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重庆市江津区文化和旅游发展委员会>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算公开
[ 索引号 ] |
11500381MB1559455J/2021-00015
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[ 发文字号 ] |
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[ 主题分类 ] |
财政、金融、审计
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[ 体裁分类 ] |
财政预算、决算
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[ 发布机构 ] |
江津区文化旅游委
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[ 有效性 ] |
有效 |
[ 成文日期 ] |
2021-05-21
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[ 发布日期 ] |
2021-05-21
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收入支出决算总表
发布日期:
2021-05-21 17:00:15
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门:重庆市江津区文化馆 |
| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 559.85 | 一、教育支出 | 1.78 |
二、上级补助收入 |
| 二、文化体育与传媒支出 | 518.62 |
三、事业收入 |
| 三、社会保障和就业支出 | 51.85 |
四、经营收入 |
| 四、医疗卫生与计划生育支出 | 21.21 |
五、附属单位上缴收入 |
| 五、农林水支出 | 60.00 |
六、其他收入 |
| 六、住房保障支出 | 14.21 |
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本年收入合计 | 559.85 | 本年支出合计 | 667.66 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
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年初结转和结余 | 107.81 | 年末结转和结余 |
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合计 | 667.66 | 合计 | 667.66 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
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收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门:重庆市江津区文化馆 |
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| 单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) |
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合计 | 559.85 | 559.85 |
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205 | 教育支出 | 1.78 | 1.78 |
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20508 | 进修及培训 | 1.78 | 1.78 |
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2050803 | 培训支出 | 1.78 | 1.78 |
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207 | 文化体育与传媒支出 | 470.81 | 470.81 |
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20701 | 文化 | 450.81 | 450.81 |
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2070109 | 群众文化 | 400.81 | 400.81 |
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2070199 | 其他文化支出 | 50.00 | 50.00 |
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20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 |
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2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 51.85 | 51.85 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 51.85 | 51.85 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.39 | 24.39 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.76 | 9.76 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.70 | 17.70 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.21 | 21.21 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 21.21 | 21.21 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 12.80 | 12.80 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 8.41 | 8.41 |
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221 | 住房保障支出 | 14.21 | 14.21 |
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22102 | 住房改革支出 | 14.21 | 14.21 |
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2210201 | 住房公积金 | 14.21 | 14.21 |
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备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门:重庆市江津区文化馆 |
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| 单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) |
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合计 | 667.66 | 402.35 | 265.31 |
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205 | 教育支出 | 1.78 | 1.78 |
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20508 | 进修及培训 | 1.78 | 1.78 |
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2050803 | 培训支出 | 1.78 | 1.78 |
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207 | 文化体育与传媒支出 | 518.62 | 313.31 | 205.31 |
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20701 | 文化 | 450.81 | 313.31 | 137.50 |
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2070109 | 群众文化 | 400.81 | 313.31 | 87.50 |
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2070199 | 其他文化支出 | 50.00 |
| 50.00 |
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20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 67.81 |
| 67.81 |
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2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 67.81 |
| 67.81 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 51.85 | 51.85 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 51.85 | 51.85 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.39 | 24.39 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.76 | 9.76 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.70 | 17.70 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.21 | 21.21 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 21.21 | 21.21 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 12.80 | 12.80 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 8.41 | 8.41 |
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213 | 农林水支出 | 60.00 |
| 60.00 |
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21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 60.00 |
| 60.00 |
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2136902 | 三峡工程后续工作 | 60.00 |
| 60.00 |
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221 | 住房保障支出 | 14.21 | 14.21 |
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22102 | 住房改革支出 | 14.21 | 14.21 |
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2210201 | 住房公积金 | 14.21 | 14.21 |
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备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门:重庆市江津区文化馆 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 559.85 | 一、教育支出 | 1.78 | 1.78 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、文化体育与传媒支出 | 518.62 | 518.62 |
