发布日期:2020-05-27 16:00:00 大 中 小
重庆市江津区柏林镇人民政府
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理。
7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
(二)机构设置
镇内设二级机构部门有:行政单位9个,包括:党政办公室、人民代表办公室、财政办公室、纪委办公室、统计办公室、社会事务办公室(民政办、计生办)、规划建设环保办、社会管理综合治理办公室(含安全办、信访办)、食药监办公室;事业单位3个:农业服务中心(农业、林业、水利)、综合文化站、社会保障服务所。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计4,729.04万元,支出总计4,729.04万元。收支较上年决算数增加1,930.21万元、增长68.96%,主要原因是人员增加,工资薪金调整及相应社保费增加。
2.收入情况。2019年度收入合计4,671.90万元,较上年决算数增加1,873.07万元,增长66.92%。其中:财政拨款收入4,671.90万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余57.14万元。
3.支出情况。2019年度支出合计4,729.04万元,较上年决算数增加1,987.35万元,增长72.49%。其中:基本支出1,847.40万元,占39.07%;项目支出2,881.64万元,占60.93%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少57.14万元,下降100.00%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4,729.04万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,930.21万元,增长68.96%。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,651.90万元,较上年决算数增加1,853.07万元,增长66.21%。较年初预算数增加2,270.33万元,增长95.33%。此外,年初财政拨款结转和结余57.14万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,709.04万元,较上年决算数增加1,967.35万元,增长71.76%。较年初预算数增加2,327.47万元,增长97.73%。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少57.14万元,下降100.00%。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出2,039.56万元,占43.31%,较年初预算数增加968.62万元,增长90.45%。
(2)教育支出0.15万元,占0.00%,较年初预算数减少7.73万元,下降98.10%。
(3)文化旅游体育与传媒支出111.46万元,占2.37%,较年初预算数减少8.26万元,下降6.90%。
(4)社会保障与就业支出377.92万元,占8.03%,较年初预算数增加36.56万元,增长10.71%。
(5)卫生健康支出69.33万元,占1.47%,较年初预算数减少24.11万元,下降25.80%。
(6)城乡社区支出358.67万元,占7.62%,较年初预算数增加129.70万元,增长56.64%。
(7)农林水支出509.77万元,占10.83%,较年初预算数增加145.32万元,增长39.87%。
(8)交通运输支出1,126.71万元,占23.93%,较年初预算数增加1,116.71万元,增长11,167.10%。
(9)灾害防治及应急管理支出72.38万元,占1.54%,较年初预算数减少24.56万元,下降25.34%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,847.40万元。其中:人员经费1,411.14万元,较上年决算数增加33.55万元,增长2.44%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费436.26万元,较上年决算数减少160.38万元,下降26.88%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入20.00万元,较上年决算数增加20.00万元,增长0.00%。本年支出20.00万元,较上年决算数增加20.00万元,增长0.00%。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计28.93万元,较年初预算数减少13.07万元,下降31.12%。较上年支出数减少17.47万元,下降37.65%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
较上年支出数减少17.96万元,下降100.00%。
公务车运行维护费28.42万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.58万元,下降11.19%。较上年支出数增加3.57万元,增长14.37%。
公务接待费0.51万元,主要用于接待其他单位到我单位学习调研政府财务报告编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.49万元,下降94.90%。较上年支出数减少3.09万元,下降85.83%。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待18批次45人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费114.22元,车均购置费0.00万元,车均维护费7.11万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出436.26万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少53.52万元,下降10.93%,原因是上年召开了较多大型会议,今年会议费较上年支出较少。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.45万元,较上年决算数减少5.03万元,下降91.79%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.17万元,较上年决算数减少5.48万元,下降47.04%。
(二)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额3.49万元,其中:政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.49万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.49万元,占政府采购支出总额的100.00%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对0个项目开展了绩效自评,涉及资金0万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。
(二)绩效目标自评结果
无。
(三)以部门为主体开展的绩效评价结果
无。
(四)以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-47771012
附件
封面代码 | |
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 2019年度 金额单位: |
单位名称 | 重庆市江津区柏林镇人民政府 |
单位负责人 | 程宏 |
财务负责人 | 郑黔川 |
填表人 | 任高群 |
电话号码(区号) | 023 |
电话号码 | 47771012 |
分机号 | |
单位地址 | 重庆市江津区柏林镇文昌街11号 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | 765949402 |
邮政编码 | 402277 |
财政预算代码 | 716 |
单位预算级次 | 一级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 江津区 |
单位基本性质 | 行政单位 |
单位执行会计制度 | 政府会计制度 |
预算管理级次 | 乡镇级 |
隶属关系 | 江津区 |
部门标识代码 | 国务院办公厅 |
国民经济行业分类 | 国家机构 |
新报因素 | 报表类型改变 |
上年代码 | 7659494026 |
报表类型 | 单户表 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | 115003817659494026 |
备用码一 | 15723058147 |
备用码二 | |
事业单位改革分类 | |
— 1 — |
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款预算收入 | 1 | 23,815,661.32 | 46,519,020.60 | 46,519,020.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 10,709,411.00 | 20,395,639.17 | 20,395,639.17 | 一、基本支出 | 56 | 16,336,781.32 | 18,474,012.02 | 18,474,012.02 |
二、政府性基金预算财政拨款预算收入 | 2 | 200,000.00 | 200,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 57 | 12,381,775.32 | 14,111,428.82 | 14,111,428.82 | ||||
三、上级补助预算收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 58 | 3,955,006.00 | 4,362,583.20 | 4,362,583.20 | ||||||
四、事业预算收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 59 | 7,478,880.00 | 28,816,368.58 | 28,816,368.58 | ||||||
五、经营预算收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 78,760.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | 其中:基本建设类项目 | 60 | 20,455,993.56 | 20,455,993.56 | ||||
六、附属单位上缴预算收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 三、上缴上级支出 | 61 | |||||||||
七、其他预算收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 1,197,201.00 | 1,114,607.01 | 1,114,607.01 | 四、经营支出 | 62 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,413,599.32 | 3,779,168.51 | 3,779,168.51 | 五、对附属单位补助支出 | 63 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 934,405.00 | 693,319.76 | 693,319.76 | 64 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 65 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,289,705.00 | 3,586,666.41 | 3,586,666.41 | 经济分类支出合计 | 66 | — | — | 47,290,380.60 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 3,644,523.00 | 5,097,719.79 | 5,097,719.79 | 一、工资福利支出 | 67 | — | — | 12,631,522.54 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 100,000.00 | 11,267,099.00 | 11,267,099.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | — | — | 17,660,535.68 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | — | — | 2,108,424.78 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | — | — | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 五、资本性支出(基本建设) | 71 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 六、资本性支出 | 72 | — | — | 14,889,897.60 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 七、对企业补助(基本建设) | 73 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 478,674.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | 八、对企业补助 | 74 | — | — | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 969,383.00 | 723,809.95 | 723,809.95 | 十、其他支出 | 76 | — | — | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 200,000.00 | 200,000.00 | 77 | |||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 78 | |||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 79 | |||||||||||
25 | 55 | 80 | ||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 23,815,661.32 | 46,719,020.60 | 46,719,020.60 | 本年支出合计 | 81 | 23,815,661.32 | 47,290,380.60 | 47,290,380.60 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 结余分配 | 82 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 28 | 571,360.00 | 571,360.00 | 年末结转和结余 | 83 | |||||||||
29 | 84 | |||||||||||||
总计 | 30 | 23,815,661.32 | 47,290,380.60 | 47,290,380.60 | 总计 | 85 | 23,815,661.32 | 47,290,380.60 | 47,290,380.60 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — | ||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款预算收入 | 1 | 23,815,661.32 | 46,519,020.60 | 46,519,020.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 10,709,411.00 | 10,709,411.00 | 20,395,639.17 | 20,395,639.17 | 20,395,639.17 | 20,395,639.17 | 一、基本支出 | 56 | 16,336,781.32 | 16,336,781.32 | 18,474,012.02 | 18,474,012.02 | 18,474,012.02 | 18,474,012.02 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款预算收入 | 2 | 200,000.00 | 200,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 57 | 12,381,775.32 | 12,381,775.32 | 14,111,428.82 | 14,111,428.82 | 14,111,428.82 | 14,111,428.82 | |||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 58 | 3,955,006.00 | 3,955,006.00 | 4,362,583.20 | 4,362,583.20 | 4,362,583.20 | 4,362,583.20 | ||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 59 | 7,478,880.00 | 7,478,880.00 | 28,816,368.58 | 28,616,368.58 | 200,000.00 | 28,816,368.58 | 28,616,368.58 | 200,000.00 | ||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 78,760.00 | 78,760.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | 其中:基本建设类项目 | 60 | 20,455,993.56 | 20,255,993.56 | 200,000.00 | 20,455,993.56 | 20,255,993.56 | 200,000.00 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 61 | |||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 1,197,201.00 | 1,197,201.00 | 1,114,607.01 | 1,114,607.01 | 1,114,607.01 | 1,114,607.01 | 62 | |||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,413,599.32 | 3,413,599.32 | 3,779,168.51 | 3,779,168.51 | 3,779,168.51 | 3,779,168.51 | 63 | |||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 934,405.00 | 934,405.00 | 693,319.76 | 693,319.76 | 693,319.76 | 693,319.76 | 64 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 65 | |||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,289,705.00 | 2,289,705.00 | 3,586,666.41 | 3,586,666.41 | 3,586,666.41 | 3,586,666.41 | 经济分类支出合计 | 66 | — | — | — | — | — | — | 47,290,380.60 | 47,090,380.60 | 200,000.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 3,644,523.00 | 3,644,523.00 | 5,097,719.79 | 5,097,719.79 | 5,097,719.79 | 5,097,719.79 | 一、工资福利支出 | 67 | — | — | — | — | — | — | 12,631,522.54 | 12,631,522.54 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 100,000.00 | 100,000.00 | 11,267,099.00 | 11,267,099.00 | 11,267,099.00 | 11,267,099.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | — | — | — | — | — | — | 17,660,535.68 | 17,660,535.68 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | — | — | — | — | — | — | 2,108,424.78 | 2,108,424.78 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 五、资本性支出(基本建设) | 71 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 六、资本性支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 14,889,897.60 | 14,689,897.60 | 200,000.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 七、对企业补助(基本建设) | 73 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 478,674.00 | 478,674.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | 八、对企业补助 | 74 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 969,383.00 | 969,383.00 | 723,809.95 | 723,809.95 | 723,809.95 | 723,809.95 | 十、其他支出 | 76 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 77 | |||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 78 | |||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 79 | |||||||||||||||||||||||
25 | 55 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 23,815,661.32 | 46,719,020.60 | 46,719,020.60 | 本年支出合计 | 80 | 23,815,661.32 | 23,815,661.32 | 47,290,380.60 | 47,090,380.60 | 200,000.00 | 47,290,380.60 | 47,090,380.60 | 200,000.00 | 本年支出合计 | 81 | 23,815,661.32 | 23,815,661.32 | 47,290,380.60 | 47,090,380.60 | 200,000.00 | 47,290,380.60 | 47,090,380.60 | 200,000.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 571,360.00 | 571,360.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 81 | 年末财政拨款结转和结余 | 82 | |||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 571,360.00 | 571,360.00 | 82 | 83 | |||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 83 | 84 | |||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 23,815,661.32 | 47,290,380.60 | 47,290,380.60 | 总计 | 84 | 23,815,661.32 | 23,815,661.32 | 47,290,380.60 | 47,090,380.60 | 200,000.00 | 47,290,380.60 | 47,090,380.60 | 200,000.00 | 总计 | 85 | 23,815,661.32 | 23,815,661.32 | 47,290,380.60 | 47,090,380.60 | 200,000.00 | 47,290,380.60 | 47,090,380.60 | 200,000.00 | ||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取专用基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 571,360.00 | 571,360.00 | 46,719,020.60 | 47,290,380.60 | |||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 73,860.00 | 73,860.00 | 20,321,779.17 | 20,395,639.17 | ||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 275,397.00 | 275,397.00 | ||||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 275,397.00 | 275,397.00 | ||||||||||||||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | ||||||||||||||||||||||
20102 | 政协事务 | ||||||||||||||||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | ||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 18,924,683.87 | 18,974,683.87 | ||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 5,797,197.79 | 5,797,197.79 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 13,127,486.08 | 13,127,486.08 | ||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | ||||||||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 23,860.00 | 23,860.00 | 170,724.00 | 194,584.00 | ||||||||||||||||||
2010501 | 行政运行 | 170,724.00 | 170,724.00 | ||||||||||||||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 23,860.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | |||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 331,305.00 | 331,305.00 | ||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 331,305.00 | 331,305.00 | ||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 287,732.00 | 287,732.00 | ||||||||||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 287,732.00 | 287,732.00 | ||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 83,000.00 | 83,000.00 | ||||||||||||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 83,000.00 | 83,000.00 | ||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 13,148.00 | 13,148.00 | ||||||||||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 13,148.00 | 13,148.00 | ||||||||||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 235,789.30 | 235,789.30 | ||||||||||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 235,789.30 | 235,789.30 | ||||||||||||||||||||
203 | 国防支出 | ||||||||||||||||||||||
20306 | 国防动员 | ||||||||||||||||||||||
2030601 | 兵役征集 | ||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1,486.00 | 1,486.00 | ||||||||||||||||||||
20504 | 成人教育 | ||||||||||||||||||||||
2050499 | 其他成人教育支出 | ||||||||||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 1,486.00 | 1,486.00 | ||||||||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 1,486.00 | 1,486.00 | ||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,114,607.01 | 1,114,607.01 | ||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 1,114,607.01 | 1,114,607.01 | ||||||||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | ||||||||||||||||||||||
2070108 | 文化活动 | ||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 1,114,607.01 | 1,114,607.01 | ||||||||||||||||||||
2070113 | 旅游宣传 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,779,168.51 | 3,779,168.51 | ||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,009,419.54 | 1,009,419.54 | ||||||||||||||||||||
2080101 | 行政运行 | ||||||||||||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | ||||||||||||||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,009,419.54 | 1,009,419.54 | ||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,630,150.00 | 2,630,150.00 | ||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,342,989.00 | 1,342,989.00 | ||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 188,986.00 | 188,986.00 | ||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,098,175.00 | 1,098,175.00 | ||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 77,671.55 | 77,671.55 | ||||||||||||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 77,671.55 | 77,671.55 | ||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 61,927.42 | 61,927.42 | ||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 61,927.42 | 61,927.42 | ||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 693,319.76 | 693,319.76 | ||||||||||||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 284,789.86 | 284,789.86 | ||||||||||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 284,789.86 | 284,789.86 | ||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 408,529.90 | 408,529.90 | ||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 397,288.00 | 397,288.00 | ||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11,241.90 | 11,241.90 | ||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | ||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,586,666.41 | 3,586,666.41 | ||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,968,436.01 | 2,968,436.01 | ||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 586,890.00 | 586,890.00 | ||||||||||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2,381,546.01 | 2,381,546.01 | ||||||||||||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | ||||||||||||||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | ||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 36,472.40 | 36,472.40 | ||||||||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | ||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 36,472.40 | 36,472.40 | ||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 581,758.00 | 581,758.00 | ||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 581,758.00 | 581,758.00 | ||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 120,400.00 | 120,400.00 | 4,977,319.79 | 5,097,719.79 | ||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 4,257,419.79 | 4,257,419.79 | ||||||||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | ||||||||||||||||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | ||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 4,131,482.25 | 4,131,482.25 | ||||||||||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 125,937.54 | 125,937.54 | ||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 120,400.00 | 120,400.00 | 150,000.00 | 270,400.00 | ||||||||||||||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | ||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 120,400.00 | 120,400.00 | 150,000.00 | 270,400.00 | ||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 569,900.00 | 569,900.00 | ||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 369,900.00 | 369,900.00 | ||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 377,100.00 | 377,100.00 | 10,889,999.00 | 11,267,099.00 | ||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 97,300.00 | 97,300.00 | 10,889,999.00 | 10,987,299.00 | ||||||||||||||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 41,918.00 | 41,918.00 | ||||||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | ||||||||||||||||||||
