重庆市江津区招商投资促进局

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[ 索引号 ] 11500381MB1984929M/2022-00010 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 江津区招商投资局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2022-08-31 [ 发布日期 ] 2022-08-31

重庆市江津区招商投资促进局2021年度部门决算情况说明

发布日期: 2022-08-31 17:45:26

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行国家、市有关利用外资和投资促进的法律、法规、规章和方针、政策。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。负责组织研究国(境)内外产业投资促进政策和发展趋势;负责组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施;负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。负责向国(境)内外营销宣传全区投资环境,包装推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目;负责建立全区内资招商项目库,统筹管理区级重大招商项目。负责组织开展与上级有关政府职能部门、国(境)内外大型企业、知名机构、商会、协会等投资促进战略合作。拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施;指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作;负责意向项目评估、准入、选址和流转;协助签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。负责构建国(境)内外招商投资促进工作网络体系;负责境内外招商引资项目信息收集、筛选,确定重点招商项目和重大招商项目;负责招商引资信息化建设。负责制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核奖励办法并组织实施;负责督查督办重大招商项目实施情况,协调解决招商重大问题;负责建立招商引资同质化竞争调处机制,规范招商引资秩序。负责拟订全区招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施,指导园区等招商主体和区级有关部门加强招商引资队伍建设。承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市江津区招商投资促进局为正处级行政单位,内设3个职能科室,分别为综合科、招商科、投资促进科。含正处级全额拨款(参公)事业单位1个:江津区招商中心,江津区招商中心内设8个职能科室,分别为办公室、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科、综合科、招商策划科、服务科。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1072.12万元,支出总计1072.12万元。收支较上年决算数增加101.79万元、增长10.49%,主要原因是人员增加,基本支出有所增加,疫情缓解,项目支出有所增加

2.收入情况。2021年度收入合计1072.12万元,较上年决算数增加101.79万元,增长10.49%,主要原因是人员增加,基本支出有所增加,疫情缓解,项目支出有所增加。其中:财政拨款收入1072.12万元,占100.00%

3.支出情况。2021年度支出合计1072.12万元,较上年决算数增加101.79万元,增长10.49%,主要原因是人员增加,基本支出有所增加。其中:基本支出719.70万元,占67.13%;项目支出352.42万元,占32.87%

4.结转结余情况。本部门2021年无结转结余。较上年决算数,基本持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1072.12万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加101.79万元,增长10.49%。主要原因是人员增加,基本支出有所增加,疫情缓解,项目支出有所增加

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1072.12万元,较上年决算数增加101.79万元,增长10.49%。主要原因是人员增加,基本支出有所增加,疫情缓解,项目支出有所增加。较年初预算数减少210.92万元,下降16.44%。主要原因是其他工资福利支出预算时因手工录入错误,导致预算增多,实际执行时据实列支,所以偏差较大。此外,本部门2021年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1072.12万元,较上年决算数增加101.79万元,增长10.49%。主要原因是人员增加,基本支出有所增加较年初预算数减少210.92万元,下降16.44%。主要原因是其他工资福利支出预算时因手工录入错误,导致预算增多,实际执行时据实列支,所以偏差较大。

3.结转结余情况。本部门2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。较上年决算数,基本持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面: 

1)一般公共服务支出938.46万元,占87.53%,较年初预算数增加33.18万元,增加3.67%,主要原因是人员增加,基本支出有所增加,疫情缓解,项目支出有所增加

2)教育支出2.34万元,占0.2%,较年初预算数减少0.85万元,下降26.65%,主要原因是疫情影响,教育培训工作有所减少

3)社会保障与就业支出70.26万元,占6.55%,较年初预算数增加15.85万元,增长29.13%,主要原因是人员增加,基本支出有所增加

4)卫生健康支出33.21万元,占3.09%年初预算数增加3.26万元,增长10.93%,主要原因是人员增加,基本支出有所增加。

5)住房保障支出27.85万元,占2.6%,较年初预算数减少13.27万元,下降32.27%,主要原因缩减开支全年实际支出较年初预算数有所下降。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出719.70万元。其中:人员经费631.91万元,较上年决算数增加64.45万元,增长11.36%,主要原因是人员增加,基本支出有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费87.79万元,较上年决算数减少19.34万元,下降18.05%,主要原因是用于弥补基本支出不足部分。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支,与年初预算数相比,基本持平,与上年决算数相比,基本持平。

