重庆市江津区政务服务管理办公室

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[ 索引号 ] 11500381MB151298D/2025-00001 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 江津区政务服务管理办公室 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 发布日期 ] 2025-08-21

重庆市江津区政务服务管理办公室 2024年度决算公开说明

发布日期: 2025-08-21 09:09:14

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市江津区政务服务管理办公室的职能职责:1.贯彻落实党中央国务院、市委市政府、区委区政府转变政府职能和“放管服”改革有关方针政策,制定转变政府职能、优化政务服务、改善营商环境相应制度、办法、措施并组织实施,承担重庆市江津区人民政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作。2.负责牵头推进全区简政放权、放管结合、优化服务工作,完善政务服务管理体制,牵头推进营商环境建设。3.承担行政审批制度改革的组织、执行和指导职责。对区级各部门办理行政审批和公共服务事项的工作实施统一管理。承担重庆市江津区行政审批制度改革办公室日常工作。4.承担区级行政权力事项和公共服务事项清单管理工作,指导镇级行政权力事项和公共服务事项清单管理工作,牵头负责市级行政审批事项的承接、取消、调整工作;牵头负责对区级平台和各镇(街道)放权的审查、指导及运行情况评估工作;牵头建立事中事后监管机制。5.负责区、镇(街道)、村(社区)三级服务体系建设管理,统筹指导、督促区行政服务中心及分中心行政审批服务便民化工作,组织开展业务培训。牵头推进实体大厅规范化建设和网上大厅融合发展。6.负责开展政务服务标准化建设,指导、督促三级服务中心、政府职能部门落实政务服务事项、流程、服务、场所、监督检查评价标准。7.负责推进、指导、协调、监督全区的政府信息公开工作。8.负责全区政府系统电子政务发展和政务信息资源的规划、协调和指导,负责统筹全区电子政务外网网络、全区政务共享应用平台、区政府信息公开平台的建设管理,负责全区政府系统政务机房集约化的建设管理,统筹、指导各镇(街道)、政府各部门电子政务建设。9.负责推进“互联网+政务服务”,开展一体化政务服务平台建设,开展网上审批服务,对全区政务服务效能开展电子监察。10.负责全区服务群众工作中民生事项的研判、分析,统筹服务群众工作系统的运行管理。11.负责规范、健全全区政务服务、电子政务、政务公开的工作机制,开展日常监管和考核工作。受理有关政务服务、电子政务和政务公开的咨询、投诉、建议工作。12.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市江津区政务服务管理办公室下属事业单位2个:重庆市江津区行政服务中心、重庆市江津区电子政务服务中心。

重庆市江津区政务服务管理办公室设3个内设机构:综合科、政务服务管理科(重庆市江津区行政审批制度改革办公室)、效能监察科。

二、部门决算情况

(一)部门收支总体情况

  1. 收入支出总体情况。2024年度收入总计3027.5万元,支出总计3027.5万元。收支较上年增加236.34万元,增长8.47%,主要原因为人员工资提高,且事业人员养老保险缴费基数提高,相应增加人员经费11.52万元;公用经费弥补人员经费减少,较2023年公用经费增加0.69万元。2024年物业管理费、电子政务平台运维项目增加350.50万元,新增大数据短信服务、电子政务外网数据交换和链路租赁、江津区协同办公系统和即时通讯的信息安全三级等级检测四个项目312.08万元,共增加662.58万元;2023年一次性项目36.89万元,2024年减少依申请公开诉讼代理、政务公开经费、优化营商环境调研、疫情防控费用四个项目13.81万元,2024年食堂运行经费、营商环境宣传、政务服务中心水电费、临聘人员劳务、三级服务体系运维、电子政务网络光纤租赁六个项目减少387.73万元,共减少438.43万元,项目经费合计2024年增加224.14万元。总计增加236.34万元。
  2. 收入情况。2024年度本年收入合计3027.5万元,较上年增加236.34万元,增长8.47%,主要原因为人员工资提高,且事业人员养老保险缴费基数提高,相应增加人员经费11.52万元;公用经费弥补人员经费减少,较2023年公用经费增加0.69万元。项目经费物业管理费、电子政务平台运维项目增加350.50万元,新增大数据短信服务、电子政务外网数据交换和链路租赁、江津区协同办公系统和即时通讯的信息安全三级等级检测四个项目312.08万元,共增加662.58万元;2023年一次性项目36.89万元,2024年减少依申请公开诉讼代理、政务公开经费、优化营商环境调研、疫情防控费用四个项目13.81万元,2024年食堂运行经费、营商环境宣传、政务服务中心水电费、临聘人员劳务、三级服务体系运维、电子政务网络光纤租赁项目减少387.73万元,共减少438.43万元,项目经费合计2024年增加224.14万元。总计增加236.34万元。其中:财政拨款收入3027.5万元,占比100%;事业收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
  3. 支出情况。2024年度本年支出合计3027.5万元,较上年增加236.34万元,增长8.47%,主要原因为人员工资提高,且事业人员养老保险缴费基数提高,相应增加人员经费11.52万元;公用经费弥补人员经费减少,较2023年公用经费增加0.69万元。项目经费物业管理费、电子政务平台运维项目增加350.50万元,新增大数据短信服务、电子政务外网数据交换和链路租赁、江津区协同办公系统和即时通讯的信息安全三级等级检测四个项目312.08万元,共增加662.58万元;2023年一次性项目36.89万元,2024年减少依申请公开诉讼代理、政务公开经费、优化营商环境调研、疫情防控费用项目13.81万元,2024年食堂运行经费、营商环境宣传、政务服务中心水电费、临聘人员劳务、三级服务体系运维、电子政务网络光纤租赁项目减少387.73万元,共减少438.43万元,项目经费合计2024年增加224.14万元。总计增加236.34万元。其中:基本支出1194.07万元,占比39.44%;项目支出1833.43万元,占比60.56%
  4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度持平,主要原因是均无年末结转和结余。