2140106 | 公路养护 | 97,300.00 | 97,300.00 | 97,300.00 | |||||||||||||||||||
2140112 | 公路运输管理 | ||||||||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | |||||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | |||||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | ||||||||||||||||||||||
2150501 | 行政运行 | ||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 430,865.00 | 430,865.00 | ||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 430,865.00 | 430,865.00 | ||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 430,865.00 | 430,865.00 | ||||||||||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | ||||||||||||||||||||||
2210302 | 住房公积金管理 | ||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 723,809.95 | 723,809.95 | ||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 723,809.95 | 723,809.95 | ||||||||||||||||||||
2240101 | 行政运行 | 715,719.95 | 715,719.95 | ||||||||||||||||||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 8,090.00 | 8,090.00 | ||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200,000.00 | 200,000.00 |
收入决算表 | |||||||||||
财决03表 | |||||||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 上级补助预算收入 | 事业预算收入 | 经营预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 其他预算收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 46,719,020.60 | 46,719,020.60 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 20,321,779.17 | 20,321,779.17 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 275,397.00 | 275,397.00 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 275,397.00 | 275,397.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 18,924,683.87 | 18,924,683.87 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 5,797,197.79 | 5,797,197.79 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 13,127,486.08 | 13,127,486.08 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 170,724.00 | 170,724.00 | ||||||||
2010501 | 行政运行 | 170,724.00 | 170,724.00 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 331,305.00 | 331,305.00 | ||||||||
2010601 | 行政运行 | 331,305.00 | 331,305.00 | ||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 287,732.00 | 287,732.00 | ||||||||
2011101 | 行政运行 | 287,732.00 | 287,732.00 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 83,000.00 | 83,000.00 | ||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 83,000.00 | 83,000.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 13,148.00 | 13,148.00 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 13,148.00 | 13,148.00 | ||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 235,789.30 | 235,789.30 | ||||||||
2013801 | 行政运行 | 235,789.30 | 235,789.30 | ||||||||
205 | 教育支出 | 1,486.00 | 1,486.00 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 1,486.00 | 1,486.00 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 1,486.00 | 1,486.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,114,607.01 | 1,114,607.01 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 1,114,607.01 | 1,114,607.01 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 1,114,607.01 | 1,114,607.01 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,779,168.51 | 3,779,168.51 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,009,419.54 | 1,009,419.54 | ||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,009,419.54 | 1,009,419.54 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,630,150.00 | 2,630,150.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,342,989.00 | 1,342,989.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 188,986.00 | 188,986.00 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,098,175.00 | 1,098,175.00 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 77,671.55 | 77,671.55 | ||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 77,671.55 | 77,671.55 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 61,927.42 | 61,927.42 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 61,927.42 | 61,927.42 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 693,319.76 | 693,319.76 | ||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 284,789.86 | 284,789.86 | ||||||||
2100101 | 行政运行 | 284,789.86 | 284,789.86 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 408,529.90 | 408,529.90 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 397,288.00 | 397,288.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11,241.90 | 11,241.90 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,586,666.41 | 3,586,666.41 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,968,436.01 | 2,968,436.01 | ||||||||
2120101 | 行政运行 | 586,890.00 | 586,890.00 | ||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2,381,546.01 | 2,381,546.01 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 36,472.40 | 36,472.40 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 36,472.40 | 36,472.40 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 581,758.00 | 581,758.00 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 581,758.00 | 581,758.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 4,977,319.79 | 4,977,319.79 | ||||||||
21301 | 农业 | 4,257,419.79 | 4,257,419.79 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 4,131,482.25 | 4,131,482.25 | ||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 125,937.54 | 125,937.54 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 569,900.00 | 569,900.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 369,900.00 | 369,900.00 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 10,889,999.00 | 10,889,999.00 | ||||||||
21401 | 公路水路运输 | 10,889,999.00 | 10,889,999.00 | ||||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 41,918.00 | 41,918.00 | ||||||||
2140104 | 公路建设 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 430,865.00 | 430,865.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 430,865.00 | 430,865.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 430,865.00 | 430,865.00 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 723,809.95 | 723,809.95 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 723,809.95 | 723,809.95 | ||||||||
2240101 | 行政运行 | 715,719.95 | 715,719.95 | ||||||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 8,090.00 | 8,090.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 47,290,380.60 | 18,474,012.02 | 28,816,368.58 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 20,395,639.17 | 7,098,145.09 | 13,297,494.08 | |||||
20101 | 人大事务 | 275,397.00 | 275,397.00 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 275,397.00 | 275,397.00 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
20102 | 政协事务 | ||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 18,974,683.87 | 5,797,197.79 | 13,177,486.08 | |||||
2010301 | 行政运行 | 5,797,197.79 | 5,797,197.79 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 13,127,486.08 | 13,127,486.08 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2010350 | 事业运行 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 194,584.00 | 170,724.00 | 23,860.00 | |||||
2010501 | 行政运行 | 170,724.00 | 170,724.00 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 23,860.00 | 23,860.00 | ||||||
20106 | 财政事务 | 331,305.00 | 331,305.00 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 331,305.00 | 331,305.00 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 287,732.00 | 287,732.00 | ||||||
2011101 | 行政运行 | 287,732.00 | 287,732.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 83,000.00 | 83,000.00 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 83,000.00 | 83,000.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 13,148.00 | 13,148.00 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 13,148.00 | 13,148.00 | ||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 235,789.30 | 235,789.30 | ||||||
2013801 | 行政运行 | 235,789.30 | 235,789.30 | ||||||
203 | 国防支出 | ||||||||
20306 | 国防动员 | ||||||||
2030601 | 兵役征集 | ||||||||
205 | 教育支出 | 1,486.00 | 1,486.00 | ||||||
20504 | 成人教育 | ||||||||
2050499 | 其他成人教育支出 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 1,486.00 | 1,486.00 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 1,486.00 | 1,486.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,114,607.01 | 1,114,607.01 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 1,114,607.01 | 1,114,607.01 | ||||||
2070101 | 行政运行 | ||||||||
2070108 | 文化活动 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 1,114,607.01 | 1,114,607.01 | ||||||
2070113 | 旅游宣传 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,779,168.51 | 3,701,496.96 | 77,671.55 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,009,419.54 | 1,009,419.54 | ||||||
2080101 | 行政运行 | ||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | ||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,009,419.54 | 1,009,419.54 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,630,150.00 | 2,630,150.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,342,989.00 | 1,342,989.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 188,986.00 | 188,986.00 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,098,175.00 | 1,098,175.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 77,671.55 | 77,671.55 | ||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 77,671.55 | 77,671.55 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 61,927.42 | 61,927.42 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 61,927.42 | 61,927.42 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 693,319.76 | 693,319.76 | ||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 284,789.86 | 284,789.86 | ||||||
2100101 | 行政运行 | 284,789.86 | 284,789.86 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 408,529.90 | 408,529.90 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 397,288.00 | 397,288.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11,241.90 | 11,241.90 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,586,666.41 | 586,890.00 | 2,999,776.41 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,968,436.01 | 586,890.00 | 2,381,546.01 | |||||
2120101 | 行政运行 | 586,890.00 | 586,890.00 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2,381,546.01 | 2,381,546.01 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | ||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 36,472.40 | 36,472.40 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 36,472.40 | 36,472.40 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 581,758.00 | 581,758.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 581,758.00 | 581,758.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 5,097,719.79 | 4,131,482.25 | 966,237.54 | |||||
21301 | 农业 | 4,257,419.79 | 4,131,482.25 | 125,937.54 | |||||
2130101 | 行政运行 | ||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 4,131,482.25 | 4,131,482.25 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 125,937.54 | 125,937.54 | ||||||
21305 | 扶贫 | 270,400.00 | 270,400.00 | ||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 270,400.00 | 270,400.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 569,900.00 | 569,900.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 369,900.00 | 369,900.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 11,267,099.00 | 11,267,099.00 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 10,987,299.00 | 10,987,299.00 | ||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 41,918.00 | 41,918.00 | ||||||
2140104 | 公路建设 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 97,300.00 | 97,300.00 | ||||||
2140112 | 公路运输管理 | ||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 279,800.00 | 279,800.00 | ||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 279,800.00 | 279,800.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | ||||||||
2150501 | 行政运行 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 430,865.00 | 430,865.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 430,865.00 | 430,865.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 430,865.00 | 430,865.00 | ||||||
22103 | 城乡社区住宅 | ||||||||
2210302 | 住房公积金管理 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 723,809.95 | 715,719.95 | 8,090.00 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 723,809.95 | 715,719.95 | 8,090.00 | |||||
2240101 | 行政运行 | 715,719.95 | 715,719.95 | ||||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 8,090.00 | 8,090.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200,000.00 | 200,000.00 |
财决05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 办公设备购置 | 基础设施建设 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 49 | 55 | 74 | 76 | 78 |
合计 | 47,290,380.60 | 12,631,522.54 | 3,027,106.61 | 2,709,567.69 | 1,692,599.00 | 1,669,894.00 | 1,342,989.00 | 456,877.00 | 447,111.90 | 137,226.00 | 25,284.00 | 536,779.00 | 586,088.34 | 17,660,535.68 | 1,556,454.23 | 329,221.81 | 116,200.00 | 39,766.00 | 295,522.70 | 242,100.16 | 1,418,782.50 | 7,740,475.09 | 22,500.00 | 4,480.56 | 61,727.49 | 5,140.00 | 3,526,272.46 | 386,250.00 | 251,144.00 | 15,450.00 | 284,202.89 | 554,833.47 | 810,012.32 | 2,108,424.78 | 686,477.78 | 1,421,947.00 | 14,889,897.60 | 61,449.00 | 14,828,448.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 20,395,639.17 | 4,419,782.53 | 975,487.00 | 1,298,935.19 | 1,463,332.00 | 137,226.00 | 105,914.00 | 438,888.34 | 11,838,861.14 | 1,164,236.51 | 200,325.31 | 38,270.00 | 22,614.00 | 257,864.30 | 165,340.29 | 616,587.50 | 5,767,969.54 | 22,500.00 | 4,480.56 | 41,581.29 | 2,300.00 | 2,280,484.75 | 83,418.00 | 15,450.00 | 284,202.89 | 258,223.47 | 613,012.73 | 593,646.50 | 366,567.50 | 227,079.00 | 3,543,349.00 | 43,349.00 | 3,500,000.00 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 275,397.00 | 241,931.00 | 73,645.00 | 82,286.00 | 52,900.00 | 33,100.00 | 33,466.00 | 6,860.00 | 1,346.00 | 2,112.00 | 5,720.00 | 10,320.00 | 7,108.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 275,397.00 | 241,931.00 | 73,645.00 | 82,286.00 | 52,900.00 | 33,100.00 | 33,466.00 | 6,860.00 | 1,346.00 | 2,112.00 | 5,720.00 | 10,320.00 | 7,108.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 18,974,683.87 | 3,390,599.53 | 657,427.00 | 988,395.19 | 1,214,649.00 | 137,226.00 | 105,914.00 | 286,988.34 | 11,457,188.84 | 1,120,535.51 | 178,675.31 | 38,270.00 | 20,502.00 | 257,864.30 | 134,378.99 | 502,487.50 | 5,767,469.54 | 22,500.00 | 4,480.56 | 37,433.29 | 1,300.00 | 2,175,564.75 | 49,840.00 | 15,450.00 | 284,202.89 | 239,463.47 | 606,770.73 | 583,546.50 | 366,567.50 | 216,979.00 | 3,543,349.00 | 43,349.00 | 3,500,000.00 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 5,797,197.79 | 3,390,599.53 | 657,427.00 | 988,395.19 | 1,214,649.00 | 137,226.00 | 105,914.00 | 286,988.34 | 2,105,876.26 | 217,331.80 | 41,844.00 | 22,240.00 | 13,492.00 | 243,500.02 | 129,878.29 | 502,487.50 | 6,973.00 | 2,720.56 | 3,400.00 | 1,300.00 | 47,460.00 | 49,840.00 | 15,450.00 | 284,202.89 | 77,953.47 | 445,802.73 | 289,272.00 | 96,293.00 | 192,979.00 | 11,450.00 | 11,450.00 | ||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 13,127,486.08 | 9,344,357.08 | 903,203.71 | 136,831.31 | 16,030.00 | 7,010.00 | 14,364.28 | 4,500.70 | 5,760,496.54 | 22,500.00 | 1,760.00 | 34,033.29 | 2,126,104.75 | 157,494.50 | 160,028.00 | 251,230.00 | 227,230.00 | 24,000.00 | 3,531,899.00 | 31,899.00 | 3,500,000.00 | ||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 50,000.00 | 6,955.50 | 2,000.00 | 4,015.50 | 940.00 | 43,044.50 | 43,044.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 194,584.00 | 142,612.00 | 43,404.00 | 44,208.00 | 39,100.00 | 15,900.00 | 51,972.00 | 2,409.00 | 3,120.00 | 15,000.00 | 21,120.00 | 3,433.00 | 6,670.00 | 220.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2010501 | 行政运行 | 170,724.00 | 142,612.00 | 43,404.00 | 44,208.00 | 39,100.00 | 15,900.00 | 28,112.00 | 2,409.00 | 3,120.00 | 15,000.00 | 3,433.00 | 3,930.00 | 220.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 23,860.00 | 23,860.00 | 21,120.00 | 2,740.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 331,305.00 | 248,622.00 | 72,590.00 | 91,024.00 | 50,608.00 | 34,400.00 | 82,683.00 | 9,354.00 | 20,304.00 | 6,240.00 | 32,460.00 | 500.00 | 5,775.00 | 6,460.00 | 1,590.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 331,305.00 | 248,622.00 | 72,590.00 | 91,024.00 | 50,608.00 | 34,400.00 | 82,683.00 | 9,354.00 | 20,304.00 | 6,240.00 | 32,460.00 | 500.00 | 5,775.00 | 6,460.00 | 1,590.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 287,732.00 | 242,803.00 | 86,869.00 | 46,934.00 | 73,600.00 | 35,400.00 | 44,929.00 | 1,500.00 | 4,940.00 | 25,000.00 | 10,681.00 | 2,670.00 | 138.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 287,732.00 | 242,803.00 | 86,869.00 | 46,934.00 | 73,600.00 | 35,400.00 | 44,929.00 | 1,500.00 | 4,940.00 | 25,000.00 | 10,681.00 | 2,670.00 | 138.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 13,148.00 | 6,648.00 | 2,060.00 | 3,788.00 | 800.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 13,148.00 | 6,648.00 | 2,060.00 | 3,788.00 | 800.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 235,789.30 | 153,215.00 | 41,552.00 | 46,088.00 | 32,475.00 | 33,100.00 | 78,974.30 | 21,518.00 | 10,941.30 | 31,320.00 | 360.00 | 1,000.00 | 6,581.00 | 2,960.00 | 4,294.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | ||||||||||||||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 235,789.30 | 153,215.00 | 41,552.00 | 46,088.00 | 32,475.00 | 33,100.00 | 78,974.30 | 21,518.00 | 10,941.30 | 31,320.00 | 360.00 | 1,000.00 | 6,581.00 | 2,960.00 | 4,294.