(六)国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出,与年初预算数相比,基本持平,与上年决算数相比,基本持平。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计6.17万元,较年初预算数减少5.33万元,下降46.35%,主要原因是疫情影响,开支减少,全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数减少0.32万元,下降4.93%,主要原因严格落实有关规定,全年实际支出较上年数有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2021年未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数,基本持平,与上年决算数相比,基本持平。

公务车购置费0.00万元,本单位2021年度未发生公务购车费用。费用支出较年初预算数,基本持平,与上年决算数相比,基本持平。

公务车运行维护费0.00万元,本单位2021年度未发生公务车运行维护费用。费用支出较年初预算数,基本持平,与上年决算数相比,基本持平。

    公务接待费6.17万元,主要用于日常公务接待,如招商接待。费用较年初预算数减少5.33万元,较上年支出数减少0.32万元,减少4.93%,主要原因是按相关要求压缩开支。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待125批次620人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费99.52元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

    四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出87.79万元,比2021年度减少19.32万元,降低18.04%,主要原因是压缩开支以及弥补人员经费不足部分。比年初预算数减少66.53万元,降低43.11%,主要原因是压缩开支以及弥补人员经费不足部分机关运行经费主要用于开支办公费,印刷费,邮电费,差旅费,租赁费,培训费,公务接待费,劳务费,工会经费,福利费,维修(护)费,其他交通费用,其他商品服务支出、办公设备购置等。

本年度会议费支出13.78万元,较上年决算数减少1.56万元,下降10.17%,主要原因是本年度由于疫情等因素,相关支出有所减少。本年度培训费支出4.06万元,较上年决算数增加1.93万元,增加90.61%,主要原因是受疫情影响,开展招商内部培训修炼内功有所增多。

(二)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额89.1万元,其中:政府采购货物支出28.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.8万元。授予中小企业合同金额89.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额46.8万元,占政府采购支出总额的52.53%

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金352.42万元

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一级项目绩效自评表

项目

名称

招商引资工作专项经费

项目

编码

001663

自评

总分

(分)

99.83

主管

部门


财政

处室

产业发展科

项目

联系人

侯雨佳

联系电话

81220490

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

386

346

340.28

98.35

10

9.83

其中:

市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

根据2021年招商引资工作要求,积极开展多种形式的招商引资活动,招大引强取得明显成效,完成2021年招商引资任务

全年新引进产业类项目232个,协议总投资1068亿元。其中,引进世界5001家、中国5002家。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

制作招商推介资料

3000


3050

100

5

5


开展招商宣传推广

10


10

100

5

5


举行每季度集中签约仪式

4


4

100

5

5


举行招商引资推荐说明会

1


2

100

5

5


接待客商来津考察洽谈项目

200


200余家

100

5

5


招商引资项目服务推进服务工作

10


12

100

5

5


形成重点在谈项目个数

100


232

100

5

5


区领导外出招商次数

12


20

100

5

5


赴外拜访客商数量

200


300

100

5

5


开展重点招商项目评价

质量指标

10


12

100

5

5


完成时间

时效指标

20211231日前完成


20211231日前完成

100

5

5


招商引资工作经费

万元

成本指标

346


340.28

100

5

5


合同引资金额

亿元

经济效益指标

1000


1068

100

10

10


新增就业人数

万人

社会效益指标

1


2.4

100

10

10


区级部门、客商、群众

%

服务对象满意度指标

95


96

100

10

10


说明


2.关于绩效自评结果的说明

招商引资工作专项经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,全年新引进产业类项目232个,协议引资1068亿元。

