重庆市江津区政务服务管理办公室

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[ 索引号 ] 11500381009320238D/2023-00152 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 江津区人民政府 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2023-08-23 [ 发布日期 ] 2023-08-23

重庆市江津区政务服务管理办公室 2022年度区级部门决算公开说明

发布日期: 2023-08-23 10:09:32

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市江津区政务服务管理办公室的职能职责:1.贯彻落实党中央国务院、市委市政府、区委区政府转变政府职能和“放管服”改革有关方针政策,制定转变政府职能、优化政务服务、改善营商环境相应制度、办法、措施并组织实施,承担重庆市江津区人民政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作。2.负责牵头推进全区简政放权、放管结合、优化服务工作,完善政务服务管理体制,牵头推进营商环境建设。3.承担行政审批制度改革的组织、执行和指导职责。对区级各部门办理行政审批和公共服务事项的工作实施统一管理。承担重庆市江津区行政审批制度改革办公室日常工作。4.承担区级行政权力事项和公共服务事项清单管理工作,指导镇级行政权力事项和公共服务事项清单管理工作,牵头负责市级行政审批事项的承接、取消、调整工作;牵头负责对区级平台和各镇(街道)放权的审查、指导及运行情况评估工作;牵头建立事中事后监管机制。5.负责区、镇(街道)、村(社区)三级服务体系建设管理,统筹指导、督促区行政服务中心及分中心行政审批服务便民化工作,组织开展业务培训。牵头推进实体大厅规范化建设和网上大厅融合发展。6.负责开展政务服务标准化建设,指导、督促三级服务中心、政府职能部门落实政务服务事项、流程、服务、场所、监督检查评价标准。7.负责推进、指导、协调、监督全区的政府信息公开工作。8.负责全区政府系统电子政务发展和政务信息资源的规划、协调和指导,负责统筹全区电子政务外网网络、全区政务共享应用平台、区政府信息公开平台的建设管理,负责全区政府系统政务机房集约化的建设管理,统筹、指导各镇(街道)、政府各部门电子政务建设。9.负责推进“互联网+政务服务”,开展一体化政务服务平台建设,开展网上审批服务,对全区政务服务效能开展电子监察。10.负责全区服务群众工作中民生事项的研判、分析,统筹服务群众工作系统的运行管理。11.负责规范、健全全区政务服务、电子政务、政务公开的工作机制,开展日常监管和考核工作。受理有关政务服务、电子政务和政务公开的咨询、投诉、建议工作。12.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。

重庆市江津区政务服务管理办公室下属事业单位2个:重庆市江津区行政服务中心、重庆市江津区电子政务服务中心。

重庆市江津区政务服务管理办公室设3个内设机构:综合科、政务服务管理科(重庆市江津区行政审批制度改革办公室)、效能监察科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入2419.98万元,支出2419.98万元收支较上年决算数增加490.84万元,上涨25.44%主要原因是2022年搬迁新政务大厅,增加新政务大厅项目经费;新招录22名窗口劳务派遣人员,增加临聘人员项目费用;增加优化营商环境培训费

2.收入情况。2022年度本年收入2406.38万元,其中:财政拨款收入2406.38万元,占100%较上年决算数增加477.24万元,上涨24.74%,主要原因是2022年搬迁新政务大厅,增加新政务大厅项目经费;新招录22名窗口劳务派遣人员,增加临聘人员项目费用;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余13.6万元。

3.支出情况。2022年度本年支出合计2419.98万元,较上年决算数增加490.84万元,上涨25.44%主要原因是2022年搬迁新政务大厅,增加新政务大厅项目经费;新招录22名窗口劳务派遣人员,增加临聘人员项目费用;增加优化营商环境培训费。其中:基本支出 1037.45万元,占42.87%;项目支出1382.53万元,占57.13%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总2419.98万元较上年决算数增加490.84万元,上涨25.44%,主要原因是2022年搬迁新政务大厅,增加新政务大厅项目经费;新招录22名窗口劳务派遣人员,增加临聘人员项目费用;增加优化营商环境培训费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2406.38万元,较上年决算数增加477.24万元,上涨24.74%。主要原因是2022年搬迁新政务大厅,增加新政务大厅项目经费;新招录22名窗口劳务派遣人员,增加临聘人员项目费用此外,年初财政拨款结转和结余13.6万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2419.98万元,较上年决算数增加490.84万元,上涨25.44%,主要原因是2022年搬迁新政务大厅,增加新政务大厅项目经费;新招录22名窗口劳务派遣人员,增加临聘人员项目费用;增加优化营商环境培训费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出2221.34万元,占91.79%,较年初预算数增加717.71万元,增长47.73%,主要原因是搬迁新政务大厅年中追加新政务大厅项目经费,新招录劳务派遣人员,追加经费。

2)教育支出2.88万元,占0.12%,较年初预算数减少2.24万元,降低43.75%,主要原因是职工教育培训减少

3)社会保障与就业支出103.82万元,占4.29%,较年初预算数增加18.69万元,增长21.95%,主要原因是养老保险和职业年金缴费基数增加。

4)卫生健康支出49.78万元,占2.06%,较年初预算数增加1.36万元,增长2.81%,主要原因是缴费基数增加。

5)住房保障支出42.16万元,占1.74%,较年初预算数增加1.27万元,增长3.11%,主要原因是人员增加,相应经费增加

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1037.45万元。其中:人员经费869.03万元,较上年决算数增加23.76万元,增长2.81%,主要原因是社会保障缴费基础增加和人员增加,相应增加经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费168.42万元,较上年决算数减少2.72万元,下降1.59%,主要原因是2022年使用公用经费弥补人员经费较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计2.09万元,较年初预算数减少4.11万元,下降66.29%主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.42万元,上涨25.29%,主要原因是2022年支付加油费和停车管理费,上年未产生此类费用,公务用车维护费增加;因新冠疫情影响,接待批次和人数较上年减少,公务接待费减少,合计费用有所增加。。

