重庆市江津区招商投资促进局

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[ 索引号 ] 11500381MB1984929M/2026-00002 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 江津区招商投资局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2026-03-12 [ 发布日期 ] 2026-03-12

重庆市江津区招商投资促进局(本级)2026年部门预算情况说明

发布日期: 2026-03-12 10:47:40


一、单位基本情况

(一)职能职责。

主要职责是:贯彻执行国家、市有关利用外资和投资促进的法律、法规、规章和方针、政策。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。

负责组织研究国(境)内外产业投资促进政策和发展趋势;负责组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施;负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。

负责向国(境)内外营销宣传全区投资环境,包装推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目;负责建立全区内资招商项目库,统筹管理区级重大招商项目。

负责组织开展与上级有关政府职能部门、国(境)内外大型企业、知名机构、商会、协会等投资促进战略合作。

拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施;指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作;负责意向项目评估、准入、选址和流转;协助签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。

负责构建国(境)内外招商投资促进工作网络体系;负责境内外招商引资项目信息收集、筛选,确定重点招商项目和重大招商项目;负责招商引资信息化建设。

负责制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核奖励办法并组织实施;负责督查督办重大招商项目实施情况,协调解决招商重大问题;负责建立招商引资同质化竞争调处机制,规范招商引资秩序。

负责拟订全区招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施,指导园区等招商主体和区级有关部门加强招商引资队伍建设。

承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)单位构成

部门本级内设机构3个,各机构规范简称依次为:综合科、投资促进科、招商科。下设二级预算单位2个,分别是:重庆市江津区招商中心,重庆市江津区招商投资促进服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入支出总体情况。

2026年年初预算收入总计398.70万元,支出总计398.70万元。

(二)收入预算情况。

2026年年初预算数398.70万元,其中:一般公共预算拨款398.70万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加53.83万元,主要是一般公共预算拨款增加53.83万元。

(三)支出预算情况。

2026年年初预算数398.70元,其中:一般公共服务支出323.49万元,社会保障和就业支出41.85万元,卫生健康支出16.41万元,住房保障支出16.95万元。支出较去年增加53.83万元,主要原因是基本支出减少16.17万元,项目支出增加70万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2026年财政拨款收入年初预算数398.70万元,支出年初预算数398.70万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入398.70万元,一般公共预算财政拨款支出398.70万元,比2025年增加53.83万元。其中:基本支出248.70万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2026年减少16.17万元,主要原因是退休二级巡视干部一名,人员经费等相应减少;项目支出150万元,主要用于执行国家、市区关于投资促进法律法规、方针政策;研究国内外产业投资促进政策和发展趋势;宣传推介全区招商引资信息;完成区委区政府交办的其他工作等。比2025年增加70万元,主要原因是2025年年初预算不足,年中根据实际工作需要追加了项目经费。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

本部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

本部门2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费总体情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费年初预算1万元,比2025年增加1万元,主要原因是2025年当年项目支出年初预算不足,未预算该笔费用。

(二)“三公”经费分项情况说明

2026年因公出国(境)费用年初预算数0万元,与上年持平;

2026年公务接待费年初预算数1万元,比2025年增加0万元,主要原因是2025年当年项目支出年初预算不足,未预算该笔费用;

2026年公务用车运行维护费年初预算数0万元,与上年持平;

2026年公务用车购置费年初预算数0万元,与上年持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费32.28万元,比上年减少3.9万元,主要原因为退休二级1名,调出正处级干部1名和科级干部2名;调入副处级干部1名;新招1名科员,相应经费品迭后有所减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0.29万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款150万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月,所属各预算单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:李海梅  联系方式:023-81220490



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