项目全年预算数为386万元,调整预算数346万元,执行数为340.28万元,完成预算的98.35%。主要产出和效果:在疫情影响下,仍然引进敏华实业有限公司敏华工业城二期、佳沃集团有限公司江津佳沃食品科技产业园项目、顾家家居股份有限公司顾家家居西南生产基地项目等产业类项目232个,协议引资1068亿元。发现的问题及原因由于各科室绩效意识淡薄,协作程度不足,绩效评价结果应用有待加强。下一步改进措施,积极运用绩效评价结果,建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-81220490





Sheet 1: 收入支出决算总表


附件2


收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市江津区招商投资促进局
单位:万元
收入支出
项目决算数项目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入1,072.12 一、一般公共服务支出938.46
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出2.34
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出70.26


九、卫生健康支出33.21


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探工业信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出27.85
本年收入合计1,072.12 本年支出合计1,072.12
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计1,072.12 总计1,072.12
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。






Sheet 2: 收入决算表


收入决算表









公开02表
公开部门:重庆市江津区招商投资促进局







单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计1,072.121,072.12





201一般公共服务支出938.46938.46





20113商贸事务938.46938.46





2011301行政运行586.04586.04





2011308招商引资352.42352.42





205教育支出2.342.34





20508进修及培训2.342.34





2050803培训支出2.342.34





208社会保障和就业支出70.2670.26





20805行政事业单位养老支出70.2670.26





2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.3438.34





2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.6026.60





2080599其他行政事业单位养老支出5.325.32





210卫生健康支出33.2133.21





21011行政事业单位医疗33.2133.21





2101101行政单位医疗23.9623.96





2101103公务员医疗补助8.608.60





2101199其他行政事业单位医疗支出0.650.65





221住房保障支出27.8527.85





22102住房改革支出27.8527.85





2210201住房公积金27.8527.85











































































…… ……







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


















Sheet 3: 支出决算表


支出决算表







公开03表
公开部门:重庆市江津区招商投资促进局



单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计1,072.12719.70352.42


201一般公共服务支出938.46586.04352.42


20113商贸事务938.46586.04352.42


2011301行政运行586.04586.04



2011308招商引资352.42
352.42


205教育支出2.342.34



20508进修及培训2.342.34



2050803培训支出2.342.34



208社会保障和就业支出70.2670.26



20805行政事业单位养老支出70.2670.26



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.3438.34



2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.6026.60



2080599其他行政事业单位养老支出5.325.32



210卫生健康支出33.2133.21



21011行政事业单位医疗33.2133.21



2101101行政单位医疗23.9623.96



2101103公务员医疗补助8.608.60



2101199其他行政事业单位医疗支出0.650.65



221住房保障支出27.8527.85



22102住房改革支出27.8527.85



2210201住房公积金27.8527.85



































































































备注:本表反映部门本年度各项支出情况。














Sheet 4: 财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市江津区招商投资促进局



单位:万元
收 入支 出
项 目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款1,072.12一、一般公共服务支出938.46938.46

二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出2.342.34



六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出70.2670.26



九、卫生健康支出33.21 33.21



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出



本年收入合计1,072.12十八、自然资源海洋气象等支出



年初财政拨款结转和结余
十九、住房保障支出27.85 27.85

一、一般公共预算财政拨款
本年支出合计1,072.121,072.12

二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



三、国有资本经营预算财政拨款





总计1,072.12总计1,072.121,072.12

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

Sheet 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表


一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表
公开部门:重庆市江津区招商投资促进局

单位:万元
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)决算数
合计基本支出项目支出
合 计1,072.12719.70352.42
201一般公共服务支出938.46586.04352.42
20113商贸事务938.46586.04352.42
2011301行政运行586.04586.04
2011308招商引资352.42
352.42
205教育支出2.342.34
20508进修及培训2.342.34
2050803培训支出2.342.34
208社会保障和就业支出70.2670.26
20805行政事业单位养老支出70.2670.26
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.3438.34
2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.6026.60
2080599其他行政事业单位养老支出5.325.32
210卫生健康支出33.2133.21
21011行政事业单位医疗33.2133.21
2101101行政单位医疗23.9623.96
2101103公务员医疗补助8.608.60
2101199其他行政事业单位医疗支出0.650.65
221住房保障支出27.8527.85
22102住房改革支出27.8527.85
2210201住房公积金27.8527.85
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