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | ||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,114,607.01 | 734,318.00 | 278,366.00 | 162,245.00 | 293,707.00 | 380,289.01 | 30,142.76 | 22,913.50 | 360.00 | 95,881.00 | 450.00 | 10,055.20 | 79,378.24 | 28,660.00 | 35,609.00 | 76,839.31 | |||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 1,114,607.01 | 734,318.00 | 278,366.00 | 162,245.00 | 293,707.00 | 380,289.01 | 30,142.76 | 22,913.50 | 360.00 | 95,881.00 | 450.00 | 10,055.20 | 79,378.24 | 28,660.00 | 35,609.00 | 76,839.31 | |||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 1,114,607.01 | 734,318.00 | 278,366.00 | 162,245.00 | 293,707.00 | 380,289.01 | 30,142.76 | 22,913.50 | 360.00 | 95,881.00 | 450.00 | 10,055.20 | 79,378.24 | 28,660.00 | 35,609.00 | 76,839.31 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,779,168.51 | 2,311,434.81 | 378,500.81 | 119,102.00 | 281,857.00 | 1,342,989.00 | 188,986.00 | 306,631.28 | 23,726.00 | 7,960.00 | 4,800.00 | 76,140.00 | 8,000.00 | 900.00 | 109,671.55 | 16,656.00 | 32,990.00 | 25,787.73 | 1,161,102.42 | 47,178.42 | 1,113,924.00 | ||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,009,419.54 | 779,459.81 | 378,500.81 | 119,102.00 | 281,857.00 | 228,959.73 | 23,726.00 | 7,960.00 | 4,800.00 | 76,140.00 | 900.00 | 40,000.00 | 16,656.00 | 32,990.00 | 25,787.73 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,009,419.54 | 779,459.81 | 378,500.81 | 119,102.00 | 281,857.00 | 228,959.73 | 23,726.00 | 7,960.00 | 4,800.00 | 76,140.00 | 900.00 | 40,000.00 | 16,656.00 | 32,990.00 | 25,787.73 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,630,150.00 | 1,531,975.00 | 1,342,989.00 | 188,986.00 | 1,098,175.00 | 1,098,175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,342,989.00 | 1,342,989.00 | 1,342,989.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 188,986.00 | 188,986.00 | 188,986.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,098,175.00 | 1,098,175.00 | 1,098,175.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 77,671.55 | 77,671.55 | 8,000.00 | 69,671.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 77,671.55 | 77,671.55 | 8,000.00 | 69,671.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 61,927.42 | 61,927.42 | 47,178.42 | 14,749.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 61,927.42 | 61,927.42 | 47,178.42 | 14,749.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 693,319.76 | 633,615.90 | 98,702.00 | 104,484.00 | 9,000.00 | 408,529.90 | 12,900.00 | 33,772.00 | 890.00 | 2,590.00 | 3,640.00 | 19,662.00 | 4,034.00 | 2,956.00 | 25,931.86 | 25,931.86 | |||||||||||||||||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 284,789.86 | 225,086.00 | 98,702.00 | 104,484.00 | 9,000.00 | 12,900.00 | 33,772.00 | 890.00 | 2,590.00 | 3,640.00 | 19,662.00 | 4,034.00 | 2,956.00 | 25,931.86 | 25,931.86 | ||||||||||||||||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 284,789.86 | 225,086.00 | 98,702.00 | 104,484.00 | 9,000.00 | 12,900.00 | 33,772.00 | 890.00 | 2,590.00 | 3,640.00 | 19,662.00 | 4,034.00 | 2,956.00 | 25,931.86 | 25,931.86 | ||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 408,529.90 | 408,529.90 | 408,529.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 397,288.00 | 397,288.00 | 397,288.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11,241.90 | 11,241.90 | 11,241.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,586,666.41 | 462,903.00 | 123,830.00 | 148,584.00 | 109,667.00 | 11,022.00 | 69,800.00 | 3,094,031.81 | 70,931.00 | 14,179.00 | 3,000.00 | 17,152.00 | 36,853.38 | 28,160.00 | 59,840.00 | 1,657,770.75 | 760,468.68 | 386,250.00 | 11,177.00 | 16,890.00 | 31,360.00 | 19,764.00 | 19,764.00 | 9,967.60 | 9,967.60 | ||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,968,436.01 | 462,903.00 | 123,830.00 | 148,584.00 | 109,667.00 | 11,022.00 | 69,800.00 | 2,475,801.41 | 70,931.00 | 14,179.00 | 3,000.00 | 15,660.00 | 36,853.38 | 11,960.00 | 59,840.00 | 1,657,770.75 | 574,490.28 | 11,177.00 | 16,890.00 | 3,050.00 | 19,764.00 | 19,764.00 | 9,967.60 | 9,967.60 | |||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 586,890.00 | 462,903.00 | 123,830.00 | 148,584.00 | 109,667.00 | 11,022.00 | 69,800.00 | 123,987.00 | 6,861.00 | 14,179.00 | 11,960.00 | 59,840.00 | 2,400.00 | 11,177.00 | 14,520.00 | 3,050.00 | |||||||||||||||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2,381,546.01 | 2,351,814.41 | 64,070.00 | 3,000.00 | 15,660.00 | 36,853.38 | 1,657,770.75 | 572,090.28 | 2,370.00 | 19,764.00 | 19,764.00 | 9,967.60 | 9,967.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 36,472.40 | 36,472.40 | 1,492.00 | 6,670.40 | 28,310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 36,472.40 | 36,472.40 | 1,492.00 | 6,670.40 | 28,310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 581,758.00 | 581,758.00 | 16,200.00 | 179,308.00 | 386,250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 581,758.00 | 581,758.00 | 16,200.00 | 179,308.00 | 386,250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 5,097,719.79 | 3,144,864.30 | 1,019,870.80 | 709,928.50 | 1,094,330.00 | 267,891.00 | 38,582.00 | 14,262.00 | 1,356,375.49 | 238,091.36 | 43,278.00 | 805.02 | 23,677.52 | 459,132.00 | 6,653.00 | 1,940.00 | 258,968.04 | 87,669.00 | 175,715.00 | 60,446.55 | 307,980.00 | 246,800.00 | 61,180.00 | 288,500.00 | 18,100.00 | 270,400.00 | |||||||||||||||
21301 | 农业 | 4,257,419.79 | 3,144,864.30 | 1,019,870.80 | 709,928.50 | 1,094,330.00 | 267,891.00 | 38,582.00 | 14,262.00 | 1,033,275.49 | 38,091.36 | 43,278.00 | 805.02 | 577.52 | 459,132.00 | 6,653.00 | 1,940.00 | 158,968.04 | 87,669.00 | 175,715.00 | 60,446.55 | 61,180.00 | 61,180.00 | 18,100.00 | 18,100.00 | |||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 4,131,482.25 | 3,144,864.30 | 1,019,870.80 | 709,928.50 | 1,094,330.00 | 267,891.00 | 38,582.00 | 14,262.00 | 968,517.95 | 38,091.36 | 43,278.00 | 247.48 | 577.52 | 459,132.00 | 6,653.00 | 1,940.00 | 94,768.04 | 87,669.00 | 175,715.00 | 60,446.55 | 18,100.00 | 18,100.00 | |||||||||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 125,937.54 | 64,757.54 | 557.54 | 64,200.00 | 61,180.00 | 61,180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 270,400.00 | 270,400.00 | 270,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 270,400.00 | 270,400.00 | 270,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 569,900.00 | 323,100.00 | 200,000.00 | 23,100.00 | 100,000.00 | 246,800.00 | 246,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 369,900.00 | 123,100.00 | 23,100.00 | 100,000.00 | 246,800.00 | 246,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 11,267,099.00 | 419,018.00 | 74,930.00 | 306,284.80 | 37,301.20 | 502.00 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 10,987,299.00 | 139,218.00 | 119,716.00 | 19,000.00 | 502.00 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 41,918.00 | 41,918.00 | 41,918.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140106 | 公路养护 | 97,300.00 | 97,300.00 | 77,798.00 | 19,000.00 | 502.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 279,800.00 | 279,800.00 | 74,930.00 | 186,568.80 | 18,301.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 279,800.00 | 279,800.00 | 74,930.00 | 186,568.80 | 18,301.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 723,809.95 | 493,739.00 | 152,350.00 | 166,289.00 | 110,600.00 | 64,500.00 | 230,070.95 | 28,436.60 | 37,976.00 | 16,122.35 | 91,540.00 | 1,952.00 | 19,530.00 | 32,450.00 | 2,064.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 723,809.95 | 493,739.00 | 152,350.00 | 166,289.00 | 110,600.00 | 64,500.00 | 230,070.95 | 28,436.60 | 37,976.00 | 16,122.35 | 91,540.00 | 1,952.00 | 19,530.00 | 32,450.00 | 2,064.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2240101 | 行政运行 | 715,719.95 | 493,739.00 | 152,350.00 | 166,289.00 | 110,600.00 | 64,500.00 | 221,980.95 | 28,436.60 | 37,976.00 | 16,122.35 | 91,540.00 | 1,952.00 | 19,530.00 | 24,360.00 | 2,064.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 8,090.00 | 8,090.00 | 8,090.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表为自动生成表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 办公设备购置 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 49 | 55 | 74 | 76 |
合计 | 18,474,012.02 | 12,631,522.54 | 3,027,106.61 | 2,709,567.69 | 1,692,599.00 | 1,669,894.00 | 1,342,989.00 | 456,877.00 | 447,111.90 | 137,226.00 | 25,284.00 | 536,779.00 | 586,088.34 | 4,333,033.20 | 387,120.52 | 192,390.50 | 22,240.00 | 15,604.00 | 243,747.50 | 198,299.46 | 1,418,782.50 | 7,923.00 | 2,720.56 | 23,906.20 | 5,140.00 | 264,006.28 | 251,144.00 | 15,450.00 | 284,202.89 | 380,123.47 | 620,232.32 | 1,479,906.28 | 169,403.28 | 1,310,503.00 | 29,550.00 | 29,550.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,098,145.09 | 4,419,782.53 | 975,487.00 | 1,298,935.19 | 1,463,332.00 | 137,226.00 | 105,914.00 | 438,888.34 | 2,374,040.56 | 258,972.80 | 63,494.00 | 22,240.00 | 15,604.00 | 243,500.02 | 160,839.59 | 616,587.50 | 7,473.00 | 2,720.56 | 3,760.00 | 2,300.00 | 47,460.00 | 83,418.00 | 15,450.00 | 284,202.89 | 93,973.47 | 452,044.73 | 292,872.00 | 96,293.00 | 196,579.00 | 11,450.00 | 11,450.00 | |||||||
20101 | 人大事务 | 275,397.00 | 241,931.00 | 73,645.00 | 82,286.00 | 52,900.00 | 33,100.00 | 33,466.00 | 6,860.00 | 1,346.00 | 2,112.00 | 5,720.00 | 10,320.00 | 7,108.00 | |||||||||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 275,397.00 | 241,931.00 | 73,645.00 | 82,286.00 | 52,900.00 | 33,100.00 | 33,466.00 | 6,860.00 | 1,346.00 | 2,112.00 | 5,720.00 | 10,320.00 | 7,108.00 | |||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,797,197.79 | 3,390,599.53 | 657,427.00 | 988,395.19 | 1,214,649.00 | 137,226.00 | 105,914.00 | 286,988.34 | 2,105,876.26 | 217,331.80 | 41,844.00 | 22,240.00 | 13,492.00 | 243,500.02 | 129,878.29 | 502,487.50 | 6,973.00 | 2,720.56 | 3,400.00 | 1,300.00 | 47,460.00 | 49,840.00 | 15,450.00 | 284,202.89 | 77,953.47 | 445,802.73 | 289,272.00 | 96,293.00 | 192,979.00 | 11,450.00 | 11,450.00 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 5,797,197.79 | 3,390,599.53 | 657,427.00 | 988,395.19 | 1,214,649.00 | 137,226.00 | 105,914.00 | 286,988.34 | 2,105,876.26 | 217,331.80 | 41,844.00 | 22,240.00 | 13,492.00 | 243,500.02 | 129,878.29 | 502,487.50 | 6,973.00 | 2,720.56 | 3,400.00 | 1,300.00 | 47,460.00 | 49,840.00 | 15,450.00 | 284,202.89 | 77,953.47 | 445,802.73 | 289,272.00 | 96,293.00 | 192,979.00 | 11,450.00 | 11,450.00 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 170,724.00 | 142,612.00 | 43,404.00 | 44,208.00 | 39,100.00 | 15,900.00 | 28,112.00 | 2,409.00 | 3,120.00 | 15,000.00 | 3,433.00 | 3,930.00 | 220.00 | |||||||||||||||||||||||||
2010501 | 行政运行 | 170,724.00 | 142,612.00 | 43,404.00 | 44,208.00 | 39,100.00 | 15,900.00 | 28,112.00 | 2,409.00 | 3,120.00 | 15,000.00 | 3,433.00 | 3,930.00 | 220.00 | |||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 331,305.00 | 248,622.00 | 72,590.00 | 91,024.00 | 50,608.00 | 34,400.00 | 82,683.00 | 9,354.00 | 20,304.00 | 6,240.00 | 32,460.00 | 500.00 | 5,775.00 | 6,460.00 | 1,590.00 | |||||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 331,305.00 | 248,622.00 | 72,590.00 | 91,024.00 | 50,608.00 | 34,400.00 | 82,683.00 | 9,354.00 | 20,304.00 | 6,240.00 | 32,460.00 | 500.00 | 5,775.00 | 6,460.00 | 1,590.00 | |||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 287,732.00 | 242,803.00 | 86,869.00 | 46,934.00 | 73,600.00 | 35,400.00 | 44,929.00 | 1,500.00 | 4,940.00 | 25,000.00 | 10,681.00 | 2,670.00 | 138.00 | |||||||||||||||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 287,732.00 | 242,803.00 | 86,869.00 | 46,934.00 | 73,600.00 | 35,400.00 | 44,929.00 | 1,500.00 | 4,940.00 | 25,000.00 | 10,681.00 | 2,670.00 | 138.00 | |||||||||||||||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 235,789.30 | 153,215.00 | 41,552.00 | 46,088.00 | 32,475.00 | 33,100.00 | 78,974.30 | 21,518.00 | 10,941.30 | 31,320.00 | 360.00 | 1,000.00 | 6,581.00 | 2,960.00 | 4,294.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||||||||||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 235,789.30 | 153,215.00 | 41,552.00 | 46,088.00 | 32,475.00 | 33,100.00 | 78,974.30 | 21,518.00 | 10,941.30 | 31,320.00 | 360.00 | 1,000.00 | 6,581.00 | 2,960.00 | 4,294.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,114,607.01 | 734,318.00 | 278,366.00 | 162,245.00 | 293,707.00 | 380,289.01 | 30,142.76 | 22,913.50 | 360.00 | 95,881.00 | 450.00 | 10,055.20 | 79,378.24 | 28,660.00 | 35,609.00 | 76,839.31 | ||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 1,114,607.01 | 734,318.00 | 278,366.00 | 162,245.00 | 293,707.00 | 380,289.01 | 30,142.76 | 22,913.50 | 360.00 | 95,881.00 | 450.00 | 10,055.20 | 79,378.24 | 28,660.00 | 35,609.00 | 76,839.31 | ||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 1,114,607.01 | 734,318.00 | 278,366.00 | 162,245.00 | 293,707.00 | 380,289.01 | 30,142.76 | 22,913.50 | 360.00 | 95,881.00 | 450.00 | 10,055.20 | 79,378.24 | 28,660.00 | 35,609.00 | 76,839.31 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,701,496.96 | 2,311,434.81 | 378,500.81 | 119,102.00 | 281,857.00 | 1,342,989.00 | 188,986.00 | 228,959.73 | 23,726.00 | 7,960.00 | 4,800.00 | 76,140.00 | 900.00 | 40,000.00 | 16,656.00 | 32,990.00 | 25,787.73 | 1,161,102.42 | 47,178.42 | 1,113,924.00 | ||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,009,419.54 | 779,459.81 | 378,500.81 | 119,102.00 | 281,857.00 | 228,959.73 | 23,726.00 | 7,960.00 | 4,800.00 | 76,140.00 | 900.00 | 40,000.00 | 16,656.00 | 32,990.00 | 25,787.73 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,009,419.54 | 779,459.81 | 378,500.81 | 119,102.00 | 281,857.00 | 228,959.73 | 23,726.00 | 7,960.00 | 4,800.00 | 76,140.00 | 900.00 | 40,000.00 | 16,656.00 | 32,990.00 | 25,787.73 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,630,150.00 | 1,531,975.00 | 1,342,989.00 | 188,986.00 | 1,098,175.00 | 1,098,175.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,342,989.00 | 1,342,989.00 | 1,342,989.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 188,986.00 | 188,986.00 | 188,986.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,098,175.00 | 1,098,175.00 | 1,098,175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 61,927.42 | 61,927.42 | 47,178.42 | 14,749.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 61,927.42 | 61,927.42 | 47,178.42 | 14,749.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 693,319.76 | 633,615.90 | 98,702.00 | 104,484.00 | 9,000.00 | 408,529.90 | 12,900.00 | 33,772.00 | 890.00 | 2,590.00 | 3,640.00 | 19,662.00 | 4,034.00 | 2,956.00 | 25,931.86 | 25,931.86 | ||||||||||||||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 284,789.86 | 225,086.00 | 98,702.00 | 104,484.00 | 9,000.00 | 12,900.00 | 33,772.00 | 890.00 | 2,590.00 | 3,640.00 | 19,662.00 | 4,034.00 | 2,956.00 | 25,931.86 | 25,931.86 | |||||||||||||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 284,789.86 | 225,086.00 | 98,702.00 | 104,484.00 | 9,000.00 | 12,900.00 | 33,772.00 | 890.00 | 2,590.00 | 3,640.00 | 19,662.00 | 4,034.00 | 2,956.00 | 25,931.86 | 25,931.86 | |||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 408,529.90 | 408,529.90 | 408,529.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 397,288.00 | 397,288.00 | 397,288.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11,241.90 | 11,241.90 | 11,241.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 586,890.00 | 462,903.00 | 123,830.00 | 148,584.00 | 109,667.00 | 11,022.00 | 69,800.00 | 123,987.00 | 6,861.00 | 14,179.00 | 11,960.00 | 59,840.00 | 2,400.00 | 11,177.00 | 14,520.00 | 3,050.00 | ||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 586,890.00 | 462,903.00 | 123,830.00 | 148,584.00 | 109,667.00 | 11,022.00 | 69,800.00 | 123,987.00 | 6,861.00 | 14,179.00 | 11,960.00 | 59,840.00 | 2,400.00 | 11,177.00 | 14,520.00 | 3,050.00 | ||||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 586,890.00 | 462,903.00 | 123,830.00 | 148,584.00 | 109,667.00 | 11,022.00 | 69,800.00 | 123,987.00 | 6,861.00 | 14,179.00 | 11,960.00 | 59,840.00 | 2,400.00 | 11,177.00 | 14,520.00 | 3,050.00 | ||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 4,131,482.25 | 3,144,864.30 | 1,019,870.80 | 709,928.50 | 1,094,330.00 | 267,891.00 | 38,582.00 | 14,262.00 | 968,517.95 | 38,091.36 | 43,278.00 | 247.48 | 577.52 | 459,132.00 | 6,653.00 | 1,940.00 | 94,768.04 | 87,669.00 | 175,715.00 | 60,446.55 | 18,100.00 | 18,100.00 | ||||||||||||||||
21301 | 农业 | 4,131,482.25 | 3,144,864.30 | 1,019,870.80 | 709,928.50 | 1,094,330.00 | 267,891.00 | 38,582.00 | 14,262.00 | 968,517.95 | 38,091.36 | 43,278.00 | 247.48 | 577.52 | 459,132.00 | 6,653.00 | 1,940.00 | 94,768.04 | 87,669.00 | 175,715.00 | 60,446.55 | 18,100.00 | 18,100.00 | ||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 4,131,482.25 | 3,144,864.30 | 1,019,870.80 | 709,928.50 | 1,094,330.00 | 267,891.00 | 38,582.00 | 14,262.00 | 968,517.95 | 38,091.36 | 43,278.00 | 247.48 | 577.52 | 459,132.00 | 6,653.00 | 1,940.00 | 94,768.04 | 87,669.00 | 175,715.00 | 60,446.55 | 18,100.00 | 18,100.00 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 715,719.95 | 493,739.00 | 152,350.00 | 166,289.00 | 110,600.00 | 64,500.00 | 221,980.95 | 28,436.60 | 37,976.00 | 16,122.35 | 91,540.00 | 1,952.00 | 19,530.00 | 24,360.00 | 2,064.00 | |||||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 715,719.95 | 493,739.00 | 152,350.00 | 166,289.00 | 110,600.00 | 64,500.00 | 221,980.95 | 28,436.60 | 37,976.00 | 16,122.35 | 91,540.00 | 1,952.00 | 19,530.00 | 24,360.00 | 2,064.00 | |||||||||||||||||||||||
2240101 | 行政运行 | 715,719.95 | 493,739.00 | 152,350.00 | 166,289.00 | 110,600.00 | 64,500.00 | 221,980.95 | 28,436.60 | 37,976.00 | 16,122.35 | 91,540.00 | 1,952.00 | 19,530.00 | 24,360.00 | 2,064.00 |
项目支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||
财决05-2表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 基建项目属性 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 办公设备购置 | 基础设施建设 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36 | 41 | 43 | 44 | 49 | 55 | 74 | 76 | 78 |
