[ 索引号 ] | 11500381MB15121550/2025-00005 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区应急局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 发布日期 ] | 2025-02-07 |
发布日期: 2025-02-07 14:18:48
一、单位基本情况
(一)职能职责。
负责全区应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作;危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。组织编制全区应急体系建设,指导应急预案体系建设,组织开展预案演练。牵头建立全区统一的应急管理信息系统,建立监测预警和灾情报告制度,依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全区应对灾害指挥协调工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制。统筹应急救援力量建设,负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;组织编制本行政区域的防震减灾规划,负责地震观测环境审查、震情监测、地震宏观异常处置、防震减灾知识宣传教育和群测群防体系建设;组织协调灾害救助工作。依法行使安全生产综合监督管理职权,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。负责提出区级救灾物资、安全生产应急救援物资的储备需求和动用决策,组织编制区级救灾物资、安全生产应急救援物资储备规划、品种目录和标准,会同区发展改革委等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令;负责事故灾害救援装备的收储、轮换和日常管理。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。负责安全生产综合行政执法,具体执法交由相关执法队伍承担,并以部门的名义统一执法。
(二)单位构成。
部门下设3个二级预算单位:重庆市江津区应急管理(本级)内设机构7个,各机构规范简称依次为:办公室、应急指挥中心、综合防治科、安全生产综合协调科(重庆市江津区安全生产委员会办公室)、危险化学品安全监督管理科(行政审批科)、工矿商贸安全监督管理科、装备财务科。重庆市江津区应急管理综合行政执法支队内设机构5个,各机构规范简称依次为:勤务大队、工矿商贸大队、危化品大队、自然灾害大队、事故调查大队。重庆市江津区应急救援服务中心内设机构10个,各机构规范简称为:综合科、协调科、应急物资保障科、救灾减灾科、防汛抗旱和地质灾害应急科、地震减灾应急科、森林防火应急科、生产安全事故应急科、宣教科、安全生产资格管理科。
二、部门收支总体情况
(一)收入支出总体情况。
2025年年初预算收入总计2893.30万元,支出总计2893.30万元。
(二)收入预算情况。
2025年年初预算数2893.30万元,其中:一般公共预算拨款2893.30万元。收入较去年增加144.75万元,主要是一般公共预算拨款增加144.75万元。
按照我区预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。
(三)支出预算情况。
2025年年初预算数2893.30万元,其中:社会保障和就业支出287.52万元,卫生健康支出111.94万元,住房保障支出107.43万元,灾害防治及应急管理支出2386.41万元。支出较去年增加144.75万元,主要是基本支出增加20.65万元,项目支出增加124.10万元。
三、财政拨款收入支出预算情况说明
2025年财政拨款收入年初预算数2893.30万元,支出年初预算数2893.30万元。
四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2893.30万元,一般公共预算财政拨款支出2893.30万元,比2024年增加144.75万元。其中:基本支出1875.89万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年增加20.65万元,主要原因一是今年预算人数比去年增加1人;二是事业人员养老保险缴费基数比去年增加、社会保障支出增加。项目支出1017.41万元,主要用于自然灾害救灾补助、专业救援江津支队建设、安全生产预防和应急救援能力建设等重点工作,比2024年增加124.10万元,主要原因是上年结转的自然灾害救灾资金409.43万元。
五、政府性基金预算收入支出情况说明
本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算收入支出情况说明
本部门2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费总体情况说明
2025年一般公共预算“三公”经费年初预算21.3万元,比2024年减少0.2万元,下降0.93%,主要原因是拥护中央八项规定,减少公务接待支出。
(二)“三公”经费分项情况说明
2025年因公出国(境)费用年初预算数0万元,与2024年持平;
2025年公务接待费年初预算数5.8万元,比2024年减少0.2万元,主要原因是拥护中央八项规定,厉行节约,减少公务接待支出;
2025年公务用车运行维护费年初预算数15.5万元,与2024年持平;
2025年公务用车购置费年初预算数0万元,与2024年持平。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费145.15万元,比上年减少28.33万元,主要原因为响应党委政府“过紧日子苦日子”的号召,厉行节约,压减人均公用经费指标。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.00万元:政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购3.00万元:政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1017.41万元。其中:本年年初预算项目开展绩效自评6个,金额607.99万元;公开绩效目标的项目1个,金额366.20万元;公开部门整体绩效目标2893.30万元,三级指标8个,其中:较大事故起数、隐患排查整治率、应急救援响应时间、安全生产事故死亡下降率和冬春困难救助人口数量等5个三级指标为核心指标。向人大报告绩效目标的项目12个,金额1017.41万元;向人大报告整体绩效目标2893.30万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中应急保障用车4辆,特种专业技术用车1辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。
九、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:李剑冰 联系方式:023-47521454
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