[ 索引号 ] | 11500381MB1532973Q/2020-00008 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 优抚双拥;其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区退役军人事务局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2020-08-18 | [ 发布日期 ] | 2020-08-19 |
发布日期: 2020-08-19 17:25:27
一、部门基本情况
(一)职能职责
退役军人事务工作机构作为机构改革新组建的部门,主要负责全区双拥优抚、移交安置和就业创业、军休服务、褒扬纪念、权益维护、基层服务保障等退役军人事务等工作,重点工作为组织开展退役军人思想政治教育、实施管理保障和安置优抚等政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向等重点工作。
(二)机构设置
办公室:负责机关日常运转、党建、财务等工作;
移交安置和就业创业科:组织实施计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置工作,社保接续,退役军人就业创业。
双拥优抚科:承担组织开展全区拥军优属工作,组织做好地方支持军队相关工作,落实优待抚恤政策。
褒扬纪念和权益维护科:承担烈士认定、烈士褒扬、纪念设施管理保护工作、依法承担英雄烈士保护相关工作,组织实施军人公墓规划建设、管理维护等,退役军人权益维护,信访接待等工作。
下属参公事业单位:
区军队离休退休干部服务管理中心:负责军队离退休干部安置、接收管理和服务工作。
下属全额拨款事业单位:
区退役军人服务中心:退役军人信息采集,立功受奖喜报,协助做好退役军人管理工作,承办行政主管部门交办的任务。
人员编制共31名,其中行编12人、参公9人、事业10人,实际到位28人。
(三)机构改革情况
一是部门组建情况:根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求,区退役军人事务局是机构改革于2019年2月新组建的机构,整合了原民政部门双拥优抚安置、原人力社保部门军转办相关职能,主要职责是负责全区双拥创建、优待抚恤、移交安置、褒扬纪念、权益维护、就业创业扶持、军休服务管理等职能,同时,承接军改后军队政治工作部门、后勤保障部门相关工作。二是财政财务调整情况:因组建时间已过了年初预算时间,本部门预算来源为划拨民政及人社等相关部门预算,无年初预算数,无上年对比数。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2019年度收入总计14,254.56万元,支出总计11505.03万元,年末结转和结余2749.53万元。
2.收入情况。2019年度收入合计13,539.54万元。其中:财政拨款收入13933.5万元,占97.77%;政府性基金预算财政拨款收入321.06万元,占2.25%。年初结转和结余715.01万元。
3.支出情况。2019年度支出合计11,505.03万元。其中:基本支出184.47万元,占1.60%;项目支出11,320.55万元,占98.40%;
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2,749.53万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出184.48万元。其中:人员经费137.7万元,主要是工资福利支出。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利。公用经费46.78万元,主要是日常公用经费支出。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入13408.48万元。
2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出11367.03万元,主要是基本支出、项目支出。
3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余2566.47万元。
4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.31万元,占0.002%.
