重庆市江津区医疗保障局

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[ 索引号 ] 11500381MB15122519/2026-00009 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生、计划生育、妇女儿童 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 江津区医疗保障局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2026-08-20 [ 发布日期 ] 2026-08-20

重庆市江津区医疗保障局 2025年度决算公开说明

发布日期: 2026-08-20 14:57:05

一、单位基本情况

江津区医疗保障局于20192月正式挂牌成立,主要职能职责有1.贯彻执行国家和重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。2.建立完善职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险、离休干部公费医疗、公务员医疗补助参保筹资体系,并组织实施全民参保登记和筹资。3.负责职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险、城乡医疗救助、离休干部公费医疗、1-6级伤残军人医疗补助、公务员医疗补助等待遇政策落实工作。4.建立完善医疗保障监督检查体系;建立健全医疗保障基金安全防控机制;监督管理纳入医保支付范围内的医疗服务行为和医疗费用;负责医疗保障领域行政执法,依法查处违法违规行为。5.建立完善医疗保险药品目录、医疗服务项目、医疗服务设施等支付体系;负责区内政府定价的医保相关医疗服务价格确定和动态调整工作,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制;负责建立全区医疗服务价格信息监测和信息发布制度;负责受理相关价格举报投诉、矛盾纠纷调解等工作。6.负责组织实施、监督管理药品、医用耗材的招标采购工作。7.负责全区医药定点机构协议管理工作,建立健全全区医疗保障信用评价体系和信息披露制度。8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责异地就医管理和费用结算以及医疗保障关系转移接续工作。9.指导各镇(街道)医疗保障经办工作。10.承担法律法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定等相关工作职责。11.完成区委、区政府交办的其他任务。12.职能转变。贯彻实施重庆市城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药三医联动改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。13.有关部门的职责分工。重庆市江津区医疗保障局要建立与重庆市江津区发展改革委、重庆市江津区卫生健康委、重庆市江津区市场监督管理局、重庆市江津区税务局、重庆市江津区民政局等部门的沟通协商机制,加强制度、政策衔接,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)部门构成

1.重庆市江津区医疗保障局是2019年机构改革新组建的区政府工作部门,正处级部门。

2.20201月,组建2个局属事业部门,重庆市江津区医疗保障事务中心为区医保局管理的副处级全额拨款公益一类事业部门,重庆市江津区医药招标采购事务中心为区医保局管理的正科级全额拨款公益一类事业部门

(三)机构设置

1.重庆市江津区医疗保障局设置4内设机构:办公室、业务管理科、基金监管科、医药价格和招标采购科。

2.重庆市江津区医疗保障事务中心设置12个内设机构:综合科(群众工作科)、参保科、费用审核结算科、服务监督一科、服务监督二科、医疗救助科、基金财务科、信息技术科、特定人群待遇科、机构目录科、门诊慢特病管理科、异地就医管理科。   

3.重庆市江津区医药招标采购事务中心无其他内设机构。

二、部门决算情况

(一)部门收支总体情况

1.收入支出总体情况。2025年度收入总计9181.79万元,支出总计9181.79万元。收支较上年减少164.33万元,减少1.76%主要原因是卫生健康支出减少,该收支较上年度减少186.5万元,减少2.07%其中医疗救助项目支出减少占比最大。

2.收入情况。2025年度本年收入合计9181.79万元。收较上年减少164.33万元,减少1.76%主要原因是卫生健康支出减少,该收较上年度减少186.5万元,减少2.07%其中医疗救助项目支出减少占比最大。其中:财政拨款收入9158.64万元,占比99.75%;事业收入0.00万元,占比0.00%;其他收入23.15万元,占比0.25%此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2025年度本年支出合计9181.79万元,较上年减少164.33万元,减少1.76%主要原因是卫生健康支出减少,该支出较上年度减少186.5万元,减少2.07%其中医疗救助项目支出减少占比最大。其中:基本支出1539.53万元,占比16.77%;项目支出7642.26万元,占比83.23%

4.结转结余情况。2025年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入总计9158.64万元,支出总计9158.64万元。收支较上年减少169.63万元减少1.82%主要原因是卫生健康支出减少,该收支较上年度减少191.8万元,减少2.13%

(三)一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入9158.64万元较上年减少169.63万元减少1.82%主要原因是卫生健康支出减少,该收支较上年度减少191.8万元,减少2.13%较年初预算数减少208.09万元,减少2.22%。主要原因是项目支出减少所致此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出9158.64万元较上年减少169.63万元减少1.82%主要原因是卫生健康支出减少,该收支较上年度减少191.8万元,减少2.13%较年初预算数减少208.09万元,减少2.22%。主要原因是卫生健康支出的项目支出减少所致此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2025度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元