合计 | — | — | 28,816,368.58 | 13,327,502.48 | 1,169,333.71 | 136,831.31 | 93,960.00 | 24,162.00 | 51,775.20 | 43,800.70 | 7,732,552.09 | 22,500.00 | 1,760.00 | 37,821.29 | 3,262,266.18 | 174,710.00 | 189,780.00 | 628,518.50 | 517,074.50 | 111,444.00 | 14,860,347.60 | 31,899.00 | 14,828,448.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,297,494.08 | 9,464,820.58 | 905,263.71 | 136,831.31 | 16,030.00 | 7,010.00 | 14,364.28 | 4,500.70 | 5,760,496.54 | 22,500.00 | 1,760.00 | 37,821.29 | 2,233,024.75 | 164,250.00 | 160,968.00 | 300,774.50 | 270,274.50 | 30,500.00 | 3,531,899.00 | 31,899.00 | 3,500,000.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,177,486.08 | 9,351,312.58 | 903,203.71 | 136,831.31 | 16,030.00 | 7,010.00 | 14,364.28 | 4,500.70 | 5,760,496.54 | 22,500.00 | 1,760.00 | 34,033.29 | 2,128,104.75 | 161,510.00 | 160,968.00 | 294,274.50 | 270,274.50 | 24,000.00 | 3,531,899.00 | 31,899.00 | 3,500,000.00 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 13,127,486.08 | 9,344,357.08 | 903,203.71 | 136,831.31 | 16,030.00 | 7,010.00 | 14,364.28 | 4,500.70 | 5,760,496.54 | 22,500.00 | 1,760.00 | 34,033.29 | 2,126,104.75 | 157,494.50 | 160,028.00 | 251,230.00 | 227,230.00 | 24,000.00 | 3,531,899.00 | 31,899.00 | 3,500,000.00 | ||||
2010302 | 安保维稳经费 | 000000201981 | 非基建项目 | 306,361.10 | 306,361.10 | 8,000.00 | 258,499.10 | 24,150.00 | 15,712.00 | |||||||||||||||||
2010302 | 各村网格员工资 | 000000201975 | 非基建项目 | 231,000.00 | 231,000.00 | 231,000.00 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 党员活动经费 | 000000201936 | 非基建项目 | 120,000.00 | 120,000.00 | 61,238.71 | 16,929.29 | 41,832.00 | ||||||||||||||||||
2010302 | 大碑湖工程款 | 000000201980 | 本级财政安排的基建项目 | 7,830,070.00 | 4,830,070.00 | 4,828,500.00 | 1,570.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||||||||
2010302 | 民生实事经费 | 000000201976 | 本级财政安排的基建项目 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 护林员工作经费 | 000000201934 | 非基建项目 | 22,400.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 老党员生活补助 | 000000201951 | 非基建项目 | 129,181.00 | 129,181.00 | 129,181.00 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 富硒采购节经费 | 000000201946 | 非基建项目 | 120,000.00 | 120,000.00 | 117,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||
2010302 | 服务群众工作经费 | 000000201917 | 非基建项目 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 国土义务监察信息通讯补助 | 000000201966 | 非基建项目 | 4,377.00 | 4,377.00 | 4,377.00 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 国庆70周年主题宣传 | 000000201952 | 非基建项目 | 113,542.00 | 113,542.00 | 21,907.00 | 43,800.00 | 16,500.00 | 7,400.00 | 19,400.00 | 3,800.00 | 735.00 | ||||||||||||||
2010302 | 机关食堂维修 | 000000201808 | 非基建项目 | 186,603.00 | 186,603.00 | 135,579.00 | 36,970.00 | 14,054.00 | ||||||||||||||||||
2010302 | 驻村工作队工作经费补助 | 000000201930 | 非基建项目 | 11,960.00 | 11,960.00 | 3,960.00 | 8,000.00 | |||||||||||||||||||
2010302 | 党的政策法规宣传 | 000000201961 | 非基建项目 | 21,410.00 | 21,410.00 | 10,170.00 | 11,240.00 | |||||||||||||||||||
2010302 | 河道管护补助 | 000000201972 | 非基建项目 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 驻村工作队工作经费 | 000000201914 | 非基建项目 | 24,815.91 | 24,815.91 | 11,500.00 | 895.91 | 6,000.00 | 1,120.00 | 5,300.00 | ||||||||||||||||
2010302 | 人大会议经费 | 000000201943 | 非基建项目 | 41,062.80 | 41,062.80 | 9,504.00 | 4,482.80 | 600.00 | 1,000.00 | 25,476.00 | ||||||||||||||||
2010302 | 敬老院双拥活动 | 000000201941 | 非基建项目 | 23,833.60 | 23,833.60 | 14,900.00 | 8,213.60 | 720.00 | ||||||||||||||||||
2010302 | 治安巡逻队员支出 | 000000201921 | 非基建项目 | 364,169.25 | 364,169.25 | 282,619.25 | 41,870.00 | 39,680.00 | ||||||||||||||||||
2010302 | 城市管理考核经费 | 000000201968 | 非基建项目 | 494,869.31 | 494,869.31 | 25,000.00 | 32,150.00 | 13,280.37 | 398,788.94 | 16,775.00 | 8,875.00 | |||||||||||||||
2010302 | 四面山高速东胜连接线前期费用 | 000000201977 | 非基建项目 | 26,810.00 | 26,810.00 | 1,000.00 | 25,810.00 | |||||||||||||||||||
2010302 | 文化活动经费 | 000000201811 | 非基建项目 | 196,508.80 | 196,508.80 | 12,570.00 | 26,646.40 | 6,410.00 | 95,134.90 | 3,481.50 | 52,266.00 | |||||||||||||||
2010302 | 乡村交通劝导站经费 | 000000201932 | 非基建项目 | 102,701.00 | 102,701.00 | 188.00 | 12,613.00 | 89,900.00 | ||||||||||||||||||
2010302 | 党风廉政教育 | 000000201953 | 非基建项目 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 政府维修维护费 | 000000201912 | 非基建项目 | 253,974.20 | 253,974.20 | 5,636.00 | 4,500.70 | 124,516.50 | 8,704.00 | 110,617.00 | ||||||||||||||||
2010302 | 小组长误工补贴 | 000000201973 | 非基建项目 | 364,800.00 | 364,800.00 | 364,800.00 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 政府聘用人员工资及工作协调劳务费 | 000000201807 | 非基建项目 | 654,955.11 | 654,955.11 | 11,218.51 | 8,030.00 | 631,165.60 | 4,541.00 | |||||||||||||||||
2010302 | 2018年大学生及进疆进藏新兵一次性奖励金 | 000000201939 | 非基建项目 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 人大代表活动 | 000000201955 | 非基建项目 | 61,200.00 | 61,200.00 | 60,000.00 | 1,200.00 | |||||||||||||||||||
2010302 | 离退休老干部服务管理工作经费 | 000000201940 | 非基建项目 | 192,893.00 | 101,644.00 | 62,048.00 | 1,760.00 | 36,336.00 | 1,500.00 | 91,249.00 | 91,249.00 | |||||||||||||||
2010302 | 2019年居民医保工作经费 | 000000201959 | 非基建项目 | 43,456.00 | 40,833.00 | 40,833.00 | 2,623.00 | 2,623.00 | ||||||||||||||||||
2010302 | 民兵征兵工作经费 | 000000201945 | 非基建项目 | 56,329.00 | 27,053.00 | 11,113.00 | 150.00 | 2,850.00 | 3,725.00 | 9,215.00 | 29,276.00 | 29,276.00 | ||||||||||||||
2010302 | 社区微型消防站建设补助 | 000000201974 | 非基建项目 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 慰问妇女儿童 | 000000201969 | 非基建项目 | 10,250.00 | 3,450.00 | 1,800.00 | 1,650.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | |||||||||||||||||
2010302 | 江津义务保护员经费及文物消防设施配套补助 | 000000201965 | 非基建项目 | 10,143.00 | 10,143.00 | 6,743.00 | 3,400.00 | |||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 50,000.00 | 6,955.50 | 2,000.00 | 4,015.50 | 940.00 | 43,044.50 | 43,044.50 | ||||||||||||||||||
2010308 | 信访维稳支出 | 000000201802 | 非基建项目 | 50,000.00 | 6,955.50 | 2,000.00 | 4,015.50 | 940.00 | 43,044.50 | 43,044.50 | ||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 23,860.00 | 23,860.00 | 21,120.00 | 2,740.00 | |||||||||||||||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 23,860.00 | 23,860.00 | 21,120.00 | 2,740.00 | |||||||||||||||||||||
2010507 | 经济普查经费 | 000000201956 | 非基建项目 | 23,860.00 | 23,860.00 | 21,120.00 | 2,740.00 | |||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2013102 | 富硒采购节经费 | 000000201946 | 非基建项目 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | ||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 13,148.00 | 6,648.00 | 2,060.00 | 3,788.00 | 800.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||||||||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 13,148.00 | 6,648.00 | 2,060.00 | 3,788.00 | 800.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||||||||||||||||||
2013202 | 党员活动经费 | 000000201936 | 非基建项目 | 13,148.00 | 6,648.00 | 2,060.00 | 3,788.00 | 800.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 77,671.55 | 77,671.55 | 8,000.00 | 69,671.55 | |||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 77,671.55 | 77,671.55 | 8,000.00 | 69,671.55 | |||||||||||||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 77,671.55 | 77,671.55 | 8,000.00 | 69,671.55 | |||||||||||||||||||||
2081005 | 敬老院管理经费 | 000000201928 | 非基建项目 | 77,671.55 | 77,671.55 | 8,000.00 | 69,671.55 | |||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,999,776.41 | 2,970,044.81 | 64,070.00 | 3,000.00 | 17,152.00 | 36,853.38 | 16,200.00 | 1,657,770.75 | 758,068.68 | 2,370.00 | 28,310.00 | 19,764.00 | 19,764.00 | 9,967.60 | 9,967.60 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,381,546.01 | 2,351,814.41 | 64,070.00 | 3,000.00 | 15,660.00 | 36,853.38 | 1,657,770.75 | 572,090.28 | 2,370.00 | 19,764.00 | 19,764.00 | 9,967.60 | 9,967.60 | ||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2,381,546.01 | 2,351,814.41 | 64,070.00 | 3,000.00 | 15,660.00 | 36,853.38 | 1,657,770.75 | 572,090.28 | 2,370.00 | 19,764.00 | 19,764.00 | 9,967.60 | 9,967.60 | ||||||||||||
2120102 | 市政环境卫生整治 | 000000201927 | 非基建项目 | 15,994.00 | 15,994.00 | 15,994.00 | ||||||||||||||||||||
2120102 | 老集镇改造经费 | 000000201931 | 非基建项目 | 82,000.00 | 82,000.00 | 14,000.00 | 68,000.00 | |||||||||||||||||||
2120102 | 违法建筑整治经费 | 000000201924 | 非基建项目 | 1,231,539.00 | 1,211,775.00 | 1,083,701.70 | 126,903.30 | 1,170.00 | 19,764.00 | 19,764.00 | ||||||||||||||||
2120102 | 环卫清扫保洁管护服务外包 | 000000201920 | 非基建项目 | 19,185.00 | 19,185.00 | 19,185.00 | ||||||||||||||||||||
2120102 | 政府维修维护 | 000000201912 | 非基建项目 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | ||||||||||||||||||||
2120102 | 农村饮水工程 | 000000201810 | 非基建项目 | 17,025.00 | 17,025.00 | 17,025.00 | ||||||||||||||||||||
2120102 | 农村管理养护及农村生活垃圾治理 | 000000201944 | 非基建项目 | 36,094.00 | 36,094.00 | 3,494.00 | 32,600.00 | |||||||||||||||||||
2120102 | 农村公路养护 | 000000201801 | 非基建项目 | 133,025.25 | 133,025.25 | 95,288.25 | 37,737.00 | |||||||||||||||||||
2120102 | 农村公路安全隐患整治 | 000000201805 | 非基建项目 | 38,341.20 | 38,341.20 | 4,300.00 | 25,081.20 | 8,960.00 | ||||||||||||||||||
2120102 | 市政道路维护费 | 000000201809 | 本级财政安排的基建项目 | 807,442.56 | 797,474.96 | 45,770.00 | 3,000.00 | 15,660.00 | 36,853.38 | 364,280.60 | 330,710.98 | 1,200.00 | 9,967.60 | 9,967.60 | ||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 36,472.40 | 36,472.40 | 1,492.00 | 6,670.40 | 28,310.00 | ||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 36,472.40 | 36,472.40 | 1,492.00 | 6,670.40 | 28,310.00 | ||||||||||||||||||||
2120399 | 农村饮水工程 | 000000201809 | 非基建项目 | 36,472.40 | 36,472.40 | 1,492.00 | 6,670.40 | 28,310.00 | ||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 581,758.00 | 581,758.00 | 16,200.00 | 179,308.00 | |||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 581,758.00 | 581,758.00 | 16,200.00 | 179,308.00 | |||||||||||||||||||||
2120501 | 环卫清扫保洁管护服务外包 | 000000201920 | 非基建项目 | 581,758.00 | 581,758.00 | 16,200.00 | 179,308.00 | |||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 966,237.54 | 387,857.54 | 200,000.00 | 557.54 | 23,100.00 | 164,200.00 | 307,980.00 | 246,800.00 | 61,180.00 | 270,400.00 | 270,400.00 | ||||||||||||||
21301 | 农业 | 125,937.54 | 64,757.54 | 557.54 | 64,200.00 | 61,180.00 | 61,180.00 | |||||||||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 125,937.54 | 64,757.54 | 557.54 | 64,200.00 | 61,180.00 | 61,180.00 | |||||||||||||||||||
2130108 | 生猪扑杀补助经费 | 000000201948 | 非基建项目 | 61,180.00 | 61,180.00 | 61,180.00 | ||||||||||||||||||||
2130108 | 动物疫病防控经费 | 000000201949 | 非基建项目 | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,260.00 | ||||||||||||||||||||
2130108 | 非洲猪瘟防控经费 | 000000201925 | 非基建项目 | 42,497.54 | 42,497.54 | 557.54 | 41,940.00 | |||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 270,400.00 | 270,400.00 | 270,400.00 | ||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 270,400.00 | 270,400.00 | 270,400.00 | ||||||||||||||||||||||
2130504 | 扶贫差异化补助资金 | 000000201803 | 本级财政安排的基建项目 | 270,400.00 | 270,400.00 | 270,400.00 | ||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 569,900.00 | 323,100.00 | 200,000.00 | 23,100.00 | 100,000.00 | 246,800.00 | 246,800.00 | ||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2130705 | 村(居)年终考核 | 000000201922 | 非基建项目 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 369,900.00 | 123,100.00 | 23,100.00 | 100,000.00 | 246,800.00 | 246,800.00 | |||||||||||||||||||
2130706 | 农村集体产权制度改革工作经费 | 000000201971 | 非基建项目 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||
2130706 | 2019年村级经费 | 000000201978 | 非基建项目 | 269,900.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | 246,800.00 | 246,800.00 | ||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 11,267,099.00 | 419,018.00 | 74,930.00 | 306,284.80 | 37,301.20 | 502.00 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | |||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 10,987,299.00 | 139,218.00 | 119,716.00 | 19,000.00 | 502.00 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | ||||||||||||||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 41,918.00 | 41,918.00 | 41,918.00 | ||||||||||||||||||||||
2140102 | 农村公路安全隐患整治 | 000000201805 | 非基建项目 | 41,918.00 | 41,918.00 | 41,918.00 | ||||||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | ||||||||||||||||||||||
2140104 | 四面山高速东胜连接线前期费用 | 000000201977 | 本级财政安排的基建项目 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | ||||||||||||||||||||
2140106 | 公路养护 | 97,300.00 | 97,300.00 | 77,798.00 | 19,000.00 | 502.00 | ||||||||||||||||||||
2140106 | 农村公路养护 | 000000201801 | 非基建项目 | 97,300.00 | 97,300.00 | 77,798.00 | 19,000.00 | 502.00 | ||||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 279,800.00 | 279,800.00 | 74,930.00 | 186,568.80 | 18,301.20 | ||||||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 279,800.00 | 279,800.00 | 74,930.00 | 186,568.80 | 18,301.20 | ||||||||||||||||||||
2140602 | 农村公路安全隐患整治 | 000000201805 | 非基建项目 | 279,800.00 | 279,800.00 | 74,930.00 | 186,568.80 | 18,301.20 | ||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8,090.00 | 8,090.00 | 8,090.00 | ||||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 8,090.00 | 8,090.00 | 8,090.00 | ||||||||||||||||||||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 8,090.00 | 8,090.00 | 8,090.00 | ||||||||||||||||||||||
2240102 | 治安巡逻队员支出 | 000000201921 | 非基建项目 | 8,090.00 | 8,090.00 | 8,090.00 | ||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2296002 | 社区养老服务站建设补助经费 | 000000201967 | 本级财政安排的基建项目 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
经营支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决05-3表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
合计 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20102 | 政协事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010501 | 行政运行 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 国防支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20306 | 国防动员 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030601 | 兵役征集 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20504 | 成人教育 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050499 | 其他成人教育支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070108 | 文化活动 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070113 | 旅游宣传 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080101 | 行政运行 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140106 | 公路养护 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140112 | 公路运输管理 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150501 | 行政运行 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210302 | 住房公积金管理 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240101 | 行政运行 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
项目收入支出决算表 | ||||||||||||
财决06表 | ||||||||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 资金来源 | 支出数 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 基建项目属性 | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 合计 | 财政拨款 | ||||
小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设支出拨款 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
合计 | — | — | 28,816,368.58 | 571,360.00 | 571,360.00 | 28,245,008.58 | 28,816,368.58 | 28,816,368.58 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 13,297,494.08 | 73,860.00 | 73,860.00 | 13,223,634.08 | 13,297,494.08 | 13,297,494.08 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,177,486.08 | 50,000.00 | 50,000.00 | 13,127,486.08 | 13,177,486.08 | 13,177,486.08 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 13,127,486.08 | 13,127,486.08 | 13,127,486.08 | 13,127,486.08 | |||||||
2010302 | 安保维稳经费 | 000000201981 | 非基建项目 | 306,361.10 | 306,361.10 | 306,361.10 | 306,361.10 | |||||
2010302 | 各村网格员工资 | 000000201975 | 非基建项目 | 231,000.00 | 231,000.00 | 231,000.00 | 231,000.00 | |||||
2010302 | 党员活动经费 | 000000201936 | 非基建项目 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||
2010302 | 大碑湖工程款 | 000000201980 | 本级财政安排的基建项目 | 7,830,070.00 | 7,830,070.00 | 7,830,070.00 | 7,830,070.00 | |||||
2010302 | 民生实事经费 | 000000201976 | 本级财政安排的基建项目 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
2010302 | 护林员工作经费 | 000000201934 | 非基建项目 | 22,400.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | |||||
2010302 | 老党员生活补助 | 000000201951 | 非基建项目 | 129,181.00 | 129,181.00 | 129,181.00 | 129,181.00 | |||||
2010302 | 富硒采购节经费 | 000000201946 | 非基建项目 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||
2010302 | 服务群众工作经费 | 000000201917 | 非基建项目 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | |||||
2010302 | 国土义务监察信息通讯补助 | 000000201966 | 非基建项目 | 4,377.00 | 4,377.00 | 4,377.00 | 4,377.00 | |||||
2010302 | 国庆70周年主题宣传 | 000000201952 | 非基建项目 | 113,542.00 | 113,542.00 | 113,542.00 | 113,542.00 | |||||
2010302 | 机关食堂维修 | 000000201808 | 非基建项目 | 186,603.00 | 186,603.00 | 186,603.00 | 186,603.00 | |||||
2010302 | 驻村工作队工作经费补助 | 000000201930 | 非基建项目 | 11,960.00 | 11,960.00 | 11,960.00 | 11,960.00 | |||||
2010302 | 党的政策法规宣传 | 000000201961 | 非基建项目 | 21,410.00 | 21,410.00 | 21,410.00 | 21,410.00 | |||||
2010302 | 河道管护补助 | 000000201972 | 非基建项目 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | |||||
2010302 | 驻村工作队工作经费 | 000000201914 | 非基建项目 | 24,815.91 | 24,815.91 | 24,815.91 | 24,815.91 | |||||
2010302 | 人大会议经费 | 000000201943 | 非基建项目 | 41,062.80 | 41,062.80 | 41,062.80 | 41,062.80 | |||||
2010302 | 敬老院双拥活动 | 000000201941 | 非基建项目 | 23,833.60 | 23,833.60 | 23,833.60 | 23,833.60 | |||||
2010302 | 治安巡逻队员支出 | 000000201921 | 非基建项目 | 364,169.25 | 364,169.25 | 364,169.25 | 364,169.25 | |||||
2010302 | 城市管理考核经费 | 000000201968 | 非基建项目 | 494,869.31 | 494,869.31 | 494,869.31 | 494,869.31 | |||||
2010302 | 四面山高速东胜连接线前期费用 | 000000201977 | 非基建项目 | 26,810.00 | 26,810.00 | 26,810.00 | 26,810.00 | |||||
2010302 | 文化活动经费 | 000000201811 | 非基建项目 | 196,508.80 | 196,508.80 | 196,508.80 | 196,508.80 | |||||
2010302 | 乡村交通劝导站经费 | 000000201932 | 非基建项目 | 102,701.00 | 102,701.00 | 102,701.00 | 102,701.00 | |||||
2010302 | 党风廉政教育 | 000000201953 | 非基建项目 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | |||||
2010302 | 政府维修维护费 | 000000201912 | 非基建项目 | 253,974.20 | 253,974.20 | 253,974.20 | 253,974.20 | |||||