(二)财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计3027.5万元,支出总计3027.5万元。收支较上年增加236.34万元,增长8.47%,主要原因为人员工资提高,且事业人员养老保险缴费基数提高,相应增加人员经费11.52万元;公用经费弥补人员经费减少,较2023年公用经费增加0.69万元。项目经费物业管理费、电子政务平台运维项目增加350.50万元,新增大数据短信服务、电子政务外网数据交换和链路租赁、江津区协同办公系统和即时通讯的信息安全三级等级检测四个项目312.08万元,共增加662.58万元;2023年一次性项目36.89万元,2024年减少依申请公开诉讼代理、政务公开经费、优化营商环境调研、疫情防控费用项目13.81万元,2024年食堂运行经费、营商环境宣传、政务服务中心水电费、临聘人员劳务、三级服务体系运维、电子政务网络光纤租赁项目减少387.73万元,共减少438.43万元,项目经费合计2024年增加224.14万元。总计增加236.34万元。

(三)一般公共预算财政拨款收支总体情况

  1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3027.5万元,较上年决算数增加236.34万元,增长8.47%,主要原因为人员工资提高,且事业人员养老保险缴费基数提高,相应增加人员经费11.52万元;公用经费弥补人员经费减少,较2023年公用经费增加0.69万元。项目经费物业管理费、电子政务平台运维项目增加350.50万元,新增大数据短信服务、电子政务外网数据交换和链路租赁、江津区协同办公系统和即时通讯的信息安全三级等级检测四个项目312.08万元,共增加662.58万元;2023年一次性项目36.89万元,2024年减少依申请公开诉讼代理、政务公开经费、优化营商环境调研、疫情防控费用项目13.81万元,2024年食堂运行经费、营商环境宣传、政务服务中心水电费、临聘人员劳务、三级服务体系运维、电子政务网络光纤租赁项目减少387.73万元,共减少438.43万元,项目经费合计2024年增加224.14万元。总计增加236.34万元。较年初预算数减少427.03万元,下降12.36%,主要原因是政务服务中心水电费据实结算,营商环境和政务服务宣传项目年中追减经费,三级服务体系运维、电子政务网络光纤租赁、电子政务平台运维、电子政务外网数据交换服务和链路租赁项目按合同约定仅支付部分费用,预算数按照合同金额下达。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
  2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3027.5万元,较上年决算数增加236.34万元,增长8.47%,主要原因是人员工资提高,且事业人员养老保险缴费基数提高,相应增加人员经费11.52万元;公用经费弥补人员经费减少,较2023年公用经费增加0.69万元。项目经费物业管理费、电子政务平台运维项目增加350.50万元,新增大数据短信服务、电子政务外网数据交换和链路租赁、江津区协同办公系统和即时通讯的信息安全三级等级检测四个项目312.08万元,共增加662.58万元;2023年一次性项目36.89万元,2024年减少依申请公开诉讼代理、政务公开经费、优化营商环境调研、疫情防控费用项目13.81万元,2024年食堂运行经费、营商环境宣传、政务服务中心水电费、临聘人员劳务、三级服务体系运维、电子政务网络光纤租赁项目减少387.73万元,共减少438.43万元,项目经费合计2024年增加224.14万元。总计增加236.34万元。较年初预算数减少427.03万元,下降12.36%,主要原因是政务服务中心水电费据实结算,营商环境和政务服务宣传项目年中追减经费,三级服务体系运维、电子政务网络光纤租赁、电子政务平台运维、电子政务外网数据交换服务和链路租赁项目按合同约定仅支付部分费用,预算数按照合同金额下达。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
  3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度持平,主要原因是无年末结转结余资金。
  4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1一般公共服务支出2742.45万元,占比90.59%。较年初预算数减少426.93万元,降低13.47%,主要原因是政务服务中心水电费据实结算,营商环境和政务服务宣传项目年中追减经费,三级服务体系运维、电子政务网络光纤租赁、电子政务平台运维、电子政务外网数据交换服务和链路租赁项目按合同约定仅支付部分费用,预算数按照合同金额下达。

