| [ 索引号 ] | 11500381MB1984929M/2026-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 江津区招商投资局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-08-17 | [ 发布日期 ] | 2026-08-17 |
发布日期: 2026-08-17 11:30:21
一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻执行国家、市有关利用外资和投资促进的法律、法规、规章和方针、政策。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。负责组织研究国(境)内外产业投资促进政策和发展趋势;负责组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施;负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。负责向国(境)内外营销宣传全区投资环境,包装推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目;负责建立全区内资招商项目库,统筹管理区级重大招商项目。负责组织开展与上级有关政府职能单位、国(境)内外大型企业、知名机构、商会、协会等投资促进战略合作。拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施;指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作;负责意向项目评估、准入、选址和流转;协助签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。负责构建国(境)内外招商投资促进工作网络体系;负责境内外招商引资项目信息收集、筛选,确定重点招商项目和重大招商项目;负责招商引资信息化建设。负责制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核奖励办法并组织实施;负责督查督办重大招商项目实施情况,协调解决招商重大问题;负责建立招商引资同质化竞争调处机制,规范招商引资秩序。负责拟订全区招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施,指导园区等招商主体和区级有关单位加强招商引资队伍建设。承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
重庆市江津区招商投资促进局为正处级行政单位,内设3个职能科室,分别为综合科、招商科、投资促进科。
二、部门决算情况
(一)部门收支总体情况
1. 收入支出总体情况。2025年度收入总计564.83万元,支出总计564.83万元。收支较上年增加28.65万元,增长5.34%,主要原因为基本工资微调,五险一金缴费随之增加;工会经费微调;招商引资专项工作经费年中追加。
2. 收入情况。2025年度本年收入合计564.83万元,较上年增加28.65万元,增长5.34%,主要原因为基本工资微调,五险一金缴费随之增加;工会经费微调。其中:财政拨款收入564.83万元,占比100%;事业收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3. 支出情况。2025年度本年支出合计564.83万元,较上年增加28.65万元,增长5.34%,主要原因为基本工资微调,五险一金缴费随之增加;工会经费微调。其中:基本支出256.14万元,占比45.35%;项目支出308.69万元,占比54.65%。
4. 结转结余情况。2025年度年末结转和结余0万元,与2024年度相比无变化。
(二)财政拨款收支总体情况
2025年度财政拨款收入总计564.83万元,支出总计564.83万元。收支较上年增加28.65万元,增长5.34%,主要原因为基本工资微调,五险一金缴费随之增加;工会经费微调。
(三)一般公共预算财政拨款收支总体情况
1. 收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入564.83万元,较上年决算数增加28.65万元,增长5.34%,主要原因为基本工资微调,五险一金缴费随之增加;工会经费微调。较年初预算数增加219.96万元,增长63.78%,主要原因是年中对招商引资项目工作经费进行了追加。
2. 支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出564.83万元,较上年决算数增加28.65万元,增长5.34%,主要原因是年中追加项目经费。较年初预算数增加219.96万元,增长63.78%,主要原因是年中对招商引资项目工作经费进行了追加。
3. 结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2024年度相比无变化。
4. 比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出491.31万元,占比86.98%。较年初预算数增加225.22万元,增长84.64%,主要原因是年中对招商引资项目工作经费进行了追加。
(2)社会保障和就业支出40.52万元,占比7.17%。较年初预算数减少2.92万元,减少6.72%,主要原因是人员变动较大,退休一名一级调研员等。
(3)卫生健康支出15.6万元,占比2.76%。较年初预算减少1.74万元,降低10.03%,主要原因是人员变动较大,退休一名一级调研员等。
(4)住房保障支出17.4万元,占比3.09%。较年初预算减少0.59万元,降低3.28%,主要原因是人员变动较大,退休一名一级调研员等。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出564.83万元。其中:人员经费223.89万元,主要用于基本工资、津补贴、奖金绩效、五险一金缴费等工资福利支出,较上年决算数增加15.77万元,增长7.58%,主要原因为基础工资调标、工会经费调增。公用经费32.25万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、工会经费等,较上年决算数增加4.2万元,增加14.97%,主要原因是基础工资调标、工会经费调增。
(五)政府性基金预算收支决算情况
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况
(一)“三公”经费支出总体情况
2025年度“三公”经费支出共计4.5万元,与年初预算无变化。较上年支出数减少5.44万元,减少54.73%,主要原因是节约开支,无出国招商等活动。
(二)“三公”经费分项支出情况
因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数减少3.94万元,减少100%,主要原因是无此项活动。
公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,增长0,主要原因是无公务车购置。
公务用车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,增长0,主要原因是无公务车。
公务接待费4.5万元,主要用于开展招商引资工作接待客商。费用支出较年初预算数减少0万元,较上年支出数减少1.5万元,减少25%,主要原因是节约开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待46批次402人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。人均接待费111.94元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况
