重庆市江津区民政局

当前位置: 重庆市江津区民政局>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算公开

[ 索引号 ] 11500381009320262X/2025-00016 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 江津区民政局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2025-02-07 [ 发布日期 ] 2025-02-07

重庆市江津区社会福利院2025年部门预算情况说明

发布日期: 2025-02-07 15:49:52

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市江津区社会福利院主要职能职责为:未成年人保护和养老两大业务板块,主要承担全区未成年人临时监护、“三无”老人的收养工作以及面向社会开展老年人、残疾人自费代养服务20248月,我院儿童收养部转型为江津区未成年人救助保护中心。承担全区困境儿童、留守儿童和流动儿童的临时监护、个案会商、心理关爱、安全教育、权益维护等关爱服务以及未成年人救助保护政策宣传等职责。全面落实《未成年人保护法》,健全未成年人保护工作体制机制,落实关于孤残儿童、农村留守儿童、困境儿童的各项保障政策,用爱心耐心和真心做好保育、康复、教育、安全等工作。同时综合运用社会救助、社会福利和安全保障等政策措施,分类施策,精准帮扶,为全区困境儿童、留守儿童和流动儿童的健康成长营造良好环境。

(二)单位构成

我院单位性质是区民政局下属全额拨款事业单位,下设科室:院办公室、财务科、儿童部、医务室、养老服务科。

二、部门收支总体情况

(一)收入支出总体情况。

2025年初预算收入总计1003.02万元,支出总计1003.02万元。收支较上年预算减少101.70万元,减少9.2%,主要原因是集中供养孤儿移送重庆,我院儿童收养部转型为江津区未成年人救助保护中心。

(二)收入预算情况

2025年年初预算数1003.02万元,其中:上年结转0万元一般公共预算拨款808.43万元,政府性基金预算拨款194.59万元。收入较去年减少101.70万元,主要是一般公共预算拨款减少96.29万元,政府性基金预算拨款减少5.41。主要原因是集中供养孤儿移送重庆,我院儿童收养部转型为江津区未成年人救助保护中心。

按照我预算管理要求,结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映,上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金194.59万元

(三)支出预算情况

2025年年初预算数1003.02万元,其中:社会保障和就业支出731.68万元,卫生健康支出46.62万元,住房保障支出30.13万元,其他支出194.59万元支出较去年减少101.70万元,主要是基本支出减少12.45万元,项目支出减少89.25万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2025年财政拨款收入年初预算数808.43万元,支出年初预算数808.43万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入808.43万元,一般公共预算财政拨款支出808.43万元,比2024减少96.29万元。其中:基本支出793.43万元,比2024减少12.45万元,主要原因是教育、卫生健康和住房保障支出减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出15万元,比2024减少83.84万元,主要原因是集中供养孤儿移送重庆,我院儿童收养部转型为江津区未成年人救助保护中心。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

2025年政府性基金预算收入194.59万元,政府性基金预算支出194.59万元,主要用于儿童福利院的改造,比2024年减少5.41万元,主要原因是“儿童福利院改造项目”剩余资金结转

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区社会福利院部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

七、“三公”经费情况说明

)“三公经费总体情况说明

2025一般公共预算“三公”经费年初预算6.3万元,比2024年减少0.2万元下降3%,主要原因是按规定缩减公务接待费。

)“三公经费分项情况说明

2025年因公出国(境)费用年初预算数0万元,2024预算数对比无增减变动

2005年公务接待费年初预算数0.3万元,2024预算数对比减少0.2万元

2025年公务用车运行维护费年初预算数6万元,2024预算数对比无增减变动;

2025年公务用车购置费年初预算数0万元,2024预算数对比无增减变动

八、其他重要事项的情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11.94万元:政府采购货物预算11.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元:政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元政府性基金预算拨款政府采购10.44万元:政府采购货物预算10.44万元、政府采购服务预算0万元。

绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款15万元。

国有资产占有使用情况。国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:李洁         联系方式:023-47853081


附件下载:

重庆市江津区社会福利院2025年部门预算公开附表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:重庆市江津区人民政府办公室

版权所有:重庆市江津区人民政府

关注公众号
江津发布