[ 索引号 ] | 11500381009320238D/2020-26131 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区人民政府 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2020-06-11 | [ 发布日期 ] | 2020-06-11 |
发布日期: 2020-06-11 20:46:31
重庆市江津区信访办公室2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项;2.承办上级信访工作机构和区委、区政府交办的信访事项;3.提供与信访人提出的信访事项有关的咨询服务;4.指导、督促、检查区级各部门、各镇街信访工作机构的信访工作;5.督查、督办信访事项办理意见的落实,提出改进工作或责任追究的建议;6.定期研究分析信访诉求情况,对信访热点问题组织开展调查研究,提出完善政策或工作制度的建议;7.协调处理跨镇街、跨部门的疑难复杂信访事项;8.宣传有关法律、法规、规章、政策,引导、教育信访人依法信访;9.承担区信访工作(群众工作)联席会议、区人民政府人民建议征集领导小组的日常工作; 10.负责并指导全区信访投诉受理工作;参与信访事项调解和矛盾纠纷排查调处工作;搭建信访网络平台;组织开展干部下访群众工作;收集、分析研判相关社情民意;分类指导全区开展重大决策事项社会稳定风险评估工作等;11.承办区委、区政府交办的其他工作。
(二)单位构成
重庆市江津区信访办公室为区政府序列独立核算的全额拨款行政单位,内设科室3个;所属区信访投诉受理中心正处级全额拨款事业单位1个,内设科室6个,与区信访办合署办公,无独立核算。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数1095.59万元,其中:一般公共预算拨款1059.59万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元。收入较去年增加35.14万元,主要是一般公共预算拨款增加35.14万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数1095.59万元,其中:一般公共服务支出预算936.63万元,教育支出预算3.9万元,社会保障和就业支出预算70.91万元,卫生健康支出预算36.17万元,住房保障支出预算47.98万元。支出预算较去年增加35.14万元,主要是基本支出预算增加23.39万元,项目支出预算增加11.75万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1095.59万元,一般公共预算财政拨款支出1095.59万元,比2019年增加35.14万元。其中:基本支出716.84万元,比2019年增加23.39万元,主要原因是人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出378.75万元,比2019年增加11.75万元,主要用于信访事务等重点工作。
重庆市江津区信访办公室部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算11万元,比2019年减少27万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元;公务接待费2万元,比2019年减少20万元,主要原因是严格执行中央八项规定,公务接待减少;公务用车运行维护费9万元,比2019年减少7万元,主要原因严格执行中央八项规定,严格公务用车管理;公务用车购置费0万元,比2019年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费136.76万元,比上年减少29.7万元,主要原因为严格执行中央八项规定,厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额35.9万元:政府采购货物预算29.9万元、政府采购服务预算6万元;其中一般公共预算拨款政府采购35.9万元:政府采购货物预算 29.9万元、政府采购服务预算6万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:张玺 联系方式: (张玺,电话:023-81220601)
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门:区信访办 | 单位:万元 | |||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 82.72 |
(一)支出合计 | 11.00 | 2.66 | (一)行政单位 | 82.72 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 9.00 | 1.06 | 五、国有资产占用情况 | — |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 2 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 9.00 | 1.06 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 2.00 | 1.60 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | 1.60 | 3.机要通信用车 | 1 |
其中:外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | 1 | |
(2)国(境)外接待费 | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | 6.特种专业技术用车 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | 2 | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | |
5.国内公务接待批次(个) | — | 16 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中:外事接待批次(个) | — | (一)政府采购支出合计 | 11.03 | |
6.国内公务接待人次(人) | — | 150 | 1.政府采购货物支出 | 11.03 |
其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采购工程支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 3.政府采购服务支出 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 11.03 | |
二、会议费 | 0.18 | 其中:授予小微企业合同金额 | 3.88 | |
三、培训费 | 4.55 | |||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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