(2)社会保障与就业支出11317.57万元,占98.37%。
(3)卫生健康支出39.79万元,占0.34%。
(4)住房保障支出9.36万元,占0.08%。
(5)其他支出138万元,用于其他社会公益事业的彩票公益金支出,占1.19%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出184.47万元。其中:人员经费137.70万元。主要是工资福利支出。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利。公用经费46.78万元,主要是日常公用经费支出。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余190.00万元,年末结转结余183.06万元。本年收入131.06万元。本年支出138.00万元。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度本部门“三公”经费支出共计1.41万元。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,本年无因公出国(境)费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,支出较年初预算增加0万元,增长0.00%,较上年支出数增加0万元,增长0.00%。2019年度公务车购置费0.00万元,2019年度公务车运行维护费0.00万元。公务接待费1.41万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待11批次172人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费82.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出46.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出等。主要是办公费、会议费、其他商品和服务支出等。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出11.01万元,本年度一般公共预算财政拨款培训费支出37.02万元,主要是会议费和业务培训费。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额183.06万元,其中:政府采购货物支出95.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支87.46万元。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对40个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评40项,涉及资金11320万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
义务兵优待金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为良好。项目全年预算数为1118.32万元,执行数为1118.32万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是城乡义务兵家庭优待金按标准按时足额,发放标准为:每户每年10467元;二是解除适龄青年应征入伍后的后顾之忧,鼓舞部队土气,巩固国防,维护国家社会稳定。
绩效目标自评表为必须公开内容绩效目标评
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项(项目)名称 |
义务兵优待金 |
自评总分(分) |
100 | |||
主管部门 |
重庆市江津区退役军人事务局 |
实施单位 |
重庆市江津区退役军人事务局 | |||
联系人 |
成林 |
联系电话 |
023-65556301 | |||
项目资金(万元) |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) | ||
总量 |
1118.32 |
1118.32 |
100% |
10 | ||
其中:财政资金 |
1118.32 |
1118.32 |
1118.32/1118.32 | |||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
解除适龄青年应征入伍后的后顾之忧,鼓舞部队土气,巩固国防,维护国家社会稳定。 |
根据中共重庆市委、市人民政府《关于进一步做好新形势下拥军优属工作的意见》(渝委发[2013]19号)及渝民发[2018]25号和津退役军人局发[2019]23号文件精神,城乡义务兵家庭优待金按标准按时足额,发放标准为:每户每年10467元。资金来源为财政拨款。 | |||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |
产出指标 |
百分比 |
100% |
||||
效益指标 |
百分比 |
100% |
||||
满意度 指标 |
百分比 |
100% |
专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:(成林,023-65556303)
附件2 | |||
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市江津区退役军人事务局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 13,539.54 | 一、一般公共服务支出 | |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | 0.31 | |
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 11,317.57 | ||
九、卫生健康支出 | 39.79 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 9.36 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | 138.00 | ||
二十三、债务还本支出 | |||
二十四、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 13,539.54 | 本年支出合计 | 11,505.03 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 715.01 | 年末结转和结余 | 2,749.53 |
合计 | 14,254.56 | 合计 | 14,254.56 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
公开部门:重庆市江津区退役军人事务局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 13,539.54 | 13,539.54 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||||||
20132 | 组织事务 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | ||||||||
…… | …… | ||||||||
205 | 教育支出 | 0.31 | 0.31 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 0.31 | 0.31 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 0.31 | 0.31 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12,824.21 | 12,824.21 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 5.54 | 5.54 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.54 | 5.54 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.54 | 18.54 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.36 | 12.36 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.18 | 6.18 | ||||||
20808 | 抚恤 | 9,492.44 | 9,492.44 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 526.20 | 526.20 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1,938.49 | 1,938.49 | ||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5,293.08 | 5,293.08 | ||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 86.20 | 86.20 | ||||||
2080805 | 义务兵优待 | 1,090.32 | 1,090.32 | ||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 482.20 | 482.20 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 75.95 | 75.95 | ||||||
20809 | 退役安置 | 2,014.65 | 2,014.65 | ||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 88.61 | 88.61 | ||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 130.00 | 130.00 | ||||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 1,471.71 | 1,471.71 | ||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 324.33 | 324.33 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 823.04 | 823.04 | ||||||
2082801 | 行政运行 | 111.74 | 111.74 | ||||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 323.77 | 323.77 | ||||||
2082804 | 拥军优属 | 330.71 | 330.71 | ||||||
