[ 索引号 ] | 11500381MB1512876W/2024-00087 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区农业农村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-22 | [ 发布日期 ] | 2024-08-22 |
发布日期: 2024-08-22 15:45:41
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策;拟订全区农业和农村发展规划并组织实施。
2、承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品品质改善的责任;拟订全区新农村建设和扶贫综合开发规划、计划和农业产业政策并组织实施。
3、承担完善农村经营管理体制的责任;负责全区农村村(涉农社区)、社(组)财务审计业务指导和监督管理;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。
4、承担农产品和农业生产资料的质量安全监管,提升农产品质量安全水平的责任;组织实施农业产业产品和绿色食品的开发、认证、质量监督和管理工作。
5、牵头组织全区农业资源环保和农业可持续发展工作;负责转基因、农业生物安全管理和农村可再生能源的综合利用;参与基本农田保护管理工作;依法或根据授权负责农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地管理和农牧渔业生物物种资源的保护和管理;负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境;负责渔政渔港监督管理。
6、综合管理全区动植物内检(不含森林植物内检)和动物防疫工作,发布疫情并组织扑灭;负责生鲜乳收购环节质量安全监督管理,饲料、饲料添加剂、兽药等农业投入品的监督管理以及相关具体事务;负责畜禽屠宰监督管理;监督管理兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作。
7、制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍体系建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;归口管理农业教育、农民职业教育和农牧渔业科研工作;组织农业植物新品种的保护工作。
8、引导农业机械产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平;拟订农机作业规范和技术标准;负责组织实施农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和论证管理。
9、综合管理全区农业综合开发工作,编制农业综合开发规划并组织实施;会同有关部门办理农业综合开发资金的预决算和项目资金的使用、管理、监督、审计;组织申报农业综合开发项目,并监督管理项目实施;管理、指导农业综合开发项目招投标和工程监理,组织项目竣工验收。
10、负责制订农业产业化经营措施,指导富硒等特色产业发展,预测并发布农村经济信息。
11、负责种植业、畜牧业、渔业、饲料工业等的行业管理和所涉及的国有资产管理;承担农业防灾减灾和指导灾后生产恢复的责任。
12、承担法律法规和政策规定的农机、渔政、农产品质量等安全责任。
13、承办区政府交办的其他事项。
(二)单位构成
重庆市江津区农业农村委员会设有12个科室,分别为:办公室、机关党委办(政工科)、改革指导科、计划财务科、产业发展科、乡村振兴科、生态能环科(农村社会事业促进科)、行政审批科(法制科、重庆市江津区农民负担监督管理办公室、重庆市江津区农村土地承包仲裁委员会办公室)、农田建设科、安全监管科、科教信息科、群众工作科。
二、部门决算情况
(一)部门收支总体情况
1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计50065.77万元,支出总计50065.77万元。收支较上年减少2297.81万元,减少4.39%,主要原因为2023年对拨付镇街的项目资金管理改变,如2023年农村综合改革资金在年初下达后通过调整预算到相关镇街,未在本单位行成收支,以及收入口径变化,2022年收入仅当年预算项目资金,2023年收入中含重新安排的上年未完成的预算项目资金。
2. 收入情况。2023年度本年收入合计50065.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入50065.77万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。减少2297.81万元,减少4.39%,主要原因为2023年对拨付镇街的项目资金管理改变,如2023年农村综合改革资金在年初下达后通过调整预算到相关镇街,未在本单位行成收支,以及收入口径变化,2022年收入仅当年预算项目资金,2023年收入中含重新安排的上年未完成的预算项目资金。
3. 支出情况。2023年度本年支出合计50065.77万元,其中:基本支出1194.85万元,占比2.39%;项目支出48870.91万元,占比97.61%。本年支出较上年减少8888.67万元,减少15.08%,主要原因为2023年对拨付镇街的项目资金管理改变,如2023年农村综合改革资金在年初下达后通过调整预算到相关镇街,未在本单位行成收支。
4. 结转结余情况。本单位无结转结余资金。
(二)财政拨款收支总体情况
2023年度财政拨款收入总计50065.77万元,支出总计50065.77万元。收入较上年减少2297.81万元,减少4.39%,支出较上年减少8888.67万元,减少15.08%。主要原因为2023年对拨付镇街的项目资金管理改变,如2023年农村综合改革资金在年初下达后通过调整预算到相关镇街,未在本单位行成收支,以及收入口径变化,2022年收入仅当年预算项目资金,2023年收入中含重新安排的上年未完成的预算项目资金。
(三)一般公共预算财政拨款收支总体情况
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入50065.77万元,较上年决算数减少2297.81万元,减少4.39%,主要原因为2023年对拨付镇街的项目资金管理改变,如2023年农村综合改革资金在年初下达后通过调整预算到相关镇街,未在本单位行成收支,以及收入口径变化,2022年收入仅当年预算项目资金,2023年收入中含重新安排的上年未完成的预算项目资金。较年初预算数减少853.01万元,减少1.68%。主要原因是2023年对拨付镇街的项目资金管理改变,如2023年农村综合改革资金、农田建设管理费、乡村振兴示范镇(村)资金在年初下达后通过调整预算到相关镇街。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出50065.77万元,较上年决算数减少8888.67万元,减少15.08%。主要原因是2023年对拨付镇街的项目资金管理改变,如2023年农村综合改革资金、乡村振兴示范镇(村)资金等在年初下达后通过调整预算到相关镇街,未在本单位行成支出。较年初预算数减少853.01万元,减少1.68%。主要原因是2023年对拨付镇街的项目资金管理改变,如2023年农村综合改革资金、农田建设管理费、乡村振兴示范镇(村)资金在年初下达后通过调整预算到相关镇街。
3.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出5.54万元,占比0.01%。较年初预算数一致。
(2)社会保障和就业支出325.96万元,占比0.65%。较年初预算数减少7.37万元,减少2.21%,主要原因是退休人员死亡3人及健康修养金标准调整。
(3)卫生健康支出69.79万元,占比0.14%。与年初预算数一致。
(4)农林水支出49608.48万元,占比99.09%。较年初预算数减少825.55万元,减少1.64%,主要原因是2023年对拨付镇街的项目资金管理改变,如2023年农村综合改革资金、农田建设管理费、乡村振兴示范镇(村)资金在年初下达后通过调整预算到相关镇街。
