重庆市江津区医疗保障局

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[ 索引号 ] 11500381MB15122519/2023-00013 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 江津区医疗保障局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2023-08-23 [ 发布日期 ] 2023-08-23

重庆市江津区医疗保障局2022年度部门决算情况说明

发布日期: 2023-08-23 15:14:11

(一)职能职责

江津区医疗保障局于20192月正式挂牌成立,主要职能职责有1.贯彻执行国家和重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。2.建立完善职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险、离休干部公费医疗、公务员医疗补助参保筹资体系,并组织实施全民参保登记和筹资。3.负责职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险、城乡医疗救助、离休干部公费医疗、1-6级伤残军人医疗补助、公务员医疗补助等待遇政策落实工作。4.建立完善医疗保障监督检查体系;建立健全医疗保障基金安全防控机制;监督管理纳入医保支付范围内的医疗服务行为和医疗费用;负责医疗保障领域行政执法,依法查处违法违规行为。5.建立完善医疗保险药品目录、医疗服务项目、医疗服务设施等支付体系;负责区内政府定价的医保相关医疗服务价格确定和动态调整工作,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制;负责建立全区医疗服务价格信息监测和信息发布制度;负责受理相关价格举报投诉、矛盾纠纷调解等工作。6.负责组织实施、监督管理药品、医用耗材的招标采购工作。7.负责全区医药定点机构协议管理工作,建立健全全区医疗保障信用评价体系和信息披露制度。8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责异地就医管理和费用结算以及医疗保障关系转移接续工作。9.指导各镇(街道)医疗保障经办工作。10.承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定等相关工作职责。11.完成区委、区政府交办的其他任务。12.职能转变。贯彻实施重庆市城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药三医联动改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。13.有关部门的职责分工。重庆市江津区医疗保障局要建立与重庆市江津区发展改革委、重庆市江津区卫生健康委、重庆市江津区市场监督管理局、重庆市江津区税务局、重庆市江津区民政局等部门的沟通协商机制,加强制度、政策衔接,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)单位构成

1.重庆市江津区医疗保障局是2019年机构改革新组建的区政府工作部门,正处级单位。

220201月,组建2个局属事业单位,重庆市江津区医疗保障事务中心为区医保局管理的副处级全额拨款公益一类事业单位,重庆市江津区医药招标采购事务中心为区医保局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位

(三)机构设置

1重庆市江津区医疗保障局设置4内设机构:办公室、业务管理科、基金监管科、医药价格和招标采购科。

2重庆市江津区医疗保障事务中心设置12个内设机构:综合科(群众工作科)、参保科、费用审核结算科、服务监督科、服务监督医疗救助科、基金财务科、信息技术科、特定人群待遇科、机构目录科、门诊慢特病管理科、异地就医管理科。   

3.重庆市江津区医药招标采购事务中心无其他内设机构。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9938.45万元,支出总计9938.45万元。收支较上年决算总计减少625.01万元,减少5.92%

2.收入情况。2022年度本年收入合计9938.45万元,较上年当年收入决算数减少347.31万元,减少3.38%主要原因是卫生健康类收入减少,其中医疗救助收入减少占比最大,该收入较上年度减少814.17万元,减少10%

3.支出情况。2022年度本年支出合计9938.45万元,较上年当年支出决算数减少625.01万元,减少5.92%,其中:基本支出1357.65万元,占13.66%;项目支出8580.8万元,占86.34%主要原因是医疗救助预算资金支出减少。

4.结转结余情况2022年度年末结转和结余0万元

(二)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况2022年度一般公共预算财政拨款收入9784.45万元,较上年决算数减少352.31万元,减少3.48%

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9938.45万元,较上年决算数减少625.01元,减少5.92%其中:基本支出1357.65万元,占13.66%,较上年决算数增加150.53万元,增加12.47%主要由于人员增加所致。该支出用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出8580.8万元,占86.34%,较上年决算减少775.54万元,减少8.29%,主要由于医疗救助类支出减少所致。主要用于信息化建设项目、医疗救助项目、医疗保障基金监管、医疗服务与保障能力提升等重点工作。

3.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出0.65万元,占0.01%,较上年决算数减少0.07万元,减少9.72%主要用于进修及培训。

2)社会保障与就业支出222.32万元,占2.27%,较上年决算数增加28.45万元,增长14.67%主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出。因人员新增导致该支出增加。

3)卫生健康支出9508.42万元,占97.18%,较上年决算数减少662.44万元,减少6.54%主要用于行政事业单位医疗、医疗救助、医疗保障管理事务支出。由于医疗救助等项目资金减少,导致该支出减少