2010302 | 小组长误工补贴 | 000000201973 | 非基建项目 | 364,800.00 | 364,800.00 | 364,800.00 | 364,800.00 | |||||
2010302 | 政府聘用人员工资及工作协调劳务费 | 000000201807 | 非基建项目 | 654,955.11 | 654,955.11 | 654,955.11 | 654,955.11 | |||||
2010302 | 2018年大学生及进疆进藏新兵一次性奖励金 | 000000201939 | 非基建项目 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |||||
2010302 | 人大代表活动 | 000000201955 | 非基建项目 | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | |||||
2010302 | 离退休老干部服务管理工作经费 | 000000201940 | 非基建项目 | 192,893.00 | 192,893.00 | 192,893.00 | 192,893.00 | |||||
2010302 | 2019年居民医保工作经费 | 000000201959 | 非基建项目 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00 | 43,456.00 | |||||
2010302 | 民兵征兵工作经费 | 000000201945 | 非基建项目 | 56,329.00 | 56,329.00 | 56,329.00 | 56,329.00 | |||||
2010302 | 社区微型消防站建设补助 | 000000201974 | 非基建项目 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
2010302 | 慰问妇女儿童 | 000000201969 | 非基建项目 | 10,250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | |||||
2010302 | 江津义务保护员经费及文物消防设施配套补助 | 000000201965 | 非基建项目 | 10,143.00 | 10,143.00 | 10,143.00 | 10,143.00 | |||||
2010308 | 信访事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2010308 | 信访维稳支出 | 000000201802 | 非基建项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 23,860.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 23,860.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | ||||||
2010507 | 经济普查经费 | 000000201956 | 非基建项目 | 23,860.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | |||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | |||||||
2013102 | 富硒采购节经费 | 000000201946 | 非基建项目 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 13,148.00 | 13,148.00 | 13,148.00 | 13,148.00 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 13,148.00 | 13,148.00 | 13,148.00 | 13,148.00 | |||||||
2013202 | 党员活动经费 | 000000201936 | 非基建项目 | 13,148.00 | 13,148.00 | 13,148.00 | 13,148.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 77,671.55 | 77,671.55 | 77,671.55 | 77,671.55 | |||||||
20810 | 社会福利 | 77,671.55 | 77,671.55 | 77,671.55 | 77,671.55 | |||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 77,671.55 | 77,671.55 | 77,671.55 | 77,671.55 | |||||||
2081005 | 敬老院管理经费 | 000000201928 | 非基建项目 | 77,671.55 | 77,671.55 | 77,671.55 | 77,671.55 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 2,999,776.41 | 2,999,776.41 | 2,999,776.41 | 2,999,776.41 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,381,546.01 | 2,381,546.01 | 2,381,546.01 | 2,381,546.01 | |||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2,381,546.01 | 2,381,546.01 | 2,381,546.01 | 2,381,546.01 | |||||||
2120102 | 市政环境卫生整治 | 000000201927 | 非基建项目 | 15,994.00 | 15,994.00 | 15,994.00 | 15,994.00 | |||||
2120102 | 老集镇改造经费 | 000000201931 | 非基建项目 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | |||||
2120102 | 违法建筑整治经费 | 000000201924 | 非基建项目 | 1,231,539.00 | 1,231,539.00 | 1,231,539.00 | 1,231,539.00 | |||||
2120102 | 环卫清扫保洁管护服务外包 | 000000201920 | 非基建项目 | 19,185.00 | 19,185.00 | 19,185.00 | 19,185.00 | |||||
2120102 | 政府维修维护 | 000000201912 | 非基建项目 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |||||
2120102 | 农村饮水工程 | 000000201810 | 非基建项目 | 17,025.00 | 17,025.00 | 17,025.00 | 17,025.00 | |||||
2120102 | 农村管理养护及农村生活垃圾治理 | 000000201944 | 非基建项目 | 36,094.00 | 36,094.00 | 36,094.00 | 36,094.00 | |||||
2120102 | 农村公路安全隐患整治 | 000000201805 | 非基建项目 | 38,341.20 | 38,341.20 | 38,341.20 | 38,341.20 | |||||
2120102 | 农村公路养护 | 000000201801 | 非基建项目 | 133,025.25 | 133,025.25 | 133,025.25 | 133,025.25 | |||||
2120102 | 市政道路维护费 | 000000201809 | 本级财政安排的基建项目 | 807,442.56 | 807,442.56 | 807,442.56 | 807,442.56 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 36,472.40 | 36,472.40 | 36,472.40 | 36,472.40 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 36,472.40 | 36,472.40 | 36,472.40 | 36,472.40 | |||||||
2120399 | 农村饮水工程 | 000000201809 | 非基建项目 | 36,472.40 | 36,472.40 | 36,472.40 | 36,472.40 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 581,758.00 | 581,758.00 | 581,758.00 | 581,758.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 581,758.00 | 581,758.00 | 581,758.00 | 581,758.00 | |||||||
2120501 | 环卫清扫保洁管护服务外包 | 000000201920 | 非基建项目 | 581,758.00 | 581,758.00 | 581,758.00 | 581,758.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 966,237.54 | 120,400.00 | 120,400.00 | 845,837.54 | 966,237.54 | 966,237.54 | |||||
21301 | 农业 | 125,937.54 | 125,937.54 | 125,937.54 | 125,937.54 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 125,937.54 | 125,937.54 | 125,937.54 | 125,937.54 | |||||||
2130108 | 非洲猪瘟防控经费 | 000000201925 | 非基建项目 | 42,497.54 | 42,497.54 | 42,497.54 | 42,497.54 | |||||
2130108 | 生猪扑杀补助经费 | 000000201948 | 非基建项目 | 61,180.00 | 61,180.00 | 61,180.00 | 61,180.00 | |||||
2130108 | 动物疫病防控经费 | 000000201949 | 非基建项目 | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,260.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 270,400.00 | 120,400.00 | 120,400.00 | 150,000.00 | 270,400.00 | 270,400.00 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 270,400.00 | 120,400.00 | 120,400.00 | 150,000.00 | 270,400.00 | 270,400.00 | |||||
2130504 | 扶贫差异化补助资金 | 000000201803 | 本级财政安排的基建项目 | 270,400.00 | 120,400.00 | 120,400.00 | 150,000.00 | 270,400.00 | 270,400.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 569,900.00 | 569,900.00 | 569,900.00 | 569,900.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
2130705 | 村(居)年终考核 | 000000201922 | 非基建项目 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 369,900.00 | 369,900.00 | 369,900.00 | 369,900.00 | |||||||
2130706 | 农村集体产权制度改革工作经费 | 000000201971 | 非基建项目 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
2130706 | 2019年村级经费 | 000000201978 | 非基建项目 | 269,900.00 | 269,900.00 | 269,900.00 | 269,900.00 | |||||
214 | 交通运输支出 | 11,267,099.00 | 377,100.00 | 377,100.00 | 10,889,999.00 | 11,267,099.00 | 11,267,099.00 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 10,987,299.00 | 97,300.00 | 97,300.00 | 10,889,999.00 | 10,987,299.00 | 10,987,299.00 | |||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 41,918.00 | 41,918.00 | 41,918.00 | 41,918.00 | |||||||
2140102 | 农村公路安全隐患整治 | 000000201805 | 非基建项目 | 41,918.00 | 41,918.00 | 41,918.00 | 41,918.00 | |||||
2140104 | 公路建设 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | |||||||
2140104 | 四面山高速东胜连接线前期费用 | 000000201977 | 本级财政安排的基建项目 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | |||||
2140106 | 公路养护 | 97,300.00 | 97,300.00 | 97,300.00 | 97,300.00 | 97,300.00 | ||||||
2140106 | 农村公路养护 | 000000201801 | 非基建项目 | 97,300.00 | 97,300.00 | 97,300.00 | 97,300.00 | 97,300.00 | ||||
21406 | 车辆购置税支出 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | ||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | ||||||
2140602 | 农村公路安全隐患整治 | 000000201805 | 非基建项目 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8,090.00 | 8,090.00 | 8,090.00 | 8,090.00 | |||||||
22401 | 应急管理事务 | 8,090.00 | 8,090.00 | 8,090.00 | 8,090.00 | |||||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 8,090.00 | 8,090.00 | 8,090.00 | 8,090.00 | |||||||
2240102 | 治安巡逻队员支出 | 000000201921 | 非基建项目 | 8,090.00 | 8,090.00 | 8,090.00 | 8,090.00 | |||||
229 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
2296002 | 社区养老服务站建设补助经费 | 000000201967 | 本级财政安排的基建项目 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
财决07表 | |||||||||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 571,360.00 | 571,360.00 | 46,519,020.60 | 18,474,012.02 | 28,045,008.58 | 47,090,380.60 | 18,474,012.02 | 14,111,428.82 | 4,362,583.20 | 28,616,368.58 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 73,860.00 | 73,860.00 | 20,321,779.17 | 7,098,145.09 | 13,223,634.08 | 20,395,639.17 | 7,098,145.09 | 4,712,654.53 | 2,385,490.56 | 13,297,494.08 | ||
20101 | 人大事务 | 275,397.00 | 275,397.00 | 275,397.00 | 275,397.00 | 241,931.00 | 33,466.00 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 275,397.00 | 275,397.00 | 275,397.00 | 275,397.00 | 241,931.00 | 33,466.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 18,924,683.87 | 5,797,197.79 | 13,127,486.08 | 18,974,683.87 | 5,797,197.79 | 3,679,871.53 | 2,117,326.26 | 13,177,486.08 | ||
2010301 | 行政运行 | 5,797,197.79 | 5,797,197.79 | 5,797,197.79 | 5,797,197.79 | 3,679,871.53 | 2,117,326.26 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 13,127,486.08 | 13,127,486.08 | 13,127,486.08 | 13,127,486.08 | ||||||||
2010308 | 信访事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 23,860.00 | 23,860.00 | 170,724.00 | 170,724.00 | 194,584.00 | 170,724.00 | 142,612.00 | 28,112.00 | 23,860.00 | |||
2010501 | 行政运行 | 170,724.00 | 170,724.00 | 170,724.00 | 170,724.00 | 142,612.00 | 28,112.00 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 23,860.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 331,305.00 | 331,305.00 | 331,305.00 | 331,305.00 | 248,622.00 | 82,683.00 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 331,305.00 | 331,305.00 | 331,305.00 | 331,305.00 | 248,622.00 | 82,683.00 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 287,732.00 | 287,732.00 | 287,732.00 | 287,732.00 | 242,803.00 | 44,929.00 | ||||||
2011101 | 行政运行 | 287,732.00 | 287,732.00 | 287,732.00 | 287,732.00 | 242,803.00 | 44,929.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | ||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 13,148.00 | 13,148.00 | 13,148.00 | 13,148.00 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 13,148.00 | 13,148.00 | 13,148.00 | 13,148.00 | ||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 235,789.30 | 235,789.30 | 235,789.30 | 235,789.30 | 156,815.00 | 78,974.30 | ||||||
2013801 | 行政运行 | 235,789.30 | 235,789.30 | 235,789.30 | 235,789.30 | 156,815.00 | 78,974.30 | ||||||
205 | 教育支出 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | |||||||
2050803 | 培训支出 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,114,607.01 | 1,114,607.01 | 1,114,607.01 | 1,114,607.01 | 734,318.00 | 380,289.01 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 1,114,607.01 | 1,114,607.01 | 1,114,607.01 | 1,114,607.01 | 734,318.00 | 380,289.01 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 1,114,607.01 | 1,114,607.01 | 1,114,607.01 | 1,114,607.01 | 734,318.00 | 380,289.01 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,779,168.51 | 3,701,496.96 | 77,671.55 | 3,779,168.51 | 3,701,496.96 | 3,472,537.23 | 228,959.73 | 77,671.55 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,009,419.54 | 1,009,419.54 | 1,009,419.54 | 1,009,419.54 | 780,459.81 | 228,959.73 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,009,419.54 | 1,009,419.54 | 1,009,419.54 | 1,009,419.54 | 780,459.81 | 228,959.73 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,630,150.00 | 2,630,150.00 | 2,630,150.00 | 2,630,150.00 | 2,630,150.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,342,989.00 | 1,342,989.00 | 1,342,989.00 | 1,342,989.00 | 1,342,989.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 188,986.00 | 188,986.00 | 188,986.00 | 188,986.00 | 188,986.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,098,175.00 | 1,098,175.00 | 1,098,175.00 | 1,098,175.00 | 1,098,175.00 | |||||||
20810 | 社会福利 | 77,671.55 | 77,671.55 | 77,671.55 | 77,671.55 | ||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 77,671.55 | 77,671.55 | 77,671.55 | 77,671.55 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 61,927.42 | 61,927.42 | 61,927.42 | 61,927.42 | 61,927.42 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 61,927.42 | 61,927.42 | 61,927.42 | 61,927.42 | 61,927.42 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 693,319.76 | 693,319.76 | 693,319.76 | 693,319.76 | 659,547.76 | 33,772.00 | ||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 284,789.86 | 284,789.86 | 284,789.86 | 284,789.86 | 251,017.86 | 33,772.00 | ||||||
2100101 | 行政运行 | 284,789.86 | 284,789.86 | 284,789.86 | 284,789.86 | 251,017.86 | 33,772.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 408,529.90 | 408,529.90 | 408,529.90 | 408,529.90 | 408,529.90 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 397,288.00 | 397,288.00 | 397,288.00 | 397,288.00 | 397,288.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11,241.90 | 11,241.90 | 11,241.90 | 11,241.90 | 11,241.90 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,586,666.41 | 586,890.00 | 2,999,776.41 | 3,586,666.41 | 586,890.00 | 462,903.00 | 123,987.00 | 2,999,776.41 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,968,436.01 | 586,890.00 | 2,381,546.01 | 2,968,436.01 | 586,890.00 | 462,903.00 | 123,987.00 | 2,381,546.01 | ||||
2120101 | 行政运行 | 586,890.00 | 586,890.00 | 586,890.00 | 586,890.00 | 462,903.00 | 123,987.00 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2,381,546.01 | 2,381,546.01 | 2,381,546.01 | 2,381,546.01 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 36,472.40 | 36,472.40 | 36,472.40 | 36,472.40 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 36,472.40 | 36,472.40 | 36,472.40 | 36,472.40 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 581,758.00 | 581,758.00 | 581,758.00 | 581,758.00 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 581,758.00 | 581,758.00 | 581,758.00 | 581,758.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 120,400.00 | 120,400.00 | 4,977,319.79 | 4,131,482.25 | 845,837.54 | 5,097,719.79 | 4,131,482.25 | 3,144,864.30 | 986,617.95 | 966,237.54 | ||
21301 | 农业 | 4,257,419.79 | 4,131,482.25 | 125,937.54 | 4,257,419.79 | 4,131,482.25 | 3,144,864.30 | 986,617.95 | 125,937.54 | ||||
2130104 | 事业运行 | 4,131,482.25 | 4,131,482.25 | 4,131,482.25 | 4,131,482.25 | 3,144,864.30 | 986,617.95 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 125,937.54 | 125,937.54 | 125,937.54 | 125,937.54 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 120,400.00 | 120,400.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 270,400.00 | 270,400.00 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 120,400.00 | 120,400.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 270,400.00 | 270,400.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 569,900.00 | 569,900.00 | 569,900.00 | 569,900.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 369,900.00 | 369,900.00 | 369,900.00 | 369,900.00 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 377,100.00 | 377,100.00 | 10,889,999.00 | 10,889,999.00 | 11,267,099.00 | 11,267,099.00 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 97,300.00 | 97,300.00 | 10,889,999.00 | 10,889,999.00 | 10,987,299.00 | 10,987,299.00 | ||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 41,918.00 | 41,918.00 | 41,918.00 | 41,918.00 | ||||||||
2140104 | 公路建设 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | ||||||||
2140106 | 公路养护 | 97,300.00 | 97,300.00 | 97,300.00 | 97,300.00 | ||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | ||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 723,809.95 | 715,719.95 | 8,090.00 | 723,809.95 | 715,719.95 | 493,739.00 | 221,980.95 | 8,090.00 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 723,809.95 | 715,719.95 | 8,090.00 | 723,809.95 | 715,719.95 | 493,739.00 | 221,980.95 | 8,090.00 | ||||
2240101 | 行政运行 | 715,719.95 | 715,719.95 | 715,719.95 | 715,719.95 | 493,739.00 | 221,980.95 | ||||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 8,090.00 | 8,090.00 | 8,090.00 | 8,090.00 |
财决08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 办公设备购置 | 基础设施建设 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 49 | 55 | 74 | 76 | 78 |
