重庆市江津区应急管理局

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[ 索引号 ] 11500381MB15121550/2026-00014 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 江津区应急局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2026-03-12 [ 发布日期 ] 2026-03-12

重庆市江津区应急管理局2026年部门预算情况说明

发布日期: 2026-03-12 10:18:36

一、单位基本情况

(一)职能职责。

负责全区应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作;危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。组织编制全区应急体系建设,指导应急预案体系建设,组织开展预案演练。牵头建立全区统一的应急管理信息系统,建立监测预警和灾情报告制度,依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全区应对灾害指挥协调工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制。统筹应急救援力量建设,负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;组织协调灾害救助工作。依法行使安全生产综合监督管理职权,组织开展安全生产巡查、考核工作。开展地震监测、信息速报、预报研究工作。开展地震监测设施及观测环境的保护工作。负责地震安全生产监督管理具体事务性工作,协助开展重大工程和可能因地震产生严重次生灾害的工程的地震安全性评价和抗震设防要求的审查和监管工作。开展地震灾害应急救援和地震群测群防工作。开展防震减灾科普知识宣传教育工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。负责安全生产综合行政执法,具体执法交由相关执法队伍承担,并以部门的名义统一执法。

(二)单位构成

部门下设二级预算单位3个,分别为重庆市江津区应急管理局(本级)、重庆市江津区应急管理综合行政执法支队和重庆市江津区应急救援服务中心。其中:(1)应急管理局(本级内设机构7个,各机构规范简称依次为:办公室、应急指挥中心、综合防治科、安全生产综合协调科(重庆市江津区安全生产委员会办公室)危险化学品安全监督管理科(行政审批科)工矿商贸安全监督管理科装备财务科。(2应急管理行政执法支队内设机构5个,各机构规范简称依次为勤务大队、工矿商贸大队、危化品大队、自然灾害大队、事故调查大队。(3)应急救援服务中心内设机构10个,各机构规范简称为:综合科、协调科、应急物资保障科、救灾减灾科、防汛抗旱和地质灾害应急科、地震减灾应急科、森林防火应急科、生产安全事故应急科、宣教科、安全生产资格管理科

二、部门收支总体情况

(一)收入支出总体情况。

2026年初预算收入总计3,036.41万元,支出总计3,036.41万元。

(二)收入预算情况

2026年年初预算数3,036.41万元,其中:上年结转24.68万元,一般公共预算拨款3,011.73万元。收入较去年增加143.11万元,主要是一般公共预算拨款增加118.43万元,上年结转非财政拨款收入24.68万元

按照我预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。2025年非财政拨款结转金额24.68万元。

(三)支出预算情况

2026年年初预算数3,036.41元,其中:社会保障和就业支出307.82万元,卫生健康支出120.82万元,住房保障支出117.00万元,灾害防治及应急管理支出2,490.77万元。支出较去年增加143.11万元,主要是基本支出增加188.81万元,项目支出减少45.70万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2026年财政拨款收入年初预算数3,011.73万元,支出年初预算数3,011.73万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3,011.73万元,一般公共预算财政拨款支出3,011.73万元,比2025年增加118.43万元。其中:基本支出2,064.70万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出2025年增加188.81万元,主要原因是工资调标和人员增加,增加了工资福利及社保缴费支出;项目支出947.03万元,主要用于自然灾害防治和应急监督管理和执法检查等重点工作,比2025年减少70.38万元,主要原因是当年自然灾害防治上级资金收入减少

  五、政府性基金预算收入支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

我部门2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

七、“三公”经费情况说明

)“三公经费总体情况说明

2026一般公共预算“三公”经费年初预算47.50万元,比2025年增加26.20万元上升123%,主要原因是下属单位“重庆市江津区应急救援服务中心”公务车增加8个(重庆市应急管理局配发用于应急救援),公务用车运行维护费比去年增加了26.50万元。

)“三公经费分项情况说明

2026年因公出国(境)费用年初预算数0万元,与2025持平

2026年公务接待费年初预算数5.50万元,比2025年减少0.30万元,主要原因是拥护中央八项规定,厉行节约,减少公务接待支出

2026年公务用车运行维护费年初预算数42.00万元,比2025年增加26.50万元,主要原因是下属单位“重庆市江津区应急救援服务中心”公务车增加8个,公务用车运行维护费增加

2026年公务用车购置费年初预算数0万元,2025年持平

八、其他重要事项的情况说明

机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费120.22万元,比上年减少24.93万元,主要原因为响应党委政府“过紧日子苦日子”的号召,厉行节约,压减人均公用经费指标。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.00万元:政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购3.00万元:政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0万元。

绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款971.71万元。

国有资产占有使用情况。202512月,所属各预算单位共有车辆13辆,其中业务用车8辆,应急保障用车4辆,特种专业技术用车1辆。2026一般公共预算安排车辆购置经费

九、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)其他收入:指非财政拨款收入、债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  部门预算公开联系人:李剑冰 联系方式:13637711699(局办公室,电话:023-47521454)


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