[ 索引号 ] | 11500381739848341A/2023-00006 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 信访 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区信访办 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-25 | [ 发布日期 ] | 2023-08-28 |
发布日期: 2023-08-28 17:07:47
一、单位基本情况
(一)职能职责。1.负责全区信访投诉受理和信访调解工作,并对镇街、部门进行指导。2.负责处理区长(市长)公开电子信箱、区长(市长)公开电话来件来信。3.负责全区矛盾纠纷排查调处和参与信访事项调解工作。4.负责组织开展干部下访群众有关工作。5.负责社情民意收集、分析研判工作,搭建网上信访平台,维护信访信息系统。6.承办行政主管部门交办的其他任务。
(二)机构设置。重庆市江津区信访投诉受理中心为正处级全额拨款事业单位,内设科室7个,与区信访办合署办公。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计448.43万元,支出总计448.43万元。收支较上年决算数增加448.43万元,增长100%,主要原因是2022年区信访投诉受理中心单独核算。
2.收入情况。2022年度收入合计448.43万元,较上年决算增加448.43万元,增长100%,主要原因是2022年区信访投诉受理中心单独核算。其中:财政拨款收入448.43万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计448.43万元,较上年决算数增加448.43万元,增长100%,主要原因是2022年区信访投诉受理中心单独核算。其中:基本支出448.43万元,占100%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计448.43万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加448.43万元,增长100%,主要原因是2022年区信访投诉受理中心单独核算。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入448.43万元,较上年决算数增加448.43万元,增长100%。主要原因是2022年区信访投诉受理中心单独核算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出448.43万元,较上年决算数增加448.43万元,增长100%。主要原因是2022年区信访投诉受理中心单独核算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出362.29万元,占80.79%,较年初预算数减少57.20万元,下降13.64%,主要原因是厉行勤俭节约,精简支出。
(2)教育支出2.01万元,占0.45%,较年初预算数减少0.61万元,下降23.28%,主要原因是厉行勤俭节约,精简支出。
(3)社会保障和就业支出40.18万元,占8.96%,较年初预算数减少1.67万元,下降3.99%,,主要原因是2022年单位人员变动。
(4)卫生健康支出23.03万元,占5.14%,较年初预算数减少0.95万元,下降3.96%,主要原因是2022年单位人员变动。
(5)住房保障支出20.92万元,占4.66%,与年初预算数一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出448.43万元。其中:人员经费378.14万元,较上年决算数增加378.14万元,增长100%,主要原因是2022年区信访投诉受理中心单独核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费70.29万元,较上年决算数增加70.29万元,增长100%,主要原因是2022年区信访投诉受理中心单独核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、会议费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.00万元,较年初预算数减少2.50万元,下降38.46%,主要原因是厉行节约要求从严控制三公经费。较上年支出数增加4.00万元,增长100%,主要原因是2022年区信访投诉受理中心单独核算。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本部门2022年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本部门2022年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费4.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降20%,主要原因是厉行节约要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.50万元,下降100%,主要原因是厉行节约要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
本单位2022年度无项目资金。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
邮箱:497646922@qq.com;联系电话:023-81220601
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