合计 | 47,090,380.60 | 12,631,522.54 | 3,027,106.61 | 2,709,567.69 | 1,692,599.00 | 1,669,894.00 | 1,342,989.00 | 456,877.00 | 447,111.90 | 137,226.00 | 25,284.00 | 536,779.00 | 586,088.34 | 17,660,535.68 | 1,556,454.23 | 329,221.81 | 116,200.00 | 39,766.00 | 295,522.70 | 242,100.16 | 1,418,782.50 | 7,740,475.09 | 22,500.00 | 4,480.56 | 61,727.49 | 5,140.00 | 3,526,272.46 | 386,250.00 | 251,144.00 | 15,450.00 | 284,202.89 | 554,833.47 | 810,012.32 | 2,108,424.78 | 686,477.78 | 1,421,947.00 | 14,689,897.60 | 61,449.00 | 14,628,448.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 20,395,639.17 | 4,419,782.53 | 975,487.00 | 1,298,935.19 | 1,463,332.00 | 137,226.00 | 105,914.00 | 438,888.34 | 11,838,861.14 | 1,164,236.51 | 200,325.31 | 38,270.00 | 22,614.00 | 257,864.30 | 165,340.29 | 616,587.50 | 5,767,969.54 | 22,500.00 | 4,480.56 | 41,581.29 | 2,300.00 | 2,280,484.75 | 83,418.00 | 15,450.00 | 284,202.89 | 258,223.47 | 613,012.73 | 593,646.50 | 366,567.50 | 227,079.00 | 3,543,349.00 | 43,349.00 | 3,500,000.00 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 275,397.00 | 241,931.00 | 73,645.00 | 82,286.00 | 52,900.00 | 33,100.00 | 33,466.00 | 6,860.00 | 1,346.00 | 2,112.00 | 5,720.00 | 10,320.00 | 7,108.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 275,397.00 | 241,931.00 | 73,645.00 | 82,286.00 | 52,900.00 | 33,100.00 | 33,466.00 | 6,860.00 | 1,346.00 | 2,112.00 | 5,720.00 | 10,320.00 | 7,108.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20102 | 政协事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 18,974,683.87 | 3,390,599.53 | 657,427.00 | 988,395.19 | 1,214,649.00 | 137,226.00 | 105,914.00 | 286,988.34 | 11,457,188.84 | 1,120,535.51 | 178,675.31 | 38,270.00 | 20,502.00 | 257,864.30 | 134,378.99 | 502,487.50 | 5,767,469.54 | 22,500.00 | 4,480.56 | 37,433.29 | 1,300.00 | 2,175,564.75 | 49,840.00 | 15,450.00 | 284,202.89 | 239,463.47 | 606,770.73 | 583,546.50 | 366,567.50 | 216,979.00 | 3,543,349.00 | 43,349.00 | 3,500,000.00 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 5,797,197.79 | 3,390,599.53 | 657,427.00 | 988,395.19 | 1,214,649.00 | 137,226.00 | 105,914.00 | 286,988.34 | 2,105,876.26 | 217,331.80 | 41,844.00 | 22,240.00 | 13,492.00 | 243,500.02 | 129,878.29 | 502,487.50 | 6,973.00 | 2,720.56 | 3,400.00 | 1,300.00 | 47,460.00 | 49,840.00 | 15,450.00 | 284,202.89 | 77,953.47 | 445,802.73 | 289,272.00 | 96,293.00 | 192,979.00 | 11,450.00 | 11,450.00 | ||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 13,127,486.08 | 9,344,357.08 | 903,203.71 | 136,831.31 | 16,030.00 | 7,010.00 | 14,364.28 | 4,500.70 | 5,760,496.54 | 22,500.00 | 1,760.00 | 34,033.29 | 2,126,104.75 | 157,494.50 | 160,028.00 | 251,230.00 | 227,230.00 | 24,000.00 | 3,531,899.00 | 31,899.00 | 3,500,000.00 | ||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 50,000.00 | 6,955.50 | 2,000.00 | 4,015.50 | 940.00 | 43,044.50 | 43,044.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 194,584.00 | 142,612.00 | 43,404.00 | 44,208.00 | 39,100.00 | 15,900.00 | 51,972.00 | 2,409.00 | 3,120.00 | 15,000.00 | 21,120.00 | 3,433.00 | 6,670.00 | 220.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2010501 | 行政运行 | 170,724.00 | 142,612.00 | 43,404.00 | 44,208.00 | 39,100.00 | 15,900.00 | 28,112.00 | 2,409.00 | 3,120.00 | 15,000.00 | 3,433.00 | 3,930.00 | 220.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 23,860.00 | 23,860.00 | 21,120.00 | 2,740.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 331,305.00 | 248,622.00 | 72,590.00 | 91,024.00 | 50,608.00 | 34,400.00 | 82,683.00 | 9,354.00 | 20,304.00 | 6,240.00 | 32,460.00 | 500.00 | 5,775.00 | 6,460.00 | 1,590.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 331,305.00 | 248,622.00 | 72,590.00 | 91,024.00 | 50,608.00 | 34,400.00 | 82,683.00 | 9,354.00 | 20,304.00 | 6,240.00 | 32,460.00 | 500.00 | 5,775.00 | 6,460.00 | 1,590.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 287,732.00 | 242,803.00 | 86,869.00 | 46,934.00 | 73,600.00 | 35,400.00 | 44,929.00 | 1,500.00 | 4,940.00 | 25,000.00 | 10,681.00 | 2,670.00 | 138.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 287,732.00 | 242,803.00 | 86,869.00 | 46,934.00 | 73,600.00 | 35,400.00 | 44,929.00 | 1,500.00 | 4,940.00 | 25,000.00 | 10,681.00 | 2,670.00 | 138.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 13,148.00 | 6,648.00 | 2,060.00 | 3,788.00 | 800.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 13,148.00 | 6,648.00 | 2,060.00 | 3,788.00 | 800.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 235,789.30 | 153,215.00 | 41,552.00 | 46,088.00 | 32,475.00 | 33,100.00 | 78,974.30 | 21,518.00 | 10,941.30 | 31,320.00 | 360.00 | 1,000.00 | 6,581.00 | 2,960.00 | 4,294.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | ||||||||||||||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 235,789.30 | 153,215.00 | 41,552.00 | 46,088.00 | 32,475.00 | 33,100.00 | 78,974.30 | 21,518.00 | 10,941.30 | 31,320.00 | 360.00 | 1,000.00 | 6,581.00 | 2,960.00 | 4,294.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | ||||||||||||||||||||||||
203 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20306 | 国防动员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030601 | 兵役征集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20504 | 成人教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050499 | 其他成人教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,114,607.01 | 734,318.00 | 278,366.00 | 162,245.00 | 293,707.00 | 380,289.01 | 30,142.76 | 22,913.50 | 360.00 | 95,881.00 | 450.00 | 10,055.20 | 79,378.24 | 28,660.00 | 35,609.00 | 76,839.31 | |||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 1,114,607.01 | 734,318.00 | 278,366.00 | 162,245.00 | 293,707.00 | 380,289.01 | 30,142.76 | 22,913.50 | 360.00 | 95,881.00 | 450.00 | 10,055.20 | 79,378.24 | 28,660.00 | 35,609.00 | 76,839.31 | |||||||||||||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070108 | 文化活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 1,114,607.01 | 734,318.00 | 278,366.00 | 162,245.00 | 293,707.00 | 380,289.01 | 30,142.76 | 22,913.50 | 360.00 | 95,881.00 | 450.00 | 10,055.20 | 79,378.24 | 28,660.00 | 35,609.00 | 76,839.31 | |||||||||||||||||||||||||
2070113 | 旅游宣传 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,779,168.51 | 2,311,434.81 | 378,500.81 | 119,102.00 | 281,857.00 | 1,342,989.00 | 188,986.00 | 306,631.28 | 23,726.00 | 7,960.00 | 4,800.00 | 76,140.00 | 8,000.00 | 900.00 | 109,671.55 | 16,656.00 | 32,990.00 | 25,787.73 | 1,161,102.42 | 47,178.42 | 1,113,924.00 | ||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,009,419.54 | 779,459.81 | 378,500.81 | 119,102.00 | 281,857.00 | 228,959.73 | 23,726.00 | 7,960.00 | 4,800.00 | 76,140.00 | 900.00 | 40,000.00 | 16,656.00 | 32,990.00 | 25,787.73 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
2080101 | 行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,009,419.54 | 779,459.81 | 378,500.81 | 119,102.00 | 281,857.00 | 228,959.73 | 23,726.00 | 7,960.00 | 4,800.00 | 76,140.00 | 900.00 | 40,000.00 | 16,656.00 | 32,990.00 | 25,787.73 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,630,150.00 | 1,531,975.00 | 1,342,989.00 | 188,986.00 | 1,098,175.00 | 1,098,175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,342,989.00 | 1,342,989.00 | 1,342,989.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 188,986.00 | 188,986.00 | 188,986.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,098,175.00 | 1,098,175.00 | 1,098,175.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 77,671.55 | 77,671.55 | 8,000.00 | 69,671.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 77,671.55 | 77,671.55 | 8,000.00 | 69,671.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 61,927.42 | 61,927.42 | 47,178.42 | 14,749.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 61,927.42 | 61,927.42 | 47,178.42 | 14,749.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 693,319.76 | 633,615.90 | 98,702.00 | 104,484.00 | 9,000.00 | 408,529.90 | 12,900.00 | 33,772.00 | 890.00 | 2,590.00 | 3,640.00 | 19,662.00 | 4,034.00 | 2,956.00 | 25,931.86 | 25,931.86 | |||||||||||||||||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 284,789.86 | 225,086.00 | 98,702.00 | 104,484.00 | 9,000.00 | 12,900.00 | 33,772.00 | 890.00 | 2,590.00 | 3,640.00 | 19,662.00 | 4,034.00 | 2,956.00 | 25,931.86 | 25,931.86 | ||||||||||||||||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 284,789.86 | 225,086.00 | 98,702.00 | 104,484.00 | 9,000.00 | 12,900.00 | 33,772.00 | 890.00 | 2,590.00 | 3,640.00 | 19,662.00 | 4,034.00 | 2,956.00 | 25,931.86 | 25,931.86 | ||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 408,529.90 | 408,529.90 | 408,529.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 397,288.00 | 397,288.00 | 397,288.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11,241.90 | 11,241.90 | 11,241.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,586,666.41 | 462,903.00 | 123,830.00 | 148,584.00 | 109,667.00 | 11,022.00 | 69,800.00 | 3,094,031.81 | 70,931.00 | 14,179.00 | 3,000.00 | 17,152.00 | 36,853.38 | 28,160.00 | 59,840.00 | 1,657,770.75 | 760,468.68 | 386,250.00 | 11,177.00 | 16,890.00 | 31,360.00 | 19,764.00 | 19,764.00 | 9,967.60 | 9,967.60 | ||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,968,436.01 | 462,903.00 | 123,830.00 | 148,584.00 | 109,667.00 | 11,022.00 | 69,800.00 | 2,475,801.41 | 70,931.00 | 14,179.00 | 3,000.00 | 15,660.00 | 36,853.38 | 11,960.00 | 59,840.00 | 1,657,770.75 | 574,490.28 | 11,177.00 | 16,890.00 | 3,050.00 | 19,764.00 | 19,764.00 | 9,967.60 | 9,967.60 | |||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 586,890.00 | 462,903.00 | 123,830.00 | 148,584.00 | 109,667.00 | 11,022.00 | 69,800.00 | 123,987.00 | 6,861.00 | 14,179.00 | 11,960.00 | 59,840.00 | 2,400.00 | 11,177.00 | 14,520.00 | 3,050.00 | |||||||||||||||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2,381,546.01 | 2,351,814.41 | 64,070.00 | 3,000.00 | 15,660.00 | 36,853.38 | 1,657,770.75 | 572,090.28 | 2,370.00 | 19,764.00 | 19,764.00 | 9,967.60 | 9,967.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 36,472.40 | 36,472.40 | 1,492.00 | 6,670.40 | 28,310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 36,472.40 | 36,472.40 | 1,492.00 | 6,670.40 | 28,310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 581,758.00 | 581,758.00 | 16,200.00 | 179,308.00 | 386,250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 581,758.00 | 581,758.00 | 16,200.00 | 179,308.00 | 386,250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 5,097,719.79 | 3,144,864.30 | 1,019,870.80 | 709,928.50 | 1,094,330.00 | 267,891.00 | 38,582.00 | 14,262.00 | 1,356,375.49 | 238,091.36 | 43,278.00 | 805.02 | 23,677.52 | 459,132.00 | 6,653.00 | 1,940.00 | 258,968.04 | 87,669.00 | 175,715.00 | 60,446.55 | 307,980.00 | 246,800.00 | 61,180.00 | 288,500.00 | 18,100.00 | 270,400.00 | |||||||||||||||
21301 | 农业 | 4,257,419.79 | 3,144,864.30 | 1,019,870.80 | 709,928.50 | 1,094,330.00 | 267,891.00 | 38,582.00 | 14,262.00 | 1,033,275.49 | 38,091.36 | 43,278.00 | 805.02 | 577.52 | 459,132.00 | 6,653.00 | 1,940.00 | 158,968.04 | 87,669.00 | 175,715.00 | 60,446.55 | 61,180.00 | 61,180.00 | 18,100.00 | 18,100.00 | |||||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 4,131,482.25 | 3,144,864.30 | 1,019,870.80 | 709,928.50 | 1,094,330.00 | 267,891.00 | 38,582.00 | 14,262.00 | 968,517.95 | 38,091.36 | 43,278.00 | 247.48 | 577.52 | 459,132.00 | 6,653.00 | 1,940.00 | 94,768.04 | 87,669.00 | 175,715.00 | 60,446.55 | 18,100.00 | 18,100.00 | |||||||||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 125,937.54 | 64,757.54 | 557.54 | 64,200.00 | 61,180.00 | 61,180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 270,400.00 | 270,400.00 | 270,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 270,400.00 | 270,400.00 | 270,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 569,900.00 | 323,100.00 | 200,000.00 | 23,100.00 | 100,000.00 | 246,800.00 | 246,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 369,900.00 | 123,100.00 | 23,100.00 | 100,000.00 | 246,800.00 | 246,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 11,267,099.00 | 419,018.00 | 74,930.00 | 306,284.80 | 37,301.20 | 502.00 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 10,987,299.00 | 139,218.00 | 119,716.00 | 19,000.00 | 502.00 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 41,918.00 | 41,918.00 | 41,918.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140106 | 公路养护 | 97,300.00 | 97,300.00 | 77,798.00 | 19,000.00 | 502.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140112 | 公路运输管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 279,800.00 | 279,800.00 | 74,930.00 | 186,568.80 | 18,301.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 279,800.00 | 279,800.00 | 74,930.00 | 186,568.80 | 18,301.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150501 | 行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22103 | 城乡社区住宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210302 | 住房公积金管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 723,809.95 | 493,739.00 | 152,350.00 | 166,289.00 | 110,600.00 | 64,500.00 | 230,070.95 | 28,436.60 | 37,976.00 | 16,122.35 | 91,540.00 | 1,952.00 | 19,530.00 | 32,450.00 | 2,064.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 723,809.95 | 493,739.00 | 152,350.00 | 166,289.00 | 110,600.00 | 64,500.00 | 230,070.95 | 28,436.60 | 37,976.00 | 16,122.35 | 91,540.00 | 1,952.00 | 19,530.00 | 32,450.00 | 2,064.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2240101 | 行政运行 | 715,719.95 | 493,739.00 | 152,350.00 | 166,289.00 | 110,600.00 | 64,500.00 | 221,980.95 | 28,436.60 | 37,976.00 | 16,122.35 | 91,540.00 | 1,952.00 | 19,530.00 | 24,360.00 | 2,064.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 8,090.00 | 8,090.00 | 8,090.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表为自动生成表。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08-1表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 办公设备购置 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 49 | 55 | 74 | 76 |
合计 | 18,474,012.02 | 12,631,522.54 | 3,027,106.61 | 2,709,567.69 | 1,692,599.00 | 1,669,894.00 | 1,342,989.00 | 456,877.00 | 447,111.90 | 137,226.00 | 25,284.00 | 536,779.00 | 586,088.34 | 4,333,033.20 | 387,120.52 | 192,390.50 | 22,240.00 | 15,604.00 | 243,747.50 | 198,299.46 | 1,418,782.50 | 7,923.00 | 2,720.56 | 23,906.20 | 5,140.00 | 264,006.28 | 251,144.00 | 15,450.00 | 284,202.89 | 380,123.47 | 620,232.32 | 1,479,906.28 | 169,403.28 | 1,310,503.00 | 29,550.00 | 29,550.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,098,145.09 | 4,419,782.53 | 975,487.00 | 1,298,935.19 | 1,463,332.00 | 137,226.00 | 105,914.00 | 438,888.34 | 2,374,040.56 | 258,972.80 | 63,494.00 | 22,240.00 | 15,604.00 | 243,500.02 | 160,839.59 | 616,587.50 | 7,473.00 | 2,720.56 | 3,760.00 | 2,300.00 | 47,460.00 | 83,418.00 | 15,450.00 | 284,202.89 | 93,973.47 | 452,044.73 | 292,872.00 | 96,293.00 | 196,579.00 | 11,450.00 | 11,450.00 | |||||||
20101 | 人大事务 | 275,397.00 | 241,931.00 | 73,645.00 | 82,286.00 | 52,900.00 | 33,100.00 | 33,466.00 | 6,860.00 | 1,346.00 | 2,112.00 | 5,720.00 | 10,320.00 | 7,108.00 | |||||||||||||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 275,397.00 | 241,931.00 | 73,645.00 | 82,286.00 | 52,900.00 | 33,100.00 | 33,466.00 | 6,860.00 | 1,346.00 | 2,112.00 | 5,720.00 | 10,320.00 | 7,108.00 | |||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,797,197.79 | 3,390,599.53 | 657,427.00 | 988,395.19 | 1,214,649.00 | 137,226.00 | 105,914.00 | 286,988.34 | 2,105,876.26 | 217,331.80 | 41,844.00 | 22,240.00 | 13,492.00 | 243,500.02 | 129,878.29 | 502,487.50 | 6,973.00 | 2,720.56 | 3,400.00 | 1,300.00 | 47,460.00 | 49,840.00 | 15,450.00 | 284,202.89 | 77,953.47 | 445,802.73 | 289,272.00 | 96,293.00 | 192,979.00 | 11,450.00 | 11,450.00 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 5,797,197.79 | 3,390,599.53 | 657,427.00 | 988,395.19 | 1,214,649.00 | 137,226.00 | 105,914.00 | 286,988.34 | 2,105,876.26 | 217,331.80 | 41,844.00 | 22,240.00 | 13,492.00 | 243,500.02 | 129,878.29 | 502,487.50 | 6,973.00 | 2,720.56 | 3,400.00 | 1,300.00 | 47,460.00 | 49,840.00 | 15,450.00 | 284,202.89 | 77,953.47 | 445,802.73 | 289,272.00 | 96,293.00 | 192,979.00 | 11,450.00 | 11,450.00 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 170,724.00 | 142,612.00 | 43,404.00 | 44,208.00 | 39,100.00 | 15,900.00 | 28,112.00 | 2,409.00 | 3,120.00 | 15,000.00 | 3,433.00 | 3,930.00 | 220.00 | |||||||||||||||||||||||||
2010501 | 行政运行 | 170,724.00 | 142,612.00 | 43,404.00 | 44,208.00 | 39,100.00 | 15,900.00 | 28,112.00 | 2,409.00 | 3,120.00 | 15,000.00 | 3,433.00 | 3,930.00 | 220.00 | |||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 331,305.00 | 248,622.00 | 72,590.00 | 91,024.00 | 50,608.00 | 34,400.00 | 82,683.00 | 9,354.00 | 20,304.00 | 6,240.00 | 32,460.00 | 500.00 | 5,775.00 | 6,460.00 | 1,590.00 | |||||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 331,305.00 | 248,622.00 | 72,590.00 | 91,024.00 | 50,608.00 | 34,400.00 | 82,683.00 | 9,354.00 | 20,304.00 | 6,240.00 | 32,460.00 | 500.00 | 5,775.00 | 6,460.00 | 1,590.00 | |||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 287,732.00 | 242,803.00 | 86,869.00 | 46,934.00 | 73,600.00 | 35,400.00 | 44,929.00 | 1,500.00 | 4,940.00 | 25,000.00 | 10,681.00 | 2,670.00 | 138.00 | |||||||||||||||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 287,732.00 | 242,803.00 | 86,869.00 | 46,934.00 | 73,600.00 | 35,400.00 | 44,929.00 | 1,500.00 | 4,940.00 | 25,000.00 | 10,681.00 | 2,670.00 | 138.00 | |||||||||||||||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 235,789.30 | 153,215.00 | 41,552.00 | 46,088.00 | 32,475.00 | 33,100.00 | 78,974.30 | 21,518.00 | 10,941.30 | 31,320.00 | 360.00 | 1,000.00 | 6,581.00 | 2,960.00 | 4,294.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||||||||||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 235,789.30 | 153,215.00 | 41,552.00 | 46,088.00 | 32,475.00 | 33,100.00 | 78,974.30 | 21,518.00 | 10,941.30 | 31,320.00 | 360.00 | 1,000.00 | 6,581.00 | 2,960.00 | 4,294.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 1,486.00 | 1,486.00 | 1,486.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,114,607.01 | 734,318.00 | 278,366.00 | 162,245.00 | 293,707.00 | 380,289.01 | 30,142.76 | 22,913.50 | 360.00 | 95,881.00 | 450.00 | 10,055.20 | 79,378.24 | 28,660.00 | 35,609.00 | 76,839.31 | ||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 1,114,607.01 | 734,318.00 | 278,366.00 | 162,245.00 | 293,707.00 | 380,289.01 | 30,142.76 | 22,913.50 | 360.00 | 95,881.00 | 450.00 | 10,055.20 | 79,378.24 | 28,660.00 | 35,609.00 | 76,839.31 | ||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 1,114,607.01 | 734,318.00 | 278,366.00 | 162,245.00 | 293,707.00 | 380,289.01 | 30,142.76 | 22,913.50 | 360.00 | 95,881.00 | 450.00 | 10,055.20 | 79,378.24 | 28,660.00 | 35,609.00 | 76,839.31 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,701,496.96 | 2,311,434.81 | 378,500.81 | 119,102.00 | 281,857.00 | 1,342,989.00 | 188,986.00 | 228,959.73 | 23,726.00 | 7,960.00 | 4,800.00 | 76,140.00 | 900.00 | 40,000.00 | 16,656.00 | 32,990.00 | 25,787.73 | 1,161,102.42 | 47,178.42 | 1,113,924.00 | ||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,009,419.54 | 779,459.81 | 378,500.81 | 119,102.00 | 281,857.00 | 228,959.73 | 23,726.00 | 7,960.00 | 4,800.00 | 76,140.00 | 900.00 | 40,000.00 | 16,656.00 | 32,990.00 | 25,787.73 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,009,419.54 | 779,459.81 | 378,500.81 | 119,102.00 | 281,857.00 | 228,959.73 | 23,726.00 | 7,960.00 | 4,800.00 | 76,140.00 | 900.00 | 40,000.00 | 16,656.00 | 32,990.00 | 25,787.73 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,630,150.00 | 1,531,975.00 | 1,342,989.00 | 188,986.00 | 1,098,175.00 | 1,098,175.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,342,989.00 | 1,342,989.00 | 1,342,989.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 188,986.00 | 188,986.00 | 188,986.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,098,175.00 | 1,098,175.00 | 1,098,175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 61,927.42 | 61,927.42 | 47,178.42 | 14,749.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 61,927.42 | 61,927.42 | 47,178.42 | 14,749.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 693,319.76 | 633,615.90 | 98,702.00 | 104,484.00 | 9,000.00 | 408,529.90 | 12,900.00 | 33,772.00 | 890.00 | 2,590.00 | 3,640.00 | 19,662.00 | 4,034.00 | 2,956.00 | 25,931.86 | 25,931.86 | ||||||||||||||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 284,789.86 | 225,086.00 | 98,702.00 | 104,484.00 | 9,000.00 | 12,900.00 | 33,772.00 | 890.00 | 2,590.00 | 3,640.00 | 19,662.00 | 4,034.00 | 2,956.00 | 25,931.86 | 25,931.86 | |||||||||||||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 284,789.86 | 225,086.00 | 98,702.00 | 104,484.00 | 9,000.00 | 12,900.00 | 33,772.00 | 890.00 | 2,590.00 | 3,640.00 | 19,662.00 | 4,034.00 | 2,956.00 | 25,931.86 | 25,931.86 | |||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 408,529.90 | 408,529.90 | 408,529.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 397,288.00 | 397,288.00 | 397,288.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11,241.90 | 11,241.90 | 11,241.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 586,890.00 | 462,903.00 | 123,830.00 | 148,584.00 | 109,667.00 | 11,022.00 | 69,800.00 | 123,987.00 | 6,861.00 | 14,179.00 | 11,960.00 | 59,840.00 | 2,400.00 | 11,177.00 | 14,520.00 | 3,050.00 | ||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 586,890.00 | 462,903.00 | 123,830.00 | 148,584.00 | 109,667.00 | 11,022.00 | 69,800.00 | 123,987.00 | 6,861.00 | 14,179.00 | 11,960.00 | 59,840.00 | 2,400.00 | 11,177.00 | 14,520.00 | 3,050.00 | ||||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 586,890.00 | 462,903.00 | 123,830.00 | 148,584.00 | 109,667.00 | 11,022.00 | 69,800.00 | 123,987.00 | 6,861.00 | 14,179.00 | 11,960.00 | 59,840.00 | 2,400.00 | 11,177.00 | 14,520.00 | 3,050.00 | ||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 4,131,482.25 | 3,144,864.30 | 1,019,870.80 | 709,928.50 | 1,094,330.00 | 267,891.00 | 38,582.00 | 14,262.00 | 968,517.95 | 38,091.36 | 43,278.00 | 247.48 | 577.52 | 459,132.00 | 6,653.00 | 1,940.00 | 94,768.04 | 87,669.00 | 175,715.00 | 60,446.55 | 18,100.00 | 18,100.00 | ||||||||||||||||
