重庆市江津区商务委员会

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[ 索引号 ] 11500381009320860R/2023-00015 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 江津区商务委 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2023-08-23 [ 发布日期 ] 2023-08-23

重庆市江津区商务委员会(本级)2022年度区级部门决算公开说明

发布日期: 2023-08-23 17:56:06


一、单位基本情况

1.基本情况

根据《区委区政府关于印发重庆市江津区商务委员会职能配置、内设机构和人员编制制定的通知》(江津委办发【2019】57号)文件规定,我委是区政府工作部门,为正处级。主要职能职责如下:

(一)贯彻执行国家有关商务工作的法律、法规、规章和方针政策,研究分析商务经济形势,提出促进全区商贸流通、对外开放、口岸物流、电子商务等发展战略和政策建议;拟订产业规划和专业规划并组织实施。

(二)牵头推进内陆开放高地建设,组织开展积极融入“一带一路”、内陆开放高地建设等重大问题的政策研究,统筹协调推进内陆开放高地建设的工作方案和措施;拟订开放型经济发展政策措施并组织实施。

(三)推动口岸建设;负责全区商务物流行业管理,拟订商务现代物流业发展战略、规划和计划,协调解决商务现代物流业发展重大问题;整合各类通道资源,推动建立多式联运物流体系。

(四)指导协调全区贸易促进体系的建立;推动总部贸易、转口贸易、加工贸易、服务贸易发展;推动企业开拓多元化国际市场;推进出口基地建设;会同有关部门协调大宗商品进出口,组织指导对外贸易促进活动。

(五)负责外商投资企业的监督管理,办理外商投诉工作。拟订对外经济合作规划,协调区域内外的商务合作交流,牵头开展商务和物流领域招商引资;组织和协调对外援助项目的实施。协同推进中新(重庆)战略性互联互通示范项目。

(六)负责促进商贸流通业发展、建设城乡统筹的商贸网络体系。推动商圈建设、专业市场建设和社区商业建设,促进现代流通方式的发展,推进网络零售业工作,推动商贸领域品牌建设。

(七)承担组织实施商品流通管理和重要商品调控的责任,配合整顿和规范市场经济秩序。承担批发零售、餐饮住宿和生活服务业的行业管理,负责重要商品的市场监测工作,组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。指导监督各类促销活动,承担会展行业管理工作。

(八)承担商品流通业监督管理责任。按有关法律规定对成品油、“三车”(二手车流通、品牌车销售、报废汽车回收拆解)管理、再生资源回收等行业进行监督管理;负责按有关规定对酒类等重要商品经营的管理。

(九)负责拟订电子商务发展政策措施并组织实施;统筹完善电子商务支撑体系建设;实施“互联网+流通”行动计划,推进流通产业结构调整。推进电子商务领域合作与交流,促进商务产业与其他产业融合发展;推进总部经济、平台经济、共享经济等新兴业态发展。

(十)负责推动商务领域信息化建设,推进互联网信息技术在商务领域的推广应用。

(十一)承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定、生态环境保护等相关工作职责。

(十二)完成区委和区政府交办的其他任务。

2.单位构成

单位设内设机构:办公室、规划发展科(行政审批科)、外贸科、外资外经科(外商投诉中心)、口岸物流科、市场体系建设科、现代服务业科、综合管理科(安全执法科)、群众工作科、机关党委办公室。截至2022年底,共有行政编制20人,实有17人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计7142.46万元,支出总计7142.46万元。收支较上年决算数增加321.77万元,增加4.7%,主要原因是增加商业服务业等项目资金支出;其中:财政拨款收入7092.46万元,占99.3%,年初结转和结余50万元,占0.07%。2022年度支出合计7142.46万元,较上年决算数增加321.77万元,增长4.7%,主要原因是增加商业服务业等项目资金支出。           