4)住房保障支出53.05万元,占0.54%较上年决算数增加4.04万元,增长8.24%。主要用于住房公积金支出,人员增加,导致支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共财政拨款基本支出1357.65万元。其中:人员经费1116.32万元,较上年决算数增加92.61万元,由于新增人员,导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费等。公用经费241.33万元,较上年决算数增长57.92万元,主要由于商品和服务类支出增加,导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、其他商品和服务等。

(四)政府性基金预算收支决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算表数为154万元,较上年决算数增加5万元,增长3.36%用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

三、“三公”经费情况说明

(一)三公经费支出情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)支出和公务车购置费支出,三公经费支出共计3.5万元,较上年度决算数增加0.82万元,增长30.06%。其中:公务接待费0.73万元,较上年度决算数增加0.23万元,增长46%公务用车运行维护费2.77万元较上年度决算数增加0.59万元,增长27.06%。公务接待费主要用于接待市医保局、我市其他区县医保局到我单位调研医保工作,以及医保相关单位到我单位学习交流工作等。由于2022年度实际公务接待次数较上年有所增加,导致该经费决算支出增加

(二)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待6批次65(陪餐人员未纳入统计),国(境)外公务接待0批次0

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出215.09万元,较上年决算数增加31.68万元,增长17.27%机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、其他交通运输费、商品和服务费、印刷费、咨询费、维护费等。

(二)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆,主要是用于单位应急保障。2022年未安排购置车辆。

(三)政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体14个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评14项,涉及资金8580.82万元;

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

1公开范围。公开部门整体绩效自评表1一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

2公开内容。详见表格

2022年度部门整体绩效自评表

项目

重庆市江津区医疗保障局整体自评

自评

89.1

名称

总分


(分)

项目主管

305-重庆市江津区医疗保障局

财政归口科室

003-社会保障科

项目

周艺

联系电话

023-47766779

部门

联系人

项目资金(万元)

年度总金额

年初

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率

执行率

预算数

%

权重

得分




(分)

10411.60

10058.79

9938.45




其中:

10411.60

10058.79

9938.45

99

10

9.9

财政拨款

当年绩效目标

年初绩效目标

全年目标实际完成情况

帮助单双解人员以个人身份参加城镇职工医疗保险,减轻其缴费负担。

帮助单双解人员以个人身份参加城镇职工医疗保险,减轻其缴费负担。

绩效指标

指标

计量

指标

指标

全年

偏离度(%

得分

指标

指标得分

名称

单位

性质

完成值

系数

权重

(分)






%

(分)


定点医疗机构监管率

%

95

100

0

100

15

15

居民医保参保率

%

95

96.3

0

100

15

15

医疗救助覆盖率

%

90

100

0

100

15

15

预决算差异率

%

40

-4.54

0

100

6

6

项目预算执行序时进度

%

85

98.8

0

100

6

6

三公经费控制率

%

10

30.53

100

0

6

0

一般性支出控制率

%

20

30.89

54.45

0

6

0

群众对参保等政策的知晓率

%

80

95

0

100

15

15

参保群众满意度

%

80

95

0

100

10

10

绩效管理制度建设


定性

基本建立

1

0

100

6

6

说明


2022年度项目绩效自评表

项目

单双解人员医疗补贴

自评

100

名称

总分


(分)

项目主管

305-重庆市江津区医疗保障局

财政归口科室

003-社会保障科

项目

周艺

联系电话

023-47766779

部门

联系人

项目资金(万元)

年度总金额

年初

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率

执行率

预算数

(%)

权重

得分




(分)

49.68

79.52

79.52




其中:

49.68

79.52

79.52

100

10.00

10

财政拨款

当年绩效目标

年初绩效目标

全年目标实际完成情况



绩效指标

指标

计量

指标

指标

全年

偏离度(%)

得分

指标

指标得分

名称

单位

性质

完成值

系数

权重

(分)






(%)

(分)


补助人数(户数)

人次

4000

4457

0

100

20

20

补助合格率

%

90

100

0

100

10

10

补助按时到位率

%

90

100

0

100

10

10

补助到位时间

30

30

0

100

10

10

人均(户均)补助标准

90

90

0

100

10

10

补助事项公示率

%

100

100

0

100

10

10

补助政策知晓率

%

90

100

0

100

10

10

服务对象满意度

%

90

95

0

100

10

10

说明



2.关于绩效自评结果的说明

根据年初设定的绩效目标,我局对部门整体和14个项目开展了绩效自评,其中,填报目标自评表形式开展自评14项,项目全年预算数为10058.79万元,执行数为9938.45万元,完成预算的99%。主要产出和效果:一是居民医保参保率完成96.3%,二是群众政策知晓度提高,三是困难群众看病难,看病贵情况得到改善,四是帮助单双解人员以个人身份参加城镇职工医疗保险,减轻其缴费负担,五是综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力得到有效提升等

(三)重点绩效评价结果

      本单位无此事项。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-47766779


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