2082850 | 事业运行 | 37.31 | 37.31 | ||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 19.51 | 19.51 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 470.00 | 470.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 470.00 | 470.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 574.60 | 574.60 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.21 | 7.21 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.70 | 5.70 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | ||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 567.39 | 567.39 | ||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 567.39 | 567.39 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 9.36 | 9.36 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.36 | 9.36 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.36 | 9.36 | ||||||
229 | 其他支出 | 131.06 | 131.06 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 131.06 | 131.06 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 27.06 | 27.06 | ||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 104.00 | 104.00 | ||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开部门:重庆市江津区退役军人事务局 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 11,505.03 | 184.47 | 11,320.55 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||||
20132 | 组织事务 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | ||||||
…… | …… | ||||||
205 | 教育支出 | 0.31 | 0.31 | ||||
20508 | 进修及培训 | 0.31 | 0.31 | ||||
2050803 | 培训支出 | 0.31 | 0.31 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,317.57 | 167.59 | 11,149.97 | |||
20802 | 民政管理事务 | 5.54 | 5.54 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.54 | 5.54 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.55 | 18.54 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.36 | 12.36 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.18 | 6.18 | ||||
20808 | 抚恤 | 9,246.66 | 9,246.66 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 526.20 | 526.20 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1,838.49 | 1,838.49 | ||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5,243.08 | 5,243.08 | ||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 19.50 | 19.50 | ||||
2080805 | 义务兵优待 | 1,118.32 | 1,118.32 | ||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 432.20 | 432.20 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 68.87 | 68.87 | ||||
20809 | 退役安置 | 1,223.78 | 1,223.78 | ||||
2080901 | 退役士兵安置 | 107.15 | 107.15 | ||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 53.76 | 53.76 | ||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 1,059.54 | 1,059.54 | ||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.33 | 3.33 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 823.04 | 149.05 | 673.99 | |||
2082801 | 行政运行 | 111.74 | 111.74 | ||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 323.77 | 323.77 | ||||
2082804 | 拥军优属 | 330.71 | 33.07 | ||||
2082850 | 事业运行 | 37.31 | 37.31 | ||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 19.51 | 19.51 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 39.79 | 7.21 | 32.58 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.21 | 7.21 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.70 | 5.70 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | ||||
21014 | 优抚对象医疗 | 32.58 | 32.58 | ||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 32.58 | 32.58 | ||||
221 | 住房保障支出 | 9.36 | 9.36 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 9.36 | 9.36 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 9.36 | 9.36 | ||||
229 | 其他支出 | 138.00 | 138.00 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 138.00 | 138.00 | ||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 138.00 | 138.00 | ||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门:重庆市江津区退役军人事务局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 13,408.48 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 131.06 | 二、外交支出 | |||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 0.31 | 0.31 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 11,317.57 | 11,317.57 | |||
九、卫生健康支出 | 39.79 | 39.79 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 9.36 | 9.36 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十二、其他支出 | 138 | 138 | |||
二十三、债务还本支出 | |||||
二十四、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 13,539.54 | 本年支出合计 | 11,505.03 | 11,367.03 | 138.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 715.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 2,749.53 | 2,566.47 | 183.06 |
一、一般公共预算财政拨款 | 525.01 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 190.00 | ||||
总计 | 14,254.56 | 总计 | 14,254.56 | 13,933.50 | 321.06 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门:重庆市江津区退役军人事务局 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 决算数 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合 计 | 525.01 | 13,408.48 | 11,367.03 | 184.47 | 11,182.55 | 2,566.47 | |
201 | 一般公共服务支出 | ||||||
20132 | 组织事务 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | ||||||
…… | …… | ||||||
205 | 教育支出 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |||
20508 | 进修及培训 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |||
2050803 | 培训支出 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 525.01 | 12,824.21 | 11,317.56 | 167.59 | 11,149.97 | 2,031.66 |
20802 | 民政管理事务 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | |||