Sheet 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:重庆市江津区招商投资促进局




单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出625.79302商品和服务支出87.79310资本性支出
30101基本工资125.1730201办公费5.1031001房屋建筑物购建
30102津贴补贴102.0530202印刷费0.6031002办公设备购置
30103奖金133.1730203咨询费
31003专用设备购置
30106伙食补助费38.9930204手续费
31005基础设施建设
30107绩效工资
30205水费0.3231006大型修缮
30108机关事业单位基本养老保险费38.3430206电费
31007信息网络及软件购置更新
30109职业年金缴费26.6030207邮电费9.6731008物资储备
30110职工基本医疗保险缴费21.5230208取暖费
31009土地补偿
30111公务员医疗补助缴费8.6030209物业管理费2.5231010安置补助
30112其他社会保障缴费3.1530211差旅费12.3531011地上附着物和青苗补偿
30113住房公积金51.0230212因公出国(境)费用
31012拆迁补偿
30114医疗费1.0030213维修(护)费
31013公务用车购置
30199其他工资福利支出76.1830214租赁费
31019其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助6.1230215会议费
31021文物和陈列品购置
30301离休费
30216培训费3.0831022无形资产购置
30302退休费
30217公务接待费0.8331099其他资本性支出
30303退职(役)费
30218专用材料费
312对企业补助
30304抚恤金
30224被装购置费
31201资本金注入
30305生活补助0.0430225专用燃料费
31203政府投资基金股权投资
30306救济费
30226劳务费0.0531204费用补贴
30307医疗费补助0.7630227委托业务费
31205利息补贴
30308助学金
30228工会经费19.9731299其他对企业补助
30309奖励金
30229福利费4.45399其他支出
30310个人农业生产补贴
30231公务用车运行维护费
39906赠与
30311代缴社会保险费
30239其他交通费用28.2739907国家赔偿费用支出
30399其他个人和家庭的补助支出5.3230240税金及附加费用
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299其他商品和服务支出0.5839999其他支出



307债务利息及费用支出






30701国内债务付息






30702国外债务付息






30703国内债务发行费用






30704国外债务发行费用



人员经费合计631.91公用经费合计87.79
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

Sheet 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开07表
公开部门:重庆市江津区招商投资促进局




单位:万元
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出项目支出
合计





208社会保障和就业支出





20822大中型水库移民后期扶持基金支出





2082201移民补助





…… ……





212城乡社区支出





21207政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出





2120702廉租住房支出





…… ……





备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。







本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。







Sheet 8: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表


国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
公开部门:重庆市江津区招商投资促进局




单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表为空。

Sheet 9: 机构运行信息表


机构运行信息表




公开09表
公开部门:重庆市江津区招商投资促进局


单位:万元
项 目预算数决算数项 目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费87.78
(一)支出合计11.506.17(一)行政单位87.78
1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费

五、国有资产占用情况 
(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)
(2)公务用车运行维护费

1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费11.506.172.主要领导干部用车
(1)国内接待费6.173.机要通信用车
其中:外事接待费
4.应急保障用车
(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车
(二)相关统计数
6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 
4.公务用车保有量(辆)
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) 
5.国内公务接待批次(个)125六、政府采购支出信息 
其中:外事接待批次(个)
(一)政府采购支出合计89.10
6.国内公务接待人次(人)6201.政府采购货物支出28.30
其中:外事接待人次(人)
2.政府采购工程支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
3.政府采购服务支出60.80
8.国(境)外公务接待人次(人)
(二)政府采购授予中小企业合同金额89.10
二、会议费13.78其中:授予小微企业合同金额46.80
三、培训费4.06

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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附件下载:

重庆市江津区招商投资促进局2021年度决算公开附表.xls
重庆市江津区招商投资促进局2021年度部门决算情况说明.doc

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