重庆市江津区信访办公室

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[ 索引号 ] 11500381009320465J/2021-00222 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 江津区财政局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2021-08-24 [ 发布日期 ] 2021-08-24

重庆市江津区信访办公室2020年度部门决算情况说明

发布日期: 2021-08-24 18:18:10

重庆市江津区信访办公室

2020年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.宣传有关法律、法规、规章、政策,引导、教育信访人依法逐级信访。2.受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级信访工作机构和区委、区政府交办的信访事项。3. 提供与信访人提出的信访事项有关的咨询服务。4. 指导、督促、检查区级各部门、各镇街信访工作,总结交流信访工作经验。5.督查、督办信访事项办理意见的落实,提出改进工作或责任追究的建议。6.定期研究分析信访诉求情况,对信访热点问题组织开展调查研究,提出完善政策或工作制度的建议。7.协调处理跨镇街、跨部门的疑难复杂信访事项,协调处置重大集体上访。8.负责区维护稳定工作领导小组办公室、区信访工作(群众工作)联席会议办公室日常工作;督促、指导各部门、镇街开展社会稳定风险评估工作;分析研判全区维护稳定工作形势,预防、协调处置群体性事件。9.负责区人民政府人民建议征集领导小组办公室日常工作。10.承办区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

重庆市江津区信访办公室为区政府序列全额拨款行政单位,内设科室3个:办信科、综合科、信访稳定协调科。

(三)单位构成

下设区信访投诉受理中心正处级全额拨款事业单位1个,内设科室6个:接访科、复查复核科、群众工作科、信息科、应急调度科、风险评估科,与区信访办合署办公,无独立核算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计878.41万元,支出总计878.41万元。收支较上年决算数减少207.3万元,主要原因是:一是受疫情影响,精简支出,年初预算经费减少;二是我单位严格控制项目开支,提高绩效目标效益。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计878.41万元,较上年决算减少207.3万元。其中:财政拨款收入878.41万元,占100.00%。

3.支出情况。2020年度支出合计878.41万元,较上年决算数减少207.3万元。其中:基本支出693.19万元,占78.91%;项目支出185.22万元,占21.09%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计878.41万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少207.3万元,下降19.1%。主要原因是一是受疫情影响,精简支出,年初预算经费减少;二是我单位严格控制项目开支,提高绩效目标效益

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入878.41万元,较上年决算数减少207.3万元,下降19.1%。主要原因是:一是受疫情影响,精简支出,年初预算经费减少;二是我单位严格控制项目开支,提高绩效目标效益。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出878.41万元,较上年决算数减少207.3万元,下降19.1%。主要原因是:一是受疫情影响,精简支出,年初预算经费减少;二是我单位严格控制项目开支,提高绩效目标效益

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出740.61万元,占84.31%,较年初预算数减少196.02万元,下降20.9%,主要原因是一是受疫情影响,精简支出,年初预算经费减少;二是我单位严格控制项目开支,提高绩效目标效益

(2)教育支出3.9万元,占0.44%,较年初预算数增加0.00万元。

(3)社会保障与就业支出65.1万元,占7.41%,较年初预算数减少5.81万元,主要原因是人员调出调入导致机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费减少。

(4)卫生健康支出37.62万元,占4.28%,较年初预算数增加1.45万元,增长4%,主要原因是受疫情影响,增加新型冠状病毒防治经费。

(5)住房保障支出31.18万元,占3.56%,较年初预算数减少16.8万元,下降35%,主要原因是年初预算经费减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出693.19万元。其中:人员经费610.47万元,较上年决算数增加62.15万元,增长11.3%,主要原因是绩效目标考核奖、住房公积金等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费82.72万元,较上年决算数减少45.21万元,下降35.3%,主要原因:一是年初预算经费减少,二是我单位严格控制项目开支,提高绩效目标效益。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费等。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算和上年决算数一致。

(六)国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。与年初预算和上年决算数一致。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.66万元,较年初预算数减少8.34万元,下降75.81%,主要原因:一是受疫情影响,二是厉行节约要求从严控制三公经费。较上年支出数减少11.35万元,下降81.01%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本部门2020年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本部门2020年度未发生公务车购置费。

  公务车运行维护费1.06万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少7.94万元,下降88.22%,主要原因:一是受疫情影响,二是厉行节约要求从严控制三公经费。

  公务接待费1.06万元,主要用于接待市内其他区县信访部门来津考察,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.4万元,下降20%,主要原因:一是受疫情影响,二是厉行节约要求从严控制三公经费。较上年数增加1.45万元,增长966.7%,主要原因是我单位2020年信访接待场所规范化建设工作成效显著,市内兄弟区县来津考察批次和人次增多。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待16批次150人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费106.43元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.53万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出82.72万元,主要用于开支开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。机关运行经费较上年决算数减少45.21万元,减少35.34%,主要原因一是受疫情影响,二是单位严格执行八项规定,厉行节约,严格控制开支。

