[ 索引号 ] | 11500381MB1984929M/2025-00003 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区招商投资局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2025-01-26 | [ 发布日期 ] | 2025-01-26 |
发布日期: 2025-01-26 09:36:29
一、单位基本情况
(一)职能职责。
主要职责是:1.贯彻落实区委、区政府有关招商引资的决定、决议;2.组织实施招商引资发展规划、年度计划、优惠政策、考核奖励;3.组织开展全区重大招商引资活动;4.收集整理招商引资信息,策划包装招商引资项目,建立全区统一的招商引资项目库,发布招商引资信息,宣传投资环境,推介招商项目;5.指导各镇街、各部门、各园区及其他开发建设平台的招商引资工作,做好项目跟踪协调和综合服务。
(二)单位构成
重庆市江津区招商中心。
重庆市江津区招商中心为重庆市江津区招商投资促进局(本级)所属正处级全额拨款(参公)事业单位,内设8个职能科室,分别为办公室、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科、综合科、招商策划科、服务科。
二、部门收支总体情况
(一)收入支出总体情况。
2025年年初预算收入总计504.90万元,支出总计504.90万元。收支较上年预算数减少78.27万元, 减少13.42%,主要原因是厉行节约,费用支出减少。
(二)收入预算情况。
2025年年初预算数504.90万元,其中:上年结转0万元,一般公共预算拨款504.90万元,无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算收入,无事业收入,无事业单位经营收入,无其他收入。收入较去年减少78.27万元,主要是一般公共预算经费拨款减少。
(三)支出预算情况。
2025年年初预算数504.90万元,其中:一般公共服务支出375.19万元,社会保障和就业支出61.72万元,卫生健康支出32.17万元,住房保障支出35.82万元。支出较去年减少78.27万元,主要是基本支出减少78.27万元,无项目支出。
三、财政拨款收入支出预算情况说明
2025年财政拨款收入年初预算数504.90万元,支出年初预算数504.90万元。收支较上年预算数减少78.27万元, 减少13.42%,主要原因是公用经费减少。
四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入504.90万元,一般公共预算财政拨款支出504.90万元,比2024年减少78.27万元。其中:基本支出504.90万元,比2024年减少78.27万元,主要原因是厉行节约,公用经费减少;无项目支出。
五、政府性基金预算收入支出情况说明
重庆市江津区招商中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算收入支出情况说明
重庆市江津区招商中心2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费情况说明
2025年一般公共预算无“三公”经费预算。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 75.88万元,比2024年减少25.47万元,主要原因为厉行节约,公用经费减少。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.8万元:政府采购货物预算1.8万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算;其中一般公共预算拨款政府采购1.8万元:政府采购货物预算1.8万元、无政府采购服务预算。
3、绩效目标设置情况。本单位无项目支出。
4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
九、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:李海梅 联系方式:电话:023-81220490
表1 | |||
重庆市江津区招商中心2025年部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 504.90 | 一、一般公共服务支出 | 375.19 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 61.72 | |
九、其他收入 | 九、卫生与健康支出 | 32.17 | |
十、住房保障支出 | 35.82 | ||
本年收入合计 | 504.90 | 本年支出合计 | 504.90 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 504.90 | 支出总计 | 504.90 |
表2 | ||||||||||||
重庆市江津区招商中心2025年部门收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 504.9 | 0.00 | 504.9 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 375.19 | 375.19 | |||||||||
20113 | 商贸事务 | 375.19 | 375.19 | |||||||||
2011301 | 行政运行 | 375.19 | 375.19 | |||||||||
2011308 | 招商引资 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.72 | 61.72 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.72 | 61.72 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.14 | 41.14 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.57 | 20.57 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 32.17 | 32.17 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.17 | 32.17 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.72 | 25.72 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.45 | 6.45 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 35.82 | 35.82 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.82 | 35.82 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 35.82 | 35.82 |
表3 | |||||||
重庆市江津区招商中心2025年部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 504.9 | 504.9 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 375.19 | 375.19 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 375.19 | 375.19 | ||||
2011301 | 行政运行 | 375.19 | 375.19 | ||||