2)教育支出0.91万元,占比0.03%。较年初预算数减少4.85万元,下降84.20%,主要原因是2024年在市内开展培训活动,仅支付租车费、用餐费等费用,培训次数较少。

3)社会保障和就业支出140.74万元,占4.65%,较年初预算数增加6.41万元,增长4.77%,主要原因是事业人员养老保险基数提高,相应增加费用。

4)卫生健康支出68.85万元,占2.27%,较年初预算数减少1.65万元,下降0.57%,主要原因是下属单位行政服务中心2024年调出2人,相应减少医疗保险缴费。

5)住房保障支出74.55万元,占2.46%,较年初预算数减少0.01万元,下降0.01%,主要原因是2024年调出2人减少公积金支出,且公积金基数调整增加公积金支出,相抵消公积金较预算有所减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1194.07万元。其中:人员经费1002.17万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金等,较上年决算数增加11.52万元,增长1.16%,主要原因是人员工资提高,且事业人员养老保险缴费基数提高,相应增加单位缴费。公用经费191.90万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等,较上年决算数增加0.68万元,增长0.36%,主要原因是公用经费弥补人员经费减少,较2023年公用经费增加。

(五)政府性基金预算收支决算情况

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

(一)“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计2.82万元,较年初预算数减少1.18万元,下降29.50%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,减少公务用车外出数量,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.04万元,减少0.40%,主要原因是2024年较2023年增加接待批次及接待人次,相应增加接待费用0.31万元;公务用车维修费及高速过路费较2023年减少0.35万元,合计共减少0.04万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费用0万元。费用支出与年初预算数持平;与上年支出数持平,主要原因是无因公出国(境)计划。

公务车购置费用0万元。费用支出与年初预算数持平;与上年支出数持平,主要原因是无公务车购置计划。

公务车运行维护费2.07万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的加油费、停车费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.93万元,下降31%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,减少公务用车外出数量,公车运行维护成本下降,较上年支出数减少0.35万元,下降14.46%,主要原因是公务用车维修费及高速过路费较2023年减少。

公务接待费0.75万元,主要用于接待重庆各区县到我单位考察学习工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.25万元,下降25%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,较上年支出数增加0.31万元,增长70.45%,主要原因是2024年较2023年增加接待批次及接待人次,相应增加接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待5批次77人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。人均接待费96.87元,车均购置费0万元,车均维护费2.07万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0.38万元,与2023年度相比,减少0.55万元,下降58.59%,主要原因是2024年严控会议费开支,精简会议资料费用。本年度培训费支出0.91万元,与2023年度相比,减少27.97万元,下降96.86%,主要原因是2023年进行了优化营商环境培训,2024年未进行培训,且其他培训大幅减少。

(二)机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出161.36万元,较上年增加3.88万元,增长2.46%,主要原因是2024年较2023年弥补人员经费开支减少,机关运行经费增加。比年初预算数减少44.74万元,下降21.71%,主要原因是按照部门决算列报口径,我部门下属事业单位电子政务服务中心不在机关运行经费统计范围之内,所以决算比年初预算减少。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额758.20万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出758.20万元。授予中小企业合同金额489.10万元,占政府采购支出总额的64.51%,其中:授予小微企业合同金额116.10万元,占政府采购支出总额的15.31%。主要用于采购江津区电子政务外网数据交换服务、江津区电子政务外网链路租赁服务、江津区政府网站技术和内容维护。

