[ 索引号 ] | 11500381MB1559455J/2025-00023 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区文化旅游委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2025-08-21 | [ 发布日期 ] | 2025-08-21 |
发布日期: 2025-08-21 10:03:25
重庆市江津区体育局
2024年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行党和国家关于体育工作的法律、法规、规章和方针政策,拟订并组织实施全区体育事业发展规划和政策,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
2、统筹规划全区群众性体育发展,负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。
3、统筹规划全区竞技体育发展,制定全区体育竞赛计划,指导、管理、协调区级体育竞赛活动。
4、统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进全区青少年体育工作和学校体育工作,实施国家体育锻炼标准。
5、负责区级体育社团的资格审查和业务指导,受市体育局委托,审核和审批相应的等级运动员、等级裁判员、等级社会体育指导员。
6、拟订全区体育产业发展规划和政策,培育、发展体育市场,规范体育经营活动,参与拟订全区体育设施布局规划,监督检查体育设施的管理和使用。
7、组织、指导体育宣传、体育培训和体育科研成果的推广工作。
8、完成区委、区政府交办的其他事项。
(二)单位构成
区体育局所属全民健身指导中心纳入2024年区级二级决算编制范围;体育运动学校是区级一级预决算单位。从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市江津区体育局(本级)、重庆市江津区全民健身指导中心。
二、部门决算情况
(一)部门收支总体情况
4、结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少42.34万元,下降100%,主要原因是2024年无财政拨款结余,非财政拨款已使用。
(二)财政拨款收支总体情况
2024年度财政拨款收入总计2498.71万元,支出总计2498.71万元。收支较上年增加20.58万元,增加0.82%,主要原因为2024年体彩公益金区县分成增加91.5万元。
(二)一般公共预算财政拨款收支总体情况
(1)教育支出1.85万元,占0.21%,较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因无。
(2)文化旅游体育与传媒支出762.61万元,占88.29%,较年初预算数减少23.33万元,减少2.97%,主要原因是老年体育活动经费等中途追减。
(3)社会保障与就业支出56.71万元,占6.57%,较年初预算数增加7.31万元,增长14.8%,主要原因是人员经费调标。
(4)卫生健康支出21.93万元,占2.54%,较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因无。
(5)住房保障支出20.61万元,占2.39%,较年初预算数减少1.11万元,下降5.11%,主要原因人员减少。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出376.17万元。其中:人员经费322.43万元,较上年决算数减少17.3万元,减少5.09%,主要原因是人员减少。公用经费53.74万元,较上年决算数减少2.52万元,减少4.48%,主要原因是公用经费调减。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入1634.99万元,较上年决算数增加347.09万元,增加26.95%,主要原因是2024年体彩公益金区县分成等增加。本年支出1634.99万元,较上年决算数增加347.09万元,增加26.95%,主要原因是2024年体彩公益金区县分成等增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况
(一)“三公”经费支出总体情况
2024年度“三公”经费支出共计0.34万元,较年初预算数减少0.16万元,下降32%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.03万元,减少8.12%,主要原因是本年少接待两人次共3位人员。
(二)“三公”经费分项支出情况
因公出国(境)费用0万元,主要用于无。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,增长0,主要原因是无。
公务车购置费用0万元,主要用于无。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,增长0,主要原因是无。
公务车运行维护费0万元,主要用于无。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,增长0,主要原因是无。
公务接待费0.34万元,主要用于市体育彩票管理中心对江津体彩工作检查用餐。费用支出较年初预算数减少0.16万元,较上年支出数减少0.03万元,减少8.12%,主要原因是本年少接待两人次共3位人员。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次34人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待3批次,34人。人均接待费100元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况
本年度会议费支出0万元,较上年减少0.5万元,减少100%,主要原因是本年赛事活动取消会议费等相应费用。
本年度培训费支出1.85万元,较上年减少0.63万元,减少25.4%,主要原因是体育赛事培训活动减少。
(二)机关运行经费情况
2024年度本部门机关运行经费支出26.34万元,较上年减少3.85万元,减少12.75%,主要原因是公用经费调减。比年初预算数减少3.14万元,减少10.65%,主要原因是公用经费调减。机关运行经费主要用于办公费、水电费、培训费等。
机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。事业单位备注如下内容:按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆。其他用车主要是用于无。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)2台(套)。
(四)政府采购支出说明
2024年度本部门政府采购支出总额1.34万元,其中:政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.34万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.34万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我局(部、委、办)对部门整体和33个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评33项,涉及资金2164.88万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
