[ 索引号 ] | 11500381MB19858095/2025-00062 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区卫生健康委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-24 | [ 发布日期 ] | 2025-02-24 |
发布日期: 2025-02-24 16:02:16
重庆市江津区中心医院(本级)2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
我院是直属于重庆大学的一所综合性三级甲等医院,主要从事医疗服务、预防保健、医学科研、教学培训等活动,并承担一定的公共卫生服务、应急保障等任务,为群众提供健康保障。
我院是重庆市博士后科研工作站、ER医学教育基地院士专家工作站、国家临床药物试验机构;是西南医科大学、重庆医药高等专科学校校外理论课教学基地,是重庆大学等多所高校的硕士研究生培养单位;是重庆市抗癌协会癌症康复与姑息治疗专业委员会主任委员单位。同时江津区120调度指挥中心设在我院。
(二)单位构成
单位本级内设机构68个,各机构规范简称依次为:院办公室、党群办、组织人事科、财务科、审计科、纪委办公室、医务部、护理部、科技外事部、教务部、运营管理部、公共卫生科、医院感染管理科、医疗保险科、安全保卫科、医学装备科、信息管理与数据中心、招投标管理办公室、病案管理科、总务科、后勤保障科、一站式服务中心、东门分院综合办公室、门诊部、健康管理(体检)中心、药学部、医学检验科、放射科、皮肤性病科、医学整形美容科、口腔科、急诊科、重症医学科(含外科ICU)、麻醉科(手术室)、血管外科、创伤中心、儿科(含新生儿、门诊输液大厅、儿保)、产科、妇科、耳鼻咽喉头颈外科、神经外科、肝胆外科、肛肠科、综合病区、疼痛科、营养科、输血科、消毒供应室、病理科、超声科、全科医学科 (老年科)、脊柱外科、骨关节外科、乳腺甲状腺外科、胃肠外科、胸心外科、泌尿外科、眼科、肿瘤科、感染科、肾脏与风湿免疫科(含血透室)、内分泌代谢科、神经内科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、消化内科(含内镜中心)、中医科、康复医学科。下设二级预算单位0个。
二、单位收支总体情况
(一)收入支出总体情况
2025年年初预算收入总计109,117.86万元,支出总计109,117.86万元。
(二)收入预算情况
2025年年初预算数109,117.86万元,其中:一般公共预算拨款2,666.15万元,事业收入105,701.71万元,其他收入750.00万元。收入较去年减少4,814.65万元,主要是一般公共预算拨款减少1,250.27万元,事业收入减少3,854.19万元。
(三)支出预算情况
2025年年初预算数109,117.86元,其中:社会保障和就业支出3,278.64万元,卫生健康支出104,193.59万元,住房保障支出1,645.63万元。支出较去年减少4,814.65万元,主要是基本支出增加2,940.14万元,项目支出减少7,754.79万元。
三、财政拨款收入支出预算情况说明
2025年财政拨款收入年初预算数2,666.15万元,支出年初预算数2,666.15万元。
四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2,666.15万元,一般公共预算财政拨款支出2,666.15万元,比2024年减少831.46万元。其中:基本支出1,759.85万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2024年减少791.79万元,主要原因是本年财政削减我院在职在编人员70%的养老保险和职业年金;项目支出906.30万元,主要用于卫生人员健康培养培训、住院医师规范化培训等重点工作,比2024年减少39.67万元,主要原因是本年结转上年得财政项目资金较去年多。
五、政府性基金预算收入支出情况说明
我院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算收入支出情况说明
我院2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费总体情况说明
2025年一般公共预算“三公”经费年初预算0万元,比2024年无增减,主要原因是我院2024年一般公共预算财政拨款中无“三公”经费预算。
(二)“三公”经费分项情况说明
2025年因公出国(境)费用年初预算数0万元,比2024年无增减,主要原因是我院无财政拨款安排的因公出国(境)费用。
2025年公务接待费年初预算数0万元,比2024年无增减,主要原因是我院无财政拨款安排的公务接待费。
2025年公务用车运行维护费年初预算数0万元,比2024年无增减,主要原因是我院无财政拨款安排的公务用车运行维护费。
2025年公务用车购置费年初预算数0万元,比2024年无增减,主要原因是我院无财政拨款安排的公务用车购置费。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额22,272.03万元:政府采购货物预算7,944.71万元、政府采购工程预算2,900.00万元、政府采购服务预算11,427.32万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款906.31万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆7辆,其中业务用车5辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。
九、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:张玲涛 联系方式: 023-47530004
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