| [ 索引号 ] | 11500381MB1984929M/2026-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 江津区招商投资局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-08-17 | [ 发布日期 ] | 2026-08-17 |
发布日期: 2026-08-17 11:34:42
一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻落实区委、区政府有关招商引资的决定、决议;组织实施招商引资发展规划、年度计划、优惠政策、考核奖励;组织开展全区重大招商引资活动;收集整理招商引资信息,策划包装招商引资项目,建立全区统一的招商引资项目库,发布招商引资信息,宣传投资环境,推介招商项目;指导各镇街、各单位、各园区及其他开发建设平台的招商引资工作,做好项目跟踪协调和综合服务。
(二)机构设置
重庆市江津区招商中心,为正处级全额拨款(参公)事业单位1个,内设8个职能科室,分别为办公室、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科、综合科、招商策划科、服务科。
二、部门决算情况
(一)部门收支总体情况
1. 收入支出总体情况。2025年度收入总计498.76万元,支出总计498.76万元。收支较上年减少63.9万元,降低11.36%,主要原因为人员调出。
2. 收入情况。2025年度本年收入合计498.76万元,较上年减少63.95万元,降低11.36%,主要原因为人员调出。其中:财政拨款收入498.76万元,占比100%;事业收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3. 支出情况。2025年度本年支出合计498.76万元,较上年减少63.9万元,降低11.36%,主要原因为人员调出。其中:基本支出498.76万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%。
4. 结转结余情况。2025年度年末结转和结余0万元,与2024年度相比无变化。
(二)财政拨款收支总体情况
2025年度财政拨款收入总计498.76万元,支出总计498.76万元。收支较上年减少63.9万元,降低11.36%,主要原因为人员调出。
(三)一般公共预算财政拨款收支总体情况
1. 收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入498.76万元,较上年决算数减少63.9万元,降低11.36%,主要原因为人员调出。较年初预算数减少6.14万元,降低1.22%,主要原因是人员调动。
2. 支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出498.76万元,较上年决算数减少63.9万元,降低11.36%,主要原因为人员调出。较年初预算数减少6.14万元,下降1.22%,主要原因是人员调动。
3. 结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2024年度相比无变化。
4. 比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出368.21万元,占比73.83%。较年初预算数减少6.98万元,降低1.86%,主要原因是人员调动。
(2)社会保障和就业支出62.94万元,占比12.62%。较年初预算数增加1.22万元,增长1.98%,主要原因是基本工资调标后养老保险、职业年金等缴费增加,工会经费调增。
(3)卫生健康支出32.07万元,占比6.43%。较年初预算减少0.1万元,降低0.3%,主要原因是人员调动。
(4)住房保障支出35.54万元,占比7.12%。较年初预算减少0.28万元,降低0.78%,主要原因是人员调动。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出498.76万元。其中:人员经费425.4万元,主要用于基本工资、津补贴、奖金绩效、五险一金缴费等工资福利支出,较上年决算数减少46.097万元,降低9.78%,主要原因为人员调动。公用经费73.36万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、工会经费等,较上年决算数减少17.81万元,降低19.53%,主要原因是节约开支等。
(五)政府性基金预算收支决算情况
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况
(一)“三公”经费支出总体情况
2025年度“三公”经费支出共计0万元,与年初预算无变化。
(二)“三公”经费分项支出情况
因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。
公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,增长0,主要原因是无公务车购置。
公务用车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,增长0,主要原因是无公务车。
公务接待费0万元。
(三)“三公”经费实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况
2025年度会议费支出0万元,与2024年度相比无变化。本年度培训费支出0万元,与2024年度相比无变化。
(二)机关运行经费情况
2025年度本部门机关运行经费支出73.36万元,较上年决算数减少17.8万元,降低19.53%,主要原因是节约开支等。比年初预算数减少2.52万元,减少3.33%,主要原因是预算中有人员调出的情况。机关运行经费主要用于维护机关正常办公运转,主要列支办公费、会议费、电费、水费、邮电费、复印纸购买等支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆。其他用车主要是用于0。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2025年度本部门政府采购支出总额0.29万元,其中:政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.1万元,占政府采购支出总额的34.48%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购打印复印纸。
五、预算绩效管理情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
本单位无此事项。
(二)绩效自评结果
本单位无此事项。
2. 绩效自评报告或案例
本单位无此事项。
3. 关于绩效自评结果的说明
无。
(三)重点绩效评价结果
本单位无此事项。
六、专业名词解释
部门应根据实际情况对专业名词进行解释,不得遗漏。示例:
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李海梅 联系电话:023-81220490
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