2011308 | 招商引资 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.72 | 61.72 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.72 | 61.72 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.14 | 41.14 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.57 | 20.57 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 32.17 | 32.17 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.17 | 32.17 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.72 | 25.72 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.45 | 6.45 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 35.82 | 35.82 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 35.82 | 35.82 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 35.82 | 35.82 |
表4 | ||||||
重庆市江津区招商中心2025年部门财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 504.90 | 一、本年支出 | 504.90 | 504.90 | ||
一般公共预算拨款 | 504.90 | 一般公共服务支出 | 375.19 | 375.19 | ||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 61.72 | 61.72 | |||
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 32.17 | 32.17 | |||
住房保障支出 | 35.82 | 35.82 | ||||
二、上年结转 | ||||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | 二、结转下年 | |||||
收入总计 | 504.90 | 支出总计 | 504.90 | 504.90 |
表5 | |||||
重庆市江津区招商中心2025年部门一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2024年预算数 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 515.50 | 504.90 | 504.90 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 436.12 | 375.19 | 375.19 | |
20113 | 商贸事务 | 436.12 | 375.19 | 375.19 | |
2011301 | 行政运行 | 436.12 | 375.19 | 375.19 | |
2011308 | 招商引资 | ||||
205 | 教育支出 | 2.76 | |||
20508 | 进修及培训 | 2.76 | |||
2050803 | 培训支出 | 2.76 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.60 | 61.72 | 61.72 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.60 | 61.72 | 61.72 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.73 | 41.14 | 41.14 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.87 | 20.57 | 20.57 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 35.82 | 32.17 | 32.17 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.82 | 32.17 | 32.17 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.58 | 25.72 | 25.72 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.24 | 6.45 | 6.45 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | ||||
221 | 住房保障支出 | 39.87 | 35.82 | 35.82 | |
22102 | 住房改革支出 | 39.87 | 35.82 | 35.82 | |
2210201 | 住房公积金 | 39.87 | 35.82 | 35.82 |
表6 | ||||
重庆市江津区招商中心2025年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 504.89 | 429.01 | 75.88 | |
301 | 工资福利支出 | 429.01 | 429.01 | |
30101 | 基本工资 | 90.28 | 90.28 | |
30102 | 津贴补贴 | 68.39 | 68.39 | |
30103 | 奖金 | 139.87 | 139.87 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.14 | 41.14 | |
30109 | 职业年金缴费 | 20.57 | 20.57 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.86 | 21.86 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.45 | 6.45 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.63 | 4.63 | |
30113 | 住房公积金 | 35.82 | 35.82 | |
302 | 商品和服务支出 | 75.88 | 75.88 | |
30201 | 办公费 | 3.30 | 3.30 | |
30202 | 印刷费 | 0.00 | ||
30205 | 水费 | 0.00 | ||
30206 | 电费 | 0.00 | ||
30207 | 邮电费 | 6.24 | 6.24 | |
30209 | 物业管理费 | 4.00 | 4.00 | |
30211 | 差旅费 | 0.20 | 0.20 | |
30228 | 工会经费 | 11.61 | 11.61 | |
30229 | 福利费 | 2.71 | 2.71 | |
30239 | 其他交通费用 | 17.94 | 17.94 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 29.88 | 29.88 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30307 | 医疗费补助 |
表7 | |||||||||||
重庆市江津区招商中心2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.20 | 0.20 |
表8 | |||||||
重庆市江津区招商中心2025年部门政府性基金预算收入支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
(备注:本单位2025年无政府性基金预算收支,故此表无数据。) |
表9 | |||||||
重庆市江津区招商中心2025年部门国有资本经营预算收入支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
(备注:本单位2025年无国有资本经营收支,故此表无数据。) |
表10 | ||||||||||||
重庆市江津区招商中心2025年部门政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
合计 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
货物类 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
工程类 | ||||||||||||
服务类 |
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