重庆市江津区商务委员会

当前位置: 重庆市江津区商务委员会>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算公开

[ 索引号 ] 11500381009320860R/2026-00014 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 商贸、海关、旅游;财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 江津区商务委 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2026-08-20 [ 发布日期 ] 2026-08-20

重庆市江津区口岸物流发展服务中心 2025年度决算公开说明

发布日期: 2026-08-20 11:59:13


一、单位基本情况

职能职责

根据中共重庆市江津区委机构编制委员会关于同意区商务促进服务中心更名和调整机构规格事项的批复》津委编202473文件规定重庆市江津区口岸物流发展服务中心主要职责是

(一)负责培育物流市场和物流服务品牌,扶持物流企业,推进物流园区发展协调推进全区物流降本增效、冷链行业管理、仓储物流发展、城乡物流配送以及商贸租赁服务业。

(二)负责协调服务全区水运、铁路、公路、航空等多种运输方式,发展水公铁空多式联运,拓展联运产品。

(三)负责协调推进西部陆海新通道重庆主枢纽建设相关工作,做好数据收集、整理、分析和运用,开辟国际、国内物流通道,协调发展保税物流、临港物流等。协助推动重庆枢纽港产业园现代物流及供应链服务产业发展

(四)负责协调推进珞璜港水运口岸、自贸区联动创新区、综保区等口岸管理和服务工作,对接口岸通关和国际合作工作,协调处理口岸运行中的问题,优化口岸营商环境。

(五)负责数字口岸建设,协调推进全区物流标准化、信息化、智能化和供应链体系建设。

负责协调推进中新(重庆)战略性互联互通示范项目的跨区域合作和项目实施,搭建口岸和物流对外交流合作平台,协助园区、平台招商引资重大物流项目,招引国际国内重点物流品牌企业

)完成主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置

区口岸物流中心设置内设机构5个:物流产业科、多式联运科、通道建设科、中新互联互通项目促进科、口岸服务科。核定事业编制22名,截止2025年底实有人数21人。

二、部门决算情况

(一)部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2025年度收入总计492.19万元,支出总计492.19万元。收支较上年减少60.25万元,减少10.91%,主要原因为机构改革划转部分事业编制人员及经费到区招商局。

2. 收入情况。2025年度本年收入合计492.19万元,较上年减少60.25万元,减少10.91%,主要原因为因为机构改革划转部分事业编制人员及经费到区招商局。其中:财政拨款收入492.19万元,占比100%此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2025年度本年支出合计492.19万元,上年减少60.25万元,减少10.91%,主要原因为机构改革划转部分事业编制人员及经费到区招商局其中:基本支出492.19万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%

4. 结转结余情况。2025年度年末结转和结余0万元,与2024年度持平

(二)财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入总计492.19万元,支出总计492.19万元。收支较上年减少60.25万元,减少10.91%,主要原因为机构改革划转部分事业编制人员及经费到区招商局。

(三)一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入492.19万元,较上年减少60.25万元,减少10.91%,主要原因为机构改革划转部分事业编制人员到区招商局,减少了相关经费支出。较年初预算数减少41.31万元,减少7.74%,主要原因是机构改革年初划转部分事业编制人员到区招商局减少了相应的人员经费。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出492.19万元,较上年决算数减少60.25万元,减少10.91%,主要原因为机构改革划转部分事业编制人员到区招商局,减少了相应的人员经费支出。较年初预算数减少41.31万元,减少7.74%,主要原因是机构改革年初划转部分事业编制人员及经费到区招商局。

3. 结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2024年度持平

4. 比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出351.46万元,占比71.41%。较年初预算数减少62.76,增长15.15%,主要原因是机构改革年初将部分事业编制人员及经费划转到区招商局。

(2)社会保障和就业支出95.38万元,占比19.38%。较年初预算数增加26.47万元,增长27.75%,主要原因是调增养老保险和职业年金缴费基数,增加了缴费。

3)卫生健康支出26.11万元,占比5.3%。较年初预算数减少1.36万元,减少5%,主要原因是机构改革划转部分事业编制人员及经费到区招商局。

4)住房保障支出19.24万元,占比3.91%。较年初预算数减少3.66万元,增长19%,主要原因是机构改革划转部分事业编制人员及经费到区招商局。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出492.19万元。其中:人员经费441.04万元,主要用于本单位人员工资福利支出,较上年决算数增加28.18万元,减少6%,主要原因是机构改革划转部分事业编制人员到区招商局,减少了相关经费支出。公用经费51.15万元,主要用于保障本单位机关正常运转的经费,较上年决算数减少32.36万元,减少38.89%,主要原因是机构改革划转部分事业编制人员到区招商局,减少了相关经费支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

(一)“三公”经费支出总体情况

2025年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少2万元,下降100%,主要原因是厉行节约,严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.7万元,减少100%,主要原因是厉行节约,严控“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

因公出国(境)费用0万元。公务车购置费用0万元。公务车运行维护费0万元。较年初预算数持平,较上年支出持平。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少2万元,较上年支出数减少0.7万元,减少100%,主要原因是厉行节约,严控“三公”经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况

2025年度会议费支出0万元,与2024年度持平。本年度培训费支出0万元,与2024年度相比,减少2.87万元,减少100%,主要原因是财政预算制度改革,年初财政不再预算培训费

(二)机关运行经费情况

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内

(三)国有资产占用情况说明

本单位是区商务委的下属事业原因,我单位占用的资产在区商务委(本级)中纳入部门决算报表统计

(四)政府采购支出说明

2025年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况

2025年度本单位无项目支出,故未开展项目绩效自评。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈容   联系电话:023-81220474


附件下载:

重庆市江津区口岸物流发展服务中心2025年度决算公开表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:重庆市江津区人民政府办公室 版权所有:重庆市江津区人民政府

关注公众号
江津发布