[ 索引号 ] | 11500381MB1559455J/2025-00015 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区文化旅游委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2025-08-21 | [ 发布日期 ] | 2025-08-21 |
发布日期: 2025-08-21 09:27:47
重庆市江津区文化馆
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市江津区文化馆属全额拨款事业单位,主要职能为:开展对外文化交流与合作,加强与区外不同文化的交流与合作;开展公益性文化艺术辅导培训、基层队伍和业余文艺骨干培训,指导群众文艺作品创作等群众文化艺术活动;组织、策划群众文艺演出活动、公益性群众文化活动、公益性展览展示、讲座等活动;免费开放公共文化空间场地设施;指导镇街文化站(中心)群众文化工作;开展群众文化理论研究;负责非物质文化遗产资料的收集整理及申报保护工作,建立非物质文化遗产档案及相关数据库;负责全区美术作品和美术文献的展览、陈列、征集、收藏等工作,开展学术研究、教育推广、对外文化交流和公共文化服务等工作;承办行政主管部门交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市江津区文化馆属全额拨款事业单位,挂“重庆市江津区非物质文化遗产保护中心”和“重庆市江津区美术馆”牌子。
二、部门决算情况
(一)部门收支总体情况
(二)财政拨款收支总体情况
2024年度财政拨款收入总计739.08万元,支出总计739.08万元。收支较上年增加97.45万元,增长15.19%,主要原因为2024年项目支出增加81.82万元,主要增加“庆祝中华人民共和国成立75周年-“滨江之夏”群众文化活动”、“庆祝中华人民共和国成立75周年-“歌唱祖国”歌咏比赛”、“2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-非遗展”、“2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文化馆公共文化云)”、“文化馆公共场所水电气费”等项目。2024年基本支出增加15.63万元,主要原因为本年社保缴费增加。
(三)一般公共预算财政拨款收支总体情况
(1)教育支出2.49万元,占比0.34%。较年初预算数减少0.01万元。
(2)文化旅游体育与传媒支出597.4万元,占比80.83%。较年初预算数增加123.62万元,增长26.09%,主要原因为年中增加群众文化活动、非遗、文化云等项目支出。
(3)社会保障和就业支出94.78万元,占比12.82%。较年初预算数增加25.2万元,增长36.22%,主要原因是年中增加养老保险和职业年金缴费支出。
(4)卫生健康支出24.49万元,占比3.31%。较年初预算数减少2.26万元,减少8.45%。
(5)住房保障支出19.92万元,占比2.7%。较年初预算数增加0.01万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出499.46万元。其中:人员经费439.07万元,主要用于在职职工工资福利支出和退休职工生活、医疗等补助,较上年决算数增加8.89万元,增长2.07%,主要原因是本年增加社会保障缴费支出。公用经费60.39万元,主要用于日常办公支出,较上年决算数增加6.74万元,增加12.56%,主要原因是本年商品和服务支出增加。
(五)政府性基金预算收支决算情况
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况
(一)“三公”经费支出总体情况
2024年度“三公”经费支出共计4.2万元,较年初预算数无增减变化。较上年支出数增加0.11万元,增加2.69%,主要原因为本年接待市群艺馆、市群艺学会来津高质量发展专题调研和第十一届重庆市乡村艺术节嘉宾共计42人,接待费增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数无增减变化。较上年支出数,无增减变化。
公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数,无增减变化,较上年支出数,无增减变化。
公务车运行维护费3.82万元,主要用于市内因公出行、业务指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数,无增减变化,较上年支出数减少0.18万元,减少4.5%,主要原因是本年厉行节约,严格控制公务用车支出。
公务接待费0.38万元,主要用于市群艺馆、市群艺学会来津高质量发展专题调研和第十一届重庆市乡村艺术节嘉宾的接待。费用支出较年初预算数,无增减变化,较上年支出数增加2.92万元,增长324%,主要原因是本年接待人数增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待2批次42人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。人均接待费90.48元,车均购置费0万元,车均维护费1.91万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况
2024年度会议费支出0万元,与2023年度相比,无增减变化。本年度培训费支出11.15万元,与2023年度相比,增加8.48万元,增长317.6%,主要原因是本年免费开放培训费增加。
(二)机关运行经费情况
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆。其中:应急保障用车1辆,特种专业技术用车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.28万元,其中:政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.28万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.28万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公复印纸。
五、预算绩效管理情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对11个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评11项,涉及资金239.62万元。
(二)绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
(1)公开范围。我单位本年无重点专项项目,故公开项目绩效自评表。
(2)公开内容。详见表格。
2024年度项目绩效自评表
项目 名称 |
庆祝中华人民共和国成立75周年-“滨江之夏”群众文化活动 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||||
项目主管 部门 |
重庆市江津区文化和旅游发展委员会 |
财政归口科室 |
教科文科 |
项目 联系人 |
顾颖 |
联系电话 |
13512334568 | ||||||
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||
0 |
200000 |
200000 |
|
|
| ||||||||
其中: 财政拨款 |
0 |
200000 |
200000 |
100 |
10 |
10 | |||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
以江津人民群众喜爱的活动形式,开展五场专场活动,庆祝中华人民共和国成立75周年。 |
成功举办庆祝中华人民共和国成立75周年活动,受到群众好评。 | |||||||||||
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
说明 | ||||
参与人数 |
人 |
= |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| ||||
活动场次 |
天 |
= |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
| ||||
舆情及时处置率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||||
主流媒体报道次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| ||||
参与人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||||
本单位无此事项。
2024年,本单位11个项目全部完成年度绩效目标自评。
(三)重点绩效评价结果
本单位无此事项。
六、专业名词解释
部门应根据实际情况对专业名词进行解释,不得遗漏。示例:
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:顾颖联系电话:13512334568
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