[ 索引号 ] | 11500381009320238D/2020-26545 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区人民政府 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2020-08-21 | [ 发布日期 ] | 2020-08-21 |
发布日期: 2020-08-21 14:53:57
重庆市江津区信访办公室
2019年度决算公开说明
一、单位基本情况
重庆市江津区信访办公室为区政府序列全额拨款行政单位,内设科室4个,下设区信访投诉受理中心正处级全额拨款事业单位1个。
职能职责。(一)宣传有关法律、法规、规章、政策,引导、教育信访人依法逐级信访。(二)受理、交办、转送信访人提出的信访事项;承办上级信访工作机构和区委、区政府交办的信访事项。(三) 提供与信访人提出的信访事项有关的咨询服务。(四) 指导、督促、检查区级各部门、各镇街信访工作,总结交流信访工作经验。(五)督查、督办信访事项办理意见的落实,提出改进工作或责任追究的建议。(六)定期研究分析信访诉求情况,对信访热点问题组织开展调查研究,提出完善政策或工作制度的建议。(七)协调处理跨镇街、跨部门的疑难复杂信访事项,协调处置重大集体上访。(八)负责区维护稳定工作领导小组办公室、区信访工作(群众工作)联席会议办公室日常工作;督促、指导各部门、镇街开展社会稳定风险评估工作;分析研判全区维护稳定工作形势,预防、协调处置群体性事件。(九)负责区人民政府人民建议征集领导小组办公室日常工作。(十)承办区政府交办的其他工作。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2019年度收入总计1085.71万元,支出总计1085.71万元。收支较上年决算数增加25.41万元、增长2.40%,主要原因是:工作任务增加。
2.收入情况。2019年度收入合计1,085.71万元,较上年决算数增加25.41万元,增长2.40%,主要原因是:工作任务增加。其中:财政拨款收入1085.71万元,占100.00%。
3.支出情况。本部门2019年度支出合计1085.71万元,较上年决算数增加25.41万元。其中:基本支出676.26万元,占62.29%;项目支出409.45万元,占37.71%。
4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,085.71万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加25.41万元,增长2.40%。主要原因是工作任务增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,085.71万元,较上年决算数增加25.41万元,增长2.40%。主要原因是工作任务增加。较年初预算数增加25.26万元,增长2.38%。主要原因是:年中追加安排信访专项经费专项经费支出预算36万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,085.71万元,较上年决算数增加25.41万元,增长2.40%。主要原因是:工作任务增加。较年初预算数增加25.26万元,增长2.38%。主要原因是:年中追加安排信访专项经费专项经费支出预算36万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出954.46万元,占87.91%,较年初预算数增加38.14万元,增长4.16%,主要原因是:工作任务增加,年终追加预算。
(2)教育支出3.59万元,占0.33%,较年初预算数减少0.10万元,下降2.71%,主要原因是培训支出比上年减少。
(3)社会保障与就业支出65.13万元,占6.00%,较年初预算数减少11.13万元,下降14.59%,主要原因是人员调离。
(4)卫生健康支出34.23万元,占3.15%,较年初预算数减少0.43万,主要原因是人员调离。
(5)住房保障支出28.30万元,占2.61%,较年初预算数减少1.22万元,下降4.13%,主要原因是人员调离。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出676.26万元。其中:人员经费548.33万元,较上年决算数减少54.45万元,下降9.03%,主要原因是人员调离。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费127.93万元,较上年决算数增加16.44万元,增长14.75%,主要原因是工作任务增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计14.01万元,较年初预算数减少23.99万元,下降63.13%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少20.97万元,下降59.95%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数减少24.92万元,下降100.00%,主要原因是今年未购置公务车。
公务车运行维护费13.86万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.14万元,下降13.38%,主要原因是。较上年支出数增加4.95万元,增长55.56%,主要原因是工作任务增加。
公务接待费0.15万元,主要用于接待其他区县信访办到我单位学习调研信访工作。费用支出较年初预算数减少21.85万元,下降99.32%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少1.00万元,下降86.96%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待1批次12人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费127.67元,车均购置费0.00万元,车均维护费6.93万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出127.93万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加16.44万元,增长14.75%,主要原因是工作任务增加。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.23万元,较上年决算数减少4.12万元,下降64.88%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.25万元,较上年决算数增加5.98万元,增长470.87%,主要原因是党员干部参加党性教育培训。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额188.94万元,其中:政府采购货物支出3.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出185.84万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我办对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金119.18万元;从评价情况来看,对我区的社会稳定效果显著。
(二)绩效自评结果
信访专项资金用于化解信访积案和特殊疑难信访问题;强化信访基层基础工作,切实从源头上防范化解矛盾风险。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:2019年推动化解了25件积案,建设规范了1个基层信访接待场所。项目全年预算数为119.18万元,执行数为119.18万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是化解了25件积案;二是建设规范了1个基层信访接待场所;三是对我区的社会稳定效果显著。
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项(项目)名称 | 信访专项资金 | 自评总分(分) | 100 | |||
主管部门 | 重庆市江津区信访办公室 | 实施单位 | 重庆市江津区信访办公室 | |||
联系人 | 张玺 | 联系电话 | 023-81220601 | |||
项目资金(万元) | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | ||
总量 | 119.18 | 119.18 | 100 | 100 | ||
其中:财政资金 | 119.18 | 119.18 | 119.18/119.18 | |||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
推动化解特殊疑难信访问题;强化信访基层基础工作,切实从源头上防范化解矛盾风险 | 推动化解解决了25件特殊疑难信访问题,建设规范了1个基层信访接待场所 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施及相关说明 | |
推动化解案件 | 件 | 20 | 25 | |||
夯实信访基层基础工作 | 个 | 1 | 1 | |||
按时拨付率 | 百分比 | 100 | 100 | |||
社会稳定 | 效果显著 | 效果显著 | ||||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
联系电话: 023-81220601。
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市江津区信访办公室 | 单位:万元 | |||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 127.93 |
(一)支出合计 | 38.00 | 14.01 | (一)行政单位 | 127.93 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 16.00 | 13.86 | 五、国有资产占用情况 | — |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 2 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 16.00 | 13.86 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 22.00 | 0.15 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | 22.00 | 0.15 | 3.机要通信用车 | 1 |
其中:外事接待费 | 4.应急保障用车 | 1 | ||
(2)国(境)外接待费 | 5.执法执勤用车 | |||
(二)相关统计数 | — | 6.特种专业技术用车 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | 2 | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | |
5.国内公务接待批次(个) | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | |
其中:外事接待批次(个) | — | (一)政府采购支出合计 | 188.94 | |
6.国内公务接待人次(人) | — | 12 | 1.政府采购货物支出 | 3.10 |
其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采购工程支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 3.政府采购服务支出 | 185.84 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | ||
二、会议费 | 5 | 2.23 | 其中:授予小微企业合同金额 | |
三、培训费 | 3.69 | 7.25 | ||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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