因公出国(境)费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平;与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数持平;与上年支出数持平。

公务车运行维护费1.41万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的加油费、停车费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.59万元,下降71.8%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,减少公务用车外出数量,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.87万元,上涨160.65%,主要原因是2022年支付加油费和停车管理费,上年未产生此类费用

公务接待费0.68万元,主要用于接待重庆各区县到我单位考察学习工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.52万元,下降43.33%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.45万元,下降39.64%,主要原因是因新冠疫情影响,接待批次和人数较上年减少相应公务接待费较上年减少

(二)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次66人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费103.03元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.41万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出132.84万元,比2021年度减少38.30万元,降低22.38%,主要原因是以前年度由政务服务办统一填报决算,下属事业单位电子政务办公用经费被统计在内,2022年起下属事业单位分开填报决算,电子政务办为事业单位,不在机关运行经费统计范围内,所以较上年数减少。比年初预算数减少111.13万元,降低45.55%,主要原因是以前年度由政务服务办统一填报决算,下属事业单位电子政务办公用经费被统计在内,2022年起下属事业单位分开填报决算,电子政务办为事业单位,不在机关运行经费统计范围内2022年使用运行经费弥补人员经费。机关运动经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(二)国有资产占用情况说明。截至20221231日,本部门共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额551.18万元,其中:政府采购货物支出282.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出268.7万元。授予中小企业合同金额380.86万元,占政府采购支出总额的69.10%,其中:授予小微企业合同金额233.86万元,占政府采购支出总额的42.43%

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我对部门整体22个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评22项,涉及资金1382.53万元

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度部门整体绩效自评表

项目

名称

重庆市江津区政务服务管理办公室整体自评

自评

总分

(分)

88.12

项目主管

部门

105-重庆市江津区政务服务管理办公室

财政归口科室

001-行政政法科

项目

联系人

付娟

联系电话

81222205

项目资金(万元)

年度总金额

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

1683.18

2419.98

2419.98

其中:

财政拨款

1683.18

2419.98

2419.98

100%

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年目标实际完成情况

贯彻落实党中央国务院、市委市政府、区委区政府转变政府职能和“放管服”改革有关方针政策,制定转变政府职能、优化政务服务、改善营商环境相应制度、办法、措施并组织实施。做好推进营商环境建设、行政审批制度改革、三级服务体系建设、政府信息公开、全区政府系统电子政务发展、服务群众等工作。

贯彻落实党中央国务院、市委市政府、区委区政府转变政府职能和“放管服”改革有关方针政策,制定转变政府职能、优化政务服务、改善营商环境相应制度、办法、措施并组织实施。做好推进营商环境建设、行政审批制度改革、三级服务体系建设、政府信息公开、全区政府系统电子政务发展、服务群众等工作。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

指标

全年

完成值

偏离度(%

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

购买服务人数

34

56

0

100

10

10

保证正常办公率

%

95

100

0

100

10

10

光纤故障率

%

10

10

0

100

5

5

系统运行维护响应时间

小时

2

2

0

100

5

5

预决算差异率

%

30

43.7

45.67

0

6

0

项目预算执行序时进度(11月)

%

80

80

0

100

6

6

“三公”经费控制率

%

0

25.29

100

0

6

0

一般性支出控制率

%

30

25.44

0

100

6

6

群众便利度

%

80

80

0

100

10

10

宣传政策知晓率

%

80

80

0

100

20

20

群众满意度

%

80

80

0

100

10

10

绩效管理制度建设

定性

基本建立

2

20

80

6

4.8

说明

202210月搬迁新政务大厅,增加招聘窗口劳务派遣人员22;年中追加新政务大厅各项目经费及新聘用劳务派遣人员,增加相应费用,预决算差异率较大;2022年支付加油费用和停车管理费,上年均未产生此类费用,因新冠疫情影响,接待批次和人次较上年减少,“三公”经费控制率较大。

2022年度项目绩效自评表

项目

名称

政务大厅日常运转

自评

总分

(分)

100

项目主管

部门

105-重庆市江津区政务服务管理办公室

财政归口科室

001-行政政法科

项目

联系人

李伟

联系电话

81222233

项目资金(万元)

年度总金额

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

190.21

411.31

411.31

其中:

财政拨款

190.21

411.31

411.31

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年目标实际完成情况

保障大厅正常运转,圆满完成上级标准化及并联审批、一窗式改革工作要求。

保障大厅正常运转

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

指标

全年

完成值

偏离度(%

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

窗口人员数量

160

231

0

100

30

30

保证正常办公率

%

95

95

0

100

20

20

场地租赁成本

/

30000

30000

0

100

10

10

投诉率

%

10

10

0

100

20

20

入驻单位满意度

%

90

90

0

100

10

10

说明

202210月搬迁新政务大厅,各分中心也入驻,窗口数量增加人数增加。

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

202210月搬迁新政务大厅,增加招聘窗口劳务派遣人员22人;年中追加新政务大厅各项目经费及新聘用劳务派遣人员,增加相应费用,预决算差异率较大;2022年支付加油费用和停车管理费,上年均未产生此类费用,因新冠疫情影响,接待批次和人次较上年减少,“三公”经费控制率较大。

(三)重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-81222205

附件下载:

重庆市江津区政务服务管理办公室2022年部门决算公开表格.xls

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