重庆市江津区白沙镇人民政府

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​重庆市江津区白沙镇人民政府 2022年度重庆市江津区白沙镇人民政府决算公开说明

发布日期:2023-09-27 16:37:05

2022年度重庆市江津区白沙镇人民政府决算公开说明

一、单位基本情况

1.主要职能,我单位为一级预算单位,是地方政府。主要提供本镇的公共服务和社会管理。精确的职能职责详见《重庆市江津区机构编制委员会关于白沙镇综合办事机构主要职责、下设机构和人员编制规定的批复》(津编发〔2013〕61号)。

2.机构情况,我镇设立11个综合办事机构。包含党政办公室、党建办公室、政法和社会管理办、财政局、规划建设环保局、经济发展局、农业发展局、综合执法局、社会事业局、民政社保局、行政审批局。

3.人员情况,我单位在编人员208人,其中行政编制人员  75人,事业编制人员121人,参公事业编制人员12人。当年因人员调动、新考入或退休减少行政编制人员4人,增加事业编制人员3人,增加参公事业编制人员6人。

二、部门决算情况说明

(一)财政拨款收入、支出对比上年度分析。

本年度预算总收入9743.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9504.37万元,政府性基金预算财政拨款收入9.05万元其他收入229.61万元,上年度预算总收入10582.15万元,较上年减少7.9%,其中:一般公共预算财政拨款收入8832.24万元,较上年增加7.6%;政府性基金预算财政拨款收入为6.65万元,较上年增加36.09%;其他收入1743.26万元,较上年减少86.83% ;本年度总支出10521.56万元其中:一般公共预算财政拨款支出9782.92万元(包含上年度结余结转支出278.55万元),政府性基金预算财政拨款支出9.05万元其他支出729.59万元,上年度总支出11336.11万元,较上年减少7.19%。本年度基本支出决算5351.44万元(含人员经费4352.54万元、日常公用经费998.90万元)、项目支出决算5170.12万元其中:一般公共财政预算项目支出4431.48万元(含上年结转278.55万元),政府性基金预算财政拨款支出9.05万元,其他项目支出729.59万元

收入支出与预算对比分析。

一般公共预算财政拨款收入年初预算8738.94万元一般公共预算财政拨款收入年末决算数9513.42万元含政府性基金预算财政拨款收入9.05万元),较预算数增加8.86%。一般公共预算财政拨款支出年初预算8738.94万元一般公共预算财政拨款支出年末决算数9791.97万元含政府性基金预算财政拨款支出9.05万元),较预算数增加12.05%主要原因是在编人员的工资福利费上调以及聘用人员的增加,导致人员经费增加,以及本年度支出了以前年度结转278.55

本年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算数5631.63万元,决算5351.44万元比预算数减少了4.98%。主要原因是过紧日子要求,压减了公用经费。一般公共预算财政拨款项目支出年初预算数3107.32万元,决算4440.53万元含政府性基金预算财政拨款支出9.05万元),比预算数增加了42.91%主要原因是年中追加项目增加,支出了结转项目资金一般公共预算财政拨款本年度无结转项目。

)年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款本年度无结转项目。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。

本年度因公出国(境)费用0万元,上年度0万元,本年度预算数0万元。本年度公务接待费3.68万元接待批次52次,接待人次502人,上年度3.98万元,较上年减少7.54%,因厉行节约,预算数10万元,较预算减少63.2%,因严格执行公务接待管理制度。本年度公务用车购置及运行维护费19万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费19万元,上年度公务用车运行维护费19.09万元,较上年减少0.47%,因本年度未新购公车,且严格执行公务用车管理制度。预算数40万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费40万元,较预算减少52.5%,因厉行节约,严格执行公务用车管理制度。

(二)“三公”经费实物量情况。

本年度因公出国(境)人次数0。公务用车保有量:12辆。国内公务接待批次52个,国内公务接待人次502人。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明2022年度本部门机关运行经费支出532.57万元,2021年度1038.24万元减少505.67万元,降低48.7%,主要原因是事业单位运行经费未包含在其中,厉行节约,严控支出。比年初预算数542.57万元减少10万元,减少1.8%,主要原因是严格控制了公用经费的支出。机关运行经费主要用于行政机关公用经费

)国有资产占用情况说明:截至20221231日,本部门共有车辆12辆。其中:机要通信用车1辆,应急保障用车8辆,特种专业技术用车3辆。

(三)政府采购支出情况说明2022年度本部门政府采购支出总额35.36万元,其中:政府采购服务支出35.36万元。授予中小企业合同金额35.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额16.58万元

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位71个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评71项,涉及资金4906.96万元;从评价情况来看,分别从项目基本信息、绩效目标表、测算明细表、支出明细表、年度预算表等方面进行了自评。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一级项目绩效自评表

项目

名称

文化相关支出

项目

编码

20

自评

总分

(分)

90

主管

部门

白沙镇人民政府

财政

科室

镇财政局

项目

联系人

周凌玲

联系电话

023-47336268

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

45.5

45.5

45.5

100

100

100

其中:

市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

严格经费支出,做好文化旅游、宣传工作

严格经费支出,做好文化旅游、宣传工作

100%

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

数量

=

2

2

2

40

40

90


社会效益

%




40

40

90


满意度

%




20

20

90

说明


















级项目绩效自评表

项目

名称

文化旅游活动

项目

编码

50011622T000000098650

自评

总分

(分)

90

主管

部门

白沙镇人民政府

财政

科室

镇财政局

项目

联系人

周凌玲

联系电话

023-47336268

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

10

10

10

100

100

100

其中:

市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

严格经费支出,做好文化旅游、宣传工作

严格经费支出,做好文化旅游、宣传工作

100%

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

数量

=

2

2

2

40

40

90


社会效益

%




40

40

90


满意度

%




20

20

90

说明


















2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四)“三 公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单 位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用经费。

七、决算公开联系方式

决算公开联系人:李小翠,联系电话:023-47336268

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