(1)公开范围。部门应公开部门整体绩效自评表和项目绩效自评表,单位只需公开项目绩效自评表。有重点专项项目的部门应公开所有重点专项项目绩效自评表;无重点专项项目的部门应选择至少一个一般性项目绩效自评表进行公开。
(2)公开内容。详见表格。
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||
预算年度:2024 | ||||||||||||||||||||
预算(单位)名称:重庆市江津区体育局 |
状态:科室经办审核已审 | |||||||||||||||||||
总体资金情况(元) |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||||||||||||
24757830.18 |
3782330.18 |
3782330.18 |
|
|
20975500.00 |
20975500.00 |
|
| ||||||||||||
部 |
整体绩效目标 |
群众体育活动深入社区,有效开展!;拟订全区体育产业发展规划和政策,培育、发展体育市场,规范体育经营活动,参与拟订全区体育设施布局规划,监督检查体育设施的管理和使用。;组织、指导体育宣传、体育培训和体育科研成果的推广工作。统筹全区竞技体育发展,制定全区体育竞赛计划,指导、管理、协调区级体育竞赛活动。;贯彻执行党和国家关于体育工作的法律、法规、规章和方针政策,重点向社区宣传,拟订并组织实施全区体育事业发展规划和政策,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。;负责区级体育社团的资格审查和业务指导,受市体育局委托,审核和审批相应的等级运动员、等级裁判员、等级社会体育指导员。;规划本区及区体育运动学校训练项目布局,指导区级业余训练单位以及体育传统项目运动学校(队)的训练工作,做好体育后备人才的选拔、招收、培养、入学、升学、竞赛、输送以及体育人才交流等工作。;全区青少年体育发展,指导和推进全区青少年体育工作和学校体育工作,实施国家体育锻炼标准。; | ||||||||||||||||||
年度绩效指标 | ||||||||||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
|
体育活动受益人次 |
= |
20 |
万人次 |
30 | |||||||||||||
成本指标 |
|
举办体育赛事 |
≥ |
40 |
场次 |
30 | ||||||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
三公经费控制率 |
≤ |
0.05 |
% |
10 | ||||||||||||||
一般性控制率 |
≤ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
场馆免费、低收 费开放受益人次 |
= |
40 |
万人次 |
20 | |||||||||||||
其他说明 |
| |||||||||||||||||||
2024年度二级项目绩效自评表 |
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状态:业务审核已审 |
||||||||||||||||||||
项目名称: |
重庆市备战全运会05、06足球梯队共建经费 |
项目编码: |
50011622T000000103284 |
自评总分: |
100.00 |
|
|
|||||||||||||
项目主管部门: |
511-重庆市江津区体育局 |
财政归口处室: |
005-教科文科 |
部门联系人: |
李菠 |
联系电话: |
18723123812 |
|||||||||||||
资金情况 |
||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||||
年度总金额 |
|
500,000.00 |
|
|
360,000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||
其中:财政拨款 |
|
500,000.00 |
|
|
360,000.00 |
|
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||
一般公共预算 |
|
500,000.00 |
|
|
360,000.00 |
|
100 |
|
|
|||||||||||
绩效目标 |
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年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||||
培养青少年足球精英梯队和后备人才,提升江津区校园足球竞技水平和教练素质,推动江津青少年足球全面发展。带动约3万人参与足球运动。 |
|
已完成既定目标,培养了江津区青少年足球后备人才,提升了青少年参与足球项目人数,推动力江津区足球事业发展。 |
||||||||||||||||||
绩效指标 |
||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|||||||||||
编印宣传材料数量 |
册 |
≥ |
20 |
20 |
100 |
10 |
10 |
是 |
印发宣传册20册 |
|||||||||||
参与人数 |
人 |
= |
2000 |
2000 |
100 |
5 |
5 |
是 |
参与人数2000 |
|||||||||||
举办宣传活动次数 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
100 |
5 |
5 |
是 |
宣传活动20次 |
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信息发布数量 |
条 |
≥ |
20 |
20 |
100 |
5 |
5 |
是 |
信息发布数量20条 |
|||||||||||
舆情及时处置率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
100 |
5 |
5 |
是 |
舆情处置率98% |
|||||||||||
达成交流成果数量 |
项 |
≥ |
1 |
1 |
100 |
20 |
20 |
是 |
交流成果1项 |
|||||||||||
信息阅读量 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
100 |
10 |
10 |
是 |
信息阅读量2次 |
|||||||||||
宣传政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
100 |
10 |
10 |
是 |
政策知晓率95% |
|||||||||||
主流媒体报道次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
100 |
10 |
10 |
是 |
媒体报道2次 |
|||||||||||
参与人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
100 |
10 |
10 |
是 |
满意度95% |
|||||||||||
本单位无此事项。
本单位无此事项。
(三)重点绩效评价结果
本单位无此事项。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李菠 联系电话:18723123812
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