[ 索引号 ] | 11500381009320238D/2020-28142 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政预算、决算 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 江津区人民政府 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2018-01-31 | [ 发布日期 ] | 2018-01-31 |
发布日期: 2018-01-31 00:00:00
江津区招商局2018年部门预算情况说明
单位基本情况
(一)职能职责
主要职责是:(一)贯彻落实区委、区政府有关招商引资的决定、决议;(二)组织实施招商引资发展规划、年度计划、优惠政策、考核奖励;(三)组织开展全区重大招商引资活动;(四)收集整理招商引资信息,策划包装招商引资项目,建立全区统一的招商引资项目库,发布招商引资信息,宣传投资环境,推介招商项目;(五)指导各镇街、各部门、各园区及其他开发建设平台的招商引资工作,做好项目跟踪协调和综合服务。
(二)机构设置
重庆市江津区招商局为重庆市江津区商务局所属正处级全额拨款(参公)事业单位,内设8个职能科室,分别为办公室、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科、综合科、招商策划科、服务科。
部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入842.21万元,一般公共预算财政拨款支出842.21万元,比2017年增加334.44万元。其中:基本支出466.21万元,比2017年增加158.44万元,主要原因是招商局人员增加,人员经费、公用经费预算增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出376万元,比2017年增加176万元,主要原因是由于经济形势下滑,招商引资形势严峻,加大对招商引资投入拉动经济增长等,主要用于驻外开展招商引资工作、接待客商来津洽谈项目、招商环境推介宣传、重大招商引资活动等重点招商工作。
江津区招商局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算20.5万元,比2017年减少1.5万元。其中:无因公出国(境)费用;公务接待费20.5万元,比2017年减少1.5万元;无公务用车购置及运行费;主要原因是在工作中严格贯彻落实党中央、国务院关于八项规定的精神及重庆市、江津区相关规定,严格控制接待标准,公车改革后单位不再保留公务用车。
其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。机关运行经费财政拨款预算129.15万元,比2017年预算增加50.8万元,增长64.8%。主要用于:办公费5万元,印刷费0.5万元、水费0.3万元、电费5万元、邮电费8.2万元、差旅费44.2万元、维修(护)费0.5万元、租赁费1.5万元、会议费0.5万元、培训费2.48万元、公务接待费0.5万元、劳务费2万元、工会经费1.98万元、福利费4.95万元、其他交通费用20.74万元、其他商品和服务支出30.8万元。。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额35万元,其中:政府采购服务预算35万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款376万元。
专业性名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表2 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 842.21 | 一般公共服务支出 | 751.04 |
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||
事业收入 | 公共安全支出 | ||
事业单位经营收入 | 教育支出 | 2.48 | |
其他收入 | 社会保障和就业支出 | 46.23 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 22.65 | ||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
住房保障支出 | 19.81 | ||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 842.21 | 本年支出合计 | 842.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 842.21 | 支出总计 | 842.21 |
附表3 | |||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 用事业基金 弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中: 教育收费 | ||||||||
合计 | 842.21 | 842.21 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 751.04 | 751.04 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | 751.04 | 751.04 | ||||||||
2011301 | 行政运行 | 375.04 | 375.04 | ||||||||
2011308 | 招商引资 | 376.00 | 376.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 2.48 | 2.48 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 2.48 | 2.48 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 2.48 | 2.48 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.23 | 46.23 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 46.23 | 46.23 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.02 | 33.02 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.21 | 13.21 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.65 | 22.65 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.65 | 22.65 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.51 | 16.51 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.14 | 6.14 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 19.81 | 19.81 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.81 | 19.81 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.81 | 19.81 |
附表4 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 | 对下级单 位补助支出 |
合计 | 842.21 | 466.21 | 376.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 751.04 | 751.04 | ||||
20113 | 商贸事务 | 751.04 | 751.04 | ||||
2011301 | 行政运行 | 375.04 | 375.04 | ||||
2011308 | 招商引资 | 376.00 | 376.00 | ||||
205 | 教育支出 | 2.48 | 2.48 | ||||
20508 | 进修及培训 | 2.48 | 2.48 | ||||
2050803 | 培训支出 | 2.48 | 2.48 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.23 | 46.23 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 46.23 | 46.23 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.02 | 33.02 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.21 | 13.21 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.65 | 22.65 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.65 | 22.65 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.51 | 16.51 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.14 | 6.14 | ||||
221 | 住房保障支出 | 19.81 | 19.81 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 19.81 | 19.81 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 19.81 | 19.81 |
附表5 | ||||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算 财政拨款 |
一、本年收入 | 842.21 | 一、本年支出 | 842.21 | 842.21 | ||
一般公共预算拨款 | 842.21 | 一般公共服务支出 | 751.04 | 751.04 | ||
政府性基金预算拨款 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
二、上年结转 | 教育支出 | 2.48 | 2.48 | |||
一般公共预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 46.23 | 46.23 | |||
政府性基金预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.65 | 22.65 | |||
国有资本经营预算拨款 | 交通运输支出 | |||||
资源勘探信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
住房保障支出 | 19.81 | 19.81 | ||||
其他支出 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 842.21 | 支出总计 | 842.21 | 842.21 |
附表6 | |||||
一般公共预算支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 842.21 | 466.21 | 376.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 751.04 | 375.04 | 376.00 | |
20113 | 商贸事务 | 751.04 | 375.04 | 376.00 | |
2011301 | 行政运行 | 375.04 | 375.04 | ||
2011308 | 招商引资 | 376.00 | 376.00 | ||
205 | 教育支出 | 2.48 | 2.48 | ||
20508 | 进修及培训 | 2.48 | 2.48 | ||
2050803 | 培训支出 | 2.48 | 2.48 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.23 | 46.23 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 46.23 | 46.23 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.02 | 33.02 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.21 | 13.21 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.65 | 22.65 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.65 | 22.65 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.51 | 16.51 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.14 | 6.14 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.81 | 19.81 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.81 | 19.81 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.81 | 19.81 |
附表7 | ||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 466.21 | 337.06 | 129.15 | |
301 | 工资福利支出 | 337.06 | 337.06 | |
30101 | 基本工资 | 81.08 | 81.08 | |
30102 | 津贴补贴 | 71.62 | 71.62 | |
30103 | 奖金 | 12.42 | 12.42 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.02 | 33.02 | |
30109 | 职业年金缴费 | 13.21 | 13.21 | |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.51 | 16.51 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.14 | 6.14 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 | |
30113 | 住房公积金 | 19.81 | 19.81 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 82.42 | 82.42 | |
302 | 商品和服务支出 | 129.15 | 129.15 | |
30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
30206 | 电费 | 5.00 | 5.00 | |
30207 | 邮电费 | 8.20 | 8.20 | |
30211 | 差旅费 | 44.20 | 44.20 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | |
30214 | 租赁费 | 1.50 | 1.50 | |
30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |
30216 | 培训费 | 2.48 | 2.48 | |
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
30228 | 工会经费 | 1.98 | 1.98 | |
30229 | 福利费 | 4.95 | 4.95 | |
30239 | 其他交通费用 | 20.74 | 20.74 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.80 | 30.80 |
附表8 | |||||
单位:万元 | |||||
2018年预算数 | |||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
20.5 | 20.5 |
附表9 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 |
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