4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1教育支出0万元,占0.00%当年未安排该预算指标。

2社会保障与就业支出244.98万元,占2.67%,较年初预算数增加19.37万元,增加8.59%主要原因是根据具体工作需要,用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出和其他社会保障就业支出进行预算调

3卫生健康支出8818.28万元,占96.28%,较年初预算数减少229.51万元,减少2.54%主要原因是人员减少用于行政事业单位医疗减少以及医疗救助项目支出减少

4住房保障支出95.38万元,占1.04%,较年初预算数增加2.05万元,增加2.20%,主要用于住房公积金的支出增加

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1516.38万元。其中:人员经费1318.88万元,人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费等。较上年决算数增加30.74万元,增长239%由于人员调整,工资福利支出等增加,导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费等。公用经费197.50万元,公用经费用途主要包括办公费、邮电费、其他商品和服务等。较上年决算数减少27.51万元,减少12.23%主要原因是落实过苦日子相关要求,节约该项费用支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况

本单位2025度无政府性基金预算财政拨款收支

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况

(一)三公经费支出总体情况

2025年度三公经费支出共计2.55万元,较年初预算数减少2.55万元,下降50%,主要原因是落实过苦日子相关要求,节约该项费用支出。较上年支出数减少0.95万元,减少27.14%主要原因是落实过苦日子相关要求,强化“三公”经费支出管理,提高资金使用效率,节约该项费用支出。

(二)三公经费分项支出情况

1.因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务车购置费用0.00万元。

3.公务车运行维护费1.46万元,主要用于公务用车运行维护相关费用。费用支出较年初预算数减少1.54万元,下降51.33%,主要原因是落实过苦日子相关要求,强化“三公”经费支出管理,提高资金使用效率,节约该项费用支出。较上年支出数减少0.91万元,下降38.4%,主要原因是落实过苦日子相关要求,节约该项费用支出。

4.公务接待费1.09万元费用支出较年初预算数减少1.01万元,下降48.1%,主要原因是落实过苦日子相关要求,强化“三公”经费支出管理,提高资金使用效率,节约该项费用支出。较上年支出数减少1.13万元,下降3.54%,主要原因是落实过苦日子相关要求,节约该项费用支出。

(三)三公经费实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待9批次111人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。人均接待费98.2元,车均维护费1.46万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况

2025年度会议费支出0.16万元,与2024年度相比,减少0.55万元,减少77.46%主要原因是落实过苦日子相关要求,强化经费支出管理,提高资金使用效率,节约该项费用支出。本年度培训费支出6.02万元,与2024年度相比,增加1.43万元,增加31.15%主要原因是根据具体业务工作需要,加强相关培训强度,增加相关费用支出。

(二)机关运行经费情况

2025年度本部门机关运行经费支出181.6万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、其他交通运输费、商品和服务费、印刷费、咨询费、维护费等。较上年减少23.47万元,减少11.44%主要原因是落实过苦日子相关要求,节约该项费用支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20251231日,本部门共有车辆1辆。其中:应急保障用车1辆,单价100万元(含)以上设备不含车辆0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2025年度本部门政府采购支出总额97.02万元,其中:政府采购货物支出25.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出71.09万元。授予中小企业合同金额89.85万元,占政府采购支出总额的92.61%,其中:授予小微企业合同金额86.28万元,占政府采购支出总额的88.93%主要用于采购框架协议办公设备及复印纸。

五、预算绩效管理情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和8个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评8项,涉及资金7642.26万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

1)公开范围。公开部门整体绩效自评表和2个重点项目二级项目绩效自评表进行公开。

2)公开内容。详见表格。

2025年度部门整体绩效自评表

项目

名称

重庆市江津区医疗保障局整体监控

自评总分(分)

99.94

项目主管

部门

305重庆市江津区医疗保障局

财政归口科室

003社会保障科

部门

联系人

周艺

联系电话

47766779

项目资金(万元)

年度总金额

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

9,366.73

9,238.22

9,158.64

99.39

10.00

9.94

其中:财政拨款

9,366.73

9,215.07

9,158.64

99.39

10.00

9.94

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.对符合条件的救助对象进行资助参保,门诊和住院直接医疗救助,对其进行就医保障;
2、及时拨付离休干部医疗费,确保离休干部医疗保障机制正常运作;
3、对单双解人员进行参保资助,减轻其缴费负担;
4、完成市局下达的居民医保参保筹资任务;
5、打击欺诈骗保,对医疗机构进行基金监管,确保基金安全;
6、医疗骨干网络建设,信息平台维护,村卫生室软件及光纤维护,确保医保信息平台平稳运行。