2.收入情况。2022年度收入合计7142.46万元,较上年决算数增加321.77万元,增加4.7%,主要原因增加商业服务业等项目资金支出。其中:财政拨款收入7092.46万元,占99.3%,年初结转和结余50万元,占0.07%。

3.支出情况。2022年度支出合计7142.46万元,较上年决算数增长321.77万元,增长4.7%。其中:基本支出841.31万元,占11.78%;项目支出6300.15万元,占88.22%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2022年度财政拨款收入7092.46万元,较年初预算数增加945.59万元,增加了15.38%。主要原因是增加了抗击疫情经费支出和商业服务业项目资金支出。

2.支出情况。2022年度财政拨款支出7142.46万元,较年初预算数增加了945.59万元,增长15.38%,主要原因是增加了抗击疫情经费支出和商业服务业项目资金支出。

3.结转结余情况。2022年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况:2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出370.57万元,较年初预算数减少86.51万元,减少18.93%,主要原因是厉行节约,压减公用经费支出。

(2)教育支出2.98万元,与年初预算数持平。

(3)科学技术支出58万元,与年初预算数增加100%。

(4)社会保障和就业支出403.66万元,较年初预算数增加88.28万元,增长28%,主要原因:一是增加退休人员健康休养费;二是增加退休人员死亡抚恤金。

(5)卫生健康支出158.99万元,较年初预算数增加106.92万元,增长205.34%。

(6)商业服务业等支出6124.48万元,较年初预算数增加778.89万元,增长14.57%。

(7)住房保障支出23.78万元,与年初预算数一致。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

 本单位2022年度无政府性基金预算。

(四)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
    本单位2022年度无国有资本经营预算。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计6.84万元,较年初预算数减少1.16万元,下降14.5%。2022年度公务接待支出2.13万元,较年初预算数减少0.87万元,减少29%;公务车购置及运行维护费4.71万元,较年初预算数减少0.29万元,减少6%;本年度我单位无购置公务车支出;本年度我单位未安排因公出国(境)任务未产生相关费用;主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,减少无关“三公”经费支出。

   (二)“三公”经费实物量情况。2022年度,我单位公务接待20批次190人次。单位公务车保有量1辆。2022年本部门人均接待费112元,车均维护费4.71万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出104.17万元,比2021年度减少85.78万元,降低45.16%,主要原因是根据口径事业单位支出不纳入机关运行经费统计。比年初预算数减少37.45万元,减少26.44%,主要原因是厉行节约,压减公用经费支出。机关运行经费主要用于保障机关运转的办公费、差旅费、公务用车租赁费、委托业务费等支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中:机要通信用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额242.88万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出242.88万元。授予中小企业合同金额242.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额242.88万元,占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对26个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评26项,涉及资金6350.922万元。

(二)绩效自评结果

2022年度二级项目绩效自评表

项目

名称

2021年中央服务业发展专项农产品供应链体系建设补助资金(2021年财政结转)

自评

总分

(分)

100

项目主管

部门

区商务委

财政归口科室

产业发展科

项目

联系人

周光勇

联系电话

81220476

项目资金(万元)

年度总金额

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

163

152.5

152.5

100

10

10

其中:

财政拨款

163

152.5

152.5

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年目标实际完成情况

新增本地区冷库库容7000吨,提高本地冷链流通率30%,新增零售网店3个,拉动社会投资2000万元。

新增本地区冷库库容7000吨,提高本地冷链流通率30%,新增零售网店3个,拉动社会投资2000万元。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

指标

全年

完成值

偏离度(%

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

新增冷库库容

7000

7200

0

100

20

20

新增零售网店

3

3

0

100

20

20

冷链流通率

%

30

30

0

100

20

20

拉动社会投资

万元

2500

2500

0

100

20

20

群众满意度

%

95

95

0

100

10

10

说明

















绩效自评报告或案例

   本单位无此事项

  (三)重点绩效评价结果

   本单位无此事项。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:陈容023-81220474



附件下载:

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