2025年度会议费支出0万元,与2024年度相比,减少5.42万元,下降100%,主要原因是业务工作安排、招商工作培训等事项均通过线上传达开展。本年度培训费支出0万元,与2024年度相比,减少1.04万元,减少100%,主要原因是招商工作培训等事项均通过线上传达开展。
(二)机关运行经费情况
2025年度本部门机关运行经费支出32.25万元,较上年增加4.2万元,增长14.97%,主要原因是基本工资调标、工会经费调增。比年初预算数减少5.16万元,减少13.79%,主要原因是预算人员中有退休和调出的情况。机关运行经费主要用于维护机关正常办公运转,主要列支办公费、会议费、电费、水费、邮电费、复印纸购买等支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆。其他用车主要是用于0。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2025年度本部门政府采购支出总额1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.5万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购打印复印机1台。
五、预算绩效管理情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我局对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金308.69万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
(1)公开范围。项目绩效自评表。
(2)公开内容。详见表格。
2025年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
开展招商引资工作专项经费 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区招商投资促进局 |
财政归口科室 |
产业发展科 |
项目 联系人 |
李海梅 |
联系电话 |
02381220490 | ||||||
|
项目资金(万元) |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | ||||||
|
0 |
228.70 |
228.70 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中: 财政拨款 |
0 |
228.70 |
228.70 |
100 |
10 |
10 | |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
根据2025年招商引资工作要求,积极开展多种形式的招商引资活动,招大引强取得明显成效,完成2025年招商引资任务. |
根据2025年招商引资工作要求,积极开展多种形式的招商引资活动,招大引强取得明显成效,计划完成协议总投资500亿元及以上,举行集中签约2次及以上,招商工作组赴天津、广州、杭州、上海、厦门等地拜访企业200家及以上,吸引300家及以上客商到江津考察洽谈项目,圆满完成2025年目标任务。 |
根据2025年招商引资工作要求,通过开展多种形式的招商引资活动,招大引强取得明显成效,全年完成协议总投资500亿元,举行集中签约2次,招商工作组赴天津、广州、杭州、上海、厦门等地拜访企业200家,300家企业来津考察。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
说明 | |||
|
赴外拜访客商数量 |
家 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
举行每季度集中签约仪式 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
制作招商推介资料 |
本 |
≥ |
1500 |
1614 |
7.6 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
形成重点在谈项目个数 |
个 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
招商引资工作任务 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
招商引资工作任务完成时间 |
年 |
定性 |
优 |
全部完成 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
协议总投资 |
亿元 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
新增就业人数 |
万人 |
≥ |
0.5 |
0.5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
持续吸引客商数量 |
家/个/批次 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2025年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
招商引资真抓实干工作成效奖励 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区招商投资促进局 |
财政归口科室 |
产业发展科 |
项目 联系人 |
李海梅 |
联系电话 |
02381220490 | ||||||
|
项目资金(万元) |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | ||||||
|
80 |
80 |
80 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中: 财政拨款 |
80 |
80 |
80 |
100 |
10 |
10 | |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
根据2025年招商引资工作要求,积极开展多种形式的招商引资活动,招大引强取得明显成效,完成2025年招商引资任务. |
根据2025年招商引资工作要求,积极开展多种形式的招商引资活动,通过区领导带队外出招商等方式,招大引强取得明显成效,完成100亿元及以上招商任务,形成重点在谈项目4个。 |
根据2025年招商引资工作要求,区领导带队外出招商12次,协议总投资完成100亿元,形成重点在谈项目4个。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
说明 | |||
|
区领导外出招商次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
形成重点在谈项目个数 |
个 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
招商引资工作任务完成情况 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
协议总投资 |
亿元 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
区级部门、客商、群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2. 绩效自评报告或案例
本单位无此事项。
3. 关于绩效自评结果的说明
无。
(三)重点绩效评价结果
本单位无此事项。
六、专业名词解释
部门应根据实际情况对专业名词进行解释,不得遗漏。示例:
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李海梅 联系电话:023-81220490
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