本年度会议费支出0.18万元,较上年决算数减少2.05万元,下降91.9%,主要原因是2020年受疫情影响,视频会增多。本年度培训费支出 4.55万元,较上年决算数减少2.7万元,下降37.2%,主要原因是职工培训费减少。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额11.03万元,其中:政府采购货物支出11.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.88万元,占政府采购支出总额的35.18%,主要用于采购办公设备。   

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我办对7个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金400.19万元;从评价情况来看,对我办整体正常运转和全区的社会稳定效果显著。

(二)绩效自评结果

群众来访接待中心物业运行费用主要用于保障群众来访接待中心正常运转及周边灯饰、水的正常使用。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:2020年按照公开招标合同金额支付物业公司58.746万元和分摊五馆三中心及周边设施电费、水费。项目全年预算数为86.75万元,执行数为70.2万元,完成预算的80.92%。主要产出和效果:一是支付物业公司58.746万元;二是分摊五馆三中心及周边设施电费、水费,保障群众来访接待中心正常运转及周边灯饰、水的正常使用。

2020年度项目绩效目标自评表

专项(项目)名称


群众来访接待中心物业运行费用

自评总分(分)

98

主管部门


重庆市江津区信访办公室

实施单位

重庆市江津区信访办公室

联系人


程俊雪

联系电话

023-81220601

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

执行率得分(分)


总量

86.75

总量

70.2

80.92

8


其中:财政资金

86.75

其中:财政资金

70.2

80.92

8

年度总体目标


年初设定目标

全年目标实际完成情况


保障群众来访接待中心正常运转及周边灯饰、水的正常使用。

2018年9月我办物业管理服务合同到期,新的物业管理服务公司重新公开招标合同金额每年58.746万元。目前五馆三中心及周边设施电费均由我办分摊。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

计量单位

年度指标值

全年完成值

得分系数(%)

权重(分)

指标得分(分)

未完成原因和改进措施

及相关说明


数量指标

指标1:资金使用

万元

86.75

70.2

80%

10

8


产出指标

成本指标

指标1:物业管理费成本控制

万元

£58.746

58.746

100%

10

10


指标2:水电费总体控制

万元

£27.99

11.454

100%

10

10


质量指标

指标1:区领导公开接访群众人次

人次

³100

100%

100%

9

9


指标2:接待群众人次

人次

³3000

100%

100%

9

9


时效指标

指标1:按月支付费用

12

100%

100%

9

9


效益指标

社会效益指标

指标1:体现社会关怀,维护社会和谐稳定


效果显著

100%

9

9


指标2 :提升政府公信力


效果显著

100%

9

9


可持续影响指标

指标1:项目自身运行的可持续率

百分比

³90%

³90%

100%

8

8


指标2:项目效果的可持续性

百分比

³90%

³90%

100%

8

8


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:对接待中心环境满意度

百分比

³80%

100%

100%

9

9


说明

1.请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无;2.三级指标应具有规范的指标名称,不得简单命名为“指标1”、“指标2”等表述不清的名称;3.规范表格格式,未填写三级指标的“行”,请删除。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人:程俊雪      联系电话:023-81220601

机构运行信息表




公开09表
公开部门:重庆市江津区信访办公室


单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费82.72
(一)支出合计11.002.66(一)行政单位82.72
  1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行维护费9.001.06五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)2
    (2)公务用车运行维护费9.001.06  1.副部(省)级及以上领导用车
  3.公务接待费2.001.60  2.主要领导干部用车
    (1)国内接待费1.60  3.机要通信用车1
         其中:外事接待费
  4.应急保障用车1
    (2)国(境)外接待费
  5.执法执勤用车
(二)相关统计数
  6.特种专业技术用车
  1.因公出国(境)团组数(个)
  7.离退休干部用车
  2.因公出国(境)人次数(人)
  8.其他用车
  3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
  4.公务用车保有量(辆)2(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
  5.国内公务接待批次(个)16六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)
  (一)政府采购支出合计11.03
  6.国内公务接待人次(人)150     1.政府采购货物支出11.03
     其中:外事接待人次(人)
     2.政府采购工程支出
  7.国(境)外公务接待批次(个)
     3.政府采购服务支出
  8.国(境)外公务接待人次(人)
  (二)政府采购授予中小企业合同金额11.03
二、会议费
0.18        其中:授予小微企业合同金额3.88
三、培训费
4.55

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


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