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| 三、社会保障和就业支出 | 51.85 | 51.85 |
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| 四、医疗卫生与计划生育支出 | 21.21 | 21.21 |
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|
| 五、农林水支出 | 60.00 |
| 60.00 |
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| 六、住房保障支出 | 14.21 | 14.21 |
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本年收入合计 | 559.85 | 本年支出合计 | 667.66 | 607.66 | 60.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 107.81 | 年末财政拨款结转和结余 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 47.81 | 基本支出结转 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 60.00 | 项目支出结转和结余 |
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总计 | 667.66 | 总计 | 667.66 | 607.66 | 60.00 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门:重庆市江津区文化馆 |
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| 单位:万元 |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 607.66 | 402.35 | 205.31 |
205 | 教育支出 | 1.78 | 1.78 |
|
20508 | 进修及培训 | 1.78 | 1.78 |
|
2050803 | 培训支出 | 1.78 | 1.78 |
|
207 | 文化体育与传媒支出 | 518.62 | 313.31 | 205.31 |
20701 | 文化 | 450.81 | 313.31 | 137.50 |
2070109 | 群众文化 | 400.81 | 313.31 | 87.50 |
2070199 | 其他文化支出 | 50.00 |
| 50.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 67.81 |
| 67.81 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 67.81 |
| 67.81 |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.85 | 51.85 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 51.85 | 51.85 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.39 | 24.39 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.76 | 9.76 |
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 17.70 | 17.70 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.21 | 21.21 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.21 | 21.21 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 12.80 | 12.80 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.41 | 8.41 |
|
221 | 住房保障支出 | 14.21 | 14.21 |
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22102 | 住房改革支出 | 14.21 | 14.21 |
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2210201 | 住房公积金 | 14.21 | 14.21 |
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备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门:重庆市江津区文化馆 |
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| 单位:万元 |
经济分类科目(按“款”级经济分类科目 | 2018年一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 402.35 | 304.79 | 97.56 |
301 | 工资福利支出 | 276.02 | 276.02 |
|
30101 | 基本工资 | 62.43 | 62.43 |
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30102 | 津贴补贴 | 2.92 | 2.92 |
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30107 | 绩效工资 | 123.34 | 123.34 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 24.39 | 24.39 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 9.76 | 9.76 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.80 | 12.80 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.45 | 1.45 |
|
30113 | 住房公积金 | 14.21 | 14.21 |
|
30114 | 医疗费 | 8.41 | 8.41 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 16.30 | 16.30 |
|
302 | 商品和服务支出 | 97.56 |
| 97.56 |
30201 | 办公费 | 19.33 |
| 19.33 |
30211 | 差旅费 | 25.27 |
| 25.27 |
30215 | 会议费 | 0.08 |
| 0.08 |
30216 | 培训费 | 1.78 |
| 1.78 |
30226 | 劳务费 | 7.93 |
| 7.93 |
30228 | 工会经费 | 14.40 |
| 14.40 |
30229 | 福利费 | 3.55 |
| 3.55 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.38 |
| 4.38 |
30239 | 其他交通费用 | 0.56 |
| 0.56 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.29 |
| 20.29 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.78 | 28.78 |
|
30304 | 抚恤金 | 4.25 | 4.25 |
|
30305 | 生活补助 | 4.53 | 4.53 |
|
30309 | 奖励金 | 2.30 | 2.30 |
|
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 17.70 | 17.70 |
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备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门:重庆市江津区文化馆 |
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| 单位:万元 |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 60.00 |
| 60.00 |
| 60.00 |
|
213 | 农林水支出 | 60.00 |
| 60.00 |
| 60.00 |
|
21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 60.00 |
| 60.00 |
| 60.00 |
|
2136902 | 三峡工程后续工作 | 60.00 |
| 60.00 |
| 60.00 |
|
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 |
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部门决算相关信息统计表 |
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| 公开08表 |
公开部门:重庆市江津区文化馆 |
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| 单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 |
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(一)支出合计 | 17.00 | 6.50 | (一)行政单位 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
| (二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 | 7.00 | 6.45 |
|
|
(1)公务用车购置费 |
|
| 三、国有资产占用情况 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 7.00 | 6.45 | (一)车辆数合计(辆) | 2 |
3.公务接待费 | 10.00 | 0.05 | 1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
(1)国内接待费 | 10.00 | 0.05 | 2.主要领导干部用车 |
|
其中:外事接待费 |
|
| 3.机要通信用车 |
|
(2)国(境)外接待费 |
|
| 4.应急保障用车 | 1 |
(二)相关统计数 | — |
| 5.执法执勤用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) | — |
| 6.特种专业技术用车 | 1 |
2.因公出国(境)人次数(人) | — |
| 7.离退休干部用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) | — |
| 8.其他用车 |
|
4.公务用车保有量(辆) | — | 2 |
|
|
5.国内公务接待批次(个) | — | 2 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
|
其中:外事接待批次(个) | — |
| (三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
|
6.国内公务接待人次(人) | — | 6 |
|
|
其中:外事接待人次(人) | — |
|
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7.国(境)外公务接待批次(个) | — |
|
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8.国(境)外公务接待人次(人) | — |
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备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |