[ 索引号 ] | 11500381MB15122519/2023-00014 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 江津区医疗保障局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-25 | [ 发布日期 ] | 2023-08-25 |
发布日期: 2023-08-25 17:23:20
305001-重庆市江津区医疗保障局(本级)
2022年度决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
江津区医疗保障局于2019年2月正式挂牌成立,主要职能职责有:1.贯彻执行国家和重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。2.建立完善职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险、离休干部公费医疗、公务员医疗补助参保筹资体系,并组织实施全民参保登记和筹资。3.负责职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险、城乡医疗救助、离休干部公费医疗、1-6级伤残军人医疗补助、公务员医疗补助等待遇政策落实工作。4.建立完善医疗保障监督检查体系;建立健全医疗保障基金安全防控机制;监督管理纳入医保支付范围内的医疗服务行为和医疗费用;负责医疗保障领域行政执法,依法查处违法违规行为。5.建立完善医疗保险药品目录、医疗服务项目、医疗服务设施等支付体系;负责区内政府定价的医保相关医疗服务价格确定和动态调整工作,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制;负责建立全区医疗服务价格信息监测和信息发布制度;负责受理相关价格举报投诉、矛盾纠纷调解等工作。6.负责组织实施、监督管理药品、医用耗材的招标采购工作。7.负责全区医药定点机构协议管理工作,建立健全全区医疗保障信用评价体系和信息披露制度。8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责异地就医管理和费用结算以及医疗保障关系转移接续工作。9.指导各镇(街道)医疗保障经办工作。10.承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定等相关工作职责。11.完成区委、区政府交办的其他任务。12.职能转变。贯彻实施重庆市城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。13.有关部门的职责分工。重庆市江津区医疗保障局要建立与重庆市江津区发展改革委、重庆市江津区卫生健康委、重庆市江津区市场监督管理局、重庆市江津区税务局、重庆市江津区民政局等部门的沟通协商机制,加强制度、政策衔接,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
(二)单位构成。
重庆市江津区医疗保障局(本级)
(三)机构设置
重庆市江津区医疗保障局设置4个内设机构:办公室、业务管理科、基金监管科、医药价格和招标采购科。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计907.38万元,支出总计907.38万元,由于该单位为2022年度决算新增填报单位,故不能与上年度数据进行比较。
2.收入情况。2022年度本年收入合计907.38万元。由于该单位为2022年度决算新增填报单位,无法提取上年度数据,故不能与上年度数据进行比较。
3.支出情况。2022年度本年支出合计907.38万元。由于该单位为2022年度决算新增填报单位,无法提取上年度数据,故不能与上年度数据进行比较。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。
(二)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入907.38万元。由于该单位为2022年度决算新增填报单位,无法提取上年度数据,故不能与上年度数据进行比较。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出907.38万元,其中:基本支出458.08万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出449.3万元,主要用于延续性信息化项目、医疗保障基金监管、医疗服务与保障能力提升等工作。
由于该单位为2022年度决算新增填报单位,无法提取上年度数据,故不能与上年度数据进行比较。
3.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.59万元,主要用于进修及培训。
(2)社会保障与就业支出129.78万元,主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出。
(3)卫生健康支出760.65万元,主要用于行政事业单位医疗、医疗救助、医疗保障管理事务支出。
(4)住房保障支出16.34万元,主要用于住房公积金支出。
由于该单位为2022年度决算新增填报单位,无法提取上年度数据,故上述数据不能与上年度数据进行比较。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2022年度一般公共财政拨款基本支出458.08万元。其中:人员经费377.13万元,人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费等。公用经费80.95万元,公用经费用途主要包括办公费、邮电费、其他商品和服务等。
由于该单位为2022年度决算新增填报单位,无法提取上年度数据,故上述数据不能与上年度数据进行比较。
(四)政府性基金预算收支决算情况
2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出情况
本单位2022年度未发生因公出国(境)支出和公务车购置费支出,“三公”经费支出共计2.97万元,其中:公务接待费0.2万元,公务用车运行维护费2.77万元。公务接待费主要用于接待市医保局、我市其他区县医保局到我单位调研医保工作,以及各地医保相关单位到我单位学习交流工作等。
由于该单位为2022年度决算新增填报单位,无法提取上年度数据,故上述数据不能与上年度数据进行比较。
(二)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待2批次21人(陪餐人员未纳入统计),国(境)外公务接待0批次,0人。
由于该单位为2022年度决算新增填报单位,无法提取上年度数据,故上述数据不能与上年度数据进行比较。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出80.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、商品和服务费、印刷费、咨询费、维护费等。
由于该单位为2022年度决算新增填报单位,无法提取上年度数据,故上述数据不能与上年度数据进行比较。
(二)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆,主要是用于单位应急保障。2022年未安排购置车辆。
(三)政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额0万元。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对8个项目开展了绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评8项,涉及资金449.3万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
(1)公开范围。公开1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。
(2)公开内容。详见表格。
2022年度项目绩效自评表
项目 |
延续性信息化项目 |
自评 |
100 | |||||||
名称 |
总分 | |||||||||
(分) | ||||||||||
项目主管 |
305-重庆市江津区医疗保障局 |
财政归口科室 |
003-社会保障科 |
项目 |
周艺 |
联系电话 |
023-47766779 | |||
部门 |
联系人 | |||||||||
项目资金(万元) |
年度总金额 |
年初 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率 | |||
预算数 |
(%) |
权重 |
得分 | |||||||
(分) | ||||||||||
34 |
25.25 |
25.25 |
||||||||
其中: |
34 |
25.25 |
25.25 |
100 |
10 |
10 | ||||
财政拨款 | ||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
及时支付,确保工作平稳进行 |
及时支付,确保工作平稳进行。 | |||||||||
绩效指标 |
指标 |
计量 |
指标 |
指标 |
全年 |
偏离度(%) |
得分 |
指标 |
指标得分 | |
名称 |
单位 |
性质 |
值 |
完成值 |
系数 |
权重 |
(分) | |||
(%) |
(分) |
|||||||||
年办理业务量 |
件 |
≥ |
50 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 | ||
年均维护成本增长率 |
% |
≤ |
5 |
0 |
0 |
100 |
6 |
6 | ||
设备租赁年限 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 | ||
设备租赁数量 |
个 |
= |
2 |
2 |
0 |
100 |
6 |
6 | ||
数据更新频率 |
天 |
= |
30 |
30 |
0 |
100 |
6 |
6 | ||
年稳定运行天数 |
天 |
≥ |
360 |
360 |
0 |
100 |
6 |
6 | ||
系统故障修复处理时间 |
小时 |
≤ |
24 |
24 |
0 |
100 |
6 |
6 | ||
系统运行维护响应时间 |
小时 |
≤ |
24 |
24 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||
租赁平均成本 |
元 |
≤ |
120000 |
100000 |
0 |
100 |
8 |
8 |
2.关于绩效自评结果的说明
从评价结果来看,本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果
本单位无此事项。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-47766779
重庆市江津区医疗保障局
2023年8月24日
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