(5)住房保障支出56万元,占比0.11%,较年初预算数减少20.09万元,减少26.4%,主要原因是对2021年-2023年公务员住房公积金进行清算,将清退部分做预算追减处理。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1194.86万元。其中:人员经费1035.28万元,较上年决算数增加18.97万元,增长1.87%,主要原因是人员工资正常增资。公用经费159.58万元,较上年决算数减少22.94万元,减少12.57%,主要原因是厉行节约,人均公用经费减少,人员减少4人。公用经费用途主要包括机关日常运转的办公费、印刷费、维修(护)费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况
本部门2023年度无政府性基金预算收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况
(一)“三公”经费支出总体情况
2023年度“三公”经费支出共计28.55万元,较年初预算数增加4.55万元,增加18.96%,主要原因是年中乡村振兴、花椒产业发展等亮点工作接待调研增加。较上年支出数减少7.59万元,减少21%,主要原因是2022年度购入新能源车辆1辆。
(二)“三公”经费分项支出情况
因公出国(境)费用0万元。
公务车购置费用0万元。与年初预算数一致,较上年支出数减少17.99万元,主要原因是本年未安排公务车购置费用。
公务车运行维护费9.34万元,主要用于公务车油料、维修、路桥费等。费用支出较年初预算数减少1.66万元,较上年支出数增加1.41万元,增长17.82%,主要原因是公务车老化,维修成本增加。
公务接待费19.21万元,主要用于接待区内相关单位、兄弟区县及市外考察组到我单位学习调研,接受上级相关部门检查指导工作调研农业。费用支出较年初预算数增加6.21万元,较上年支出数增加8.88万元,增长87.96%,主要原因是因疫情原因2022年度公务活动减少,2023年加大工作投入,新增农业招商引资项目,脱贫攻坚成果第三方评估检查、乡村振兴交叉检查等公务活动增加。增加公务接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待356批次2130人,其中:国内外事接待356批次,2130人;国(境)外公务接待0批次,0人。人均接待费90.17元,未购置公务车,车均维护费4.67万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况
2023年度本部门机关运行经费支出159.58万元,较上年减少22.94万元,减少12.57%,主要原因是人员较上年减少4人。比年初预算数减少54.11万元,减少25.32%,主要原因是厉行节约,减少办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等的支出。机关运行经费主要用于开支机关日常运转的办公费、印刷费、维修(护)费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
本年度会议费支出0.67万元,与上年一致。
本年度培训费支出10.26万元,较上年增加4.41万元,增长75.38%,主要原因是本年为提高公务人员技能组织专项培训。
(二)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(三)政府采购支出说明
2023年度本部门政府采购支出总额1370.11万元,其中:政府采购货物支出434.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出935.61万元。授予中小企业合同金额1135.17万元,占政府采购支出总额的82.85%,其中:授予小微企业合同金额866.54万元,占政府采购支出总额的63.25%。主要用于采购红火蚁统防统治服务、农村宅基地基础信息调查(试点)服务等。
五、预算绩效管理情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我委对部门整体和79个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评79项,涉及资金64332.82万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
(1)公开范围。本单位无重点专项项目,本次公开1个一般性项目。
(2)公开内容。详见表格。
2023年度项目绩效自评表
项目 名称 |
农业保险保费补贴(花椒) |
自评 总分 (分) |
100 | |||||||||||||
项目主管 部门 |
重庆市江津区农业农村委员会 |
财政归口科室 |
农业农村科 |
项目 联系人 |
周於强 |
联系电话 |
023-47263539 | |||||||||
项目资金(万元) |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||||
715.74 |
815.74 |
815.74 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||
其中: 财政拨款 |
715.74 |
815.74 |
815.74 |
100 |
||||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
花椒价格指数保险保费补贴,保险保费为100元/亩,其中财政补贴70元/亩,种植户自缴30元/亩。完成保险保费补贴面积15万亩。 |
花椒价格指数保险保费补贴,保险保费为100元/亩,其中财政补贴70元/亩,种植户自缴30元/亩。完成保险保费补贴面积15万亩。 |
完成保险保费补贴面积166413.08万亩,扩大了椒农受益面。 | ||||||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
说明 | ||||||
花椒承保面积 |
亩 |
≥ |
|
166413.08 |
|
100 |
30 |
30 |
||||||||
花椒保险理赔时限 |
天 |
≤ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
花椒种植损失比率降低 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||||||
承保农户满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
||||||||
2. 绩效自评报告或案例
本单位无此事项。
3. 关于绩效自评结果的说明
无
(三)重点绩效评价结果
本单位无此事项。
专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王福贵 联系电话:023-47522583
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市江津区农业农村委员会(本级) | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 50,065.77 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 5.54 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 325.96 | |
九、卫生健康支出 | 69.79 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 49,608.48 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 56.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 50,065.77 | 本年支出合计 | 50065.77 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 50,065.77 | 总计 | 50065.77 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