21301 | 农业 | 4,131,482.25 | 3,144,864.30 | 1,019,870.80 | 709,928.50 | 1,094,330.00 | 267,891.00 | 38,582.00 | 14,262.00 | 968,517.95 | 38,091.36 | 43,278.00 | 247.48 | 577.52 | 459,132.00 | 6,653.00 | 1,940.00 | 94,768.04 | 87,669.00 | 175,715.00 | 60,446.55 | 18,100.00 | 18,100.00 | ||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 4,131,482.25 | 3,144,864.30 | 1,019,870.80 | 709,928.50 | 1,094,330.00 | 267,891.00 | 38,582.00 | 14,262.00 | 968,517.95 | 38,091.36 | 43,278.00 | 247.48 | 577.52 | 459,132.00 | 6,653.00 | 1,940.00 | 94,768.04 | 87,669.00 | 175,715.00 | 60,446.55 | 18,100.00 | 18,100.00 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 430,865.00 | 430,865.00 | 430,865.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 715,719.95 | 493,739.00 | 152,350.00 | 166,289.00 | 110,600.00 | 64,500.00 | 221,980.95 | 28,436.60 | 37,976.00 | 16,122.35 | 91,540.00 | 1,952.00 | 19,530.00 | 24,360.00 | 2,064.00 | |||||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 715,719.95 | 493,739.00 | 152,350.00 | 166,289.00 | 110,600.00 | 64,500.00 | 221,980.95 | 28,436.60 | 37,976.00 | 16,122.35 | 91,540.00 | 1,952.00 | 19,530.00 | 24,360.00 | 2,064.00 | |||||||||||||||||||||||
2240101 | 行政运行 | 715,719.95 | 493,739.00 | 152,350.00 | 166,289.00 | 110,600.00 | 64,500.00 | 221,980.95 | 28,436.60 | 37,976.00 | 16,122.35 | 91,540.00 | 1,952.00 | 19,530.00 | 24,360.00 | 2,064.00 |
财决08-2表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 基建项目属性 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 办公设备购置 | 基础设施建设 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36 | 41 | 43 | 44 | 49 | 55 | 74 | 76 | 78 |
合计 | — | — | 28,616,368.58 | 13,327,502.48 | 1,169,333.71 | 136,831.31 | 93,960.00 | 24,162.00 | 51,775.20 | 43,800.70 | 7,732,552.09 | 22,500.00 | 1,760.00 | 37,821.29 | 3,262,266.18 | 174,710.00 | 189,780.00 | 628,518.50 | 517,074.50 | 111,444.00 | 14,660,347.60 | 31,899.00 | 14,628,448.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,297,494.08 | 9,464,820.58 | 905,263.71 | 136,831.31 | 16,030.00 | 7,010.00 | 14,364.28 | 4,500.70 | 5,760,496.54 | 22,500.00 | 1,760.00 | 37,821.29 | 2,233,024.75 | 164,250.00 | 160,968.00 | 300,774.50 | 270,274.50 | 30,500.00 | 3,531,899.00 | 31,899.00 | 3,500,000.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,177,486.08 | 9,351,312.58 | 903,203.71 | 136,831.31 | 16,030.00 | 7,010.00 | 14,364.28 | 4,500.70 | 5,760,496.54 | 22,500.00 | 1,760.00 | 34,033.29 | 2,128,104.75 | 161,510.00 | 160,968.00 | 294,274.50 | 270,274.50 | 24,000.00 | 3,531,899.00 | 31,899.00 | 3,500,000.00 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 13,127,486.08 | 9,344,357.08 | 903,203.71 | 136,831.31 | 16,030.00 | 7,010.00 | 14,364.28 | 4,500.70 | 5,760,496.54 | 22,500.00 | 1,760.00 | 34,033.29 | 2,126,104.75 | 157,494.50 | 160,028.00 | 251,230.00 | 227,230.00 | 24,000.00 | 3,531,899.00 | 31,899.00 | 3,500,000.00 | ||||
2010302 | 安保维稳经费 | 000000201981 | 非基建项目 | 306,361.10 | 306,361.10 | 8,000.00 | 258,499.10 | 24,150.00 | 15,712.00 | |||||||||||||||||
2010302 | 各村网格员工资 | 000000201975 | 非基建项目 | 231,000.00 | 231,000.00 | 231,000.00 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 党员活动经费 | 000000201936 | 非基建项目 | 120,000.00 | 120,000.00 | 61,238.71 | 16,929.29 | 41,832.00 | ||||||||||||||||||
2010302 | 大碑湖工程款 | 000000201980 | 本级财政安排的基建项目 | 7,830,070.00 | 4,830,070.00 | 4,828,500.00 | 1,570.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||||||||
2010302 | 民生实事经费 | 000000201976 | 本级财政安排的基建项目 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 护林员工作经费 | 000000201934 | 非基建项目 | 22,400.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 老党员生活补助 | 000000201951 | 非基建项目 | 129,181.00 | 129,181.00 | 129,181.00 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 富硒采购节经费 | 000000201946 | 非基建项目 | 120,000.00 | 120,000.00 | 117,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||
2010302 | 服务群众工作经费 | 000000201917 | 非基建项目 | 560,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 国土义务监察信息通讯补助 | 000000201966 | 非基建项目 | 4,377.00 | 4,377.00 | 4,377.00 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 国庆70周年主题宣传 | 000000201952 | 非基建项目 | 113,542.00 | 113,542.00 | 21,907.00 | 43,800.00 | 16,500.00 | 7,400.00 | 19,400.00 | 3,800.00 | 735.00 | ||||||||||||||
2010302 | 机关食堂维修 | 000000201808 | 非基建项目 | 186,603.00 | 186,603.00 | 135,579.00 | 36,970.00 | 14,054.00 | ||||||||||||||||||
2010302 | 驻村工作队工作经费补助 | 000000201930 | 非基建项目 | 11,960.00 | 11,960.00 | 3,960.00 | 8,000.00 | |||||||||||||||||||
2010302 | 党的政策法规宣传 | 000000201961 | 非基建项目 | 21,410.00 | 21,410.00 | 10,170.00 | 11,240.00 | |||||||||||||||||||
2010302 | 河道管护补助 | 000000201972 | 非基建项目 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 驻村工作队工作经费 | 000000201914 | 非基建项目 | 24,815.91 | 24,815.91 | 11,500.00 | 895.91 | 6,000.00 | 1,120.00 | 5,300.00 | ||||||||||||||||
2010302 | 人大会议经费 | 000000201943 | 非基建项目 | 41,062.80 | 41,062.80 | 9,504.00 | 4,482.80 | 600.00 | 1,000.00 | 25,476.00 | ||||||||||||||||
2010302 | 敬老院双拥活动 | 000000201941 | 非基建项目 | 23,833.60 | 23,833.60 | 14,900.00 | 8,213.60 | 720.00 | ||||||||||||||||||
2010302 | 治安巡逻队员支出 | 000000201921 | 非基建项目 | 364,169.25 | 364,169.25 | 282,619.25 | 41,870.00 | 39,680.00 | ||||||||||||||||||
2010302 | 城市管理考核经费 | 000000201968 | 非基建项目 | 494,869.31 | 494,869.31 | 25,000.00 | 32,150.00 | 13,280.37 | 398,788.94 | 16,775.00 | 8,875.00 | |||||||||||||||
2010302 | 四面山高速东胜连接线前期费用 | 000000201977 | 非基建项目 | 26,810.00 | 26,810.00 | 1,000.00 | 25,810.00 | |||||||||||||||||||
2010302 | 文化活动经费 | 000000201811 | 非基建项目 | 196,508.80 | 196,508.80 | 12,570.00 | 26,646.40 | 6,410.00 | 95,134.90 | 3,481.50 | 52,266.00 | |||||||||||||||
2010302 | 乡村交通劝导站经费 | 000000201932 | 非基建项目 | 102,701.00 | 102,701.00 | 188.00 | 12,613.00 | 89,900.00 | ||||||||||||||||||
2010302 | 党风廉政教育 | 000000201953 | 非基建项目 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 政府维修维护费 | 000000201912 | 非基建项目 | 253,974.20 | 253,974.20 | 5,636.00 | 4,500.70 | 124,516.50 | 8,704.00 | 110,617.00 | ||||||||||||||||
2010302 | 小组长误工补贴 | 000000201973 | 非基建项目 | 364,800.00 | 364,800.00 | 364,800.00 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 政府聘用人员工资及工作协调劳务费 | 000000201807 | 非基建项目 | 654,955.11 | 654,955.11 | 11,218.51 | 8,030.00 | 631,165.60 | 4,541.00 | |||||||||||||||||
2010302 | 2018年大学生及进疆进藏新兵一次性奖励金 | 000000201939 | 非基建项目 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 人大代表活动 | 000000201955 | 非基建项目 | 61,200.00 | 61,200.00 | 60,000.00 | 1,200.00 | |||||||||||||||||||
2010302 | 离退休老干部服务管理工作经费 | 000000201940 | 非基建项目 | 192,893.00 | 101,644.00 | 62,048.00 | 1,760.00 | 36,336.00 | 1,500.00 | 91,249.00 | 91,249.00 | |||||||||||||||
2010302 | 2019年居民医保工作经费 | 000000201959 | 非基建项目 | 43,456.00 | 40,833.00 | 40,833.00 | 2,623.00 | 2,623.00 | ||||||||||||||||||
2010302 | 民兵征兵工作经费 | 000000201945 | 非基建项目 | 56,329.00 | 27,053.00 | 11,113.00 | 150.00 | 2,850.00 | 3,725.00 | 9,215.00 | 29,276.00 | 29,276.00 | ||||||||||||||
2010302 | 社区微型消防站建设补助 | 000000201974 | 非基建项目 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||||
2010302 | 慰问妇女儿童 | 000000201969 | 非基建项目 | 10,250.00 | 3,450.00 | 1,800.00 | 1,650.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | |||||||||||||||||
2010302 | 江津义务保护员经费及文物消防设施配套补助 | 000000201965 | 非基建项目 | 10,143.00 | 10,143.00 | 6,743.00 | 3,400.00 | |||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 50,000.00 | 6,955.50 | 2,000.00 | 4,015.50 | 940.00 | 43,044.50 | 43,044.50 | ||||||||||||||||||
2010308 | 信访维稳支出 | 000000201802 | 非基建项目 | 50,000.00 | 6,955.50 | 2,000.00 | 4,015.50 | 940.00 | 43,044.50 | 43,044.50 | ||||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 23,860.00 | 23,860.00 | 21,120.00 | 2,740.00 | |||||||||||||||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 23,860.00 | 23,860.00 | 21,120.00 | 2,740.00 | |||||||||||||||||||||
2010507 | 经济普查经费 | 000000201956 | 非基建项目 | 23,860.00 | 23,860.00 | 21,120.00 | 2,740.00 | |||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2013102 | 富硒采购节经费 | 000000201946 | 非基建项目 | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | ||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 13,148.00 | 6,648.00 | 2,060.00 | 3,788.00 | 800.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||||||||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 13,148.00 | 6,648.00 | 2,060.00 | 3,788.00 | 800.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||||||||||||||||||
2013202 | 党员活动经费 | 000000201936 | 非基建项目 | 13,148.00 | 6,648.00 | 2,060.00 | 3,788.00 | 800.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 77,671.55 | 77,671.55 | 8,000.00 | 69,671.55 | |||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 77,671.55 | 77,671.55 | 8,000.00 | 69,671.55 | |||||||||||||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 77,671.55 | 77,671.55 | 8,000.00 | 69,671.55 | |||||||||||||||||||||
2081005 | 敬老院管理经费 | 000000201928 | 非基建项目 | 77,671.55 | 77,671.55 | 8,000.00 | 69,671.55 | |||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,999,776.41 | 2,970,044.81 | 64,070.00 | 3,000.00 | 17,152.00 | 36,853.38 | 16,200.00 | 1,657,770.75 | 758,068.68 | 2,370.00 | 28,310.00 | 19,764.00 | 19,764.00 | 9,967.60 | 9,967.60 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,381,546.01 | 2,351,814.41 | 64,070.00 | 3,000.00 | 15,660.00 | 36,853.38 | 1,657,770.75 | 572,090.28 | 2,370.00 | 19,764.00 | 19,764.00 | 9,967.60 | 9,967.60 | ||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2,381,546.01 | 2,351,814.41 | 64,070.00 | 3,000.00 | 15,660.00 | 36,853.38 | 1,657,770.75 | 572,090.28 | 2,370.00 | 19,764.00 | 19,764.00 | 9,967.60 | 9,967.60 | ||||||||||||
2120102 | 市政道路维护费 | 000000201809 | 本级财政安排的基建项目 | 807,442.56 | 797,474.96 | 45,770.00 | 3,000.00 | 15,660.00 | 36,853.38 | 364,280.60 | 330,710.98 | 1,200.00 | 9,967.60 | 9,967.60 | ||||||||||||
2120102 | 农村公路养护 | 000000201801 | 非基建项目 | 133,025.25 | 133,025.25 | 95,288.25 | 37,737.00 | |||||||||||||||||||
2120102 | 农村公路安全隐患整治 | 000000201805 | 非基建项目 | 38,341.20 | 38,341.20 | 4,300.00 | 25,081.20 | 8,960.00 | ||||||||||||||||||
2120102 | 农村管理养护及农村生活垃圾治理 | 000000201944 | 非基建项目 | 36,094.00 | 36,094.00 | 3,494.00 | 32,600.00 | |||||||||||||||||||
2120102 | 农村饮水工程 | 000000201810 | 非基建项目 | 17,025.00 | 17,025.00 | 17,025.00 | ||||||||||||||||||||
2120102 | 政府维修维护 | 000000201912 | 非基建项目 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | ||||||||||||||||||||
2120102 | 环卫清扫保洁管护服务外包 | 000000201920 | 非基建项目 | 19,185.00 | 19,185.00 | 19,185.00 | ||||||||||||||||||||
2120102 | 违法建筑整治经费 | 000000201924 | 非基建项目 | 1,231,539.00 | 1,211,775.00 | 1,083,701.70 | 126,903.30 | 1,170.00 | 19,764.00 | 19,764.00 | ||||||||||||||||
2120102 | 市政环境卫生整治 | 000000201927 | 非基建项目 | 15,994.00 | 15,994.00 | 15,994.00 | ||||||||||||||||||||
2120102 | 老集镇改造经费 | 000000201931 | 非基建项目 | 82,000.00 | 82,000.00 | 14,000.00 | 68,000.00 | |||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 36,472.40 | 36,472.40 | 1,492.00 | 6,670.40 | 28,310.00 | ||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 36,472.40 | 36,472.40 | 1,492.00 | 6,670.40 | 28,310.00 | ||||||||||||||||||||
2120399 | 农村饮水工程 | 000000201809 | 非基建项目 | 36,472.40 | 36,472.40 | 1,492.00 | 6,670.40 | 28,310.00 | ||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 581,758.00 | 581,758.00 | 16,200.00 | 179,308.00 | |||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 581,758.00 | 581,758.00 | 16,200.00 | 179,308.00 | |||||||||||||||||||||
2120501 | 环卫清扫保洁管护服务外包 | 000000201920 | 非基建项目 | 581,758.00 | 581,758.00 | 16,200.00 | 179,308.00 | |||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 966,237.54 | 387,857.54 | 200,000.00 | 557.54 | 23,100.00 | 164,200.00 | 307,980.00 | 246,800.00 | 61,180.00 | 270,400.00 | 270,400.00 | ||||||||||||||
21301 | 农业 | 125,937.54 | 64,757.54 | 557.54 | 64,200.00 | 61,180.00 | 61,180.00 | |||||||||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 125,937.54 | 64,757.54 | 557.54 | 64,200.00 | 61,180.00 | 61,180.00 | |||||||||||||||||||
2130108 | 生猪扑杀补助经费 | 000000201948 | 非基建项目 | 61,180.00 | 61,180.00 | 61,180.00 | ||||||||||||||||||||
2130108 | 非洲猪瘟防控经费 | 000000201925 | 非基建项目 | 42,497.54 | 42,497.54 | 557.54 | 41,940.00 | |||||||||||||||||||
2130108 | 动物疫病防控经费 | 000000201949 | 非基建项目 | 22,260.00 | 22,260.00 | 22,260.00 | ||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 270,400.00 | 270,400.00 | 270,400.00 | ||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 270,400.00 | 270,400.00 | 270,400.00 | ||||||||||||||||||||||
2130504 | 扶贫差异化补助资金 | 000000201803 | 本级财政安排的基建项目 | 270,400.00 | 270,400.00 | 270,400.00 | ||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 569,900.00 | 323,100.00 | 200,000.00 | 23,100.00 | 100,000.00 | 246,800.00 | 246,800.00 | ||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2130705 | 村(居)年终考核 | 000000201922 | 非基建项目 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 369,900.00 | 123,100.00 | 23,100.00 | 100,000.00 | 246,800.00 | 246,800.00 | |||||||||||||||||||
2130706 | 2019年村级经费 | 000000201978 | 非基建项目 | 269,900.00 | 23,100.00 | 23,100.00 | 246,800.00 | 246,800.00 | ||||||||||||||||||
2130706 | 农村集体产权制度改革工作经费 | 000000201971 | 非基建项目 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 11,267,099.00 | 419,018.00 | 74,930.00 | 306,284.80 | 37,301.20 | 502.00 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | |||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 10,987,299.00 | 139,218.00 | 119,716.00 | 19,000.00 | 502.00 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | ||||||||||||||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 41,918.00 | 41,918.00 | 41,918.00 | ||||||||||||||||||||||
2140102 | 农村公路安全隐患整治 | 000000201805 | 非基建项目 | 41,918.00 | 41,918.00 | 41,918.00 | ||||||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | ||||||||||||||||||||||
2140104 | 四面山高速东胜连接线前期费用 | 000000201977 | 本级财政安排的基建项目 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | 10,848,081.00 | ||||||||||||||||||||
2140106 | 公路养护 | 97,300.00 | 97,300.00 | 77,798.00 | 19,000.00 | 502.00 | ||||||||||||||||||||
2140106 | 农村公路养护 | 000000201801 | 非基建项目 | 97,300.00 | 97,300.00 | 77,798.00 | 19,000.00 | 502.00 | ||||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 279,800.00 | 279,800.00 | 74,930.00 | 186,568.80 | 18,301.20 | ||||||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 279,800.00 | 279,800.00 | 74,930.00 | 186,568.80 | 18,301.20 | ||||||||||||||||||||
2140602 | 农村公路安全隐患整治 | 000000201805 | 非基建项目 | 279,800.00 | 279,800.00 | 74,930.00 | 186,568.80 | 18,301.20 | ||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8,090.00 | 8,090.00 | 8,090.00 | ||||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 8,090.00 | 8,090.00 | 8,090.00 | ||||||||||||||||||||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 8,090.00 | 8,090.00 | 8,090.00 | ||||||||||||||||||||||
2240102 | 治安巡逻队员支出 | 000000201921 | 非基建项目 | 8,090.00 | 8,090.00 | 8,090.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
财决09表 | |||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 项目支出 | 合计 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 6 | 7 | 11 |
合计 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
229 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
财决10表 | ||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 合计 | 资本性支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基础设施建设 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 74 | 78 |
合计 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
229 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
注:本表为自动生成表。 |
财决10-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
合计 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
财决10-2表 | ||||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 合计 | 资本性支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 基建项目属性 | 小计 | 基础设施建设 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | 1 | 74 | 78 |
合计 | — | — | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
229 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
2296002 | 社区养老服务站建设补助经费 | 000000201967 | 本级财政安排的基建项目 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
财决附01表 | |||||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||