五、预算绩效管理情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我办对部门整体和13个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评13项,涉及资金1833.43万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

1)公开范围。部门整体绩效自评表和项目绩效自评表。

2)公开内容。详见表格。

2024年度部门整体绩效自评表

项目

名称

重庆市江津区政务服务管理办公室整体监控

自评总分

(分)

95.50

项目主管

部门

105-重庆市江津区政务服务管理办公室

财政归口科室

001-行政政法科

部门

联系人

苏杨

联系电话

18102320332

项目资金(万元)

年度总金额

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

3454.53

3027.50

3027.50

其中:

财政拨款

3454.53

3027.50

3027.50

100

10

10

当年绩效目 标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

贯彻落实党中央国务院、市委市政府、区委区政府转变政府职能和“放管服”改革有关方针政策,制定转变政府职能、优化政务服务、改善营商环境相应制度、办法、措施并组织实施。做好推进营商环境建设、行政审批制度改革、三级服务体系建设、政府信息公开、全区政府系统电子政务发展、服务群众等工作。

贯彻落实党中央国务院、市委市政府、区委区政府转变政府职能和“放管服”改革有关方针政策,制定转变政府职能、优化政务服务、改善营商环境相应制度、办法、措施并组织实施。做好推进营商环境建设、行政审批制度改革、三级服务体系建设、政府信息公开、全区政府系统电子政务发展、服务群众等工作。

政务服务中心正常办公运转,电子政务外网运行系统稳定运行,综合窗口业务工作正常开展,电子政务中心机房全年正常运行,履行好政府网站监督考核责任,确保政府网站和政务新媒体健康有序运行,行政审批结果免费邮寄,营造优良的营商环境,维护全区各镇街便民服务中心、各社区便民服务站的视频监控系统,保障网络达到通畅;制定《江津区优化营商环境宣传工作方案》,在各级媒体平台发布营商环境宣传报道,组织召开营商环境述职评议会议,开展政策集中宣讲。

绩效指 标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

指标

全年

完成值

偏离度(%

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

说明

缴纳月份

12

12

0

100

5

5

服务质量达标率

%

90

92

2.22

100

10

10

投诉率

%

10

10

0

100

5

5

系统运行维护响应时间

小时

2

2

0

100

15

15

保障正常办公率

%

90

90

0

100

15

15

宣传政策知晓率

%

80

90

12.5

100

10

10

服务对象满意度指标

%

90

90

0

100

10

10

聘用人员控制情况

51

44

13.73

100

10

10

“三公”经费控制情况

万元

4

2.81304

29.67

100

5

5

部门预决算公开情况

定性

以内容完整性、细化程度、及时性及真实性进行评价,存在一类问题扣2.5份,无问题得满分。

全部完 成

0

100

10

10

采用保障金方式的政府采购占比情况

定性

无保障金采购的,得满分;保障金采购占比≤10%的,按该项指标分值得90%计算得分;占比>10%,不得分。

未完成

100

0

5

0

因江津区电子政务外网链路租赁服务项目少预算了区与市间的链路租赁费用,采购时只能用保障金方式采购。

2024年度项目绩效自评表

项目

名称

电子政务平台运维

自评

总分

(分)

100

项目主管

部门

105-重庆市江津区政务服务管理办公室

财政归口科室

001-行政政法科

项目

联系人

沈有斐、李艳

联系电话

1399621478918696641116

项目资金(万元)

年度总金额

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

208.8

178.6

178.6

其中:

财政拨款

208.8

178.6

178.6

100

10

10

当年绩效目 标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

规范政府网站建设与管理,推进我区政府网站健康有序发展,同时持续加强内容保障、优化效果呈现。通过继续维护区电子政务中心机房,确保江津区电子政务中心机房正常稳定运行。

电子政务中心机房全年正常运行。履行好政府网站监督考核责任,确保政府网站和政务新媒体健康有序运行,并在国家、重庆市政务公开第三方评估中取得优异成绩。

绩 效指 标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

指标

全年

完成值

偏离度(%

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标

得分

(分)

说明

机房巡查频率

/

4

4

0

100

10

10

年稳定运行天数

365

365

0

100

20

20

系统故障修复处理时间

小时

24

24

0

100

15

15

系统运行维护响应时间

小时

2

2

0

100

15

15

宣传政策知晓率

%

80

90

12.5

100

20

20

用户满意度

%

90

90

0

100

10

10

  1. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

  1. 关于绩效自评结果的说明

无。

(三)重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:苏杨联系电话:023-81222208

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