公开部门:重庆市江津区农业农村委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 50,065.77 | 50,065.77 | |||||||
205 | 教育支出 | 5.54 | 5.54 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 5.54 | 5.54 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 5.54 | 5.54 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 325.96 | 325.96 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 325.96 | 325.96 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.28 | 88.28 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.14 | 44.14 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 193.54 | 193.54 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 69.79 | 69.79 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 69.79 | 69.79 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.91 | 36.91 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.69 | 11.69 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.2 | 21.2 | ||||||
213 | 农林水支出 | 49,608.48 | 49,608.48 | ||||||
21301 | 农业农村 | 39,594.57 | 39,594.57 | ||||||
2130101 | 行政运行 | 737.57 | 737.57 | ||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 195.8 | 195.8 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 346.58 | 346.58 | ||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 1.21 | 1.21 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 25.69 | 25.69 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 20,418.45 | 20,418.45 | ||||||
2130124 | 农村合作经济 | 475.75 | 475.75 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,922.61 | 1,922.61 | ||||||
2130148 | 渔业发展 | 187.91 | 187.91 | ||||||
2130153 | 农田建设 | 14,688.96 | 14,688.96 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 594.04 | 594.04 | ||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7,735.28 | 7,735.28 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3.88 | 3.88 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 5,616.61 | 5,616.61 | ||||||
2130506 | 社会发展 | 2,069.92 | 2,069.92 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 44.86 | 44.86 | ||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 2,278.64 | 2,278.64 | ||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 2,278.64 | 2,278.64 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 56 | 56 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 56 | 56 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 56 | 56 | ||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开部门:重庆市江津区农业农村委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 50,065.77 | 1,194.86 | 48,870.91 | ||||
205 | 教育支出 | 5.54 | 5.54 | ||||
20508 | 进修及培训 | 5.54 | 5.54 | ||||
2050803 | 培训支出 | 5.54 | 5.54 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 325.96 | 325.96 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 325.96 | 325.96 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.28 | 88.28 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.14 | 44.14 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 193.54 | 193.54 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 69.79 | 69.79 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 69.79 | 69.79 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.91 | 36.91 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.69 | 11.69 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.2 | 21.2 | ||||
213 | 农林水支出 | 49,608.48 | 737.57 | 48,870.91 | |||
