[ 索引号 ] | 115003810093205456/2023-00039 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区林业局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-23 | [ 发布日期 ] | 2023-08-23 |
发布日期: 2023-08-23 10:01:08
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市江津区林业局贯彻执行林业及生态建设的法律、法规、规章和方针政策,拟订林业发展战略、中长期规划;承担林业生态文明建设的有关工作;组织、协调、指导和监督造林绿化、湿地保护、石漠化治理工作;组织指导公益林和商品林的培育、植树造林、天然林保护、退耕还林、封山育林等林业生态建设工作;组织指导林业、草原有害生物预测预报、防治和检疫工作;负责生物多样性保护相关工作;承担古树名木保护相关工作;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作,组织开展宣传教育、监测预警、督促检查等森林火灾预防工作,协调、配合区应急管理局做好森林火灾应急救援等相关工作;组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;负责监督管理全区各级自然保护区,提出新建、调整各类自然保护区的建议并按程序报批;组织实施各类自然保护区生态修复工作;负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、森林公园、地质公园等自然保护地管理工作;负责组织公益林划定、申报和保护管理工作;负责本部门行政审批事项的项目管理工作;负责部门行政审批事项的受理、核查、审批工作;承担长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区重庆市江津管理处日常工作;负责林业产业建设、林业招商引资、林产品质量监督工作;监督管理林木(草)种子种苗生产经营行为和林木(草)种子种苗质量等。承办区政府交办的其他事项等。
(二)机构设置
重庆市江津区林业局为区政府工作部门,下属1个行政单位:重庆市江津区林业局(本级),1个参公事业单位:重庆市江津区森林病虫防治站,3个全额拨款的公益一类事业单位:重庆市江津区云雾坪林场、重庆市江津区大圆洞林场、重庆市江津区林业行政执法支队。
(三)单位构成
本单位有5个下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计13051.56万元,支出总计13051.56万元。收支较上年决算数减少3108.32元,降低19.23%,主要原因是节能环保方面的项目收入减少以及年初结转和结余减少。
2.收入情况。2022年度本年收入合计11719.7万元,其中:财政拨款收入11719.7万元,较上年决算数增加4747.87万元,增加68.1%,主要原因是2021年项目结转资金重新下达,财政拨款收入增加。年初结转和结余1331.86万元。
3.支出情况。2022年度本年支出合计13036.95万元,较上年决算数减少1579.93万元,减少10.81%,主要原因是节能环保项目支出减少。其中:基本支出 2748.63万元,占21.08%;项目支出10288.32万元,占78.92%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余14.61万元,较上年决算数减少1528.39万元,减少99.05%,主要原因是2022年项目资金由区财政局结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计13036.95万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少3100.46万元,减少19.21%。主要原因是年初财政拨款结转和结余收入减少、节能环保等项目支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度本年一般公共预算财政拨款收入11719.7万元,较上年决算数增加4747.87万元,增加68.1%,主要原因是2021年项目结转资金重新下达,财政拨款收入增加。较年初预算数减少8916.25万元,减少43.21%,主要原因是退耕现金、森林资源培育等项目收入减少。此外,年初财政拨款结转和结余1317.25万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出13036.95万元,较上年决算数减少1572.07万元,减少10.76%。主要原因是退耕现金等项目支出减少。较年初预算数减少9127.4万元,减少41.18%。主要原因是退耕现金、森林资源培育等项目支出减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少1528.39万元,降低100%,主要原因是2022年项目资金由区财政局结转。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出2.04万元,较年初预算数减少10.16万元,减少83.27%,主要原因是职工培训支出减少。
(2)社会保障和就业支出552.37万元,较年初预算数减少74.34万元,减少11.86%,主要原因是事业单位保险主要使用上级社会保险补助资金缴纳。
(3)卫生健康支出127.34万元,较年初预算数减少27.74万元,减少17.89%,主要原因是事业单位医疗保险主要使用上级社会保险补助资金缴纳。
(4)节能环保支出1721.96万元,较年初预算数减少3473.82万元,减少66.86%,主要原因是退耕现金等项目支出减少。
(5)农林水支出10535.55万元,较年初预算数减少5557.64万元,减少34.53%,主要原因是森林资源培育、林业草原防灾减灾等项目未达竣工验收条件,项目资金未支付。
(6)住房保障支出97.69万元,较年初预算数增加1.7万元,增加1.77%,主要原因是人员增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出2748.63万元。其中:人员经费2306.56万元,较上年决算数减少40.2万元,减少1.71%,主要原因是死亡抚恤、生活补助支出减少。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费442.07万元,较上年决算数增加59.96万元,增加15.69%,主要原因是极端天气森林防灭火公车运行维护费、差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、劳务费、公务用车运行维护费、差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)2022年度“三公”经费总体支出情况。
2022年度“三公”经费支出共计49.7万元,较年初预算数减少6万元,减少10.77%,较上年支出数减少32.02万元,减少39.18%,主要原因是2021年购置公务用车2辆,2022年未购置。
(二)2022年度“三公”经费分项支出情况。
因公出国(境)费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平;与上年支出数持平。
公务车购置费0万元。较年初预算数持平,较上年支出数减少48.31万元。
公务车运行维护费47.55万元,较年初预算数减少2.95万元,降低5.84%,较上年支出数增加20.04万元,增加72.85%,主要原因是森林防灭火公车运行维护率较高。
公务接待费2.15万元,较年初预算数减少3.05万元,减少58.65%,主要原因是本单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少3.75万元,减少63.56%。
(三)“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待44批次,其中:外事接待0批次,国内公务接待251人次,其中:外事接待0人次;国(境)外公务接待0批次,国(境)外公务接待0人次。2022年度本部门人均接待费85.66元,车均购置费0万元,车均维护费4.75万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出169.41万元,2021年度机关运行经费包含下属事业单位,无法比较。比年初预算数减少22.31万元,降低11.64%,主要原因是严格刚需支出,严控机关运行成本。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、水费、劳务费、公务用车运行维护费、差旅费等。