项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏 次 | 5 | 6 | ||
一、资产信息(填列财务会计信息) | 1 | — | — | — | — | 二、负债信息(填列财务会计信息) | 19 | — | — |
(一)货币资金 | 2 | — | 22,151,841.44 | — | 9,049,978.53 | (一)借款 | 20 | ||
其中:银行存款 | 3 | — | 22,151,471.44 | — | 9,046,117.42 | (二)应缴财政款 | 21 | ||
(二)财政应返还额度 | 4 | — | 571,360.00 | — | (三)应付职工薪酬 | 22 | |||
(三)房屋(平方米) | 5 | 1,920.00 | 898,277.00 | 1,920.00 | 898,277.00 | 23 | |||
办公用房 | 6 | 1,520.00 | 763,310.00 | 1,520.00 | 763,310.00 | 三、预算结转结余信息(填列预算会计信息) | 24 | — | — |
业务用房 | 7 | (一)财政拨款结转和结余 | 25 | 571,360.00 | |||||
其他(不含构筑物) | 8 | 400.00 | 134,967.00 | 400.00 | 134,967.00 | 1.财政拨款结转 | 26 | 571,360.00 | |
(四)车辆(台、辆) | 9 | 4 | 930,184.00 | 4 | 930,184.00 | 一般公共预算财政拨款结转 | 27 | 571,360.00 | |
轿车 | 10 | 1 | 199,600.00 | 1 | 199,600.00 | 政府性基金财政拨款结转 | 28 | ||
越野车 | 11 | 3 | 730,584.00 | 3 | 730,584.00 | 2.财政拨款结余 | 29 | ||
小型载客汽车 | 12 | 一般公共预算财政拨款结余 | 30 | ||||||
大中型载客汽车 | 13 | 政府性基金财政拨款结余 | 31 | ||||||
其他车型(不含非机动车) | 14 | (二)其他资金结转结余 | 32 | ||||||
(五)在建工程 | 15 | — | — | 1.非财政拨款结转 | 33 | ||||
16 | 2.非财政拨款结余 | 34 | |||||||
17 | 3.专用结余 | 35 | |||||||
18 | 4.经营结余 | 36 | |||||||
— 19 — |
财决附02表 | ||||||||||||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 单位:人 | |||||||||||||||
项目 | 年末机构数(个) | 年末实有人数(编制内) | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 独立编制机构数 | 独立核算机构数 | 人员总计 | 一般公共预算财政拨款开支人员 | |||||||||||
合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | |||||||||
小计 | 行政人员 | 参照公务员法管理事业人员 | 非参公事业人员 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 12 | 1 | 72 | 72 | 72 | 72 | 27 | 3 | 42 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2010101 | 行政运行 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2010501 | 行政运行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
20106 | 财政事务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2010601 | 行政运行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2011101 | 行政运行 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2013801 | 行政运行 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
20701 | 文化和旅游 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
2070109 | 群众文化 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2100101 | 行政运行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
2120101 | 行政运行 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||
21301 | 农业 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||
2130104 | 事业运行 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
22401 | 应急管理事务 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2240101 | 行政运行 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
财决附03表 | ||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 四、机关运行经费 | 24 | 4,362,583.20 |
(一)支出合计 | 2 | 420,000.00 | 289,342.89 | (一)行政单位 | 25 | 4,362,583.20 |
1.因公出国(境)费 | 3 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 26 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 320,000.00 | 284,202.89 | 五、资产信息(全口径) | 27 | — |
(1)公务用车购置费 | 5 | (一)公务用车(辆) | 28 | 4 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 320,000.00 | 284,202.89 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 29 | |
3.公务接待费 | 7 | 100,000.00 | 5,140.00 | 2.主要领导干部用车 | 30 | |
(1)国内接待费 | 8 | 100,000.00 | 5,140.00 | 3.机要通信用车 | 31 | 1 |
其中:外事接待费 | 9 | 4.应急保障用车 | 32 | 3 | ||
(2)国(境)外接待费 | 10 | 5.执法执勤用车 | 33 | |||
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 34 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 7.离退休干部用车 | 35 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 8.其他用车(不含非机动车) | 36 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…) | 37 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 4 | (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…) | 38 | |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 18 | 六、政府采购支出信息(全口径) | 39 | — |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | (一)政府采购支出合计 | 40 | 34,890.00 | |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 45 | 1.政府采购货物支出 | 41 | 34,890.00 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 2.政府采购工程支出 | 42 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 3.政府采购服务支出 | 43 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 44 | 34,890.00 | |
二、会议费 | 22 | 4,480.56 | 其中:授予小微企业合同金额 | 45 | 34,890.00 | |
三、培训费 | 23 | 78,760.00 | 61,727.49 | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人) | 46 | 80 |
— 21 — |
非税收入征缴情况表 | |||||||||||||||
财决附04表 | |||||||||||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||
项目 | 总计 | 纳入预算管理 | 纳入财政专户管理 | ||||||||||||
收入分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 已缴国库 | 应缴未缴国库 | 合计 | 已缴财政专户 | 未缴财政专户 | ||||||||
小计 | 缴入本级国库 | 缴入非本级国库 | 小计 | 缴入本级财政专户 | 缴入非本级财政专户 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 目 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 7,995,165.95 | 7,995,165.95 | 7,995,165.95 | 7,995,165.95 | |||||||||||
一、政府性基金收入 | |||||||||||||||
二、专项收入 | |||||||||||||||
三、行政事业性收费收入 | 96,200.00 | 96,200.00 | 96,200.00 | 96,200.00 | |||||||||||
1030433 | 建设行政事业性收费收入 | 96,200.00 | 96,200.00 | 96,200.00 | 96,200.00 | ||||||||||
103043313 | 城镇垃圾处理费 | 96,200.00 | 96,200.00 | 96,200.00 | 96,200.00 | ||||||||||
四、罚没收入 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||
1030501 | 一般罚没收入 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||
103050199 | 其他一般罚没收入 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||
五、国有资本经营收入 | |||||||||||||||
六、国有资源(资产)有偿使用收入 | 27,256.95 | 27,256.95 | 27,256.95 | 27,256.95 | |||||||||||
1030705 | 利息收入 | 27,256.95 | 27,256.95 | 27,256.95 | 27,256.95 | ||||||||||
103070599 | 其他利息收入 | 27,256.95 | 27,256.95 | 27,256.95 | 27,256.95 | ||||||||||
七、捐赠收入 | |||||||||||||||
八、政府住房基金收入 | 34,209.00 | 34,209.00 | 34,209.00 | 34,209.00 | |||||||||||
1030903 | 公共租赁住房租金收入 | 34,209.00 | 34,209.00 | 34,209.00 | 34,209.00 | ||||||||||
103090300 | 公共租赁住房租金收入 | 34,209.00 | 34,209.00 | 34,209.00 | 34,209.00 | ||||||||||
九、其他收入 | 7,836,500.00 | 7,836,500.00 | 7,836,500.00 | 7,836,500.00 | |||||||||||
1039999 | 其他收入 | 7,836,500.00 | 7,836,500.00 | 7,836,500.00 | 7,836,500.00 | ||||||||||
103999900 | 其他收入 | 7,836,500.00 | 7,836,500.00 | 7,836,500.00 | 7,836,500.00 |
年初结转和结余调整情况表 | ||||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 调整前年初结转和结余 | 调整后年初结转和结余 | 备注 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中: | 合计 | 其中: | |||
一般公共预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 28 | 29 | 31 |
合计 | 571,360.00 | 571,360.00 | 571,360.00 | 571,360.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 73,860.00 | 73,860.00 | 73,860.00 | 73,860.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 23,860.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 23,860.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | |||
213 | 农林水支出 | 120,400.00 | 120,400.00 | 120,400.00 | 120,400.00 | |||
21305 | 扶贫 | 120,400.00 | 120,400.00 | 120,400.00 | 120,400.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 120,400.00 | 120,400.00 | 120,400.00 | 120,400.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 377,100.00 | 377,100.00 | 377,100.00 | 377,100.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 97,300.00 | 97,300.00 | 97,300.00 | 97,300.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 97,300.00 | 97,300.00 | 97,300.00 | 97,300.00 | |||
21406 | 车辆购置税支出 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | |||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | |||
注:1.本表反映单位年初结转和结余调整情况,包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。 | ||||||||
2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。 | ||||||||
3.“会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额(包括审计、监督检查等调整); | ||||||||
“归集调入或调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额; | ||||||||
“归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额; | ||||||||
“单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途,调整用于本单位其他项目等的调整金额。 | ||||||||
4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 | ||||||||
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 |
年初结转和结余调整情况表(重庆) | |||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | |||||||
项目 | 调整前年初结转和结余 | 调整后年初结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中: | 合计 | 其中: | ||
一般公共预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 40 | 41 |
合计 | 571,360.00 | 571,360.00 | 571,360.00 | 571,360.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 73,860.00 | 73,860.00 | 73,860.00 | 73,860.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 23,860.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 23,860.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | 23,860.00 | ||
213 | 农林水支出 | 120,400.00 | 120,400.00 | 120,400.00 | 120,400.00 | ||
21305 | 扶贫 | 120,400.00 | 120,400.00 | 120,400.00 | 120,400.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 120,400.00 | 120,400.00 | 120,400.00 | 120,400.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 377,100.00 | 377,100.00 | 377,100.00 | 377,100.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 97,300.00 | 97,300.00 | 97,300.00 | 97,300.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 97,300.00 | 97,300.00 | 97,300.00 | 97,300.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | 279,800.00 | ||
注:1.本表反映单位年初结转和结余调整情况,包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。 | |||||||
2.“调整前年初结转和结余”为上年度财政批复的年末结转和结余数,自动提取上年度部门决算数年末数生成。“调整后年初结转和结余”为本年度调整后的年初结转和结余数,自动提取本年度部门决算年初数(主表)生成。 | |||||||
3.年初数未调整的单位,不需填报本表,但需通过“年初结转结余核对”公式方案运算两次,将调整前和调整后年初结转结余运算出来。 | |||||||
4.有单位撤销的由主管部门和财政部门说明撤销单位名称及金额。 | |||||||
5.“会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额(包括审计、监督检查、会计师事务所检查、单位内部自己核查等调整)。 | |||||||
6.“归集调入”填列单位按照规定或财政要求从其他单位调入结转结余资金金额;“归集调出”填列单位按照规定或财政要求调出结转结余资金金额到其他单位;“归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴财政的结转结余资金金额,财政收回存量资金在此反映;“单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途,调整用于本单位其他项目等的调整金额。以上四个原因需要在“文件依据”栏注明文件号等。 | |||||||
7.新旧会计制度衔接:填列以前各类会计制度执行政府会计制度后,按新旧会计制度衔接规定调整年初数的情况。(需符合会计制度规定) | |||||||
8.单位合并分离:填列因机构改革等原因合并、分离进行的年初数调整。(部门之间增减数据必须核对清楚、保持一致) | |||||||
9.新纳入部门决算范围:填列单位今年新纳入部门决算编报范围导致的年初数调整。 | |||||||
10.政府收支分类科目改革:填列因政府收支分类科目改革导致的结转结余科目调整。如政府性基金科目转列一般公共预算、科目取消等。 | |||||||
11.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 |
主要指标变动情况表 | ||||||
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 2019年度 | |||||
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 原因 |
栏 次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、年度收支情况(单位:元) | 1 | — | — | — | — | — |
1.本年收入 | 2 | 46,719,020.60 | 27,988,275.34 | 18,730,745.26 | 66.92 | 2019年项目资金增加,年中追加项目资金 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 3 | 46,519,020.60 | 27,988,275.34 | 18,530,745.26 | 66.21 | 2019年项目资金增加,2019年增加大碑湖水库、东胜连接线项目资金,年中追加项目资金 |
政府性基金预算财政拨款 | 4 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2019年年中增加基金项目 | ||
2.本年支出 | 8 | 47,290,380.60 | 27,416,915.34 | 19,873,465.26 | 72.49 | 2019年项目资金增加,2019年增加大碑湖水库、东胜连接线项目资金,年中追加项目资金 |
其中:基本支出 | 9 | 18,474,012.02 | 19,742,256.37 | -1,268,244.35 | -6.42 | 2019年减费降税,减少公用经费开支 |
(1)人员经费 | 10 | 14,111,428.82 | 13,775,874.30 | 335,554.52 | 2.44 | 2019年人员变动 |
(2)日常公用经费 | 11 | 4,362,583.20 | 5,966,382.07 | -1,603,798.87 | -26.88 | 2019年减费降税,减少公用经费开支 |
项目支出 | 12 | 28,816,368.58 | 7,674,658.97 | 21,141,709.61 | 275.47 | 2019年项目资金增加,年中追加项目资金 |
其中:基本建设类项目 | 13 | 20,455,993.56 | 1,750,000.00 | 18,705,993.56 | 1,068.91 | 2019年增加大碑湖水库、东胜连接线项目资金 |
3.年末结转和结余 | 15 | 571,360.00 | -571,360.00 | -100.00 | 2019年无结转结余资金 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 16 | 571,360.00 | -571,360.00 | -100.00 | 2019年无结转结余资金 | |
政府性基金预算财政拨款 | 17 | |||||
二、年末资产负债信息(单位:元) | 18 | — | — | — | — | — |
1.货币资金 | 19 | 9,049,978.53 | 22,151,841.44 | -13,101,862.91 | -59.15 | 2019年支付农村公路资金,垫支危房改造资金 |
2.财政应返还额度 | 20 | 571,360.00 | -571,360.00 | -100.00 | 2019年无结转结余资金 | |
3.房屋 | 21 | 898,277.00 | 898,277.00 | |||
4.车辆 | 22 | 930,184.00 | 930,184.00 | |||
三、年末机构人员情况(单位:个、人) | 27 | — | — | — | — | — |
1.独立编制机构数 | 28 | 12 | 6 | 6 | 100.00 | 农业服务中心、社保所、综合文化站属于事业单位,统一纳入机关核算 |
2.独立核算机构数 | 29 | 1 | 2 | -1 | -50.00 | 农业服务中心、社保所、综合文化站属于事业单位,统一纳入机关核算 |
3.年末实有人数 | 30 | 72 | 69 | 3 | 4.35 | 2019年兽医站人员合并到政府农业服务中心 |
在职人员 | 31 | 72 | 69 | 3 | 4.35 | 2019年兽医站人员合并到政府农业服务中心 |
其中:行政人员 | 32 | 27 | 31 | -4 | -12.90 | 2019年人员调动 |
参照公务员法管理事业人员 | 33 | 3 | 3 | |||
非参公事业人员 | 34 | 42 | 35 | 7 | 20.00 | 2019年兽医站人员合并到政府农业服务中心 |
4.年末其他人员数 | 37 | 4 | -4 | -100.00 | 2019年政府4名司机通过劳务派遣 | |
四、补充资料(单位:元) | 39 | — | — | — | — | — |
1.固定资产情况 | 40 | — | — | — | — | — |
房屋面积(平方米) | 41 | 1,920.00 | 1,920.00 | |||
车辆数量(辆) | 42 | 4 | 4 | |||
2.“三公”经费支出 | 43 | 289,342.89 | 464,031.68 | -174,688.79 | -37.65 | 2019年严格控制三公经费支出 |
其中:因公出国(境)费 | 44 | |||||
公务用车购置及运行维护费 | 45 | 284,202.89 | 428,073.68 | -143,870.79 | -33.61 | 2019年无计划购买公务车 |
其中:公务用车购置费 | 46 | 179,600.00 | -179,600.00 | -100.00 | 2019年无计划购买公务车 | |
公务用车运行维护费 | 47 | 284,202.89 | 248,473.68 | 35,729.21 | 14.38 | 2019年扶贫工作任务重,机关人员下村次数多,乘坐公务车次数增加,公务车运行维护费增加 |
公务接待费 | 48 | 5,140.00 | 35,958.00 | -30,818.00 | -85.71 | 2019年公务接待减少 |
3.培训费 | 49 | 61,727.49 | 116,451.00 | -54,723.51 | -46.99 | 2019年培训减少,培训费减少 |
4.会议费 | 50 | 4,480.56 | 54,783.00 | -50,302.44 | -91.82 | 2019年会议减少,会议费减少 |
5.机关运行经费 | 51 | 4,362,583.20 | 4,897,752.03 | -535,168.83 | -10.93 | 2019年减费降税,严格控制机关运行经费 |
6.年初预算数 | 52 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 53 | 23,815,661.32 | 21,724,041.00 | 2,091,620.32 | 9.63 | 2019年人员工资等提高,预算增加 |
本年支出合计 | 54 | 23,815,661.32 | 21,724,041.00 | 2,091,620.32 | 9.63 | 2019年人员工资等提高,预算增加 |
7.调整预算数 | 56 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 57 | 46,719,020.60 | 27,988,275.34 | 18,730,745.26 | 66.92 | 2019年项目资金增加,2019年增加大碑湖水库、东胜连接线项目资金,年中追加项目资金 |
本年支出合计 | 58 | 47,290,380.60 | 27,988,275.34 | 19,302,105.26 | 68.96 | 2019年项目资金增加,2019年增加大碑湖水库、东胜连接线项目资金,年中追加项目资金 |
注:1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各单位均需填报本表。 | ||||||
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 | ||||||
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 | ||||||
4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。 | ||||||
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 |
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 2019年 | |||||||||
姓名 | 性别 | 身份证号码 | 工作岗位名称 | 是否在编在职正式职工 | 从事财务工作年限 | 会计职称 | 其他职称 | 最高学历 | 联系电话(手机) | 备注 |
郑黔川 | 男 | 500381**********13 | 财务负责人(财务主管) | 是 | 6-10年 | 无 | 无 | 本科 | 13638272251 | |
焦辉银 | 男 | 510225**********99 | 出纳 | 是 | 11-20年 | 无 | 无 | 中专及以下 | 13883346241 | |
张鸿亚 | 女 | 500383**********22 | 其他 | 是 | 5年及以下 | 初级 | 无 | 本科 | 15723058147 | |
汪静 | 女 | 510236**********41 | 出纳 | 是 | 6-10年 | 无 | 无 | 本科 | 15223721738 | |
任高群 | 女 | 510225**********28 | 会计 | 是 | 11-20年 | 初级 | 无 | 专科 | 15923073628 | |
填表说明: | ||||||||||
1、本表填报内容截止时间为2019年12月31日; | ||||||||||
2、凡担任会计机构负责人(会计主管)或从事出纳,稽核,资本、基金核算,收入、支出、债权债务核算,职工薪酬、成本费用、财务成果核算,财产物资的收发、增减核算,总账,财务会计报告编制,会计机构内会计档案管理以及其他会计工作的人员均应纳入本次填报范围; | ||||||||||
3、汇总报送决算报表的单位需将本单位及下属单位财会人员的信息一并填入此表(下属单位单独报送决算的由下属单位自行填报),并在“备注”栏中注明该人员所在单位名称。 |
编制单位:重庆市江津区柏林镇人民政府 | 2019年 | 金额单位:元 | |||||
户名 | 账户名称 | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 账户用途 | 金额(元) | 备注 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | — | — | — | — | — | 9,049,978.53 | — |
现金 | — | — | — | — | — | 3,861.11 | |
银行存款 | — | — | — | — | — | 9,046,117.42 | |
重庆市江津区柏林镇人民政府 | 重庆农商行江津分行柏林分理处 | 1567020120010000015 | 基本账户 | 基本账户 | 9,046,117.42 | 江习高速公路资金,扶贫帮扶资金等 | |
说明: 1、本表反映单位年末货币资金情况,包括现金和银行存款。根据单位12月31日的现金和银行存款明细账余额分析填报。 | |||||||
2、统计范围:以单位名义开立的各类银行账户,含工会账户和党费账户。 | |||||||
3、账户性质:在基本账户、专用存款账户、一般账户中选择填列。 | |||||||
4、账户用途:在基本账户、零余额账户、工资统发账户、津补贴账户、基建账户、其他账户、备用金账户、工会账户、党费账户、外币账户、学会协会账户、保证金账户、贷转存账户中选择填列。 | |||||||
5、填列“其他账户”的在备注栏说明具体核算内容。 |
部门决算量化评价表 | |||||||||
单位名称:重庆市江津区柏林镇人民政府 | |||||||||
评价指标 | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | ||||
预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的准确完整性 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率 | 10 | 财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||
事业收入预决算差异率 | 5 | 5.0 | 事业收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||||
经营收入预决算差异率 | 2 | 2.0 | 经营收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||||
其他收入预决算差异率 | 3 | 3.0 | 其他收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||||
年初结转和结余预决算差异率 | 5 | 4.0 | 年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100%,扣减1分;差异率(绝对值)>100%时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||||
人员经费预决算差异率 | 3 | 人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||||
公用经费预决算差异率 | 2 | 公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||||
预算执行的有效性 | 50 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||
公用经费预算执行差异率 | 10 | 公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||||
财政拨款结转和结余率 | 10 | 财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100% | 结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||||
财政拨款结转上下年变动率 | 10 | -558.71 | 10.0 | 财政拨款结转:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||
财政拨款结余上下年变动率 | 5 | 5.0 | 财政拨款结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 比重=0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||||
“三公”经费支出预决算差异率 | 5 | 5.0 | “三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100% | 差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。 | |||||
预算编制及执行的规范性 | 10 | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 10 | 10.0 | 财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100% | 比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||
财务状况 | 10 | 资产状况 | 5 | 财政应返还额度变动率 | 5 | -100.00 | 5.0 | 财政应返还额度:(期末数-期初数)/期初数*100% | 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 |
负债状况 | 5 | 借款变动率 | 4 | 4.0 | 借款:(期末数-期初数)/期初数*100% | 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||
应缴财政款及时性 | 1 | -434.25 | 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额 | 应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分 | |||||
合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 53.0 | — | — |
注:1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 | |||||||||
2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 | |||||||||
3.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。 |
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