21301 | 农业农村 | 39,594.57 | 737.57 | 38,857.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 737.57 | 737.57 | ||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 195.8 | 195.8 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 346.58 | 346.58 | ||||
2130109 | 农产品质量安全 | 1.21 | 1.21 | ||||
2130119 | 防灾救灾 | 25.69 | 25.69 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 20,418.45 | 20,418.45 | ||||
2130124 | 农村合作经济 | 475.75 | 475.75 | ||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,922.61 | 1,922.61 | ||||
2130148 | 渔业发展 | 187.91 | 187.91 | ||||
2130153 | 农田建设 | 14,688.96 | 14,688.96 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 594.04 | 594.04 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7,735.28 | 7,735.28 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3.88 | 3.88 | ||||
2130505 | 生产发展 | 5,616.61 | 5,616.61 | ||||
2130506 | 社会发展 | 2,069.92 | 2,069.92 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 44.86 | 44.86 | ||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 2,278.64 | 2,278.64 | ||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 2,278.64 | 2,278.64 | ||||
221 | 住房保障支出 | 56.00 | 56.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 56.00 | 56.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 56.00 | 56.00 | ||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市江津区农业农村委员会(本级) | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 50065.77 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 5.54 | 5.54 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 325.96 | 325.96 | ||||
九、卫生健康支出 | 69.79 | 69.79 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | 49,608.48 | 49,608.48 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 56 | 56 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
本年收入合计 | 50065.77 | 二十五、债务付息支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 本年支出合计 | 50065.77 | 50065.77 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 50065.77 | 总计 | 50065.77 | 50065.77 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
公开部门:重庆市江津区农业农村委员会(本级) | 单位:万元 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 50,065.77 | 1,194.86 | 48,870.91 | |
205.00 | 教育支出 | 5.54 | 5.54 | |
20,508.00 | 进修及培训 | 5.54 | 5.54 | |
2,050,803.00 | 培训支出 | 5.54 | 5.54 | |
208.00 | 社会保障和就业支出 | 325.96 | 325.96 | |
20,805.00 | 行政事业单位养老支出 | 325.96 | 325.96 | |
2,080,505.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.28 | 88.28 | |
2,080,506.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.14 | 44.14 | |
2,080,599.00 | 其他行政事业单位养老支出 | 193.54 | 193.54 | |
210.00 | 卫生健康支出 | 69.79 | 69.79 | |
21,011.00 | 行政事业单位医疗 | 69.79 | 69.79 | |
2,101,101.00 | 行政单位医疗 | 36.91 | 36.91 | |
2,101,103.00 | 公务员医疗补助 | 11.69 | 11.69 | |
2,101,199.00 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.20 | 21.20 | |
213.00 | 农林水支出 | 49,608.48 | 737.57 | 48,870.91 |
21,301.00 | 农业农村 | 39,594.57 | 737.57 | 38,857.00 |
2,130,101.00 | 行政运行 | 737.57 | 737.57 | |
2,130,102.00 | 一般行政管理事务 | 195.80 | 195.80 | |
2,130,106.00 | 科技转化与推广服务 | 346.58 | 346.58 | |
2,130,109.00 | 农产品质量安全 | 1.21 | 1.21 | |
2,130,119.00 | 防灾救灾 | 25.69 | 25.69 | |
2,130,122.00 | 农业生产发展 | 20,418.45 | 20,418.45 | |
2,130,124.00 | 农村合作经济 | 475.75 | 475.75 | |
2,130,135.00 | 农业资源保护修复与利用 | 1,922.61 | 1,922.61 | |
2,130,148.00 | 渔业发展 | 187.91 | 187.91 | |
2,130,153.00 | 农田建设 | 14,688.96 | 14,688.96 | |
2,130,199.00 | 其他农业农村支出 | 594.04 | 594.04 | |
21,305.00 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7,735.28 | 7,735.28 | |
2,130,504.00 | 农村基础设施建设 | 3.88 | 3.88 | |
2,130,505.00 | 生产发展 | 5,616.61 | 5,616.61 | |