1.对符合条件的救助对象进行资助参保,门诊和住院直接医疗救助,对其进行就医保障;
2、完成市局下达的居民医保参保筹资任务;
3.落实过紧日子要求,控制“三公”经费支出,保障单位有序运行;
4.按照财政要求,保障部门预决算公开质量;
5.加强信息化建设,进一步提高医保码激活率。

1.对符合条件的救助对象进行资助参保,门诊和住院直接医疗救助,对其进行就医保障;
2.完成市局下达的居民医保参保筹资任务;
3.落实过紧日子要求,控制“三公”经费支出,保障单位有序运行;
4.按照财政要求,保障部门预决算公开质量;
5.加强信息化建设,进一步提高医保码激活率。

绩效指标

指标

名称

计量

部门

指标

性质

指标

全年

完成值

偏离度(%

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

说明

参保人数

万人

135

138.82

2.83

100

10

10


医疗救助人次

万人次

29

29.12

0.41

100

20

20


部门预决算公开情况


定性

以内容完整性、细化程度、及时性及真实性进行评价,存在一类问题扣2.5分,无问题得满分。

1

0

100

10

10


采用保障金方式的政府采购占比情况


定性

无保障金采购的,得满分;保障金采购占比≤10%的,按该项指标分值的90%计算得分;占比>10%,不得分。

1

0

100

5

5


参保目标任务完成率

%

100

100.73

0.73

100

20

20


医保码激活率

%

95

97.07

2.18

100

10

10


医疗救助受助对象满意度

%

95

98

3.16

100

10

10


“三公”经费控制情况

万元

5

2.55

49

100

10

10

落实财政过紧日子要求,节约“三公”经费开支。


聘用人员控制情况

3

3

0

100

5

5


2025年度项目绩效自评表

项目

名称

单双解人员医疗补贴(重点专项项目)

自评总分(分)

100

项目主管

部门

305重庆市江津区医疗保障局

财政归口科室

003社会保障科

项目

联系人

周艺

联系电话

47766779

项目资金(万元)

年度总金额

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

40.00

59.01

59.01

100

10.00

10.00

其中:

财政拨款

40.00

59.01

59.01

100

10.00

10.00

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

对单双解人员参加职工医保进行补助

对单双解人员参加职工医保进行补助

对单双解人员参加职工医保进行补助

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

指标

全年

完成值

偏离度(%

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分(分)

说明

非泵交人均补助金额

/

180

176.29

2.06

100

20

20


补助人数

3000

3153

5.1

100

20

20


各级补助资金到位率

%

100

100

0

100

10

10


补助及时率

%

100

100

0

100

20

20


补助程序合规率

%

100

100

0

100

20

20


2025年度项目绩效自评表

项目

名称

医疗救助(重点专项项目)

自评总分(分)

100

项目主管

部门

305重庆市江津区医疗保障局

财政归口科室

003社会保障科

项目

联系人

周艺

联系电话

47766779

项目资金(万元)

年度总金额

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

6967

6839

6839

100

10.00

10.00

其中:

财政拨款

6967

6839

6839

100

10.00

10.00

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

实施医疗救助托底保障,减少或防止困难群众因病致贫、因病返贫的情况发生。

实施医疗救助托底保障,减少或防止困难群众因病致贫、因病返贫的情况发生。

实施医疗救助托底保障,减少或防止困难群众因病致贫、因病返贫的情况发生。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

指标

全年

完成值

偏离度(%

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分(分)

说明

宣传片制作数

2

2

0

100

20

20


医疗救助人次

万人次

29

29.12

0.41

100

20

20


补助程序合规率

%

100

100

0

100

20

20


医疗救助政策知晓率

%

95

98

3.16

100

20

20


救助对象对救助工作满意度

%

95

98

3.16

100

10

10


2.绩效自评报告或案例

本部门无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

根据年初设定的绩效目标,我局对部门整体和8个项目开展了绩效自评,其中,填报目标自评表形式开展自评8项,项目全年预算数为7642.26万元,执行数为7642.26万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是定点医疗机构监管率100%,二是群众政策知晓度提高,三是困难群众看病难,看病贵情况得到改善,四是帮助单双解人员以个人身份参加城镇职工医疗保险,减轻其缴费负担,五是综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力得到有效提升等从评价结果来看,本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释,不得遗漏。示例:

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:周艺                  联系电话:023-47766779


附件下载:

重庆市江津区医疗保障局2025年度决算公开报表.xls

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