00




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

12.97


12.97




2013102

一般行政管理事务

9.97


9.97




2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3.00


3.00




203

国防支出

3.00


3.00




20306

国防动员

3.00


3.00




2030607

民兵

3.00


3.00




204

公共安全支出

71.70


71.70




20499

其他公共安全支出

71.70


71.70




2049999

其他公共安全支出

71.70


71.70




205

教育支出

3.72

3.72





20508

进修及培训

3.72

3.72





2050803

培训支出

3.72

3.72





207

文化旅游体育与传媒支出

72.72


72.72




20799

其他文化旅游体育与传媒支出

72.72


72.72




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

72.72


72.72




208

社会保障和就业支出

1,050.77

598.95

451.82




20801

人力资源和社会保障管理事务

102.38


102.38




2080109

社会保险经办机构

18.99


18.99




2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

83.39


83.39




20802

民政管理事务

168.48


168.48




2080208

基层政权建设和社区治理

168.48


168.48




20805

行政事业单位养老支出

527.98

527.98





2080501

行政单位离退休

3.29

3.29





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

192.08

192.08





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

96.04

96.04





2080599

其他行政事业单位养老支出

236.57

236.57





20808

抚恤

70.97

70.97





2080801

死亡抚恤

70.97

70.97





20810

社会福利

176.28


176.28




2081005

社会福利事业单位

66.94


66.94




2081006

养老服务

74.02


74.02




2081099

其他社会福利支出

35.33


35.33




20825

其他生活救助

1.56


1.56




2082502

其他农村生活救助

1.56


1.56




20899

其他社会保障和就业支出

3.11


3.11




2089999

其他社会保障和就业支出

3.11


3.11




210

卫生健康支出

423.21

133.29

289.93




21001

卫生健康管理事务

4.69


4.69




2100199

其他卫生健康管理事务支出

4.69


4.69




21004

公共卫生

278.01


278.01




2100408

基本公共卫生服务

2.49


2.49




2100410

突发公共卫生事件应急处理

275.52


275.52




21007

计划生育事务

7.23


7.23




2100799

其他计划生育事务支出

7.23


7.23




21011

行政事业单位医疗

133.29

133.29





2101101

行政单位医疗

80.51

80.51





2101103

公务员医疗补助

27.06

27.06





2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.72

25.72





211

节能环保支出

26.36


26.36




21104

自然生态保护

26.36


26.36




2110402

农村环境保护

26.36


26.36




212

城乡社区支出

1,228.47


1,228.47




21201

城乡社区管理事务

80.76


80.76




2120104

城管执法

72.50


72.50




2120199

其他城乡社区管理事务支出

8.26


8.26




21202

城乡社区规划与管理

133.42


133.42




2120201

城乡社区规划与管理

133.42


133.42




21203

城乡社区公共设施

370.98


370.98




2120399

其他城乡社区公共设施支出

370.98


370.98




21205

城乡社区环境卫生

635.44


635.44




2120501

城乡社区环境卫生

635.44


635.44




21299

其他城乡社区支出

7.86


7.86




2129999

其他城乡社区支出

7.86


7.86




213

农林水支出

226.21


226.21




21301

农业农村

29.33


29.33




2130199

其他农业农村支出

29.33


29.33




21303

水利

13.32


13.32




2130311

水资源节约管理与保护

13.32


13.32




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

9.24


9.24




2130504

农村基础设施建设

5.64


5.64




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

3.60


3.60




21307

农村综合改革

174.32


174.32




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

174.32


174.32




214

交通运输支出

35.66


35.66




21401

公路水路运输

35.66


35.66




2140106

公路养护

35.66


35.66




221

住房保障支出

144.07

144.07





22102

住房改革支出

144.07

144.07





2210201

住房公积金

144.07

144.07





备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市江津区白沙镇人民政府(本级)





公开04表





单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,104.41

一、一般公共服务支出

3,342.09

3,342.09



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

3.00

3.00





四、公共安全支出

71.70

71.70





五、教育支出

3.72

3.72





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

72.72

72.72





八、社会保障和就业支出

846.64

846.64





九、卫生健康支出

418.52

418.52





十、节能环保支出

26.36

26.36





十一、城乡社区支出

978.71

978.71





十二、农林水支出

196.88

196.88





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

144.07

144.07





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

6,104.41

本年支出合计

6,104.41

6,104.41



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

6,104.41

总计

6,104.41

6,104.41



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市江津区白沙镇人民政府(本级)