(二)国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日,本部门共有车辆10辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车8辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额4529.91万元,其中:政府采购货物支出158.39万元、政府采购工程支出113.82万元、政府采购服务支出4257.71万元。授予中小企业合同金额1739万元,占政府采购支出总额的38.39%,其中:授予小微企业合同金额1520.38万元,占政府采购支出总额的33.56%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我局对77个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评77项,涉及资金10288.32万元。
(2)公开内容,详见表格。
2022年度部门整体绩效自评表
项目 名称 |
重庆市江津区林业局整体自评 |
自评 总分 (分) |
82.25 | |||||||||
项目主管 部门 |
重庆市江津区林业局 |
财政归口科室 |
农业农村科 |
项目 联系人 |
钟宏 |
联系电话 |
023-47528265 | |||||
项目资金(万元) |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||
22164.35 |
25048.82 |
13036.95 |
||||||||||
其中: 财政拨款 |
22164.35 |
25048.82 |
13036.95 |
52.05 |
10 |
5.21 | ||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
2022年按照职能职责,完成上级下达的各项任务:1、完成各类自然保护地的保护管理工作,包括:5个区级自然保护区、4个森林公园、2个风景名胜区;2、完成国土绿化相关任务,包括:“两岸青山·千里林带”生态建设、天然林保护修复、退耕还林成果巩固;逐步提高森林覆盖率、森林质量,包括:人工林集约栽培、现有林改培、森林抚育等措施;3、深化林业改革,包括:推行林长制改革、林权制度改革工作;4、加强和完善"三防"工作,包括:加强森林防火基础设施设备建设、完善和规范林业相关执法工作,继续加强松材线虫病的除治。5、进一步强化2个国有林场森林资源培育、保护和基础设施建设。 |
2022年按照职能职责,圆满完成了上级下达的各项任务:1、完成各类自然保护地的保护管理工作,包括:5个区级自然保护区、4个森林公园、2个风景名胜区;2、完成国土绿化相关任务,包括:“两岸青山·千里林带” 生态建设、天然林保护修复、退耕还林成果巩固;逐步提高森林覆盖率、森林质量,包括:人工林集约栽培、现有林改培、森林抚育等措施;3、深化林业改革,包括:推行林长制改革、林权制度改革工作;4、加强和完善"三防"工作,包括:加强森林防火基础设施设备建设、完善和规范林业相关执法工作,继续加强松材线虫病的除治。5、进一步强化2个国有林场森林资源培育、保护和基础设施建设。 | |||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) | |||
森林覆盖率 |
% |
≥ |
52 |
53 |
0 |
100 |
8 |
8 | ||||
天保工程区森林资源管护面积 |
万亩 |
≥ |
75.84 |
75.84 |
0 |
100 |
8 |
8 | ||||
森林火灾受害率 |
% |
≤ |
0.03 |
0.03 |
0 |
100 |
8 |
8 | ||||
新发生林业有害生物成灾率 |
% |
≤ |
0.3 |
0.3 |
0 |
100 |
8 |
8 | ||||
预决算差异率 |
% |
≤ |
80 |
-43 |
0 |
100 |
6 |
6 | ||||
造林完成面积及森林抚育质量合格率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
8 |
8 | ||||
项目预算执行序时进度(11月) |
% |
≥ |
80 |
31.54 |
60.57 |
0 |
6 |
0 | ||||
造林、森林抚育当期任务完成率 |
% |
≥ |
80 |
100 |
0 |
100 |
8 |
8 | ||||
“三公”经费控制率 |
% |
≤ |
20 |
-39 |
0 |
100 |
6 |
6 | ||||
国家级公益林管护中央财政补助标准 |
元/亩 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
8 |
8 | ||||
一般性支出控制率 |
% |
≤ |
0 |
0.72 |
100 |
0 |
6 |
0 | ||||
造林和森林抚育带动就业人数 |
人 |
≥ |
488 |
500 |
0 |
100 |
5 |
5 | ||||
森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响 |
定性 |
明显改善 |
全部完成 |
0 |
100 |
6 |
6 | |||||
退耕农户满意度 |
% |
≥ |
80 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 | ||||
绩效管理制度建设 |
定性 |
基本建立 |
部分完成 |
40 |
60 |
6 |
3.6 | |||||
说明 |
项目资金按合同约定无法及时支付,绩效管理制度正在修改完善中。 |
2022年度项目绩效自评表
项目 名称 |
林业资源保护管理 |
自评 总分 (分) |
100 | |||||||||
项目主管 部门 |
重庆市江津区林业局 |
财政归口科室 |
农业农村科 |
项目 联系人 |
钟宏 |
联系电话 |
023-47528265 | |||||
项目资金(万元) |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||
132 |
132 |
132 |
||||||||||
其中: 财政拨款 |
132 |
132 |
132 |
100 |
10 |
10 | ||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
保障林业资源管理保护各项工作正常开展,林业职能职责正常履行。 |
完成了林业资源管理保护各项工作的正常开展及林业职能职责正常履行。 | |||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) | |||
工作检查涉及镇街数 |
个 |
= |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 | ||||
完成上级交办任务率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
森林覆盖率 |
% |
≥ |
51.8 |
52 |
0 |
100 |
20 |
20 | ||||
造林成活率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 | ||||
森林覆盖率2022年提高率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
林区服务对象满意度 |
% |
≥ |
80 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
说明 |
无 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-47528265。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
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