2,130,506.00 | 社会发展 | 2,069.92 | 2,069.92 | |
2,130,599.00 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 44.86 | 44.86 | |
21,308.00 | 普惠金融发展支出 | 2,278.64 | 2,278.64 | |
2,130,803.00 | 农业保险保费补贴 | 2,278.64 | 2,278.64 | |
221.00 | 住房保障支出 | 56.00 | 56.00 | |
22,102.00 | 住房改革支出 | 56.00 | 56.00 | |
2,210,201.00 | 住房公积金 | 56.00 | 56.00 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市江津区农业农村委员会(本级) | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 827.57 | 302 | 商品和服务支出 | 159.58 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 197.75 | 30201 | 办公费 | 6.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 119.35 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 266.31 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.53 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.28 | 30206 | 电费 | 8.5 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 44.14 | 30207 | 邮电费 | 9.18 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.91 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.69 | 30209 | 物业管理费 | 0.34 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 30211 | 差旅费 | 2.64 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 56 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 1.94 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 5.74 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 207.71 | 30215 | 会议费 | 0.67 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 10.26 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.74 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 179.66 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2.37 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 21.2 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 17.58 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 6.86 | 30229 | 福利费 | 11.07 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 47.11 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 1,035.28 | 公用经费合计 | 159.58 | |||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
公开部门:重庆市江津区农业农村委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
备注:本表 | |||||||
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门:重庆市江津区农业农村委员会(本级) | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表为空。 |
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门:重庆市江津区农业农村委员会(本级) | 单位:万元 | |||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 159.58 |
(一)支出合计 | 28.55 | 28.55 | (一)行政单位 | 159.58 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 9.34 | 9.34 | 五、资产信息 | — |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 2 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 9.34 | 9.34 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 0 |
3.公务接待费 | 19.21 | 19.21 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
(1)国内接待费 | — | 19.21 | 3.机要通信用车 | 0 |
其中:外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | 0 | |
(2)国(境)外接待费 | — | 5.执法执勤用车 | 2 | |
(二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | — | 0 | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | — | 2 | 六、政府采购支出信息 | — |
5.国内公务接待批次(个) | — | 356 | (一)政府采购支出合计 | 1,370.11 |
其中:外事接待批次(个) | — | 0 | 1.政府采购货物支出 | 434.49 |
6.国内公务接待人次(人) | — | 2,130 | 2.政府采购工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | 0 | 3.政府采购服务支出 | 935.61 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 1,135.17 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0 | 其中:授予小微企业合同金额 | 866.54 |
二、会议费 | — | 66.35 | ||
三、培训费 | — | 322.02 | ||
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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