20808 | 抚恤 | 361.22 | 9,492.44 | 9,246.66 | 9,246.66 | 607.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 526.20 | 526.20 | 526.20 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 80.00 | 1,938.49 | 1,838.49 | 1,838.49 | 180.00 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 150.00 | 5,293.08 | 5,243.08 | 5,243.08 | 200.00 | |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 11.30 | 86.20 | 19.50 | 19.50 | 78.00 | |
2080805 | 义务兵优待 | 28.00 | 1,090.32 | 1,118.32 | 1,118.32 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 50.00 | 482.20 | 432.20 | 432.20 | 100.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 41.92 | 75.95 | 68.87 | 68.87 | 49.00 | |
20809 | 退役安置 | 163.79 | 2,014.65 | 1,223.78 | 1,223.78 | 954.66 | |
2080901 | 退役士兵安置 | 90.03 | 88.61 | 107.15 | 107.15 | 71.49 | |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 73.76 | 130.00 | 53.76 | 53.76 | 150.00 | |
2080905 | 军队转业干部安置 | 1,471.71 | 1,059.54 | 1,059.54 | 412.17 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 324.33 | 3.33 | 3.33 | 321.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 823.04 | 823.04 | 149.05 | 673.99 | ||
2082801 | 行政运行 | 111.74 | 111.74 | 111.74 | |||
2082802 | 一般行政管理事务 | 323.77 | 323.77 | 323.77 | |||
2082804 | 拥军优属 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | |||
2082850 | 事业运行 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 470.00 | 470.00 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 470.00 | 470.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 574.60 | 39.79 | 7.21 | 32.58 | 534.81 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | |||
21014 | 优抚对象医疗 | 567.39 | 32.58 | 32.58 | 534.81 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 567.39 | 32.58 | 32.58 | 534.81 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | |||
22102 | 住房改革支出 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | |||
2210201 | 住房公积金 | 9.36 | 9.36 | 9.36 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
公开部门:江津区退役军人事务局 | 单位:万元 | |||
经济分类科目(按“款”级经济分类科目 | 2019年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 184.48 | 137.70 | 46.78 | |
301 | 工资福利支出 | 137.70 | 137.70 | |
30101 | 基本工资 | 41.55 | 41.55 | |
30102 | 津贴补贴 | 23.35 | 23.35 | |
30103 | 奖金 | 7.55 | 7.55 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 9.26 | 9.26 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 12.36 | 12.36 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.18 | 6.18 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.21 | 7.21 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 | |
30113 | 住房公积金 | 9.36 | 9.36 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 20.62 | 20.62 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 46.78 | 46.78 | |
30201 | 办公费 | 3.94 | 3.94 | |
30202 | 印刷费 | 0.52 | 0.52 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 电费 | 2.58 | 2.58 | |
30207 | 邮电费 | 2.16 | 2.16 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 16.14 | 16.14 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.16 | 0.16 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 0.31 | 0.31 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | 2.70 | 2.70 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 6.51 | 6.51 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.55 | 11.55 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39906 | 赠与 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39999 | 其他支出 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
公开部门:重庆市江津区退役军人事务局 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 190.00 | 131.06 | 138.00 | 138.00 | 183.06 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||
2082201 | 移民补助 | ||||||
…… | …… | ||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2120702 | 廉租住房支出 | ||||||
…… | …… | ||||||
229 | 其他支出 | 190 | 131.06 | 138 | 138 | 183.06 | |
22960 | 彩票公积金安排的支出 | 190 | 131.06 | 138 | 138 | 186.06 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 52 | 27.06 | 79.06 | |||
2296099 | 用于其他社会福利事业的彩票公益金支出 | 138 | 104 | 138 | 138 | 104 | |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 | |||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市江津区退役军人事务局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 46.78 |
(一)支出合计 | 1.41 | (一)行政单位 | 46.78 | |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 五、国有资产占用情况 | |||
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | — | ||
(2)公务用车运行维护费 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |||
3.公务接待费 | 1.41 | 2.主要领导干部用车 | ||
(1)国内接待费 | 1.41 | 3.机要通信用车 | ||
其中:外事接待费 | 4.应急保障用车 | |||
(2)国(境)外接待费 | 5.执法执勤用车 | |||
(二)相关统计数 | — | 6.特种专业技术用车 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | ||
5.国内公务接待批次(个) | — | 11 | 六、政府采购支出信息 | |
其中:外事接待批次(个) | — | (一)政府采购支出合计 | 183.06 | |
6.国内公务接待人次(人) | — | 172 | 1.政府采购货物支出 | 95.6 |
其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采购工程支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 3.政府采购服务支出 | 87.46 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | ||
二、会议费 | 11.01 | 其中:授予小微企业合同金额 | ||
三、培训费 | 37.02 | |||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
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