公开05表



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

6,104.41

2,801.90

3,302.52

201

一般公共服务支出

3,342.09

1,921.87

1,420.23

20101

人大事务

76.45


76.45

2010102

一般行政管理事务

55.33


55.33

2010104

人大会议

3.72


3.72

2010107

人大代表履职能力提升

17.39


17.39

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,162.70

1,921.87

1,240.84

2010301

行政运行

1,921.87

1,921.87


2010302

一般行政管理事务

1,240.84


1,240.84

20106

财政事务

74.82


74.82

2010602

一般行政管理事务

74.82


74.82

20111

纪检监察事务

10.16


10.16

2011102

一般行政管理事务

10.16


10.16

20129

群众团体事务

5.00


5.00

2012902

一般行政管理事务

5.00


5.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

12.97


12.97

2013102

一般行政管理事务

9.97


9.97

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

3.00


3.00

203

国防支出

3.00


3.00

20306

国防动员

3.00


3.00

2030607

民兵

3.00


3.00

204

公共安全支出

71.70


71.70

20499

其他公共安全支出

71.70


71.70

2049999

其他公共安全支出

71.70


71.70

205

教育支出

3.72

3.72


20508

进修及培训

3.72

3.72


2050803

培训支出

3.72

3.72


207

文化旅游体育与传媒支出

72.72


72.72

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

72.72


72.72

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

72.72


72.72

208

社会保障和就业支出

846.64

598.95

247.69

20801

人力资源和社会保障管理事务

7.60


7.60

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.60


7.60

20802

民政管理事务

168.48


168.48

2080208

基层政权建设和社区治理

168.48


168.48

20805

行政事业单位养老支出

527.98

527.98


2080501

行政单位离退休

3.29

3.29


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

192.08

192.08


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

96.04

96.04


2080599

其他行政事业单位养老支出

236.57

236.57


20808

抚恤

70.97

70.97


2080801

死亡抚恤

70.97

70.97


20810

社会福利

66.94


66.94

2081005

社会福利事业单位

66.94


66.94

20825

其他生活救助

1.56


1.56

2082502

其他农村生活救助

1.56


1.56

20899

其他社会保障和就业支出

3.11


3.11

2089999

其他社会保障和就业支出

3.11


3.11

210

卫生健康支出

418.52

133.29

285.24

21004

公共卫生

278.01


278.01

2100408

基本公共卫生服务

2.49


2.49

2100410

突发公共卫生事件应急处理

275.52


275.52

21007

计划生育事务

7.23


7.23

2100799

其他计划生育事务支出

7.23


7.23

21011

行政事业单位医疗

133.29

133.29


2101101

行政单位医疗

80.51

80.51


2101103

公务员医疗补助

27.06

27.06


2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.72

25.72


211

节能环保支出

26.36


26.36

21104

自然生态保护

26.36


26.36

2110402

农村环境保护

26.36


26.36

212

城乡社区支出

978.71


978.71

21201

城乡社区管理事务

80.76


80.76

2120104

城管执法

72.50


72.50

2120199

其他城乡社区管理事务支出

8.26


8.26

21203

城乡社区公共设施

262.51


262.51

2120399

其他城乡社区公共设施支出

262.51


262.51

21205

城乡社区环境卫生

635.44


635.44

2120501

城乡社区环境卫生

635.44


635.44

213

农林水支出

196.88


196.88

21303

水利

13.32


13.32

2130311

水资源节约管理与保护

13.32


13.32

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

9.24


9.24

2130504

农村基础设施建设

5.64


5.64

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

3.60


3.60

21307

农村综合改革

174.32


174.32

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

174.32


174.32

221

住房保障支出

144.07

144.07


22102

住房改革支出

144.07

144.07


2210201

住房公积金

144.07

144.07


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市江津区白沙镇人民政府(本级)







公开06表







单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,005.59

302

商品和服务支出

463.70

310

资本性支出

4.40

30101

基本工资

424.69

30201

办公费

17.78

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

348.88

30202

印刷费


31002

办公设备购置

4.40

30103

奖金

689.84

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.50

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

192.08

30206

电费

6.16

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

96.04

30207

邮电费

27.99

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

68.43

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

27.06

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

14.49

30211

差旅费

44.35

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

144.07

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

0.39

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

328.21

30215

会议费

1.03

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

3.29

30216

培训费

4.17

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

2.32

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

70.97

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

214.68

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.14

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

25.72

30227

委托业务费

12.48

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

71.26

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

13.55

30229

福利费

24.15

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

19.00

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

102.32

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

129.66

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

2,333.79

公用经费合计

468.10

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市江津区白沙镇人民政府(本级)






公开07表






单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计







备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市江津区白沙镇人民政府(本级)



公开08表



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

公开单位: 重庆市江津区白沙镇人民政府(本级)




单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

468.10

(一)支出合计

21.32

21.32

(一)行政单位

468.10

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

19.00

19.00

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

14

(2)公务用车运行维护费

19.00

19.00

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

2.32

2.32

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

2.32

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车

10

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

3

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

14

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

33

(一)政府采购支出合计

3,389.61

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

1.49

6.国内公务接待人次(人)

315

2.政府采购工程支出

2,084.72

其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出

1,303.40

7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

2,181.73

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

2,181.73

二、会议费

2.83



三、培训费

6.44



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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